Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2137 dotazů:
Obec v roce 2002 a 2003 vybudovala plynovod. V majetku je plynovod v pořizovací ceně cca 4 800 tis Kč. Dále v roce 2003 obec uzavřela s VČP Kupní smlouvu s výhradou na kupní cenu 542 tis Kč.
Částka 500 tis - záloha uhrazena po podepsání smlouvy. Zbývající část 42 tis Kč uhrazena v roce 2013 po zrušení blokace od MŽP - 10 let nebylo z důvodu přijetí dotace s majetkem manipulovat. Dotace přijata ve výši 1 900 tis Kč. Zbývající část hrazena z prostředků obce. Přijatá záloha 500 tis účtována na účet 955, nyní 455. Přijatá dotace účtována 231/217, dále 211/901 ,218/211, Regulace. Majetek klasicky zařazen 021/042.
Účtování v roce 2013:
prodej: 311/642,- 542 tis, dále odúčtování zálohy 455/311 ve výši 452 tis Kč,
081/021 834 tis - oprávky do současné doby. Od bývalé účetní jsem našla poznámku v roce 2013 účtovat 901/021 v hodnotě 4 800 tis. V té době, se ale majetek neodepisoval. potřebovala bych poradit, zda zbývající část 3 966 tis zaúčtovat 401/021 nebo 553/021, v tom případě by obci vznikla velká ztráta a co s případnou dotací, když nebyla na účtě 403. Zda neodúčtovat dotaci z účtu 401 zápisem 401/408- 1 900, dále 408/403 a nakonec dotaci odepsat zápisem 403/672 1 900,- Snad jsem případ popsala dost srozumitelně. Já jsem se do toho už také dost zamotala. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, faktury za obědy platíme celé ze ZBÚ.
DF 527,419,335 / 321, Předpis FSP 528 / 401
Platba zaměstnavatel 321 / 231 300 6171 5499
Platba zaměstnanec / 231 300 § 5011,5023
Za FSP / 231 300 6171 5169
Převod z FSP na ZBÚ 262 / 236 100 6171 5499
Příjem na ZBÚ / 262 , - 231 300 6171 5169
Následně z FSP převádím příspěvek z fondu na ZBÚ.
Na konci roku jsem zapomněla poslat tři platby, poslala jsem v lednu 2014. V 12/2013 jsem pol 5169 opravila na 5499 . Jak o této platbě účtovat na konci 2013/pohledávka za FSP/ a ve 2014 /výdaj FSP/ o pol. 5499 jsem účtovala v roce 2013 na ZBÚ.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v letošním roce proběhla v části naší obce KPÚ, jejímž výsledkem je, že jsme pozbyli spoustu pozemků a nabyli spoustu jiných. Výsledkem je nárůst hodnoty pozemků z 8 mil. na 20 mil. Nezůstal kámen na kameni.
Prosím o radu, jak účtovat.
Vyřazené 401/031 a zařadit nové 031/401?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V části našeho města vlastní dům občan –němec, který se rozhodl v této vesnici vybudovat dětské hřiště.
Hrací prvky hřiště městu daroval zdarma, město dodalo písek, kamenivo a beton pro zabudování prvků do země a místní hasiči provedli práce.
Hřiště bychom tedy měli zařadit do majetku, problém je ale s cenou hřiště. Nemáme žádný doklad o ceně nových hracích prvků dodaných z Německa,
jen přehled vlastních materiálních nákladů. Cenu majetku zřejmě stanovíme vlastním odborným odhadem?
Nevím, jak naložit s materiálovými náklady – nechat je jako provozní nebo aktivovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak provádět kontrolu účtu 407. Má se tento účet rovnat majetkovému účtu s analytikou - přeceněno na reálnou hodnotu?
Tyto účty se mi nerovnají a jedná se o chybu z minulých let, lze zřejmě opravit pouze proti účtu 408?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k rozpouštění transferů. V roce 2010 jsme zaúčtovali transfery na investice pořízené před rokem 2010 přes účty
MD 401/ D 403. Rozpouštíme MD 403 / D 401. Je to v pořádku, nebo máme rozpouštět MD 403/ D 672.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci účtu 403 mám rozdíl cca 47 tis. Všechny transfery mi sedí, kromě transferu na územní plán, který z minulých inventur byl ve výši cca 67 tis. Na evidenční kartě majetku však je pořízen transfer na tento majetek ve výši 20 tis. Nejsem schopna dohledat, proč se vycházelo z částky 67 tis. Lze tuto situaci napravit pomocí účtu 408?? Lze vůbec účet 403 opravit?? Jakým způsobem by mělo vypadat zaúčtování?? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vlastní sochu dle revizního listu movité kulturní památky "Sochařské dílo". Není v evidenci majetku obce, tuto mám zařadit do majetku. Bude to v ceně 1,- Kč a na účet 032. Když toto zaúčtuju proti jakému účtu když je to nalezeno při inventuře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 zaplatil poplatník poplatek za odvádění odpadních vod 4320,- Kč. Klasicky zaúčtována úhrada pohledávky 231/311. Letos zastupitelstvo obce rozhodlo, že poplatníka osvobodila od tohoto poplatku a že se mu má vrátit uhrazená částka za rok 2012. Vůbec nevím, které účty použít, když se jedná o jiné období. (MD ?/D 231)
Rovněž v roce 2013 byl zaúčtován předpis pohledávky u tohoto poplatníka na 311/602 ve výši 4320,- Kč, se splatností k 31.12.2013, kterou už poplatník neuhradil, ale mně zůstala účetně na 311. Letos tedy musím odúčtovat výši předepsané pohledávky z účtu 311. Opět nevím jak. MD 557?/D 311?
Prosím, poraďte mi, jak tuto situaci vyřešit účetně.
Ještě bych měla jednu prosbu.
Vlastník stavebního pozemku, na kterém mu stojí RD zjistil, že při digitalizaci pozemků došlo k chybě a při novém zaměření se zjistilo, že část zastavěného pozemku patřila obci. Pozemek se nově rozdělil geometrickým plánem na část, kterou je opravdu vlastníkem stavebník a na část, kterou je nově vlastníkem obec. Vlastník zažádal obec o prodej části tohoto pozemku a obec mu vyhověla. Byla sepsána smlouva o prodeji pozemku za 50,- Kč /m2. Jedná se o 25 m2 za cenu 1250,- Kč. Já ale určitě musím zařadit nejdříve tento nově vzniklý pozemek do majetku obce, ale nevím, zda ho můžu zařadit za cenu obvyklou a následně prodat za cenu prodejní viz výše. Co myslíte? Zařazení pozemku účetně MD 031AU/D ???
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní starou budovu myslivny, která nikdy nebyla vedena v majetku. Myslivecké sdružení získalo dotaci na rekonstrukci budovy.Zastupitelstvo schválilo zavedení budovy do majetku ve výši provedené rekonstrukce. Jak správně zaúčtovat zavedení myslivny do majetku obce. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
Děkuji Koutná
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o pomoc s následujícím problémem. V roce 2011 dostala obec transfer , který nebyl rozpouštěn 403/672. Prosím o radu jak toto opravit.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V programu KEO jsem účtovala soubor majetku s názvem kabelová televize na jedno inventární číslo, pořizovala jsem tam veškeré programy v analogu, posílení digitalizací… odpisy se nějak počítaly ale pouze hromadně, nyní potřebuji vyřadit nějaké programy. Soubor majetku jsem si rozdělila na jednotlivé inventární čísla, ale bohužel odpisy mi nesedí, které se vypočítaly jako soubor a které se vypočítaly po zařazení na jednotlivé inventární čísla samostatně. Prosím o radu, jak mám zaúčtovat tento rozdíl?
Dále k 31.12 jsem zjistila, že nám zmizel pozemek z majetku, jedná se o pozemek na jiném katastru, vzniklo to nějakou úpravou katastru, žádné oznámení nám nepřišlo. Můžu zaúčtovat tento rozdíl 401/031? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar pol. 2321 a 3121 přímo na fond darů. Zaúčtováno 236 pol. 2321( 3121) / 419. Finanční částka však zůstala nečerpána a přechází do r. 2014.
O fondech účtuje obec přes 548 a 648.
Jak dostát ČÚS 703 - účtovat jako o transferu?
Pokud ponechám v r. 2013 pouze účtování jako uložení financí na fond a budu čerpat ve 2014 převodem na ZBÚ, prostřednictvím účtů 419 / 236 a 231 / 648, jak proúčtuji transfer? (účet 672 a 403)
Děkuji.
P.S. Nesedí mi ta 648-čerpání (?) fondu. Pokud bych ale účtovala v r. 2013 : 548/ 672 u neinve a 401 / 403 inve a v r. 2014 srovnala při zapojení do rozpočtu, nejsem si jista správností.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková