Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 401 odpovídá celkem 2138 dotazů:

  • Pozemky s popisky z KÚ
    21. 01. 2013

    Nevím jak mám nahlížet na tyto odkazy. Zda jako oceňovací rozdíl 407 nebo jako jmění účetní jednotky 401. V textu je například napsáno:
    "Oprava chyby v katastrálním oerátu Z-3275/2012-210 darovací smlouvou V-8454/2012-210 přisloučen díl k pozemku p.č.491/1", nebo "Pozbytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ čj.4589292-MZE 12582-pozemkové úpravy Z-630488/2/2012-210", nebo "Nabytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství,Pozemkový úřad Praha západ čj......., pozemkové úpravy Z......".
    Vím, že darovací smlouva a smlouva o bezúplatném převodu se zapisuje na 401. A přístavba budovy ZŠ se bude také navyšovat 401?.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dobropis, software
    21. 01. 2013

    1. TS nám účtují měsíčně za tříděný odpad, který vyváží. Dále v obci probíhá svoz plastového odpadu v pytlích. Bylo ujednáno, že vpřípadě že obec splní podmínku svezení určitého množství odpadu v pytllích, TS vrátí částku za tříděný odpad za celý rok. Obec tuto podmínku splnila. Došel mi dobropis na částku - 17 760,- Kč. Datum usk. zd. plnění je 31.12.2012. Částku nám pošlou TS na účet (chtěli jsme provést vzájemný zápočet pohledávek ale nelze) Peníze nám dojdou na účet až v roce 2013. Prosím jak zaúčtovat.
    2. Obec zakoupila nový software, kde je uvedeno :
    účetnictví 1 licence 4 500,- Kč
    oplatky 1 licence 2250,- Kč
    fakturace 1 licence 600,- Kč
    Home-banking 1 licence 900,-Kč
    Zaúčtovala jsem jako celek. Má být rozdělěno?
    Byla sepsána smlouva o poskytnutí práv software. Patří na 018? Nebo služba?
    3. Poplatky OSA patří na 549 nebo 572 ?
    4. Při prodeji části plynovodu jsem účtovala fa, a příjem z prodeje. Je nějaké účtování na 401?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Různé
    20. 01. 2013

    Dobrý den,

    prosím Vás o radu ohledně těchto věcí:

    1. dotace charita -poskytnutí 373/231, vyúčtování 572/378, zúčtování zálohy 378/373

    2.měli jsme krádež pohostinství -hotovosti Kč 18.000byla předepsaná škola zaúčtována na 547 zatím stále probíhá šetření(asi bych měla opravit na pohledávku 377), další měsíc rada rozhodla, že servírky uhradí nějakou částku např. Kč 5000 celkem, jakým způsobem odúčtovat(snížit 377 nebo zaúčtovat na 649-přemýšlím, že kdyby potom byl zjištěn pachatel měl by platit celou pohledávku nikoliv poníženou)

    3.v účetnictví máme částku na účtu 419 zůstatek (zůstalo od roku 2003, předtím byl nějaký svazek pro výstavbu plynu, potom se peníze rozdělily mezi jednotlivé obce , ale jelikož část zůstala v Union bance, která krachla, zůstalo viset na tomto účtu –jedná se o částku cca 18tisíc , je možné proúčtovat na 649)

    4.dali jsme PO zálohový transfer, který proúčtuje do 31.5.2013, na konci roku může zůstat na 373 (čekají až jim proplatí zbývající část dotace, potom by nám měli vrátit, nevím zda nebudou něco z toho potřebovat v případě, že by měli nějaké neuznatelné náklady )

    5.v roce 2011 jsme některý majetek pod hranicí Kč 40.000 nechali na 022 (jedná se o majetek pořízený, když platila jiná legislativa)a odpisovali jsme ho, nevím, zda to byla chyba (domnívala jsem se, že v případě, že jsme takový majetek nepřevedli k 31.12.2011 na 028 mělo se odepisovat), programátor mi letos sdělil, že jsem dělala špatně (zatím jsem neopravovala), prosím Vás o radu, zda mám tedy spravit odepsat letos celé tzn. zbytek hodnoty MD551 /D082 .

    6.odpis pohledávky-v případě, že máme nezaplacené pohledávky např. stočné a dlužník např.zemřel eventuélně není znám jeho pobyt, je možné odepsat MD 557/D311 a už nemusím evidovat v podrozvaze (rada vezme na vědomí), je možné takto odepsat i pohledávky z místních poplatků, aniž bychom dál evidovali (poplatník zemřel, eventuélně je přihlášen na oú a není nám znám jeho pobyt) ?

    7.ještě k rozpočtu, a to k plnění rozpočtu – příjmy a výdaje můžu mít plnění 100% a méně , samozřejmě dotace srovnané na haléře, nemůže audit napadnout

    8.dotace v případě, že jsme podali vyúčtování dotace k 30.11.2012, ale zatím nemám žádné vyjádření SZIFU mám nechat na podrozvaze a proúčtovat dohadnou položkou 388/672

    9.další dotaci jsme měli přes limitku-jednalo se o investiční dotaci -vyúčtování je do konce března, dotaci nechat na 374 a proúčtovat jen 388/403

    10.kontokorent na konci roku-jeden účet máme v mínusu -mám
    na konci roku proúčtovat 231 8113/ 281 ( i když máme ještě jeden bankovní účet a v součtu máme 231 v plusu?)



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Historický majetek obce
    18. 01. 2013

    Zda je dobře zaúčtován vrácený historický majetek obce (lesy) 031 200/401 901 a ještě nám KÚ provedl změny výměr u pozemků,takže musím snížit ceny pozemků,mám zaúčtovat proti účtu 406 nebo jinak? Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis dotace
    18. 01. 2013

    Dobrý den,
    potřebovala bych ujasnit odepisování dotací, provádí se 403/401 nebo 403/672 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 419
    18. 01. 2013

    Dobrý den,
    moc se omlouvám, asi už začínám zmatkovat a nepřemýšlet. Dosud jsem měla na účtě 419 v pasivech zápornou hodnotu ve výši účtu 236. Kontroly rozvahy proběhly vždy OK tak jsem si toho nevšímala. Dle nové kontroly rozvahy, která se prý dělá poprvé dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb. (par. 4) a bude probíhat vždy jen k 31.12. - dle sdělení "správce software" - je to špatně! Účet 419 nemůže mít mínusový zůstatek. Buď mi prý chybí tvorba fondu nebo to může být chybné zaúčtování z minulých let. Asi už zmatkuji, ale opravu provedu přes účet 408??? Tím pádem budu mít částku, kterou představuje zůstatek na FRB 236 v rozvaze 3x - jednou v aktivech účet 236 a pak 2x v pasivech - jednou na analytice účtu D 401 s mínusem, jednou D 419 kladná hodnota. Na D 408 mínusem mi zůstane rozdíl mezi analytikou 401 a 419 (bohužel). Mohu vůbec takto provést opravu a jak to zdůvodním?? Letos (r.2013) pravděpodobně zrušíme po schválení v ZO účet u banky - splátky od občanů jsou splaceny a účty se vynulují MD 419/D 236 a MD 231 / D 401. Jen zůstatek na účtu 408 bude navždy!
    Prosím omluvte mé zmatky a děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek pro PO na odpisy a jejich odvod
    17. 01. 2013

    Jak zaúčtovat příjem odvodu z odpisů od naší příspěvkové organizace. Jaké bude účtování u nás a jaké u PO?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od mikroregionu s vlastní dotací
    17. 01. 2013

    Svazek obcí požádal krajský úřad o invetiční dotaci na konkrétní majetek pro jednotlivé obce,které sdružuje.A dále požádal i jednotlivé obce o dotaci. V našem případě to byl štěpkovač. Takže pořizovací cena byla 212 080 Kč, příspěvek kraje činil 100 126 Kč, příspěvek našeho města 63 684 a příspěvek mikroregionu 48 270. Mikroregion si štěpkovač v listopadu zavedl do majetku, ale hned v prosinci nám ho daroval, což znamená, že neproběhly žádné odpisy ani se nezaúčtovala část dotace do výnosů...
    V podstatě si město samo sobě poslalo investiční příspěvek..
    Mám zatím připravené toto účtování, tak prosím o kontrolu, popřípadě mi napište správné....
    022 MD 212 280
    401 D 48 470
    403 D 163 810

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace, odpisy
    17. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu:
    1/ jak zaúčtovat dohadu k náledujícímu případu:
    Obdrželi jsme dotaci od KÚ ze Stř. fondu rozvoje CR
    dotace byla poskytnuta v říjnu 2012 s dokončením do
    12 měsíců v výši max. 73 tis. Byla v 10/12 zaslána záloha v plné výši dotace, čerpáno bylo v r. 2012 18 tis. zbývající částka bude čerpána v r. 2013.
    Dotaci jsem zaúčtovala 231MD/374D podrozvaha je odúčtována.
    2/ prosím ještě o kontrolu při zaúčtování odpisů - rozpuštění dotace majetek pořízený do r. 2011 z dotace
    účtuji 403MD/401D a nově pořízený v r. 2012 403MD/672D?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení drobného dlouh. majetku, účet 028
    16. 01. 2013

    Dobrý den,
    prosím o radu - vyřazení drobného dlouhodobého majetku
    pořízeného před rokem 2009 z účtu 028.
    401??/028.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeřazení majetku
    16. 01. 2013

    potřebuji přeřadit el. boiler nakoupený 2009 zaúčtovaný na 028 na součást stavby účet 021. Zaúčtuji 028/088 a 021/401?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku z 403
    15. 01. 2013

    Dobrý den,
    kontrolou jsme zjistili, že na účtě 403 máme objekt bývalých kasáren v hodnotě cca 7 mil. Kč, které však již nemáme. Prodaly se již před několika lety. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou částku, prosím o radu, jaký účet použít na str.MD 401,406,408 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sociální fond a hospodářská činnost
    15. 01. 2013

    Dobrý den, vedeme sociální fond, který je rozpočtován přes 236 4134 přídělem ze mzdového fondu 2% HM. Letos byl do čerpání soc. fondu zařazen také zaměstnanec, jehož mzdy jsou účtovány z hospodářské činnosti. Potřebuji poradit, jak "jeho" 2% HM z hospodářské činnosti zaúčtovat do soc. fondu (samozřejmě po převodu z účtu HČ na účet SF).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ - nájemce PO
    14. 01. 2013

    PO hospodaří se svěřeným majetkem, který se souhlasem zřizovatele pronajímá. Nájemce provedl na své náklady a se souhlasem pronajímatele tech. zhodnocení, které neodpisoval. Nyní došlo k ukončení NS a nájemce požadoval úhradu zůstatkové ceny TZ dle znal. posudku, který si nechal zpracovat (500 tis. Kč). S tímto pronajímatel nesouhlasil a došlo ke vzájemné dohodě – úhrada 290 tis. Kč. Zřizovatel PO poskytl za tímto účelem organizaci investiční transfer ve výši 290 tis. Kč. Jak má správně PO účetní případ zaúčtovat a v jaké výši účtovat o technickém zhodnocení, když výše úhrady neodpovídá zůstatkové ceně TZ dle ZP. Bude PO v tomto případě účtovat o nepeněžním příjmu pronajímatele (rozdíl mezi zůstatkovou cenou TZ a úhradou) a jak?
    Děkujeme

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek mezi VUJ
    11. 01. 2013

    ZŠaMŠ měla ve správě budovy školy, které odepisovala 2%ročně. Obec účtovala o majetku v podrozvaze. ZO rozhodlo o převodu budov školy zpět do majetku Obce. Na jednu budovu byla před 3 lety dotace ve výši 3,3 mil. korun, kterou ZŠ rovněž odepisovala 2%. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu