Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2234 dotazů:
Ještě prosím k dotazu z 5.12.2018, založili jsme tedy zvláštní účet pro fond a banka si za založení účtu ihned strhla poplatek 30 Kč a já když zaúčtuji na poplatek, tak se mi k 31.12. nerovná stav účtu se stavem 419 (na 419 mám o 30 Kč více než na 231). Já převedla na tento účet pouze částku, podle plánu obnovy, ale na poplatek ne, takže mi tam nyní chybí těch 30 Kč. Poradíte prosím co s tím, aby k 31.12. bylo správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme dostali dotaci z MPo na rekonstrukci veřejného osvětlení „opatření ke snížení energetické náročnosti VO“.
Zároveň jsem tímto zjistila, že původní veřejné osvětlení není vůbec zařazeno v majetku obce (mělo by být na stavbách.) Vůbec vlastně nevím, kdy se dělalo a proč v majetku není.(pan starosta podepsal Čestné prohlášení, že VO je majetek obce).
Rekonstrukce už probíhá. Chtěla jsem se prosím zeptat jakým způsobem mám dostat staré veřejné osvětlení do majetku, abych je mohla následně technicky zhodnotit. Chtěla bych to provést v rámci inventarizace. Jak prosím získat cenu původního VO? Napadá mě znalecký posudek nějakého znalce (ale nevím, zda nám to tak rychle někdo udělá). Nebo existuje prosím nějaká jiná možnost, za jakou cenu veřejné osvětlení do majetku zařadit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Prosím o kontrolu účtování: od státního pozemkového úřadu (VÚJ) byly na obec bezúplatně převedeny tyto položky majetku:
• Projektová dokumentace + její aktualizace (sečteno dohromady dohromady), PC do 60 tis., hrazeno z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa dále VPS ( 018/078)
• „Stavba“– dle pokynů od SPÚ jde o ostatní inženýrské stavby CZ-CC 24.20.89, odp. skup. IV, a úplně celé bylo hrazeno z PRV z dotace ze SZIF. (021/403)
• Autorský dozor projektanta a technický dozor investora, hrazeno z VPS (518/401)
2. Obec vlastnila akcie v nominální hodnotě 7.000 Kč (účet 069). Valná hromada a.s. schválila jejich odkup ve výši 4.227 Kč. Jak prosím zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.nastala u nás situace jako u kolegyně z dotazu 6/4 2018, dopátrala jsem, že v 1.vlně privatizace v roce 1994 obec získala 1296 akcií s jmenovitou hodnotou 1000,-Kč ( nemáme v majetku), a v 2.vlně 55 akcií s jmenovitou hodnotou 1000,-Kč (máme v majetku v hodnotě 55.tis Kč), je to dosti velký rozdíl , mám účtovat 069/401 nebo přes 408.
2.Obec nechala zhotovit stolní kalendáře s obecní tématikou, předtisková příprava 4350,- + tisk 13.500,- , celkem s DPH 21.599,-Kč, 100 ks rozdáme a 50 ks jsme prodali. Mám si uplatnit DPH na vstupu jen pro těch 50 ks, nebo na celých 150 ks?? další věc co mě trápí je , že kalendáře jsme prodali za nižší cenu (100,-Kč) než jsme pořídili (odsouhlaseno ZO), jelikož jsem začátečník v oblasti DPH, tak v tom opravdu plavu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec musí ze zákona začít tvořit fond na obnovu kanalizace a ČOV. Letos se zastupitelstvo rozhodlo vyčlenit částku 500 tis. Kč.Pročítala jsem vaše dotazy a je lepší vést zvlášť účet. Jen se nám nechce nový zakládat, když máme základní a na dotace u ČNB. Mohou se tyto peníze převést na účet ČNB? Převod ze ZBÚ 262/231 odpa 6330 pol. 5345, příjem .... a teď nevím 236 nebo 231 analytické oddělení (231 41) odpa 6330 pol. 4134/262. A zároveň tvorba fondu 401/409. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu do kostela./ptala jsem se již "Veřejná sbírka na obnovu zvonice" Vybrala se dostatečně vysoká částka a zvon mohl být odlit nový, starý ve věži zůstává. Příjem peněz jsem účtovala 236/3326/3121//403 a 401/419 . Nyní došlo k zavěšení zvonu do věže kostela - zvon zůstane v majetku obce , ale kostel je církve... budu mít 3 faktury. Za samotný zvon . Účtování 022/321 a 321/236/3326/6122 a současně 419/401 . Pak je tu elektroinstalace bez níž by zvon nefungoval, ale už je namontovaná na zdi kostela což se mi jeví jako TZ ? Nebo můžu dát jako součást zvonu? No a poslední je vyzvednutí jeřábem, což je služba ... Prosím o pomoc s účtováním .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobá záloha
Realizujeme (ZŠ, zřizovatel obec) projekt Šablony II (neinvestiční dotace) v období 09/2018 – 08/2020 (tj. 24 měs). Projekt je financován „ex ante“, záloha nám již přišla na účet.
Postup účtování v roce 2018:
241/472 …. Přijetí dlouhodobé zálohy (např. 1 000 000,-)
5xx/321……Účtování nákladů (např. 90 000,-Kč)
472/672 ……Vypořádání transferu (90 000,- Kč)
Může být k 31.12. zůstatek na SU 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery nebo musíme finanční prostředky přeúčtovat do RF (472/414 …….910 000 Kč)? V následujícím roce v návaznosti na vyčerpanou část dotace budeme účtovat: 414/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos začneme tvořit fond obnovy na vodovod, zda je to takto správně: 419 / 6330 5345 a 6330 4139 / 401 a jestli se musí dávat do rozpočtu? Když účtuji převod prostředků na splátky úvěru 6330 5345/ 6330 4134 tak nerozpočtuji. A ještě jestli nám poradíte, zda je vhodnější fond vést na zvláštním účtu, nebo stačí na ZBÚ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při reformě účetnictví v roce 2010 se zpětně zaevidovávaly dotace, které jsme obdrželi v minulosti.
Tehdy jsme dohledávali (a přiřazovali do majetku) dotace 5 let zpátky.
Teď se nám bohužel stalo, že se zařazovala velká stavba do majetku a děvčata z odboru majetku nám tam do karty majetku zaevidovaly dotaci z roku 2004, kterou jsme v účetnictví neměli evidovánu (částka 365.352,-).
Jak ji máme teď dostat do účetnictví, aby se „rozpouštěla do výnosů“ v poměru s odpisy k této stavbě? S agendou MAJETEK již nelze hnout, dotace tam zaevidovaná zůstane, musíme ji tudíž dostat i do účetnictví.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování.
Od HSZ Střed. kraje jsme dostali automobil CAS s příslušenstvím
PC 10 811 323,90 Kč
ZC: 2 977 801,90Kč po zářijovém odpisu
měsíční odpis 42 795,- Kč
účtovat budu: 022/082 7 833 522,- Kč
022/401 2 977 801,90 Kč ZC
do majetku zařadím PC 10811 323,90,,
odpis od začátku roku 7 833 522,- aby mě vyšla ZC.
potom jsme dostali vyprošťovací zařízení v PC 481 949,60 Kč
a ZC 136 867,60 Kč po zářijovém odpisu
účtování bude stejné 022/082 345 082,-
022/401 136 867,60 ZC
a zařadím do majetku PC 481 949,60 a odpis od počátku roku 136 867,60
A k tomu jsme dostali drobný majetek, který je výbavou vozidla je tu jmenovitě vypsaný i s PC to zařadím jednou částkou a v majetku si zařadím po jednotlivém názvu majetku.
účetně to bude 028/088 47 244,21
a podrozvaha 902/999 18 766,60 t
Podepsaná Smlouva přišla dnes a automobil se předával 20.11. 2018
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Základní škola jako příspěvková organizace v roce 2018 podala žádost o dotaci na MMR ČR z IROP na projekt "Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání". Celkové náklady projektu (investiční a neinvestiční) činí 2.313.898,48 Kč. Způsobilé výdaje projektu (investiční) jsou 1.418.485,44 Kč a neinvestiční jsou 561.703,79 Kč,
to je celkem 1.980.189,23 Kč. Nezpůsobilé výdaje (zahrnují výdaje zejména na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem a služby (činí celkem 338.709,25 Kč (z toho 326.609,25 Kč DDHM + 12100,-Kč služby). Ze způsobilých výdajů ZŠ obdrží po realizaci projektu v roce 2020 celkovou částku přiznané dotace ve výši 1.881.179,76 Kč. ( této částce dotace jsou pokryty částečně jak investiční tak neinvestiční výdaje).
Shrnutí: Obec musí zabezpečit předfinancování z tohoto projektu IROP v celkové výši 2.313.898,48 Kč s tím, že poskytne základní škole(co ?....) protože základní škola po získání dotace v roce 2020 vrátí obci část finančních prostředků, která odpovídá výši dotace to je 1.881.179,76 Kč a zbytek ve výši 432.718,72 Kč si ponechá v roce 2019. Tento zbytek ve výši 432.718,72 Kč zobrazuje celkový podíl obce (školy) na tomto projektu, ze kterého budou kryty neuznatelné výdaje jak investiční tak neinvestiční. Dotaz-jak máme postupovat-rozpočtovat a účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostalo dotaci na pořízení měřičů rychlosti pro obce mikroregionu. Od DSO jsme obdrželi 2 faktury -
1.faktura za spoluúčast-měřiče rychlosti pro obce Mikroregionu (částka 22138,00 Kč),
2. faktura za vícepráce spojené s instalací měřičů rychlosti (částka 5646,68 Kč). Nic jiného zatím nemáme. Předpokládám, že DSO by měla měřiče převést na obec, abychom si mohli zadat do majetku? V jaké ceně? Máme zavést v ceně, kterou jsme do měřičů vložili (tzn. za tyto 2 faktury?) nebo zjistit, kolik měřiče stojí a v té ceně zavést do majetku? Pokud by to bylo jen za cenu, co jsme zaplatili, tak zadám do drobného majetku. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat faktury a jak dále postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v tomto roce zhotovený nový víceúčelový sportovní areál s dotací. Na tento areál nám místní firma darovala vyrobené dřevěné mantinely (slouží v případě změny hřiště na ledovou plochu) v hodnotě cca 30tis. kč. Bylo to ošetřeno darovací smlouvou, kde byla hodnota vyčíslena a já je v té hodnotě zadala na účet 028 (myslela jsem, že budou mobilní).
Nevěděla jsem však, že tyto mantinely budou na hřiště trvale umístěné (přišroubované), což nám zhotovila jiná firma a to za 22 tis.Kč.
Nyní jsem na vážkách co s tím ? Zdá se to být TZ hřiště, ale my platili jen těch 22 tis. Kč. Mám to odúčtovat z 028 a v plné hodnotě zaúčtovat jako Tz areálu v hodnotě 52tis?? Přiznávám, že se mi do toho moc nechce z toho důvodu, že nový areál, který ještě nebyl poskytovatelem dotace zkontrolován technicky zhodnocujeme, aby to nebylo nějak vytknuto.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě darovací smlouvy bezúplatně převádí kraj pozemek v účetní hodnotě 40 000,- Kč a na něm je budova v zůstatkové hodnotě k datu zápisu na KN 105 491,80 Kč. Prosím o radu jak účtovat převod na KÚ a vyřazení na obci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V září jsme uzavřeli kupní smlouvu mezi obcí Lukoveček a ÚZSVM na koupi pozemku st. parcela, jehož součástí je stavba (bývalé skladiště, které později využívali junáci tzv. Junácká chata). Stavbu vybudovali naši předkové (občané Lukovečka počátkem 50tých let) na pozemku státu pro obecní účely. Asi od r. 2002 jsme žádali o bezplatný převod - veškeré prokazování z archivu však nestačilo. Před třemi lety začal nějaký pracovník ÚZSVM pracovat a po zjištění, že někde mají stavbu (kterou nikdy neviděli) na kousku pozemku (okolní pozemek je obecní les), účtují nám nájemné několik let zpět. Nájemné jsme zaplatili ročně 15.000,-. Zastupitelstvo přistoupilo k odkoupení z důvodu dalšího užívání. ÚZSVM si stanovil cenu podle svého znal. posudku 275.700,- Kč, kterou jsme již zaplatili (není stanovena cena zvlášť stavby a pozemku). Obec si nechala zpracovat vlastní ZP 208.370,- (pozemek 4.678,- a stavba 203.689,-). Prosím o radu, jak zařadit stavbu a pozemek a jak pokračovat s odpisováním stavby (pochybuji, že ÚZSVM měl tuto stavbu kdy v majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková