Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2234 dotazů:
V roce 2014 jsme v rámci Svazu obcí regionu Třeboňsko pořídili cvičební prvky v částce 88.879,- a to 26.664,- jako náš podíl a 62.215,- podíl Sortu. Zaúčtováno bylo
572/349 a 349/231 jako členský příspěvek v částce 26.664,- .
pak bylo zařazeno na 021/081 v částce 88.879,-
a pak je zaúčtováno mínusem 081 a předáno na účet 163 opravné položky ke stavbám..............................
Minulý audit mě upozornil že účet 163 musí být inventarizován,(to jsem teprve zjistila, že je to v účetnictví, ale já vůbec bohužel nechápu proč to tak je zaúčtované, neúčtovala jsem to.
Co vím, že stavba má být zatím vedená na podrozvaze a 5letech nám majetek Sort předá a pak se zaúčtuje na 021.(už jsme tak v roce 2011 pořizovali mobiliář a letos jsme ho teprve zařadili)
-špatně zaúčtováno v roce 2014:
021/081 88.879,-
/-081 88.879,-
/163 88.879,-
odpisy 551 03/081 06 1112,-
v roce 2015
odpisy 551 03/081 06 4.445,-
A jak teď prosím odúčtuji ty odpisy které byly provedeny a neměly být a majetek který byl zařazen a neměl být...
Můžu zaúčtovat k 31.12.2016
193/556 88.879,-
081/021 VC 88.879,-
401/081 ZC 83.322
a teď odpisy za rok 2016 udělám jen mínusem 551/081 - 4.445,-
Může to tak být, nebo to mám špatně............?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
- obec obdržela investiční dotaci z MMR na rekonstrukci kapličky. Část rekonstrukce byla provedena dodavatelsky a část svépomocí (dobrovolníci zdarma), jsme plátci DPH. Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat tuto část provedenou svépomocí, jak to zařadím do majetku. Soudní znalec ohodnotil svépomocné práce na 117 tis. Kč, musím toto nějak promítnout do daňového přiznání za rok 2016?
- Obec vybudovala nový chodník, občanům, kteří poskytli obci příspěvek, byl vybudován vjezd z kvalitnějšího materiálu. Předpis příspěvku jsem zaúčtovala MD344/D403, příjem platby MD2219-3122/D344. Jsme plátci DPH, budeme z tohoto příjmu odvádět DPH? Příspěvek je transfer (výše 30 tis. Kč celkem), bude zařazen na kartu majetku a při odepisování rozpouštěn?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozsudkem soudu byl obci navrácen od Lesů ČR majetek - lesní pozemky. Vklad byl proveden 11.1.2017 s právními účinky k 5.12.2016.
K jakému datu mám pozemky zařadit do majetku a jak je mám ocenit?
Ostatní lesní pozemky máme v majetku oceněny 3,80 Kč/m2,
v podrozvaze potom 57,-- Kč/m2.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla digitalizace pozemků. Nastal případ, kdy před digitalizací pozemek p.č.151 o výměře 1370m2 o ocenění 5,-Kč/m2 měl hodnotu 6850,-Kč. Nyní mě vznikly k tomuto pozemku p.č. 151/1 570m2 a 151/2 720m2 a vznikl tak rozdíl 80m2. Nevím, zda pozemky ocenit v historické ceně 5,-Kč/m2 a rozdíl co vznikl (80m2 x5,-Kč) 400,-Kč zaúčtovat 401/031.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 30.4.2016 jsme prodali hasičské auto za 60 000,--Kč. Vyřadila jsem 401/022 60 000,--Kč a odpis 082/551 31 200,--Kč, ale paní auditorka nám řekla, že jsou to chybné zápisy. Neměli jsme vyřazovat přes 401 a provést dopočet odpisů. Tak bych to zápisem 022/401 vrátila zpět v částce 60 000,--Kč a také 551/082 v částce 31 200,--Kč.
A správně má být zaúčtováno: doúčtování odpisů 551/082 v částce 28 800,--Kč, a vyřazení auta 082/022 v částce 60 000,--Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme vložili nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAKu, který jsme neměli zaveden v účetnictví. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem na 1.000.000,-- Kč. Obdrželi jsme hromadnou akcii na jméno v hodnotě 1.000.000,-- Kč. Prosím o pomoc. Musím nejdříve zaevidovat majetek v hodnotě 1.000.000,-- Kč dle znaleckého posudku a poté převést na akcie? anebo to lze i jinak? A jaký bude postup zaúčtování (majetku, akcie,...).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, která je členem DSO a plánuje poskytnout DSO investiční příspěvek v několika částech na pořízení městského rozhlasu. DSO získá příspěvek od obcí a dotaci od státu na pořízení tohoto majetku pro obce. Po skončení doby udržitelnosti projektu budou převedeny na jednotlivé obce jejich majetek. Domnívám se, že je nutné na tento příspěvek uzavřít veřejnoprávní smlouvu, kde bude zároveň uvedeno i vypořádání majetku a také stanoven termín, kdy bude majetek převáděn na obec. Je to správně?
Bude se tento příspěvek účtovat jako záloha na dlouhodobé poskytnuté transfery 471/231 3349 6349 ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá obecní budovu na provoz pohostinství. Nájemce se souhlasem zastupitelstva vybudoval na vlastní náklady zastřešenou předzahrádku k této budově. V loňském roce podal výpověď a odešel. V závěru r. 2016 podal žádost na zastupitelstvo, že chce vyplatit peníze ,za které zbudoval předzahrádku. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku 100 000,- Kč. Sestavuji rozpočet prosím jak zařadit do výdajů toto finanční vyrovnání.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše MŠ vyhrála instalaci akustického stropu v mateřské škole. Byla uzavřena darovací smlouva,, že firma daruje akustické materiály v hodnotě 70 000 Kč, mezi obcí a firmou ve 12 měsíci 2016. Dar byl schválen v březnu zastupitelstvem.
Dala bych to do majetku na 021 200 do budovy školy.
Můžete mi poradit, jak to mám popř. zaúčtovat? .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosila bych o zaúčtování zařazení majetku v případě daru (Darovací smlouva). V roce 2015 jsme poskytli Mikroreg. příspěvek na pořízení IM 20 tis. V roce 2016 16. 6. jsme dostali tento pořízený majetek (s naším příspěvkem) darem. Celková částka pořízeného IM 68 tis.
Ostatní zdroje (48 tis.) na pořízení byly z dotace POV. Odpisy činí k vyřazení 4 tis. Zařadím na 403 zůstatek dotace POV nebo celý zůstatek i s naším příspěvkem a na 022 (jedná se o soubor herních prvků) celou zůstatkovou cenu vč. našeho příspěvku? Příspěvek jsme účtovali v roce 2015 dle pokynů na para 6409 pol. 6349. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,na základě 2 darovacích smluv mezi obcí a společností s ručením omezeným naše obec obdržela dar:
1) herní prvky v celkové hodnotě 150.000,-Kč. ty jsem zaúčtovala ne jako soubor ale každý samostatně do DDHM zápisem 028/088 a 558/649
2)Osvětlení sportovního hřiště v hodnotě 920.000 Kč. To jsem zaúčtovala 021/401.Jiný zápis jsem neudělala a teď nevím jak se mi tento dar dostane do daně z příjmu právnických osob. U účtu 649 je napsáno dary a bezúplatná předání drobného dlouhodobého majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majitel (developer) zasíťoval pozemek na stavbu rodinných domů v katastru obce. Darovací smlouvou daroval obci kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace. Náklady na pořízení uvedeny.
Všechno obec převezme do majetku ode dne 8/2016, kdy byla podepsána smlouva? A bude odpisovat? Ale vodovod se předává vodohospodářskému sdružení. Než se podepsaly smlouvy bude se předávat ve 2/2017. Bude obec odpisovat i vodovod a předá VHS za zůstatkovou cenu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2005 nám byla z okresu za Kč 1,-- převedena státní památka "Hrob rudoarmějců", který evidujeme v majetku. Nyní se mi k rukám dostala faktura "za vypracování studie na proměnu této kulturní památky" a dle konzultace s p.starostou bude výhledově následovat likvidace této památky a na témže místě by měla vzniknout kult.památka nová-navíc bude i zřejmě žádáno o dotaci. Prosím o konzultaci v účtování této záležitosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jednak se jedná o dotaci na volby za rok 2016, kdy budeme mít vratku. Příjem 390tis. na 231/374, vypořádání a zúčtování zálohy 370tis. na 346/672 a 370tis. na 374/346, vratka v roce 2017 20tis. na 374/231. Takto to mám předchystáno. Narazila jsem ale na informaci o časovém rozlišení v případě vratky v příštím období, tak nevím, jestli nebude správnější účtování takto: Příjem v roce 2016 390tis. na 231/374, vypořádání v roce 2016 370tis. 388/672 a pak v roce 2017 zúčtování zálohy 370tis. na 346/388 a 370tis. na 374/346, vratka v roce 2017 potom ve výši 20tis. 374/231. Dříve jsme klasicky účtovali první variantu, teď jsem se časovým rozlišením zmátla…
Dále bych se chtěla poradit s označením dotace od Olomouckého kraje – je to dotace na 2 roky, poskytnuta dvěma splátkami: v roce 2015 jsme dostali část dotace ve výši 10mil Kč, v roce 2016 druhou část ve výši 13mil Kč. V mezidobí však došlo k přečíslování ÚZ, proto máme každou část dotace poskytnutou pod jiným ÚZ. Za rok 2015 byla poskytnuta pod ÚZ 016, za rok 2015 jsme však nevyčerpali, a tudíž neoznačili ÚZ 016 celou část dotace. V roce 2016 byla druhá část poskytnuta pod ÚZ 401, letos jsme vyčerpali více, než je poskytnutá část pro rok 2016. Chtěli bychom tedy pokrýt celou část dotace za rok 2015 z letošních výdajů a zbytek za letošek budeme vracet. Jak mám ale označit? Mohu použít loňské ÚZ pro označení letošních výdajů, když nimi chci pokrýt tu část dotace za loňský rok? Vratku mám potom předepsat s letošním ÚZ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o zaslání postupu rozúčtování z dotazu 20/6/2016 na dobrovolný svazek. Máme podobný případ, jen s tím rozdílem, že obce podíl na investiční věci zaplatí celou částku, pak přijde dotace, ale zpátky peníze z dotace se nepřerozdělí, ale zůstávají v DSO.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková