Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dobrý den, prosím, o ujasnění k účtu 401.
Hmot. majetek svazku obcí zařazen v roce 2009, celý byl pořízen z dotací (něco Rop, něco obce), k 31.12.2011 se rozpouštěla dotace a bylo přeúčtováno 403/401, nyní se majetek převádí na obce, účtováno dle doporučení knihy účetní reforma 2012 a metodiky, svazek: oprávky + účet 403(rozpušt. I nerozpušt.část) MD / pořiz.cena D. Částky souhlasí, nevím, jak účtovat tu část, která vznikla v roce 2011 na účtu 401 D. Nebo jsem to chybně pochopila a chybně účtovala?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala na konci roku dotaci na protipovodňové opatření obce. Je celá investiční a skládá se z 1) veřejný rozhlas a 2) digitální protipov.plán (bude v roce 2015), akce veřejný rozhlas proběhla celá v roce 2014 a v 11/2014 byl majetek zařazen do užívání a za 12/2014 byly odpisy a rozpuštění transferu. Celá akce proběhla v období konání voleb a rychle aby se čerpala dotace. V roce 2014 jsem se dotazovala, jestli k akci ještě něco bude, vycházela mi nižší cena než na registraci akce, ale že ne, asi jsme ušetřili. V březnu 2015 jsem dostala fakturu na práce z roku 2014- podání a zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení, zpracování projektu a našla se i smlouva z roku 2014 ! Vše bude z dotace a váže se k majetku zapsaném v roce 2014. O ničem jsem nevěděla, nemám v roce 2014 ani dohadu. Cena pořízeného rozhlasu na kartě je 1 569 937,00Kč a platba s majetkem související bude na základě smlouvy 72 600,00Kč. fa mám zatím zaúčtovanou na 042/321 a v květnu má proběhnout příjem dotace a platba. Propočtem by se měly změnit odpisy za 12/2014 asi o 455kč a rozpuštění transferu o 407Kč.
Chci Vás požádat, jak mám postupovat. Můžu podle ČÚS 709 použít u opravy minulých let 3.5.7 - nevýznamná částka a účtovat tam kam by to patřilo, teda 042/321 a dále jak v minulém roce, nebo mám doúčtovat dohadu? A kdy a jak bych měla doúčtovat odpisy a transfery a dopsat na kartě ? Odpisy máme roční. Ten digitální plán bude předán v roce 2015 a je to samostatný majetek bez výběrového řízení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již více jak 10 let vedeme jeden nedokončený majetek (kanalizace a vodovod) na 042. Nyní ho my jako městská část musíme zařadit do svého majetku v MAJ GINIS 021 xxx/ 042 xxxx. Na majetek byla poskytnuta dotace z MMR v roce 1997 a 1998 a v roce 2004 dílo dokončeno, zkolaudováno a je používáno. Jak proúčtovat chybějící odpisy od doby pořízení (31.12.2004) do 5/2015 - 125 měsíců z 600 (50let odepisování) - jestli přes 408 a jaká kontace bude u rozpuštěné dotace za uplynulých 125 měsíců.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našemu městu byla ministerstvem vnitra schválena dotace na pořízení hasičského vozu. Nyní budeme žádat okolní obce o spolufinancování tzv. dovybavení vozu. Je správný tento postup?
1. Požádáme obce o investiční dotaci, pokud nám dotaci schválí (3 obce, každá cca 50 tis.), uzavřeme VPS o poskytnutí dotace. Obce nám zašlou na účet, my zakoupíme.
2. Naúčtujeme přes konsol.položky 6341 a 4221? Protiúčet bude 042?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně dotace SFŽP na zateplení školy.
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci na tuto akci a do konce roku nám nebyla zaslána celá, chybělo cca 70 tis dle původního rozhodnutí od fondu. Bylo nám řečeno, že o tuto částku bude pokrácena - neuznatelné náklady, nemáme však nic písemně. Akce byla na konci roku dokončena, proběhla kolaudace a byly proplaceny všechny faktury. Provedla jsem rozúčtování na zdroje a nástroje příjmů i výdajů a úpravu rozpočtu ve výši přijatých prostředků u každé faktury, tak jak nám to fond nastavil v benefilu.
Také jsem v únoru odeslala v této výši tabulku vyrovnání se státním rozpočtem.
Teď nám ale z fondu paní sdělila, že nám uznají ještě 2 faktury a pošlou peníze. Já však již nemám je proti čemu rozúčtovat na zdroj nástroj a ÚZ, nemám na tuto akci na výdajové straně ani nic v rozpočtu, takže bych tam měla jen příjem. Když udělám nějaký účetní zápis budu mít zas mínus ve fince, nedej bože i v Papech atd. Byla jsem kvůli tomu i na fondu, ale tam mi nikdo nic neporadil, že účetnictví nerozumí. Nemůže mi to pak nějaká kontrola napadnout, že mi nejde celková částka rozúčtování na evropské a české peníze dle rozhodnutí fondu. Na příjmu mi to půjde , ale výdaje budou nižší.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych vás požádala o názor na analytické členění účtu 403. Jedná se mi o toto : Při převodu v roce 2009/2010 ( pokud se nepletu ) došlo k vytažení transferů na účet 403, tehdy jsem nasadila analytiku 901.
Před chvílí jsem hovořila s kolegyní z jiné vesnice, které právě probíhá audit a měla nasazenou přesně stejnou analytiku s tím, že při účtování nově obdržených dotací používáme analytiku 300 - aby se objevilo na C.1 v příloze a analytiku 500 - při účtování rozpouštění tranferů. Kontrolorka teď po paní účetní chce, aby veškerý zůstatek, který má na účtu 403 901 převedla na účet 403 300. je to tak v pořádku ? Myslela jsem, že na C.1 by se měla objevit jenom dotace, kterou jsem případně v daném roce obdrželi. Je tedy nutné majetek, který byl převodovým můstkem vyveden na 403 901 převádět na analytiku 300 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, žádám Vás o radu, jak zaúčtovat dar - projektová dokumentace - na odkanalizování obce - dárce DSO - obdarovaný Obec.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, jak proúčtovat opravy na účtu 403 a související nesoulad na kartách majetku u transferů.
V roce 2010 jsme zaúčtovali do počátečních stavů na účet 403 částku všech investičních dotací, které obec obdržela v letech 1998 až 2009 včetně.
Po kontrole s majetkovou evidencí jsme nyní zjistili, že v počátečním stavu proúčtovaném na účtu 403 máme zahrnuté i investiční dotace k majetku, který jsme do roku 2010 již vyřadili nebo prodali. O tuto částku potřebujeme snížit stav na účtu 403.
Naopak některé dotace z uvedeného období na kartách zavedené nemáme nebo máme, ale v jiné výši.
Poradíte nám prosím, jak proúčtovat účetní rozdíl a jak postupovat při opravě karet - rozpouštění transferu za předchozí období?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o kontrolu účtování:
1. Kraj nám převedl svou PO a daroval drobný majetek. Obec bude účtovat: 028/088, 901/999, 902/999 v hodnotách uvedených KÚ.
2. Tento majetek po převodu ihned svěříme své PO ve stejných cenách zápisem: 088/028, 999/901 a 999/902 a zároveň zavedeme v těchto cenách do podrozvahy na účet 909/999, kde budeme evidovat svěřený majetek.
3.Bude stačit zaevidovat převod majetku z KÚ na obec přes majetkové účty v účetnictví nebo budeme muset zaevidovat veškerý tento drobný majetek do evidence majetku na inventární karty a ihned zase vyřadit (jedná se o velké množství drobného majetku zhruba za 2 mil.).
4. Poslední otázka se týká PAPu. Přijatý investiční transfer v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko Cíl 3 (dotace z prostředků ERDF ve výši 85%). Lead Partner bylo město Cvikov + ostatní partneři 3 města u nás v ČR a 1 město v Německu. Platba přišla od Lead parnera. Jaký bude partner transakce u účtu 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu : Soukromá osoba v naší obci vlastní stavební pozemky, na jednom z nich si postavila chalupu. Pozemky jsou vzdálenější od obce, tudíž už k nim nevedl vodovodní řad obecního vodovodu. Stavebník na základě stavebního povolení a se souhlasem obce prodloužil vodovodní řad ke svým pozemkům na své vlastní náklady (na vodovodní řad mu teprve navazují přípojky k jednotlivým pozemkům). Nyní vybudovaný vodovodní řad (bez přípojek) bezplatně daroval obci na základě darovací smlouvy schválené zastupitelstvem obce. Vodovodní řad jsme zavedli do majetku obce 021/401 za cenu, kterou dárce( stavař z oboru) vyčíslil na základě skutečných nákladů 560.000 Kč a uvedl v darovací smlouvě. Od následujícího měsíce začínáme odepisovat z majetku, ale teď nás napadá (možná mylně), jestli darování od fyzické osoby není považováno třeba jako 100%ní dotace a zda nemáme tudíž účtovat také na 403 a odepisovat jako dotaci. Vůbec si s tím nevíme rady, jak to vlastně je, proto Vás prosíme, poraďte nám, jak to má správně být, anebo, jestli stačí odepisovat jen samotnou stavbu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec předává do hospodaření Svazku kanalizaci.Některé kanalizace byly pořízeny z dotace. Prosíme o radu jak zaúčtovat tento převod. Zaúčtovali jsme vyřazení kanalizace 021/081(v pořizovací ceně) a 551/081(zůstatková cena) a v pořizovací ceně jsme zaúčtovali kanalizaci na podrozvahu 909/999 je toto účtování v pořádku? A máme účtovat i nerozpuštěné transfery na účtě 403/672? Děkujeme za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při auditu chtějí inventuru i na všech účtech 4.Mají se 4 účty inventarizovat?Třeba účet 493-výsledek hospodaření,v rozvaze jako syntetický účet není vůbec číselně identifikován,ale přesto i tento účet mám zahrnout do inventury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od letošního roku je účet 403 rozdělen na transfery - tuzemské, se spolufinancováním EU a ostatní. Hledala jsem k tomu něco bližšího,ale nic jsem nenašla. Můžete mi doporučit nějaký materiál, který toto řeší. Máme totiž docela dost dotací, které již odepisujeme a dohledat u nich, jestli byli tuzemské, nebo spolufinancované z EU by dalo dost zabrat. Zatím jsme všude uvedli transfery ostatní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme příspěvkovou organizaci Základní školu. V rozpočtu zřizovatele tj. naší obce na rok 2015 mají schválený příspěvek na nákup krouhače zeleniny v hodnotě 65 000,- Kč. Současně byly okolní obce osloveny a také přispěly na nákup výše uvedeného zařízení. Budu peníze teď převádět PO na úhradu faktury. Jak účtovat příspěvek od obcí a převod finančních prostředků na příspěvkovou organizaci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím, je správná moje úvaha, že do přílohy se díky použití analytiky při účtování účtu 403 načítá do běžného období v řádku C1 jen to, co je částka "nového" transferu a do řádku C2 to, co rozpouštím v daném roce ( ze zůstatku všech zatím nerozpuštěných minulých transferů) proti účtu 672?
V minulém období je to také v C1 - co mi přibylo v minulém roce a C2 rozpouštění?
Mám totiž problém, že při přechodu na jiný účetní program tam mám nesprávné číslo (tedy jen jedno :-)) a v minulém programu jsem měla analytiky, které byly špatné a nenačítaly se. Potřebovala bych pochopit, co vlastně se sleduje - dle mého je to přírůstek a úbytek účtu 403 letos a loni a žádný počáteční stav se v tabulce C ani nezobrazuje. Je to prosím tak? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková