Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Obec obdržela v 7/14 rozhodnutí fondu o poskytnutí podpory z OPŽP (85%podpora z FS, 5% z SFŽP). Ve 12/14 byla po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele a podepsání smlouvy vystavena zálohová faktura / obec plátcem DPH/ ve výši 90% vysoutěžené ceny díla. Podmínky dotace to umožňují.
Zálohová faktura zaúčtováná:052/231. Vyúčtovací faktura bude vystavena až po skutečném provedení prací r.2015. Dotaci obdržíme v r.2015.
Konkrétní dotaz: mám označit zálohovou fakturu NZ UZ a popřípadě dodržet % jednotlivých podílů?
Nebo zápasit s NZ UZ i % až na vyúčtovací faktuře v roce 2015?
A ještě prosím o kontrolu zaúčtování rozhodnutí fondu: dohada 388/403 a podrozvaha 942/999.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Státní pozemkový úřad bezúplatně předal obci účelovou polní cestu s prohlášením o celkové hodnotě stavby 6,5 mil. Kč, z dotace EU PRV uhrazeno 6,2 mil. Kč s tím, že stavba byla do předání vedena na účtu 042. Je správně účtování 042 MD 6,5 mil. Kč/401 D 0,3 mil. Kč a 403 D 6,2 mil. Kč, 021 MD/042 D 6,5 mil. Kč, následně pak rozpouštění dotace 403 MD/672 D?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na systém sběru bioodpadu jsme dostali dotaci MŽP. Při přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaúčtuji na účty 943/999. Nyní jsme požádali o první platbu a ze způsobilých výdajů jsme dostali dotaci ve výši 85% z FS ÚZ 15839 , 5% z SFŽP ÚZ 90877 (hradit zálohové faktury budeme až po obdržení dotace) a 10% vl. prostředky. Zaúčtuji 231 pol. 4216 ÚZ15839 a pol. 4213 ÚZ 90877 MD a 472 D a na podrozvaze 999/943. K 31.12.2014 bude účtovat 388/403 ve výši přijaté dotace celkem. Další platba a vyúčtování bude v r. 2015.
Celý projekt je poskytovatelem schválen jako investiční a zahrnuje
projektovou přípravu (zpracování žádosti, techn. projektové dokumenty, studie, zadávací dokumentace), nákup svozového vozu, nádoby na odpad, kontejnery. Zatím jsem projektovou přípravu a vše, co zahrnuje účtovala na 042. Nyní samotnou zálohou fakturu také zaúčtuji na 042. Po ukončení projektu celkové náklady budou 3,8 mil. Kč, zařadíme na 022. Musí být svozové auto a ty kontejnery společně jako soubor movitých věcí nebo auto zvlášť 2,4 mil. Kč a nádoby a kontejnery soubor movitých věcí 1,2 mil. Kč? A kam se zařadí ta projektová příprava, která je také součástí investiční dotace? Ještě váhám jaký použít paragraf 3722 nebo 3726?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsem v koncích s účtováním čerpání úvěru a platby fak. z dotace.
1.dotaz: Předpis FAK MD042=337 tis. a DAL343=58 tis a 321=279 tis.,platba z úvěru MD 321=279 tis. a 231 pol 8901=58 tis. a DAL 451+RS+6121=337 tis.. Z úvěrového účtu bylo však zaplaceno 279 tis. a tudíž mě nesedí účet 451 a ve Fin pol 8123. DPH jen odvedeme,neuplatňujeme odpočet.Jsem už z toho tak popletená, že nevím jestli se to má nebo nemá rovnat. A když ano, co s tím. Nějak bych to měla asi vyřešit do konce roku.
2.dotaz: Máme účet zřízený pro vypořádání plateb z dotace ROP. Předpis FAK MD042=5874 tis. a DAL343=1019 tis. a 321=4855 tis.,platba MD 321=4855 tis. a 231 pol 8901=1019 tis. a DAL 231+38 5 87505+§+6121=4127 tis.(výše přijaté dotace) a 231 + 38 1 00000+§+6121=1747 tis.(náš podíl 728 tis.+DPH z PDP 1019 tis. Na dotaci je smlouva ve výši 6 mil. ale bude krácena, zbytek pošlou v r.2015 a zatím se neví kolik.Budu dělat dohadu na 6 mil. a příští rok rozdíl účtovat 672/403-vaše odpovědi jsem si na tento případ už našla a pracně pochopila.Tady mě jde hlavně o to, zda mám správně zaúčtovaný náš podíl + DPH. Teda jestli to mám úplně všechno blbě, tak ani nechtějte vědět, co mě právě napadlo. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO schválil převod nedokončené investice (PD na cyklostezku) na jednu z členských obcí, která převezme také bezúplatně do vlastnictví vybudovanou cyklostezku, jejímž investorem byl nakonec pozemkový fond. Na členské obci se tedy sečte bezúplatný převod z DSO a z PF a celé se to takhle zařadí. Při přípravě podkladů z DSO jsem ale zjistila, že na účtu 042 je evidována nedokončená investice v hodnotě 499.800 Kč, na kterou obdržel DSO 2 dotace v letech 2004 a 2005 v celkové částce 499.860 Kč (evidováno na účtu 403). Tyto dotace také převedu na členskou obec, ale nevadí, že je dotace vyšší než samotný předávaný majetek? Nemám ten drobný rozdíl nějak odúčtovat, rozpustit?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo dle darovací smlouvy finanční dar od s.r.o. a od fyzické osoby ve výši Kč 2,5 mil. za účelem financování rekonstrukce budov sloužících k provozu sportovních areálu TJ a na pořízení nového sportovního vybavení. Pozemky i budovy sportovního areálu nejsou ve vlastnictví města. Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek TJ ve stejné výši za stejným účelem. Poskytnutí příspěvku bych zaúčtovala 231 3419 6322/373, ale nevím jak zaúčtovat přijatý fin.dar, když areál není naším majetkem. Peníze přes nás pouze proběhnou (asi kvůli odvodu daně z příjmů). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 1.1.2015 budeme převádět bezúplatně majetek (stavby, movité věci) z Mikroregionu na členské obce. Nejsem si jistá, kdo bude odpisovat v lednu? Mikroregion vyřadí 1.1. a obce zařadí 1.1. Myslím, že za leden bude odepisovat ještě Mikroregion (1/12 ročního odpisu - používáme roční odpisy). Je to tak? Jsou ještě nějaká úskalí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je vlastníkem bytového domu o 16 bytových jednotkách, na stavbu jsme obdrželi dotaci. V letošním roce obec část bytů prodala nájemníkům, zbytek zůstal v majetku obce. Bytovka je vedena pod jedním inv.číslem (neznám cenu jednotlivých bytů - jsou zde byty 1pokojové a 3pokojové). Vůbec nevím jak část bytovky vyřadit z evidence, co s odpisem a dotací. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci kuchyně MŠ. Jednalo se o tyto práce - podlahářské, zednické, elektroinstalace, dodávka a montáž vody,dodávka a montáž kuchyňské linky vč.drobných spotřebičů. Obec všechny tyto práce uhradila, MŠ již používá od 09/14. Musíme mít předávaný majetek nejdříve ve svém účetnictví zařazený? Při předání proti čemu naúčtovat bezúplatný převod?Zatím máme vše naúčtované na 042. MŠ bude bezplatně předán k užívání dodatkem ke zřizovací listině. Ohledně rozdělení kuchyňské linky - máme vyčíslené jednotlivé sestavy skříněk podle stěn, nové jsou drobné spotřebiče - mikrovlnná trouba,digestoř,trouba,varná deska/ostatní jsou původní/. Obec je vlastníkem budovy, máme práce související s budovou zařadit jako technické zhodnocení budovy / cca 100tis/? Součástí kuchyň.linky jsou obklady stěn z lamin.desek /místo "kachliček"/ - patří k budově? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela dotaci na dostavbu a rekonstrukci ZŠ. Jednou z podmínek dotace bylo i vybavení školy nábytkem, IT technologie - PC a datová síť. Součástí projektu bylo i dodání IT Safe - serverové zařízení na ovládaní interaktivních tabulí apod. Toto zařízení hradilo město ze svých prostředků. Dona udržitelnosti projektu je 5 let.
Vzhledem k tomu, že současně s budovou je i DHM, tak nevím, jak to proúčtovat. Náklady na rekonstrukci budovy zařadím na 021 -Stavby - odpis 80 let, IT Safe na 013 - Software s dobou odpisování 36 měsíců - cena kolem 2 mil. Kč, nábytek, nové počítače a datovou síť - tak tady opravdu nevím. V jakém poměru rozdělit dotaci na stavbu a na majetek. Škole předáme k užívání DHM s tím, že město po dobu udržitelnosti provede odpis tohoto majetku - 36 měsíců a provede ve škole inventuru dle soupisu.
Přílohou posílám ještě smlouvu s ROP. Velmi děkuji za rozklíčování,
neboť tuto lahůdku mám ještě ve školkách.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme jako dovybavení SD kolový nakladač za 1 942 000,- Kč
a 2 ks kontejnerů a' 42 350,- (84 700,-), bude poskytnuta inv. dotace
SFŽP a MŽP 1 915 278,80. Prosím o radu jak zařadit do majetku, vše mám vedeno na účtu 042 i další náklady jako žádost o dotaci 36 300,- podklady pro tendrovou dokumentaci 65 628,- mandátní smlouvu 30 250,- Kč.
Nakladač zařadím do majetku na 022, ale s těmi kontejnery si nejsem jistá,když hodnota jednoho je do 60 000,-. Jestli je vést jako "soubor věcí" za 84 700,- na 022 a odpisovat. A dotaci přidělit poměrem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na našem katastru se nachází 3 pomníčky a 2 pomníky obětem války. 2 pomníky a 2 pomníčky se nacházejí i na našem pozemku, 1 pomníček na cizím pozemku. Chtěla bych tyto památníky nacházející se na našich pozemcích zařadit do majetku. Zaúčtuji 021/401 kategorie 12.73.51. Ptám se hlavně jak je ocenit.
První pomník jsme přemisťovali v r.2002 a cena byla 121.tis. Kč. Na druhý pomník jsme dostali v r.2006 dotaci, která se skládala z opravy pomníku, přístupové cesty, opravy zdi a vegetačních úprav. Cena díla byla 353 tis. a dotace 293. tis. ( z toho oprava hrobu 98 tis., oprava chodníku 86 tis., zeď 11 tis a vegetač.úpravy 158 tis.Kč). Mohu ocenit první pomník 121.tis, Kč a druhý pomník 353 s čerpáním dotace 293 tis. Kč nebo nějak pokrátit? Dále máme 2 malé pomníčky velikosti urnového hrobu - zde bych nahrhovala cenu jen odhadní např. 10-15 tis.Kč( nebo bych měla mít věrohodnější odhad?- např. od kameníků ?) mohu v ceně promítnout i stáří pomníku ? A co ten pomníček co není na našem pozemku - v podstatě se o něj staráme. Na všechny tyto stavby nemáme žádný list vlastnictví a nechce se nám platit znalecké posudky.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podepsaná dotace SZIF na rekonstrukci ve výši 6 300 000,-Kč
zaúčtováno na podrozvahu 943 0820/999 943
částečná platba 3128784,- Kč únor 2014
231 010 4213/374 363
- odúčtováno z podrozvahy
kolaudace květen 2014 - zařazení do majetku 021/042 včetně dotace, která nebyla vypořádána, žádáno o další částečnou platbu
celá dotace Dal 403 0369 6 300 000,-Kč
dohada dot . Md 388 0363 6 300 000,-Kč
částečná platba listopad 2014
231 010 4213/374 0363 1 240 181,-Kč
konečné vyúčtování listopad 2014
celková přiznaná dotace 4 368 965,-Kč
podrozvaha zrušená
vypořádání dotace 374 0363/346 0363 4 368 965,Kč
nepřiznaná dotace 403 0569/672 0363 1 931 035,-Kč (nebo by mělo být na účtu 403 0369)
Tady jsem se zamotala, zůstala mi celá dohada dotace na účtu 388
a skutečně obdržená dotace na pohledávk.účtu 346. Pokud by nebylo zařazeno do majetku, potom bych účtovala 346/403, ale takto nevím. Jediné, co mě napadá (zřejmě špatně), je zaúčtování 346/388 v částce skutečně přiznané dotace 4 368 965,-Kč, ale to potom na účtu 388 zůstane výše nepřiznané dotace 1 931 035,-Kč, ale účet 346 bude nulový.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě vysvětlení k mému dotazu 10/10 2014 Dotace na zateplení a k dotazu kolegyně 7/1 2014 Dotace SFŽP
Nyní je moje účtování ve stavu. Mám zařazený majetek k datu 24.9.2014, Všechny faktury uhrazené a rozúčtované.
Dohadu na inv.tr. jsem zaúčtovala 388/403 ve výši 841 734,65 a také došla v přesné výši.Na podrozvaze jsem měla částku 869 674,25 předpoklad dotace FS a SFŽP( předpoklad inv. i neinv. části dotace) Odúčtovala zápisem 999/942 k datu přijetí dotace Dotaci investiční i neinvestiční přijala 31.10.2014 a k tomuto datu jsem zaúčtovala příjem 231/374. Účet 374 je anylyticky členěn dle přijatých položek 4113,4116,4213,4216. Skutečně přijaté peníze celkem za investiční a neinvestiční část jsou menší o 0,02 Kč než předpoklad na podrozvaze. O dva haléře mi pokrátili neinvestiční část.Předpokládám, že tady není žádný problém, stejně už je to odúčtované k datu přijetí a na fakturu neinvestiční z minulého roku budu jen ručně dopisovat, částky + UZ .
Jak teď postupovat při případném finančním vypořádání. 346/388( 403) a zúčtování zálohy 374/346 Nevím v jaké výši. Účet 403 řešit nemusím, tu mám v účetnictví i na kartě majetku v přesné výši.
Předpokládám, že předpis i vypořádání zálohy to bude ve výši všech obdržených částí dotací -investičních i neinvestičních částí dotace. Kolegyně mi říkala, že to vypořádání a závěrečnou zprávu odbdržela snad až za dva roky. Po tuto dobu stále vést na zálohách?
U původního mého dotazu mi píšete , že k zápis 346 do rozvahy se vyřazuje z podrozvahy. Já už tam nyní nic nemám. U dotazu mé kolegyně 7/1 2014 píšete , že z podhozvahy se vyřazuje k datu přijetí finančních prostředků (což jsem také udělala).
Co je správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se poradila, kdy správně převést majetek (zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda - účet 042) na účet 021. Na akci jsme dostali investiční dotaci. Celý projekt se musel předfinancovat a dotace nám je poukazována nyní, předávací protokol od stavební firmy jsme dostali na konci srpna. Ještě nám byla vystavena faktura za technický dozor na celou akci. Ta byla zaplacena 30.10. z úvěru, s ohledem na poslední možnost čerpání úvěru (možno čerpat do 31.10.2014), rovněž jsem ji přičetla jako související výdaj na 042. Dotace by měla přijít do konce roku, ale je možné, že nepatrná část bude vyplacena až příští rok. Jak to bude s odpisem majetku a dotace k 31.12.2014? S ohledem na novou fasádu OÚ se těsně u zdi postavilo zábradlí za 18.620,-Kč(připevněno šrouby do země), aby nedošlo k poškození nové fasády, jak to zaúčtovat? A poslední věc, v obci probíhala oprava koryta potoka po povodni. Opravu dělá Povodí Labe a obec poskytla materiál na opravu zdi v korytě potoka za cca 35.000Kč. Bude to účtováno na §2333 s pol. 5139? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková