Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • finanční dar
    31. 10. 2014

    Dobrý den, prosím Vás o radu jak zaúčtovat přijatý dar zemědělské společnosti obci ve výši 30.000,- na nákup hracího prvku na dětské hřiště. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace kraj na auto
    29. 10. 2014

    Dobrý den, naše obec obdržela od kraje investiční dotaci na technické zhodnocení hasičského auta Tatra 815 ve výši 235tis.
    Dotace musí být vyčerpána do 31.12.2014, finanční vyúčtování nejpozději do 31.1.2015. Jak správně účtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! dotace zateplení
    29. 10. 2014

    V letošním roce jsme prováděli zateplení budovy ZŠ a MŠ, dostali jsme rozhodnutí a smlouvu o poskytnutí podpory- operační program životního prostředí. Částky 1 342 255,40 EU a 78 956,20 SR. Tyto částky jsem zanesla do podrozvahy.
    Při akci došlo k vícepracím a méně pracím a konečné vyúčtování po korekci bylo bylo 1 325 255,31 EU a 77 956,19 SR. Upravila jsem podrozvahu na tyto částky.
    V měsíci říjnu jsem uhradila poslední fakturu a zařadila na technické zhodnocení zápisem 021 200 / 042 024 a udělala jsem dohad na 388 000/ 403 300. Podali jsme žádost o platbu. Nyní jsme obdrželi dotaci 1 325 255,31 EU a 77 956,19 SR, takže jsem odepsala z podrozvahy.
    Dotaz zní můžu již udělat finanční vypořádání a zaúčtovat na 346 000/388 000 a 374 000/ 346 000, nebo mi celková částka dotace 1 403 211,50 Kč zůstane na účtu 388 000 MD a na účtu 374 000 D k 31.12.2014 a vyúčtování provedu až k 15.2.2015.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Faktura po zařazení DHM
    27. 10. 2014

    V rámci dotačního projektu jsme pořídili bezdrátový rozhlas s investiční dotací. Rozhlas jsme zařadili do majetku v dubnu 2014. Rozhlas byl zařazen včetně podílu investiční dotace, kterou jsme obdrželi zálohově (zálohu máme dlouhodobou do 30.9.2015-není vyúčtována). Nyní v říjnu nám však přišla ještě poslední faktura, která měla být zařazena do DHM v dubnu, jedná se o 12 tis.
    V rámci tohoto projektu byl ještě pořízen digitální povodňový plán - faktura na 112 tis. Na obě faktury jsem bohužel zapomněla a nyní nevím jak zaúčtovat a vyhodnotit zařazení digitálního plánu. Vím, že po zařazení DHM následně vyfakturované služby nedosahující limitu TZ (ve vztahu k první faktuře to limit nesplňuje), by se měly účtovat do nákladů, ale dostaneme 90% zaplaceno fondem jako transfer na pořízení majetku. Digitální plán (také spadá do 90% dotačního transferu) patří zařadit také jako související výdaj celé akce na rozhlasy a zaúčtovat na § 3341 nebo zařadit jako DNM na 019 a § 2331? Pokud by obě faktury spadli do pořízení rozhlasu, dalo by se to vyhodnotit jako TZ a zařadit včetně dotace nyní? Můžete mi prosím poradit co s tím a jak správně zařadit a zaúčtovat?? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery - oprava minulých let
    23. 10. 2014

    Na účet 403 901 dotace na pořízení dlouh.majetku jsem chybně zadala v roce 2010 částku místo 944186,50, jsem měla 944186,29. Až nyní jsem na to přišla a nevím jestli mám správně opraveno :
    403 901 MD -0,21
    672 312 Dal -0,21

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dodatečný transfer na investici v majetku
    23. 10. 2014

    Jak správně zaúčtovat dodatečný transfer. V letech 2008-2012 se v obci budovala MVN (rybník) na který byla poskytnuta dotace z SFŽP a ERDF. V 11/13 přišla poslední faktura na konečnou úpravu - což byl také UN - dotace přišla do konce roku 2013. Tím jsme měli akci za skončenou, převedli jsme ji do majetku (cca 6 mil.) včetně transferů (cca 4 mil.). Nyní se fond rozhodl, že nám ještě proplatí 1 fakturu z roku 2012 ve výši ERDF 7 800 Kč a SFŽP 600 Kč. Jak tedy teď správně účtovat? Původně jsem účtovala 231/472; 472/403 a odúčtovala z podrozvahy. Opravit 403 nebo rovnou do výnosů? Je nutné to nyní také dávat na podrozvahu (943)? A co rozpočet? O navýšení příjmů požádám ZO, ale ve výdajích už nemám co označit... }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace a ČOV - dotace z FS a SFZP
    20. 10. 2014

    Dobrý den, při pročítání dotazů jak účtovat dotaci na kanalizaci z OPŽP jsem mírně hysterická :-) a prosím o radu, zda postupuji správně.
    a) Dne 12. 9. 2014 přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP na kanalizaci a ČOV v rámci OPŽP, kdy podpora přestavuje 90% z uznatelných nákladů, kdy dotace FS je 85% a SFZP je 5%. Ke dni 12. 9. tedy zaúčtuji na podrozvahu 943/999 podporu 90% bez rozdělení na FS a SFZP, nebo musím rozlišit UZ? V případě, že ano, odpovídá UZ u FS 15825 a SFŽP 90877?
    b) Od data rozhodnutí budu faktury ve výdajích rozúčtovávat UZ a v poměru 85% + 5% přiznané dotace? A rok 2014 rozliším zpětně... Dotaci z FS mám v nákladech účtovat jako prostředky z EU (N, Z), ačkoli se jedná o předfinancování ze SR (uvedeno ve smlouvě)?
    c) Když jsem výdaje v loňském roce neodlišovala, doplním do uce ORG na výši dotace a na faktury si UZ (příp.. N, Z) dopíšu značení ručně zpětně.
    d) Průběžné proplácení faktur z fondů účtuju 231 pol. 4213 SFŽP a 4216 FS/472 + odúčtovávat ve stejné výši z podrozvahy, 472 vyúčtuji až při konečném vypořádání na 403.
    e) Pokud je dokončení stavby 2015, ke konci roku udělám dohad 388/403 na výši dotace dle rozhodnutí na rok 2015 (máme v rozhodnutí vyčíslený rok 2014 a 2015 zvlášť.
    f) Ve smlouvě o poskytnutí podpory ze SZIF máme i úročenou zápůjčku ve výši 3 193 888 úročenou 1%. Ke dni podpisu smlouvy ji zaúčtuji na podrozvahu 992/999 i vč. 1% úroku?
    g) Abychom mohli tuto zápůjčku čerpat, museli jsme zastavit obecní majetek kulturní dům, zástavní smlouva byla zapsaná na KN, jak mám o ní účtovat?
    h) pokud byla v roce 2009 zaúčtována faktura na účet 420 namísto 042, můžu nějak spravit v roce 2014? Jinak bych nemohla nárokovat z investiční dotace...
    Podklady posílám e-mailem, a děkuji za odpověď.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na zateplení
    10. 10. 2014

    Zateplili jsme budovu OÚ. Předávací protokol má datum 24. 9. 2014. Žádná kolaudace nebude. Předpokládám, že ke dni předání bych měla povýšit hodnotu budovy.
    Na tuto akci budeme čerpat dotaci ze SFŽP a SF
    Nyní je vše ve stavu:
    • Uhradili jsme veškeré faktury a předali Státnímu fondu životního prostředí, kde rozhodnou o způsobilých a nezpůsobilých výdajích.
    • Na podrozvaze mám dle tabulky předpokládaného financování zaúčtováno původně dle první obdržené tabulky
    MD 942 0085 (1 349 856,- FS) /
    MD 942 0005 ( 79 403,- SFŽP) / DAL 999 0942 (1 429 259,-)
    (AU účtů 942 podle procent)
    Následně jsem účtování na podrozvaze opravila podle nové upravené tabulky, kterou jsme obdrželi na
    821 359,25 (FS) /
    48 315,00 (SFŽP) / 869 674,25
    a zároveň upravila rozpočet na položkách 4113(2 tis.), 4213(47 tis.), 4116(26 tis), 4216( 795 tis) celkem 870 tisíc

    • Původně jsem všechny faktury účtovala 6171/6121 Nyní již u dvou z nich vím, že celé jsou způsobilými výdaji, proto jsem je opravila dle procent 85, 5 a 10%(obec) s označením nástroj a zdroj. Org jsem dosud žádný neuvedla, není mi jasné, jestli tam musí být, nevím jaké výstupy z účetnictví vlastně budu nakonec potřebovat. Máme takovou dotaci poprvé. Ostatní faktury budu přeúčtovávat dle procent až tehdy, jak zjistím, co z toho mi uznali. Snad se to dozvím do konce roku.
    • Bohužel mám ještě jednu fakturu na energetický audit budovy a ta je z roku 2013, kdy zastupitelstvo ještě nerozhodlo, že zateplení budeme dělat (jen v případě, že bude dotace jistá)
    Tuto fakturu jsem proto nedala na investici a naúčtovala jako službu. 6171/5169. Teď s tím už nic nenadělám. Tento týden mi pan starosta dal od energetické agentury Zlínského kraje takovou tabulku, kde je uvedeno, že tato faktura roku 2013 je neinvestiční a z celkové částky 55 660,- Kč jsou způsobilé výdaje 31 044,- Kč a nezpůsobilé 24 616,- Kč. Předpokládám, že ji jen doložím k dotaci a vše poznačím pouze na fakturu. A nebudu ji ani při zařazení- povýšení hodnoty budovy započítávat do hodnoty TZ.
    Potřebovala bych nyní poradit, jestli mám doposud vše dobře, jestli mám zařadit TZ budovy k datu 24.9.2014? A jakou částku naúčtovat dohadu 388 / 403 , abych mohla začít odpisovat a rozpouštět transfer od 1. 10. 2014 (odpisy mám čtvrtletní), když výši uznatelných nákladů u všech faktur ještě neznám. Nevím proto kolik dostanu peněz a jestli jsem uvažovala o té loňské faktuře správně. Jak dál postupovat.
    Děkuji za odpověď
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek předaný do hospodaření DSO
    08. 10. 2014

    Přebíráme od členské obce do DSO majetek do hospodaření, zčásti byl pořízen z dotace a obec již rozpustila do výnosů v minulých letech část z té dotace (na 672). Přebíráme jen zůstatkovou cenu dotace (po rozpuštění transferu u obce) 403D, nebo celou část dotace zápisem 403D,403MD x 672D? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Okamžik aktivace majetku a odpisy
    08. 10. 2014

    Dobrý den, prosím o radu ohledně aktivace majetku:
    Město vybudovalo cyklostezku za 400 000,- Kč, z toho 100 000,- financovalo vlastními zdroji, 300 000,- financovalo investiční dotací. V rozhodnutí o dotaci v harmonogramu je uvedeno datum kolaudace 29.11.2013. Kolaudace nabyla právní moci v 11/2013.
    Aktivace cyklostezky měla proběhnout v 11/2013 a odpisovat se mělo začít ve 12/2013?
    V průběhu roku 2014 ještě docházely faktury za např. dotační management 15 000,- Kč atd.
    Domníváme se, že tyto výdaje by měly být již provozními výdaji. Faktura za 15 000,- za dotační management byla ale ještě součástí žádosti o platbu dotace v r. 2014 - i tento výdaj účtovat do provozních výdajů nebo na 042?
    Je možné v případě opomenutí aktivace v 11/2013 aktivovat v 9/2014 a doúčtovat odpisy v 9/2014 takto? (na školení nás upozorňovali na případné kontroly z FÚ z pohledu zkreslování HV)
    022/042 400 000,-
    551/082 90 000,- (za 9 měsíců)
    403/672 30 000,-

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! příloha C a upřesnění dohady na 403
    07. 10. 2014

    V roce 2013 jsme zakoupili zametací stroj. Jelikož jsme nevěděli k 31.12.2013 jaká bude výše transferu, zaúčtovala jsem dohadnou položku 388/403 0300 890 000,- Kč . V květnu 2014 jsme dostali oznámení o výši transferu ve výši jen 799 000,- . Zaúčtovala jsem pohledávku:
    MD 346 799 000,- D 388 890 000,-
    MD 403 0300 91 000,-

    Jde mi o analytiku 0300 u účtu 403. Zaúčtovala jsem snížení dohadné položky 403 0300, ale v příloze oddíl C-C.1 na řádku zvýšení stavu transferů….….to mám mínusem, což se nezdá kraji. Mohla bych použít analytiku 0500 u účtu 403, kam dávám odpisy, ale není to rozpuštění transferu, ale z mého pohledu oprava té dohady na analytice 0300. Jak, prosím, správně zaúčtovat? V červnu jsem proplatila poslední fakturu a zařadila z 042 na 022 s transferem 799 000,-.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace FS a SFZP - ČOV
    07. 10. 2014

    Chtěla bych se zeptat ohledně účtování dotace na ČOV z FS a SFZP. Přečetla jsem na vašich stránkách hodně odkazů. A jestli jsem to správně pochopila, tak se účtuje 999/942,943 vytažení z podrozvahy a pak 231 xx 4213, 4216 / 472 během roku. Ke konci roku se udělá dohad na 388/403 na příjem celkové dotace v běžném roce i dalším roce - předpoklad? Dále se bude v dalším roce účtovat opět stejně 231/472, vytahovat z podrozvahy a při konečném vyúčtování dotace - účet 388 a 472, ale jak, v jaké výši? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nevedená kanalizace v majetku a vklad
    03. 10. 2014

    Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně tří záležitostí:
    1. účtování dotace z ÚP. Nejedná se přímo o dotaci na VPP, ale pro letošní rok úřad práce poskytuje
    tzv. příspěvek na aktivační pracovní příležitosti. V dohodě je uvedeno, že příspěvek bude
    poskytován ze státního rozpočtu ČR. Nic víc. Žádná zmínka o nějakém operačním programu nebo
    něco podobného. Předpokládám, že položka 4116 zůstane, jen si nevím rady, jestli tam bude
    nějaký UZ. Použila bych možná 13101, jenom bych ho rozlišila ORG proti VPPčkám co máme.
    2. město bude převádět kanalizaci na VAK, ale zjistilo se, že ona kanalizace není v majetku města.
    Jak tuto kanalizaci do majetku navést? A musí k tomu být nějaké usnesení ZM? Mohl by to být
    vícenález a za jakou cenu ji navést?
    3. město provedlo přeúvěrování úvěru na bytové domy, z důvodu uvolnění zástav bytů. Novým
    úvěrem uhradilo starý ve stejné výši. Z hlediska účtování zanikl úvěr 451 0201 a vznikl 451 0206.
    Je nutné k tomu ještě něco proúčtovat?



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hřbitov - investice
    03. 10. 2014

    Vybudovali jsme nové chodníky a oplocení hřbitova, dále jsme pořídili 2 ks laveček (21 293 Kč), 4 ks betonových květináčů (6 480 kč), odstranění původní zeleně 53 842 Kč a pořízení nové zeleně( 2188 Kč) Na celou akci jsme požádali o dotaci. Investiční dotace nám byla přislíbena smlouvou ze ZK ( zaúčtovala jsem dnem přijetí smlouvy na podrozvahu 942/999). Již při zpracování žádosti o dotaci jsem upozornila vedení obce, že zeleň je služba a lavečky, květináče jsou drobný dlouhodobý majetek. Bylo mi řečeno, že musíme zvolit buď investiční nebo neinvestiční a protože jsme neměli na hřbitově ani chodníky a ani plot pochopitelně jsme zvolili investici. Pokud by jsme neuvedli v žádosti o dotaci zeleň a ani lavečky nezískali bychom potřebné body a nemuseli bychom dosáhnout na dotaci. Oplocení ,chodníky na hřbitově budou mít své invet.číslo ,učtuji nejdříve na 042 a pak 021, ale nevím si rady jak zaúčtovat zeleň , lavečky, květináče. Náklady na projekt rozpočítam % k jednotlivému majetku.
    Dotaci obdržíme až po závěrečné zprávě a uhrazení vlastního podílu. Jak dotaci účtovat a zeleň a lavečky

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Svěřený majetek PO (vrácení zpět zřizovateli)
    02. 10. 2014

    Dobrý den, k 1. 11. 2014 budeme vyjímat ze zřizovací listiny budovu bývalé Základní školky. Do doby případného odprodeje či jiného využití bude budovu spravovat zřizovatel. Jak bude vypadat vyúčtování majetku z účetnictví (rozvahy) PO a jak naúčtování majetku do účetnictví (rozvahy) u zřizovatele. Budova ještě není zcela odepsána. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu