Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • Výdaje inv. projektu - rozpočet, dohada
    25. 11. 2014

    Prosím Vás o odpověď ohledně rozpočtu a dohady na cenu majetku a dotace. Obdrželi jsme dotaci na investiční projekt: komunikace. Uznatelné výdaje se mimo jiné skládají i z TDI, administrace projektu, administrace VZ atd. Původně jsem si myslela, že se jedná pouze o stavbu, ale součástí projektu je " soubor majetku" lavičky, koše, cca 200.000,00 Kč. Projekt je již z 99 % uhrazený, ve dvou posledních fakturách byly zahrnuty i náklady na soubor majetku inventář. Celou dobu jsem projekt účtovala na 6121 (stavby). Co teď s tím, když by část pořízeného majetku měla být účtována na jinou položku. Nechápu to zejména ve vztahu k úhradě výdajů souvisejících s pořízením (ty bych měla rozpočítat asi podle poměru) stavba/mobiliář. Ale to mám část (například) úhrady pamětní cedule účtovat na položku stavba, část na mobiliář a dále rozdělit na EU, SR, vlastní zdroje, neuznatelné a takto opravit cca 20 faktur. Nejradši bych všechny výdaje nechala na pol. 6121, ovšem to mi nebude souhlasit se stavem účtu 021 a 022 . Auditorky mi letos kontrolovaly příjmy a výdaje na jednotlivých položkách a s nimi souvisejícími účty. Také si nevím rady s tím, že majetek bude zařazen dne 30.11., doposud všechny výdaje (přesně vím kolik) nemohou být uhrazeny. Poslední část dotace bude uhrazena až 30.6.2014.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OP přeshraniční spolupráce SK-ČR
    19. 11. 2014

    V letošním roce jsme dostali rozhodnutí o přidělení dotace OP přeshraniční spolupráce SK-ČR 2007-2013 - prioritní osa 1.
    Celkové náklady jsou 60464,- EUR a dotace je 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje a 5% je z MMR a 10% podíl města a je z části investiční a z části neinvestiční. Podle podrobného rozpočtu projektu je investiční část 45584,16 EUR a neinv. část 14879,84 EUR.Faktury jsou od tuzemských dodavatelů, tudíž v Kč.
    Investiční část se skládá z vybudování venkovní zpevněné plochy za cca 750,- tis Kč a na ní bude připevněn parket za cca 95,- tis.Kč. Tento parket bude mobilní a bude se na zimu ukládat do skladu.Nevím zda mám parket zaúčtovat jako součást zpevněné plochy na 021, když tato plocha bude většinou využívána bez parketu.Dále bylo na zpevněné ploše zabudováno 6 ks přístřešků v hodnotě 440,- tis.Kč (- mám zaúčtovat na 021 jako součást zpevněné plochy?).Neinv.část je na pořádání různých kulturních akcí. Dále jsme uhradili 94,5 tis.Kč za projektového manažera. Mám tento výdaj procentuelně rozdělit na inv.a neinv.? Celá akce bude profinancována v roce 2014 ale příjem dotace bude až v roce 2015. Měla bych dát do návrhu rozpočtu na rok 2015, ale nevím jak rozdělit 85% a 5% na investiční a neinvestiční část. Mám zaúčtováno v podrozvaze, kde jsem použila měsíční kurz ECB v měsíci přijetí rozhodnutí. Do rozpočtu 2015 jsem použila kurz ECB 27,729 v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů k žádosti o platbu.Nikdy jsem takovou dotaci neúčtovala, tak se omlouvám za tak zmatený dotaz.
    Předem děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční podíl na realizaci projektu
    19. 11. 2014

    Svazek obcí jako nositel projektu obdržel od kraje investiční dotaci na projekt Zvýšení bezpečnosti obyvatel /nákup radarů/ ve výši 260 210,50 Kč. Celkové náklady na realizaci činí 520 421,- Kč. Na základě rozhodnutí výkonné rady se partneři projektu /jednotlivé obce/ podílí na realizaci 50% /cca 27 tis. Kč za jeden radar/. Majetek zůstává po dobu 5 let majetkem svazku, poté bude převeden bezplatně obcím. Prosím o radu, jak zaúčtovat finanční podíl na realizaci a jak po 5 letech zavést do majetku. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z Fondu soudržnosti
    18. 11. 2014

    Dnes jsme dostali na účet u ČNB peníze na kanalizaci z Fondu soudržnosti. Současně jsme e-mailem obdrželi AVIZO, kde je psáno "příjemce je povinen analyticky vést evidenci o veškerých příjmech a výdajích, resp. nákladech a výnosech".
    Na účet u ČNB nám chodí i jiné dotace, to by znamenalo tento účet ještě analyticky dělit? Další účty anal. rozlišuji /042,472 .../ Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inv.dotace od kraje
    18. 11. 2014

    1.Prosím o rozepsání úplného účtování (chci si odkontrolovat)
    - v březnu 2014 podepsána smlouva s krajem na finanční příspěvek na auto pro JSDH na 30.tis
    - v březnu obec pořídila auto za 100 tis.
    - v dubnu poslal kraj příspěvek 30 tis.- ÚZ 000008

    2. Jak prosím vyřešit situaci, kdy jsem "zdědila" účetnictví s tím, že již druhý rok je na účtě 381 na MD zůstatek a na účtě 384 na D zůstatek (Paní účetní si nemůže vzpomenout proč to tak před 2 lety udělala).Díky za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod projektové dokumentace pořízené z dotace
    14. 11. 2014

    Naše členská obec eviduje na nedokončených investicích projektovou dokumentaci z roku 2008 v hodnotě 650 tis., získala na ni krajskou dotaci ve výši 250 tis. Stavba kanalizace byla započata až loni, investorem stavby je svazek obcí a obec pouze přispívá investičním příspěvkem. Potřebovala bych se poradit, zda bychom měli převzít nedokončený majetek bezúplatným převodem i s dotací, nebo raději odkoupit od obce a navýšit obci investiční příspěvek o částku 650 tis. Nebo je to v podstatě jedno? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Plynofikace vyřazení
    11. 11. 2014

    Dokončili jsem plynofikaci obce. Celá akce probíhala od r.2009, kdy de začalo s přípravnými pracemi, projektem. Nebylo DPH uplatněno.
    Až v roce 2013 ZM schválilo dokončit plynofikaci.Byla uzavřena smlouva na vybudování plynofikace se zhotovitelem GASCO. Protože
    nebudeme provozovat plynofikaci, byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s RWE GasNet. U faktur jsme uplatňovali DPH. Celá akce byla účtována na MD 042/321 D celkem ve výši 4,4 mil.Kč.
    Po kolaudaci 10/2014 převedeno 021/042.
    ZM také schválilo příspěvek na vybudování přípojek od občanů.
    Účtováno 231 3633/3122 MD/374 D, 374/403 . Nyní byla podepsána smlouva s RWE GasNet na odprodej plynárenského zařízení v rámci plynofikace ve výši 670 tis.Kč. Má se vyřadit z majetku hodnota ve výši, kterou nám fakturovalo GASCO nebo i přípravné práce a proti kterým účtům. Účty 553/081, 081/021 a příspěvky od občanů 403/672 ???? Předpis kupní ceny 311/646, z kupní ceny odvedeme DPH.Děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MŽP a SFŽP
    10. 11. 2014

    Naše obec dostala v roce 2013 rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP a SFŽP. Nechci se vymlouvat,ale nějakým nedopatřením se rozhodnutí ke mě dostalo až letos. Až teď mi došlo,že na loňské faktury nemám zaúčtované s ÚZ , nástrojem a zdrojem. Faktury dáváme k proplacení až letos najednou. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování DSO - kanalizace
    09. 11. 2014

    DSO vybudoval kanalizaci majetek je na účtu 021. Kanalizace byla vybudována
    ve třech členských obcích svazku.
    Stavba byla financována z vlastních zdrojů obcí, které měly našetřeny, dále
    si svazek vzal úvěr, obdržel dotaci od Ministerstva zemědělství a investiční
    dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.
    Na dílčím auditu před týdnem mi paní autitorka řekla, že všechny penize na
    pořízení kanalizace se musí dát na účet 403 a postupně rozpouštět.
    Na kartě majetku mám a rozpouštím do dnešního dne dotaci Ministertva
    zemědělství a dotaci JMK. Ale jak prosím s prostředky úvěru a vlastními
    prostředky, které obce uhradili z vlastních zdrojů tyto se berou také jako
    dotace?
    Děkuji velice za odpověď, v této chvíli si nevím rady co vlastně na účet
    403 kromě investičních dotací patří.

    --
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení stavby
    07. 11. 2014

    V naší obci se realizovala oprava hlavního průtahu obcí – financovalo ŘS, obec v rámci této stavby opravuje chodníky a napojení místních komunikací – na to má vyřízené stavební povolení. Stavba je rozdělena na dvě části: PD č.5 parkoviště, na které jsme dostali dotaci od kraje 40% (samostatná faktura a zápis o předání a převzetí díla k 30.9.2014), a PD č.4 chodníky a napojení místních komunikací – v letošním roce realizována část stavby, hradí plně obec (samostatná faktura a zápis o předání a převzetí díla k 30.9.2014). Zbývající část stavby bude realizována v roce 2015 – obec se pokusí vyřídit dotaci. Kolaudace stavby proběhne až po skončení celé akce – předpoklad v roce 2015. Zatím mám zaúčtováno na účtu 042. Odkdy mám zařadit majetek do užívání a zahájit odpisy a rozpouštění dotace na 403? Až po kolaudaci v roce 2015 nebo od data předání díla jednotlivých částí?
    Část chodníků je zcela nových (zařadím do majetku jako novou investici s novým inventárním číslem, část stavby proběhla na stávajících chodnících (zařadím jako techn. zhodnocení – na některých místech rozšíření chodníku, na sjezdech a nájezdech výměna za reliéfní dlažbu). Můžu část stavby - napojení na místní komunikace zaúčtovat jako opravu ( v inventuře mám místní komunikace jako jedno inventární číslo ne podle jednotlivých částí) nebo jako TZ? Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpouštění transferu k majetku
    06. 11. 2014

    V prosinci roku 2011 jsme zařadili do majetku TZ budovy (zateplení) v hodnotě cca 3,188.000 Kč. Až v letošním roce, nyní v říjnu jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci z FS a SFŽP a následně jsme ji i obdrželi ve výši 1,643.000 Kč. Jelikož jsme neznali výši dotace, neúčtovali jsme dohad, ale dle rozhodnutí 346/403 v 10/2014. Na kartu majetku zařadím výši transferu v měsíci říjnu 2014 a budu od listopadu rozpouštět nebo musím dopočítat ty 3 roky a pokračovat dále v rozpouštění?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z MMR na dětské hřiště
    05. 11. 2014

    Obec obdržela 6/2014 registraci akce od MMR na zbudování dětského hřiště ve výši dotace 269.620,-- Kč účtovala jsem 942/999 + vlastní zdroje 115.530,-- Kč. Rozhodnutí investiční dotace 9/2014 bylo ve výši 269.568,-- Kč rozdíl 52,-- Kč jsem odúčtovala z podrozvahy. Hřiště bylo předávacím protokolem předáno 29.8.2014, je to akce bez kolaudace, ale hřiště bude zařazeno do majetku až s platbou, zdůvodní starosta písemně. Faktura byla vystavena ve výši 385.098,-- Kč na celou akci, nic jiného již hradit nebudeme. Fakturu jsme uhradili z vlastních zdrojů 8.10. a zažádali o proplacení MMR, dotace přišla ve výši 269.568,-- na účet 29.10. Vyúčtování dotace je do 15.2.2015. Účtovala jsem příjem dotace 231/374 a zrušila jsem podmíněnou pohledávku 999/942 při přijetí na účet, ale nevím zda se jedná o transfer poskytnutý zálohově. Při úhradě faktury jsem účtovala 042/321, 321/231 0010 3421 6121 UZ 17928 269.568,-- a ORG 17928 115.530,--, 021 0600/042.Nyní bych měla účtovat 388/403 nevím k jakému datu. Zařadím do majetku 10/2014 a začnu odpisovat 11/2014. Po vypořádání 2/2015 zaúčtuji 374/388????? Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisování majetku od DSO
    05. 11. 2014

    Dobrý den, dostali jsme předávacím protokolem od svazku obcí radary na měření rychlosti. Radary byly pořízeny v roce 2009. My je přebíráme v roce 2014. Předávací protokol zní na částku 68000,- Kč tzn. pořizovací cena. Mám nejdříve dopočítat oprávky za dobu od 2009 do 2014 a pak teprve začít odpisovat. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP a dotace MŽP a SFŽP
    05. 11. 2014

    Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. Město dostalo investiční dotaci. Na " Rozhodnutí o poskytnutí dotace " je napsáno : Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí. Dotace se skládá z 85% FS + 5% SFŽP. Je správné, když k účtování o této dotaci ( úč.346, úč.403, rozpouštění dotace úč.672 ) dasazuji do PAPu pouze Ič poskytovatele z rozhodnutí tj. MŽP? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace a ČOV - dotace z FS a SFŽP
    04. 11. 2014

    Máme stejnou dotaci jako v dotazu dne 20.10.2014 - kanalizace a ČOV - dotace z FS a SFŽP (zhruba i podobnou výši - soudím dle výše zápůjčky)
    Smlouvu o poskytnutí podpory podepsala obec 23.9.2014.
    Chci si jen ujasnit následující:
    - zápůjčka ve výši 3,231 tis. Kč je na posílení vlastních zdrojů -
    - budu tedy účtovat bez ÚZ: 231 pol. 8123 nástr. 54, zdroj 1 +
    org/452 (myslím tím přijaté peníze ze SFŽP)
    Jsem z JČ kraje, mám zápůjčku zaúčtovanou na podrozvaze
    992/999, budu ji tedy odúčtovávat při přijetí platby 999/992
    - je to tak?
    - zástavu, kterou jsme museli zřídit, abycom dostali úročenou
    zápůjčku, mám zaúčtovanou též na podrozvaze 982/999
    (6 575 tis. Kč - je to odhadní cena zastavených pozemků, tj. výše zástavy - v podmínkách SFŽP bylo zastavit majetek minimálně v dvojnásobné hodnotě zápůjčky). V odpovědi 20.10. píšete, že je vedení na podrozvaze zbytečné, všechny tyto zastavené pozemky mám oddělené analyticky v rozvaze. Mám tedy údaj z podrozvahy vystornovat?
    - Dále se mi jedná o rozúčtování faktur dodavateli.
    Faktury zařazené do projektu před podpisem smlouvy jsem účtovala předpis 042/321 a 321/231 2321 6121.
    Myslím, že účet 042, kam jsem dávala přípravné práce už v r. 2012
    a 2013(bez org.) mohu přeúčtovat na účet 042 s org. i za minulá léta (účet 042 se nasčítává-měla bych celý projekt pohromadě) - jiné je to s účtem 231 2321 6121 - tam minulá léta označím orgem, příp. N,Z a ÚZ jen na faktury ručně.
    - Dále bych chtěla vědět, zda musím rozúčtovávat na ÚZ, N,Z ...
    každou fakturu zvlášť - myslím od podpisu smlouvy účet 231- nejraději bych je účtovala jen s orgem a na konci roku vystornovala
    a podíly zaúčtovala součtově jednou částkou nezpůsobilé výdaje
    (DPH), jednou částkou vlastní podíl (tj. 10% + ještě celkem 7,8 mil Kč připadající na příjmy z vodného a stočného-
    označ. org + N + Z 1 ), jednou částkou podíl z dotace z FS
    (tj.označ. org+N+Z 5+ ÚZ) a jednou částkou podíl z dotace SFŽP.
    Zdá se mi to jednodušší než rovnou každou fakturu takhle členit.
    - S budováním nové ČOV a kanalizace souvisejí i jiné faktury i z dřívějších let, ale nejsou zahrnuty do projektu - různé přípravné práce - tyto mám na účtě 042 - ty pak také připočtu, až budu zařazovat na účet 021 a 022 (technologie ČOV)
    - Je možno dávat všechno na účet 231 2321 6121 (převažující par. a pol.) - v malé míře se dělá i vodovod (par. 2310) - až při zařazení do majetku bych rozpočetla přípravné práce na ČOV, kanal. a vodovod poměrem.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu