Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Účetní případy + zařazení do majetku (nakládání s bioodpady)
    09. 10. 2015

    Chci se zeptat ohledně zaúčtování a zařazení do majetku u nakládání s bioodpady. Na tento projekt nám bude poskytnuta dotace od MŽP ex ante částka 939 534,- od FS, 55 266,- od SFŽP. Celkové náklady projektu jsou 1 381 215,- Kč. Z toho dodávka 1 187 615,- tu tvoří štěpkovač za 458 590,- trakt. kont. nosič za 317 988,- kontejnery 2 ks - 2 x 30 129,-, kontejner za 36 179,- kompostéry 100 ks celkem za 314 600,-. Ostatní náklady za 193 600,- (analýza odpadů 48 400,- VŘ 36 300,- žádost 54 450,- IIČ 42 350,- ZVA 12 100,-). Zatím mám zaúčtováno na podrozvahu 942/999 celkovou výši dotace (994 800,-). Realizace akce 30.9.2015 (máme předávací protokoly), předložení dokumentace k ZVA 31.12.2015. Jaké další účetní případy navazují? Smlouva o poskytnutí fin. podpory se bude teprve schvalovat v ZO. Až bude schválena tak budu dopisovat org dle čísla smlouvy? Až přijde avizo k dotaci budu dopisovat a rozdělovat na nástroj, zdroj, UZ a procenta? Další věc v jaké ceně zavedu nakoupené věci do majetku? Kompostéry bude jako soubor na 022, kontejnery taky soubor 022 (lze když je jiná cena?), nosič a štěpkovač samostatně na 022? Ale v jaké ceně, jak rozpočítám ostatní náklady? A zařazuji k 30.9.2015 k datu předání? K datu předání mám na 042 pouze 139 150,- (ost. náklady za analýzu, VŘ, žádost). Jak zaúčtuji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace kanalizace od MZE
    08. 10. 2015

    Obdrželi jsme investiční dotaci z Ministerstva zemědělství na kanalizaci. Mám zaúčtováno na podrozvaze 955/999 celou částku dotace. Část dostaneme letos, zbytek příští rok. Vyúčtování má být do 31.3.2017. Firma nám pošle fakturu, my ji dáváme na odsouhlasení na Ministerstvo, ti nám na účet ČNB pošlou peníze a pak teprve uhradíme faktury zase z účtu ČNB. Právě dorazila první platba a prosím o skouknutí účtování.
    1. 231 UZ 29948 4216 / 374 příjem peněz
    2. 999 / 955 odúčtování z podrozvahy
    Nevím jak dál, jak s účtem 403. Na konci roku 388 / 403? Nebo až při zúčtování 346 / 403, 426 / 346?
    Také jsem někde četla, že se dotace expost může účtovat bez zálohy. Můžete mi prosím napsat, jak správně účtovat?




    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod
    29. 09. 2015

    1. Obec na základě darovací smlouvy převzala od fyzické osoby401 bezúplatně pozemky vč.příslušenství (inženýrské sítě, veř.osvětlení,chodníky, zpevněná komunikace k nové výstavbě RD). Obec nechala udělat znalecký posudek na pozemky(bez sítí a ost.příslušenství)
    Dle znaleckého posudku zaúčtuji 031/401, fakturu za znalecký posudek budu účtovat 518/321.
    Protože magistrát vydal předběžné užívání komunikace do konce roku 2016, komunikaci, chodníky a ostatní inženýrské sítě zařadím do majetku až po vydání kolaudačního souhlasu. A musí být znalecký posudek na komunikaci, chodníky, parkovací místa, kanalizaci a vodovod, které jsou vlastně součástí bezúplatného převodu pozemků nebo lze ocenit jinak?
    2. A ještě jeden dotaz. Obec dostane dotaci od MK na obnovu drobných sakrálních staveb -křížky, boží muka,.. Celkem se bude opravovat 5 staveb, ale tři obec opraví, protože jsou na pozemku obce, ale obec je nemá v evidenci. Jak mám postupovat. Udělat TZ cizí stavby a odepisovat nebo stavbu nejdříve zadat do účetnictví, ale za jakou cenu.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek mezi PO a zřizovatelem - vrácení
    25. 09. 2015

    Příspěvková organizace mateřská škola má zřizovací listinou svěřenu k hospodaření budovu, ve které sídlí včetně bytu. Nájem je veden jako doplňková činnost mateřské školy. Budova je vedena v majetku mateřské školy, obec na podrozvaze.
    1. září letošního roku byla změna zřizovací listiny, kdy byt včetně části pozemku a budovy skladu je převeden zpátky do majetku obce, ostatní zůstává v majetku mateřské školy.
    Jakým způsobem mám stanovit výši převodu části majetku do vlastnictví obce a o tuto částku snížit majetek, který byl předaný mateřské škole k hospodaření.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 042 a dotace na studii na 403
    25. 09. 2015

    Město obdrželo dotaci na "studii proveditelnosti" na akci "protipovodňová opatřeni". Hodnota je 965 tis. Kč
    Účtovala jsem na 042 pol. 6121, protože jsem myslela, že se bude také něco budovat.
    K budování žádné stavby zatím nedošlo, ani nevíme, kdy k ní dojde. Zřejmě až se naskytne další dotace. Jak teď postupovat?
    Zavést samostatně jako nehmotný majetek nebo nechat na 042?
    Vždy když ukončíme nějakou akci, zavedeme do majetku a z účtu 403 se začne odpisovat. Ale nevím jak postupovat v tomto případě.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! dotace MMR - datumy účtování
    17. 09. 2015

    Prosím o radu ohledně účtování dotace od MMR . Vyplacení ex ante.
    Zápis na podrozvahu 915/999 ve výši dotace 398 000,- kč při obdržení registrace akce (podpisy obou stran) - červen 2015.
    Po výběrovém řízení a obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace úprava zápisu na podrozvaze ( dotace snížena o cca 6000,- ) - srpen 2015 -915/-999 -6000,-
    Výstavba hřiště a podpis převzetí hotového hřiště - srpen 2015 = předpis 042/321, současně i převod do majetku 022/042. ( K hřišti není kolaudace, převzetí 25.8. stvrzeno podpisy) .
    Neproplacená faktura se zaslala na MMR, po její kontrole bude vyplacena dotace a my fakturu proplatíme .
    Přijatou dotaci budu účtovat jako zálohu ( v září 2015 ? ) 231 UZ 17928 org22 4216 / 347 UZ 17928 org22
    proplacení faktury : 231 UZ 17928 org22 6121 ve výši dotace
    231 UZ ne org22 6121 ve výši vlastních nákladů - v září 2015. (orgem mám označené všechny účty týkající se celé akce + UZ označené navíc účty týkající se dotace )
    Mám ještě v srpnu něco účtovat - dohad nebo předpis ?
    Odpisy budou od září, vyúčtování stihnu ještě letos, ale z MMR dlouho nechodí žádná odezva a pak nevím, kdy mám brát vyúčtování ( vypořádání) dotace účetně ukončené. Na účtu zálohy mám ještě dotaci z loňska, ke které jsem dělala vyúčtování v únoru letošního roku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace nástroj, zdroj
    11. 09. 2015

    Obracím se na Vás s následujícím dotazem a předem moc děkuji za pomoc a odpověď .
    Dotaz k Akci Sběrný dvůr
    Financování způsobilých veřejných výdajů : 85% z FS,5% SFŽP, 10% vlastní zdroje
    V roce 2015 nám byla převedena na účet u ČNB dotace :
    SFŽP -5% - 219 238,68 Kč (ÚZ 54190877)
    OPŽP –z Ministr. život. prostředí -85%- 3 727 057 ,83 (ÚZ 54515839)
    V roce 2014 u způsobilých veřejných výdajů ve výši 209 170,53 Kč tj. 85 % z FS -177 794,95 Kč, 5%ze SFŽP-10458,53 Kč , 10% VZ žadatele 20 917,05 Kč je účtováno bez ÚZ 54515839, ÚZ 54190877,ÚZ 541 00000.
    Výši došlých faktur jsem rozúčtovala poměrem 85%,5%, 10% v roce 2015, v roce 2014 bez rozdělení.
    Jak postupovat s označením ÚZ v roce 2015 u výdajů , mohu označit ve stejné výši jako příjmy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zateplení ZUŠ
    04. 09. 2015

    1. Obci byla poskytnuta investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci zateplení ZUŠ. Podpora je poskytnutá v rámci OPŽP, prioritní osa 3- udržitelné využívání zdrojů energie. Financování je rozděleno 85% (FS), 5% (SFŽP), 10% (obec). Obec zaúčtovala v 6/2015 na podrozvahu smlouvu o celkové výši podpory 98 599,30 (SFŽP), 1 676 188,10 (FS) zápisem 915MD/999D. Nyní přišla první platba. Jak zaúčtovat příjem této podpory? Jak z hlediska rozpočtové skladby (návrh: SFŽP pol. 4213 zdroj, nástroj a ÚZ 53190877 nebo 54190877? FS pol. 4216 zdroj, nástroj a ÚZ 53515835 nebo 54515835? Vlastní zdroje zdroj nástroj 5310000 nebo 5410000?)tak z hlediska účetního. 231MD/?????D

    2. Obec Zastávka byla opatrovníkem občana s omezenou právní způsobilostí. Spravovala jeho peníze a účet u banky. Tento opatrovanec umřel a na účtu mu zbyly peníze, které nebyly zahrnuty do dědického řízení a byly převedeny na účet obce. Chtěl bych se zeptat jak tuto situaci zaúčtovat?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizace
    04. 09. 2015

    Prosím o radu ohledně výstavby kanalizace v naší obci.
    Kombinovanou kanalizaci a ČOV budujeme s dotací SFŽP.
    Dne 31.8. 2015 byl vydán Kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla – splašková kanalizace a studna. Čistírna odpadních vod bude zkolaudována až příští rok. Z jakého důvodu to nevím, nicméně funguje ve zkušebním provozu. Občané se již v září budou na kanalizaci připojovat.
    V této chvíli mám celé dílo – „ Kombinovaná kanalizaci a ČOV“ na účtu 042, chápu to tak, že provozuschopné dílo – splaškovou kanalizaci, musím k 31.8.2015 zařadit na účet 021 (kromě ČOV).
    Po zařazení na 021 by mělo dojít následující měsíc k odpisu a co rozpouštění transferu?
    V září, ale budou ještě stavební firmou dle SoD vystaveny další faktury(F se budou týkat už zkolaudované splaškové kanalizace – asfalty na komunikacích a podobně) Fond každou fakturu odsouhlasí a uhradí částku na způsobilé výdaje. V praxi to funguje tak, že my zaplatíme faktury a po odsouhlasení fondem vystavíme „ Žádosti o platbu“ a od SFŽP a fondu soudržnosti obdržíme platbu. To by se mělo týkat i faktur vystavených v září.
    Nevím si rady kam tyto faktury za září zaúčtovat. Mám je dát na 042? Tam mi zůstává ČOV, která se bude kolaudovat až 2016.
    Dle smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP máme podklady pro závěrečné vyhodnocení akce předložit do 30.11.2016. Vyhodnocení má obsahovat vyúčtování čerpání finančních prostředků (zálohově poskytnutá podpora). Přijatou dotaci mám na 472, k vypořádání podpory s fondem dojde pravděpodobně až v roce 2016.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční dotace
    30. 06. 2015

    V roce 2014 obec realizovala stavební dílo na snížení objemové aktivity radonu v obecním vodovodu. Na akci jsme měli přislíbenou dotaci z ministerstva financí (100%). V srpnu 2014 bylo dílo předáno a uvedeno do provozu. Faktura byla splatná až po obdržení dotace a předpis fa jsem účtovala přes 042. Zaúčtovala jsem dohadu na dotaci 388/403 ve výši 963461,70Kč. Stavbu jsem zařadila do majetku 021/042 - 963461,70 Kč, začala odpisovat 551/081 -12044,- Kč a zároveň rozpouštět dotaci 403/672 - 12043,72 Kč. Nyní (6/2015) přišlo rozhodnutí o přidělení dotace, ale neinvestiční dotace. A teď 6/2015 jsem udělala opravy: zrušila jsem odpisy z r.2014 -551/-081 - 12044,-Kč a rozpuštění dotace -403/-672 - 12043,72 Kč (nevýznamné částky) a vyřadila stavbu 408/021 - 963461,70 Kč (významná částka). Rok 2015 - obdobně jako za r. 2014 jsem zrušila odpisy -551/-081 a rozpuštění dotace -403/-672 a opravila dotaci zápisem 403/408 ve výši 963461,70 Kč. Opravu popíšu v Příloze - A.3. Nevím, jestli to tak může být.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar zaměstnanci a příspěvek na pořízení DM
    29. 06. 2015

    1) Obec darovala zaměstnanci jako svatební dar poukázku na nákup zboží v hodnotě 3 000 Kč (IKEA). Poukaz jsme dodanili v rámci zúčtování mezd. Máme však náklad při nákupu této poukázky (3 000 Kč) účtovat na 521 nebo 543 nebo na jiný nákladový účet?
    2) Obec v minulosti uzavřela s občany smlouvy, na základě kterých občané složili na účet obce určitý obnos jako příspěvek na pořízení DM. Prostředky byly vedené jako transfery na účtu 403 (+ příjem byl 231 3636 3122). Nyní jeden občan žádal od obce finanční prostředky zpět. Mám je jen odúčtovat z účtu 403? S jakou rozpočtovou skladbou?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod komunikace
    27. 06. 2015

    Kraj převedl naší obci bezplatně na základě darovací smlouvy:
    "nemovitá věc, která je předmětem darování ve smyslu této smlouvy, je pozemek nově označený jako p.p.č. xxx/x ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. xxxx a to se všemi jeho součástmi a příslušenstvím". Mám zařadit do majetku jako pozemek, nebo
    stavbu a odepisovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH kanalizace
    25. 06. 2015

    Naše obec vybudovala kanalizaci z dotace SFŽP FS. Od 1.7.2014 jsme se stali plátci DPH a požádali o přepočet a vrácení DPH, budou nám vracet 12.mil, nyní musím fondu vrátit poměrnou část DPH. poměrná částka SFŽP je 8. mil Prosím o pomoc jak zaúčtovat tyto vratky.
    Měla bych ponížit učet 042.
    MD 343 8mil, Dal 042 8mil
    MD 472 8mil Dal 231 8mil
    a také upravit dohady na dotace účet 388/403
    jen nevím pol. a par. měla bych asi ponížit 6399 a 5364 je to tak správně? Včera schvalovali rozpočet výdaj na § 6399.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • INVESTIČNÍ DOTACE OPŽP
    24. 06. 2015

    Město má podanou žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace je s účastí EU - 85% FS + 5% SFŽP + 10% zdroje žadatele. Jedná se mi o účtování výdajů. Při účtování výdajů budu používat UZ + Np. Město zatím podalo pouze žádost, ale já už platím faktury obsahující uznatelné náklady. Chci se zeptat :
    1.Od které doby mohu při platbě faktur používat UZ + Np? (předpokládám, že od podpisu smlouvy nebo alespoň od obdržení rozhodnuti)
    2.Jakým způsobem doplním UZ + Np u uznatelných nákladů zaplacených před podpisem smlouvy (rozhodnutí), když vím, že je budu potřebovat k vyúčtování dotace? Co když budou tyto uznatelné náklady zaplacené v minulém účetním období?
    3.V letočním roce dostane Město dvě dotace z OPŽP. UZ + Np budou stejná. Mám povinnost tyto dotace v příjmech i výdajích nějak rozlišovat ( kromě analytiky účtu 042 ) třeba org.?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - rozvoj technologické infrastruktury
    23. 06. 2015

    Obdržela jsem Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR. Typ financování je ex post, termín realizace akce do 30.11.2015, financování akce do 31.12.2015 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je do 31.11.2016. V rozhodnutí jsou uvedeny celkové způsobilé výdaje 2 328 400,- kde 85% je dotace ze strukturálního fondu 1 979 140,- a 15% národní veřejné zdroje 349 260,- a z toho je dotace z rozpočtu obce 15% 349 260,-. Cena akce ještě není stanovena, pořád se soutěží. Teď váhám, jelikož se jedná o dotaci ex post, zda mám účtovat až po vysoutěžené ceně přímo 346/403 a pak příjem 231/346 par. 6171, pol 6125 a nebo účtovat teď podrozvahu ve výši 2 328 400,- a pak příjem přes zálohu s tím, že vyúčování bude až 30.11.2016.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu