Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Obec realizovala investiční akci - zateplení ZŠ, bylo vydáno kolaud.rozhodnutí, ale zatím nebylo provedeno závěrečné vyúčtování- to má být až v 10.2015. Mohu zařadit tuto akci jako technické zhodnocení ZŠ do majetku obce v tomto roce?? Dotace došla vše dle Smlouvy a byla i vyčerpána dle smlouvy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace ze SFDI došla v nižší částce oproti Smlouvě - musím předpis na 999/943 ponížit, nebo mohu nechat dle skutečnosti - nevyčerpáno? Závěreč.vyúčtování bude předloženo až v r.2015 a kolaudace se nestihne do konce tohoto roku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu a rady ohledně výstavby kanalizace, 17.3.2014 obec obdržela Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace-přijatá dotace 17 214 000,-- UZ 29898 od Mze, , realizace akce stanovená poskytovatelem do 31.12.2014, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.6.2015zaúčtovala jsem 943/999 v celé výši dotace, tedy 17 214 000,--, jednotlivé úhrady faktur stavební firmě 042/321, 321/231 uz29898,§2321,po.6121 a odúčtovala jsem zároveň podrozvahu vždy ve stejné výši jako byla faktura 999/943. a zároveň jsem ve stejné výši proúčtovala příjem dotace zápisem 231 4216+uz/ 472.
v listopadu 2014 obec obdržela Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace- přijatá dotace navýšena o 1 578 000,-- na základě žádosti, kterou obec podala na Mze z důvodů víceprací., realizace akce a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení zůstává stejné jak uvádím výše.
Zaúčtovala jsem znovu podrozvahu 943/999 ve výši 1578000,--a úhradu faktury v této výši a proúčtování přijmu dotace-stejně jako u rozhodnutí ze dne 17.3.2014.
Napadá mě, jestli jsem neměla použít účet 374 místo účtu 472 – u tohoto změnového rozhodnutí????
do konce roku máme předčasné užívání stavby a kolaudace proběhne do 30.6.2015 i s předložením dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce.
K 31.12.2014 budu účtovat jen zápis 388/403 ve výši přijaté dotace-limitky , tedy 18 792000,--????
a už žádný jiný zápis?
Máme uzavřenou smlouvu s firmou na technický dozor, účtuji taktéž na 042, pol. 6121 vše v roce 2014, s tím, že jedna platba se bude přesunovat na rok 2015, budu ji nějakým způsobem dohadovat?
A ještě prosím o poslední dotaz, stavební firma měla připojený podružný elektroměr při stavebních pracích, kde si odebírala elektrickou energii, nyní ji fakturuji , jak ji mám zaúčtovat? S mínusem na účtu 502 a s mínusem na položce 5154?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec realizovala investiční akci technické zhodnocení budovy základní školy. Akce je stavebně dokončena, stavebním úřadem vydáno kolaudační rozhodnutí. Z ministerstva životního prostředí jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP a dotace ze FS. V rozhodnutí je napsáno, že závěrečná dokumentace má být předložena do 31. 1. 2016. Dle vnitřní směrnice obce o majetku zařazujeme náklady související se zajištěním administrace transferu do pořizovací ceny - tj. náklady firmy, která nám zpracovává žádost, monitorování a závěrečnou zprávu o vyúčtování.
Nyní má otázka - mám čekat se zařazením technického zhodnocení až na vystavení faktury někdy v roce 2015 - 2016 nebo zařadit již nyní bez poslední faktury od firmy?
Dotaci z ministerstva jsme obdrželi, já jsem účtovala
dotace ze SFŽP 231 pol. 4213 MD, 472 D (samozřejmě s příslušným účelovým znakem, nástrojem a zdrojem. Dotaci od FS jsem účtovala 231 pol. 4216 MD/472 D. Je správně toto účtování, když ještě nebylo závěrečné vyúčtování? Je třeba na konci roku něco účtovat?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Ještě prosím o info k odpovědi na můj dotaz z 16. 12. - obec koupila traktor, do kterého byla zakoupena nafta ještě před uvedením do provozu. Je tato nafta součástí PC - mám ji dobře na účtu 042 ?
2. Obec rekonstruovala sokolovnu, v listopadu jsem technické zhodnocení převedla z 042 a přičetla na 021 k budově, neboť pan starosta trvdil, že už je to vše a nic dalšího nebude. Od prosince se začalo odepisovat a rozpouštět dotace, která byla poskytnuta na tuto akci. V prosinci přišla ještě faktura na 3.000 za stavební dozor, kterou jsem již zaúčtovala na 518. Ale dnes přišla ještě faktura, týkající se rekonstrukce, na různé dodatečné vícepráce, na 35.000,-. Prosím, poraďte, co s tím ... myslím, že by těch 35.000,- mohlo být vyhodnoceno i jako další samostatná akce ... nevím, jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
firma nám vyřídila dotaci na nový bezdrátový rozhlas (instalace 2014) a povodňový plán(2015). Dotace je investiční a je poskytnuta z EU a SFŽP. V říjnu byl rozhlas nainstalován. V listopadu byla uzavřena smlouva a zaúčtovala jsem 942/999 ve výši dotace r.2014 a 2015. Fa -předpis 042/321 ORG, příprava platby 321/231 3341 6122 N,Z,ÚZ fa zaslána na ministerstvo a obdrželi jsme peníze na účet ČNB. Příjem dotace 231/374, odúčtování z podrozvahy 999/942 ve výši roku 2014. Čerpání dotace 346/403 a vypořádání 374/346. Rozhlas zařadím do majetku k 31.12.2014 a budu od 1.1.2014 odepisovat. Povodňový plán se bude realizovat v r.2015 včetně dotace.
Děkují
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v loňském roce provedla zateplení budovy OÚ, včetně výměny oken, byli jsme pyšní na to, že bez dotace a tím pádem bez komplikací, ale rok se s rokem sešel a dodatečně bylo požádáno o dotaci na zateplení, kterou jsme dostali. A nyní má otázka zní, jak postupovat? Přečetla jsem mnoho dotazů a odpovědí na podobnou situaci, ale stále nevím co s tím! Kolaudace proběhla v srpnu 2013 a tím datem jsem navýšila budovu o technické zhodnocení ve výši 7mil. a začala odpisovat. Rozumím tomu, že zpětně „domaluji“ na faktury přidělené UZNZ, s tím jinak nic neudělám, když je to do loňského roku, ale jak postupovat ohledně odpisů? Odpisy máme roční, tak kdy a jak přiřadím dotaci zpětně, která je ve výši 1.400.000 Kč a jak ji zaúčtuji? Rozhodnutí o dotaci z MŽP máme z28.11.2014 a dotaci jsme již obdrželi na účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo s okolními obcemi smlouvu o spolupráci za účelem společného zájmu - vybudování cyklostezky. Obce se zde budou podílet finančně, bezplatným poskytnutím pozemků i další spoluprací. Naše město se bude podílet nejvíce, bude toto spravovat a bude i příjemcem dotace. Ve smlouvě je vše konkrétně určeno. Jak o tom všem účtovat? Bude se jednat o klasické sdružené prostředky včetně účtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v 7/14 rozhodnutí fondu o poskytnutí podpory z OPŽP (85%podpora z FS, 5% z SFŽP). Ve 12/14 byla po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele a podepsání smlouvy vystavena zálohová faktura / obec plátcem DPH/ ve výši 90% vysoutěžené ceny díla. Podmínky dotace to umožňují.
Zálohová faktura zaúčtováná:052/231. Vyúčtovací faktura bude vystavena až po skutečném provedení prací r.2015. Dotaci obdržíme v r.2015.
Konkrétní dotaz: mám označit zálohovou fakturu NZ UZ a popřípadě dodržet % jednotlivých podílů?
Nebo zápasit s NZ UZ i % až na vyúčtovací faktuře v roce 2015?
A ještě prosím o kontrolu zaúčtování rozhodnutí fondu: dohada 388/403 a podrozvaha 942/999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Státní pozemkový úřad bezúplatně předal obci účelovou polní cestu s prohlášením o celkové hodnotě stavby 6,5 mil. Kč, z dotace EU PRV uhrazeno 6,2 mil. Kč s tím, že stavba byla do předání vedena na účtu 042. Je správně účtování 042 MD 6,5 mil. Kč/401 D 0,3 mil. Kč a 403 D 6,2 mil. Kč, 021 MD/042 D 6,5 mil. Kč, následně pak rozpouštění dotace 403 MD/672 D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na systém sběru bioodpadu jsme dostali dotaci MŽP. Při přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaúčtuji na účty 943/999. Nyní jsme požádali o první platbu a ze způsobilých výdajů jsme dostali dotaci ve výši 85% z FS ÚZ 15839 , 5% z SFŽP ÚZ 90877 (hradit zálohové faktury budeme až po obdržení dotace) a 10% vl. prostředky. Zaúčtuji 231 pol. 4216 ÚZ15839 a pol. 4213 ÚZ 90877 MD a 472 D a na podrozvaze 999/943. K 31.12.2014 bude účtovat 388/403 ve výši přijaté dotace celkem. Další platba a vyúčtování bude v r. 2015.
Celý projekt je poskytovatelem schválen jako investiční a zahrnuje
projektovou přípravu (zpracování žádosti, techn. projektové dokumenty, studie, zadávací dokumentace), nákup svozového vozu, nádoby na odpad, kontejnery. Zatím jsem projektovou přípravu a vše, co zahrnuje účtovala na 042. Nyní samotnou zálohou fakturu také zaúčtuji na 042. Po ukončení projektu celkové náklady budou 3,8 mil. Kč, zařadíme na 022. Musí být svozové auto a ty kontejnery společně jako soubor movitých věcí nebo auto zvlášť 2,4 mil. Kč a nádoby a kontejnery soubor movitých věcí 1,2 mil. Kč? A kam se zařadí ta projektová příprava, která je také součástí investiční dotace? Ještě váhám jaký použít paragraf 3722 nebo 3726?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsem v koncích s účtováním čerpání úvěru a platby fak. z dotace.
1.dotaz: Předpis FAK MD042=337 tis. a DAL343=58 tis a 321=279 tis.,platba z úvěru MD 321=279 tis. a 231 pol 8901=58 tis. a DAL 451+RS+6121=337 tis.. Z úvěrového účtu bylo však zaplaceno 279 tis. a tudíž mě nesedí účet 451 a ve Fin pol 8123. DPH jen odvedeme,neuplatňujeme odpočet.Jsem už z toho tak popletená, že nevím jestli se to má nebo nemá rovnat. A když ano, co s tím. Nějak bych to měla asi vyřešit do konce roku.
2.dotaz: Máme účet zřízený pro vypořádání plateb z dotace ROP. Předpis FAK MD042=5874 tis. a DAL343=1019 tis. a 321=4855 tis.,platba MD 321=4855 tis. a 231 pol 8901=1019 tis. a DAL 231+38 5 87505+§+6121=4127 tis.(výše přijaté dotace) a 231 + 38 1 00000+§+6121=1747 tis.(náš podíl 728 tis.+DPH z PDP 1019 tis. Na dotaci je smlouva ve výši 6 mil. ale bude krácena, zbytek pošlou v r.2015 a zatím se neví kolik.Budu dělat dohadu na 6 mil. a příští rok rozdíl účtovat 672/403-vaše odpovědi jsem si na tento případ už našla a pracně pochopila.Tady mě jde hlavně o to, zda mám správně zaúčtovaný náš podíl + DPH. Teda jestli to mám úplně všechno blbě, tak ani nechtějte vědět, co mě právě napadlo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO schválil převod nedokončené investice (PD na cyklostezku) na jednu z členských obcí, která převezme také bezúplatně do vlastnictví vybudovanou cyklostezku, jejímž investorem byl nakonec pozemkový fond. Na členské obci se tedy sečte bezúplatný převod z DSO a z PF a celé se to takhle zařadí. Při přípravě podkladů z DSO jsem ale zjistila, že na účtu 042 je evidována nedokončená investice v hodnotě 499.800 Kč, na kterou obdržel DSO 2 dotace v letech 2004 a 2005 v celkové částce 499.860 Kč (evidováno na účtu 403). Tyto dotace také převedu na členskou obec, ale nevadí, že je dotace vyšší než samotný předávaný majetek? Nemám ten drobný rozdíl nějak odúčtovat, rozpustit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo dle darovací smlouvy finanční dar od s.r.o. a od fyzické osoby ve výši Kč 2,5 mil. za účelem financování rekonstrukce budov sloužících k provozu sportovních areálu TJ a na pořízení nového sportovního vybavení. Pozemky i budovy sportovního areálu nejsou ve vlastnictví města. Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek TJ ve stejné výši za stejným účelem. Poskytnutí příspěvku bych zaúčtovala 231 3419 6322/373, ale nevím jak zaúčtovat přijatý fin.dar, když areál není naším majetkem. Peníze přes nás pouze proběhnou (asi kvůli odvodu daně z příjmů).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 1.1.2015 budeme převádět bezúplatně majetek (stavby, movité věci) z Mikroregionu na členské obce. Nejsem si jistá, kdo bude odpisovat v lednu? Mikroregion vyřadí 1.1. a obce zařadí 1.1. Myslím, že za leden bude odepisovat ještě Mikroregion (1/12 ročního odpisu - používáme roční odpisy). Je to tak? Jsou ještě nějaká úskalí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková