Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2234 dotazů:
Obec nechala zhotovit novou el. přípojku na obecní hřiště v ceně 30 000,- Kč. Přípojka vede po obecním pozemku. Mám zaúčtovat do majetku jako stavbu?
Na PE vedu majetek PO, který pořídila z příspěvku obce nebo získala bezúplatným převodem od zřizovatele. Při auditu mi sdělili, že v inventurách k 31.12.2018 se bude vést vešketý majetek PO-tedy i majetek, který pořídila z dotací, vl.činností nebo darem. Mám si k 31.12.2018 zařadit do PE veškerý majetek PO?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zřídila fond veřejné sbírky - adopce zeleně. Nyní nám přišla po několika měsících jeho "fungování" první platba ve výši 108 Kč. Jde o opravdu směšnou částku, přesto se ptám, jak zaúčtovat... Fond vedeme na SU 236, z vedení byl plán, že jej budeme využívat k obnově zeleně v našem městě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při účtování příjmů a výdajů našeho fondu „obnovy“, který slouží především k dotacím pro fyzické nebo právnické osoby na účely obnovy a rekonstrukce jejich nemovitostí. Příjem fondu tvoří dle směrnice 10% z prodeje nemovitostí za kalendářní rok, tedy příjem fondu účtuji takto:
Odvod z rozpočtu na fond : MD/ 401 proti D/ 231/5343/6330 ( 10% z prodeje)
příjem fondu : MD/ 236/8901 proti D/ 419 ( 10% z prodeje)
Výdaje fondu na dotace pro fyzické či právnické osoby dle směrnice schválené zastupitelstvem města se dle bývalé kolegyně účtovalo takto:
výdej z fondu na běžný účet : MD/ 419 proti D/ 236/8901 ( schválený příspěvek)
předpis výdaje proti úhradě: MD/ 572 proti úhradě D/231/5493/3639
a převod z fondu na běžný účet: MD/ - 572 proti D/ -231/5493/3639 tedy minusem.
Takže z toho vyplývá, že brala odvod do fondu ( pol. 5343) jako jediný náklad rozpočtu a výdaje z fondu už do rozpočtu nezahrnovala pouze proúčtovala pohyb. Nezdá se mi to správně a hlavně mi chybí účtování o 401 tedy o snížení při výdajích z fondu.
Můžete mi prosím poradit, jak zaúčtovat správně výdaje schválených příspěvků jak z fondu tak z rozpočtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město provádí zasíťování stavebních pozemky, ale pozemky byly již z větší části prodány (část v loňském roce). V kupní smlouvě máme uvedeno, že součástí kupní ceny jsou i přípojky ke stavebním parcelám. Vybudovanou infrastrukturu účtujeme jako celek včetně přípojek na účet 042 s rozpočtovou skladbou § 3639 pol. 6121. Část stavebních pozemků již máme prodaných část prozatím zůstává v majetku města. Přípojky jsou součástí stavebních pozemků a nebudou majetkem města.
Jak naložit s hodnotou přípojek na účtu 042 při dobudování celé infrastruktury a jejího zařazení z 042 na 021-- přípojky z účtu 042 odúčtovat a převést na účet 549 ,551 nebo 401 a do majetku města přípojky vůbec nezavádět (tento krok by pravděpodobně nastal až v následujícím účetním roce) a nebo je zavést 021/042 a hned vyřadit 082/021 a 551/082 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má již od roku 2006 na účtu 042 náklady za projekt výstavby kanalizace a ČOV v celkové hodnotě 860 tis. Od roku 2013 již k tomuto projektu náklady nejsou, protože vznikl společný DSO k výstavbě kanalizace a ČOV a my jim posíláme investiční příspěvky na výdaje spojené s přípravnými prácemi a projekty pro všechny obce včetně naší. Už jsem se jedním dotazem ptala, zda je možné tyto naše náklady z účtu 042 nějak "účetně převést " do DSO, aby se připočetly k našemu podílu na společné kanalizaci, ale myslím, že jste mi odpovídala, že to nejde. Také jsem již navrhovala zastupitelstvu zrušení účtu 042 v naší obci nebo vytvoření opravných položek, ale nesouhlasili s tím, protože nebylo jisté, zda DSO bude úspěšné při žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace - v případě neúspěchu by naše obec v budování pokračovala sama. Nyní máme informace, že se kanalizace stavět bude, protože svazku dotaci poskytnou. Dotaz: Můžu předložit Zo na jejich poslední schůzi před volbami návrh na zrušení účtu 042 a jeho zaúčtování jako zmařené investice - bude to v pořádku, nebo v takové vysoké výši se to účtuje jinak? Předpokládám, že to budu zdůvodňovat v Příloze. Musí Zo mít v usnesení nějaké speciální odůvodnění?
2. Při úklidu skladu jsem našla předávací protokol z roku 2007 ( to jsem na úřadě ještě nebyla) od HZS, kterým naší jednotce převáděl bezúplatně drobný majetek. Majetek je stále SDH i JSDH k dispozici, ale nemáme ho zavedený, protože při inventuře vždy bylo tvrzeno, že to není obce, ale hasičů (spolku) . Nyní mám důkaz, že je to obce a to dokonce s oceněním jednotlivých kusů ( je přiložen seznam s oceněním). Zavedla bych to ještě před inventurami jako vícenález, ale nevím zda to oceňovat RPC, nebo můžu použít ceny z nalezeného předávacího protokolu ( popř. mírně upravené o opotřebení ) ?? To samé se týká historické hasičské stříkačky za koně z roku 1888. Tu kupoval v 19.stol. sbor ( nebyl org. jednotkou obce), ale protože do letoška vedl sbor jen jednoduché účto , není stříkačka v jejich majetku. Po dohodě bychom ji mohli jako obec zavést do majetku v ocenění 1,- jako kulturní předmět na účet 032 ??
Děkuji za odpověď.
Ještě, že Vám máme :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pozbylo pozemek na základě rozsudku soudu, nový majitel pozemek vydržel. Jak prosím zaúčtovat, je správně 401/031? Jako škoda 547/031se mi to nezdá, váhám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak zařadit do majetku křížek. Jedná se o to, že jsme získali železný kříž s kristem zdarma, obec nechala dovézt žulový sokl, křížek nechala opravit a usadit na místo na kraji obce. Dalo by se říci, že se jedná o "Boží muka". Náklady obce byly jen za žulový sokl + práce spojené s usazením. Celkem nepřesáhly 10.000,- Kč. Mám ho zařadit do drobného hmotného majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě schválení ZM bude proveden přesun finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení na ZBÚ města (z 236 na 231). Fond není vázán už žádnou dotací. Bude ponížen z důvodu nevyužití finančních prostředků na FRB. Zatím není stanoveno na co, možná na TV. Fondy účtujeme rozvahově. Zaúčtovala bych tento přesun 419/236 (6330 5345) a 231 (6330 4139) /401? Mám zjistit, jeli nutné toto rozpočtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od policie ČR z důvodu rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti hmotný majetek a to 2 automobily VW transporter a 2 motocykly JAWA včetně předávacího protokolu a účetních dokladů o vyřazení dlouhodobého majetku a výdeji drobného majetku. Prosím o radu při zaúčtování, bezúplatný převod. PC prvního auta 736228,- Kč - oprávky 603 955,50 Kč, PC druhého auta 698 116,- Kč - oprávky 489 893,40 Kč, oba motocykly Jawa PC 25 300,- Kč ( účetní doklad na drobném majetku) . Mám účtovat ZC první auto 022/082 132272,50 Kč, druhé auto ZC 022/082 208222,60 Kč a v jaké ceně motocykly Jawa, na 028/088? A účtovat 042/401 340495,10 Kč? Motocykly Jawa - rok první registrace 1999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme zaplatili FÚ odvod za porušení rozpočtové kázně za nedodržení termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce "Realizace úspor energie ZŠ", který byl realizován v roce 2010. Dotace byla hrazena z prostředků poskytnutých z 85 % z FS a z 5 % ze SFŽF, odvod - Národní fond ve výši 499 807,- Kč a odvod pro SFŽP ve výši 29 401,- Kč.
Účtovala jsem předpis odvodu 542/347, úhradu odvodu 347/231 par. 6409 položka 5363 ve výši 499 807,- Kč a 29 401,- Kč. Proti výměru jsme se odvolali.
Dále nám bylo předepsáno penále ve výši 499 807,- Kč a 29 401,- Kč. Účtovala jsem pouze předpis 542/347, žádali jsme FÚ o posečkání úhrady a penále jsme neplatili.
V letošním roce konečně GFŘ rozhodlo a to tak, že nám vrátí částku 471 247,- Kč z celkového odvodu ve výši 499 807,- Kč a částku 27 720,- Kč z celkového odvodu 29 401,- Kč. Prosím o radu jak vratku odvodu zaúčtovat? Penále nám bylo prominuto v plné výši. Jak odúčtovat z účtu 347?
A ještě jeden dotaz – FÚ nám vrátil přeplatek srážkové daně z roku 2011 ve výši 2171,- Kč, který vznikl ještě za působení předchozí účetní. Nedopátrala jsem jak vznikl, takže ho ponechám na účtu obce a nebudu vracet zaměstnanci. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v obci park, ve kterém je studna. Letos ho celý zvelebujeme a já si nejsem moc jistá tím, jak vše zaúčtovat.
Park má své invent. č. a dělaly se v něm nové chodníky, dále se zrenovovala studna (má taky své invent.č.), nad studnu se postavil nový dřevěný altán s tím, že lavičky budou připevněny na studnu. Umělec (grafik) vyrobil skleněnou mozaiku státního znaku, která bude pevně připevněna na pomník (nemá inv.č.), který jsme také zrekonstruovali. Grafik nám vyrábí dřevěnou bustu našeho opata, která bude postavena na podstavci, který bude zabetonován do země. A poslední věcí v parku jsou včelí kláty, ty stojí volně na zemi (2x10.000 Kč).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemůžete si pamatovat jak jsme spolu řešily bezúročnou půjčku , kterou naše obec poskytla spolku. Ten za ní pořídil Stezku italského přátelství a když mu zaplatili slíbenou dotaci, částku obci vrátil. Je to cca 5 let co akce proběhla.
Nyní ZO rozhodlo na žádost spolku převzít bezúplatně Stezku do svého majetku. Spolek odpisy nedělal. Za jakou cenu máme do majetku zavést? Částka pořízení byla před 5 lety 1470000,-. Jde o soubor majetku - lavičky, zpevněné plochy, informační panely, hráz rybníka , zábradlí, zpevněný svah u kostela.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vybudovalo v roce 2017 obsáhlý park, (stupňovitý terén, schodiště, prostor na altán, velká výsadba stromů a keřů) svépomocí zaměstnanci VPP, z materiálu nakoupeného a i z materiálu získaného z různých demolic a přestaveb. Teď bylo zjištěno, že tento park je už stavbou a ta podléhá stavebnímu povolení. Cena všech nákladů na stavbu byla vyčíslena stavebním odborem na 435 000,- Kč. Jak toto napravit účetně? Výdaje byly v roce 2017 účtovány jako provozní.
Dále byl letos v parku vybudován sloupek (12 000,-. Kč), na kterém bude busta, kterou město obdrželo darem v hodnotě 10 000,- Kč. Může být socha součástí celé stavby nebo ji máme v majetku vést samostatně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat výstavbu kabin. Jedná se o obecní majetek, který sportovci budují svépomocí ale já mám pouze účty na různé materiály. V rozpočtu máme schválenou výstavbu kabin na 3419 6121 a já nevím zda písky, beton, štěrk, maltu a pod. můžu účtovat na rozpracovanou výrobu 042/321, 321/231 10 3419 6121 nebo budu účtovat na 5139 a pak přeúčtuji celkově?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci poprosit o radu ohledně daru od VÚJ. V roce 2013 jsme poskytli jako město investiční příspěvek kraji na vybudování dopravního terminálu. Tento příspěvek kraj zaúčtoval jako transfer do karet majetku a rozpouštěl ho s odpisy. V červnu nám kraj tento terminál daroval včetně nerozpuštěného transferu od města. Převezmu tento nerozpuštěný transfer na účty MD401/DAL403, zadám do karet a budu i tento transfer rozpouštět s odpisy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková