Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Obec je vlastníkem bytového domu o 16 bytových jednotkách, na stavbu jsme obdrželi dotaci. V letošním roce obec část bytů prodala nájemníkům, zbytek zůstal v majetku obce. Bytovka je vedena pod jedním inv.číslem (neznám cenu jednotlivých bytů - jsou zde byty 1pokojové a 3pokojové). Vůbec nevím jak část bytovky vyřadit z evidence, co s odpisem a dotací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci kuchyně MŠ. Jednalo se o tyto práce - podlahářské, zednické, elektroinstalace, dodávka a montáž vody,dodávka a montáž kuchyňské linky vč.drobných spotřebičů. Obec všechny tyto práce uhradila, MŠ již používá od 09/14. Musíme mít předávaný majetek nejdříve ve svém účetnictví zařazený? Při předání proti čemu naúčtovat bezúplatný převod?Zatím máme vše naúčtované na 042. MŠ bude bezplatně předán k užívání dodatkem ke zřizovací listině. Ohledně rozdělení kuchyňské linky - máme vyčíslené jednotlivé sestavy skříněk podle stěn, nové jsou drobné spotřebiče - mikrovlnná trouba,digestoř,trouba,varná deska/ostatní jsou původní/. Obec je vlastníkem budovy, máme práce související s budovou zařadit jako technické zhodnocení budovy / cca 100tis/? Součástí kuchyň.linky jsou obklady stěn z lamin.desek /místo "kachliček"/ - patří k budově? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela dotaci na dostavbu a rekonstrukci ZŠ. Jednou z podmínek dotace bylo i vybavení školy nábytkem, IT technologie - PC a datová síť. Součástí projektu bylo i dodání IT Safe - serverové zařízení na ovládaní interaktivních tabulí apod. Toto zařízení hradilo město ze svých prostředků. Dona udržitelnosti projektu je 5 let.
Vzhledem k tomu, že současně s budovou je i DHM, tak nevím, jak to proúčtovat. Náklady na rekonstrukci budovy zařadím na 021 -Stavby - odpis 80 let, IT Safe na 013 - Software s dobou odpisování 36 měsíců - cena kolem 2 mil. Kč, nábytek, nové počítače a datovou síť - tak tady opravdu nevím. V jakém poměru rozdělit dotaci na stavbu a na majetek. Škole předáme k užívání DHM s tím, že město po dobu udržitelnosti provede odpis tohoto majetku - 36 měsíců a provede ve škole inventuru dle soupisu.
Přílohou posílám ještě smlouvu s ROP. Velmi děkuji za rozklíčování,
neboť tuto lahůdku mám ještě ve školkách.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme jako dovybavení SD kolový nakladač za 1 942 000,- Kč
a 2 ks kontejnerů a' 42 350,- (84 700,-), bude poskytnuta inv. dotace
SFŽP a MŽP 1 915 278,80. Prosím o radu jak zařadit do majetku, vše mám vedeno na účtu 042 i další náklady jako žádost o dotaci 36 300,- podklady pro tendrovou dokumentaci 65 628,- mandátní smlouvu 30 250,- Kč.
Nakladač zařadím do majetku na 022, ale s těmi kontejnery si nejsem jistá,když hodnota jednoho je do 60 000,-. Jestli je vést jako "soubor věcí" za 84 700,- na 022 a odpisovat. A dotaci přidělit poměrem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na našem katastru se nachází 3 pomníčky a 2 pomníky obětem války. 2 pomníky a 2 pomníčky se nacházejí i na našem pozemku, 1 pomníček na cizím pozemku. Chtěla bych tyto památníky nacházející se na našich pozemcích zařadit do majetku. Zaúčtuji 021/401 kategorie 12.73.51. Ptám se hlavně jak je ocenit.
První pomník jsme přemisťovali v r.2002 a cena byla 121.tis. Kč. Na druhý pomník jsme dostali v r.2006 dotaci, která se skládala z opravy pomníku, přístupové cesty, opravy zdi a vegetačních úprav. Cena díla byla 353 tis. a dotace 293. tis. ( z toho oprava hrobu 98 tis., oprava chodníku 86 tis., zeď 11 tis a vegetač.úpravy 158 tis.Kč). Mohu ocenit první pomník 121.tis, Kč a druhý pomník 353 s čerpáním dotace 293 tis. Kč nebo nějak pokrátit? Dále máme 2 malé pomníčky velikosti urnového hrobu - zde bych nahrhovala cenu jen odhadní např. 10-15 tis.Kč( nebo bych měla mít věrohodnější odhad?- např. od kameníků ?) mohu v ceně promítnout i stáří pomníku ? A co ten pomníček co není na našem pozemku - v podstatě se o něj staráme. Na všechny tyto stavby nemáme žádný list vlastnictví a nechce se nám platit znalecké posudky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podepsaná dotace SZIF na rekonstrukci ve výši 6 300 000,-Kč
zaúčtováno na podrozvahu 943 0820/999 943
částečná platba 3128784,- Kč únor 2014
231 010 4213/374 363
- odúčtováno z podrozvahy
kolaudace květen 2014 - zařazení do majetku 021/042 včetně dotace, která nebyla vypořádána, žádáno o další částečnou platbu
celá dotace Dal 403 0369 6 300 000,-Kč
dohada dot . Md 388 0363 6 300 000,-Kč
částečná platba listopad 2014
231 010 4213/374 0363 1 240 181,-Kč
konečné vyúčtování listopad 2014
celková přiznaná dotace 4 368 965,-Kč
podrozvaha zrušená
vypořádání dotace 374 0363/346 0363 4 368 965,Kč
nepřiznaná dotace 403 0569/672 0363 1 931 035,-Kč (nebo by mělo být na účtu 403 0369)
Tady jsem se zamotala, zůstala mi celá dohada dotace na účtu 388
a skutečně obdržená dotace na pohledávk.účtu 346. Pokud by nebylo zařazeno do majetku, potom bych účtovala 346/403, ale takto nevím. Jediné, co mě napadá (zřejmě špatně), je zaúčtování 346/388 v částce skutečně přiznané dotace 4 368 965,-Kč, ale to potom na účtu 388 zůstane výše nepřiznané dotace 1 931 035,-Kč, ale účet 346 bude nulový.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě vysvětlení k mému dotazu 10/10 2014 Dotace na zateplení a k dotazu kolegyně 7/1 2014 Dotace SFŽP
Nyní je moje účtování ve stavu. Mám zařazený majetek k datu 24.9.2014, Všechny faktury uhrazené a rozúčtované.
Dohadu na inv.tr. jsem zaúčtovala 388/403 ve výši 841 734,65 a také došla v přesné výši.Na podrozvaze jsem měla částku 869 674,25 předpoklad dotace FS a SFŽP( předpoklad inv. i neinv. části dotace) Odúčtovala zápisem 999/942 k datu přijetí dotace Dotaci investiční i neinvestiční přijala 31.10.2014 a k tomuto datu jsem zaúčtovala příjem 231/374. Účet 374 je anylyticky členěn dle přijatých položek 4113,4116,4213,4216. Skutečně přijaté peníze celkem za investiční a neinvestiční část jsou menší o 0,02 Kč než předpoklad na podrozvaze. O dva haléře mi pokrátili neinvestiční část.Předpokládám, že tady není žádný problém, stejně už je to odúčtované k datu přijetí a na fakturu neinvestiční z minulého roku budu jen ručně dopisovat, částky + UZ .
Jak teď postupovat při případném finančním vypořádání. 346/388( 403) a zúčtování zálohy 374/346 Nevím v jaké výši. Účet 403 řešit nemusím, tu mám v účetnictví i na kartě majetku v přesné výši.
Předpokládám, že předpis i vypořádání zálohy to bude ve výši všech obdržených částí dotací -investičních i neinvestičních částí dotace. Kolegyně mi říkala, že to vypořádání a závěrečnou zprávu odbdržela snad až za dva roky. Po tuto dobu stále vést na zálohách?
U původního mého dotazu mi píšete , že k zápis 346 do rozvahy se vyřazuje z podrozvahy. Já už tam nyní nic nemám. U dotazu mé kolegyně 7/1 2014 píšete , že z podhozvahy se vyřazuje k datu přijetí finančních prostředků (což jsem také udělala).
Co je správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se poradila, kdy správně převést majetek (zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda - účet 042) na účet 021. Na akci jsme dostali investiční dotaci. Celý projekt se musel předfinancovat a dotace nám je poukazována nyní, předávací protokol od stavební firmy jsme dostali na konci srpna. Ještě nám byla vystavena faktura za technický dozor na celou akci. Ta byla zaplacena 30.10. z úvěru, s ohledem na poslední možnost čerpání úvěru (možno čerpat do 31.10.2014), rovněž jsem ji přičetla jako související výdaj na 042. Dotace by měla přijít do konce roku, ale je možné, že nepatrná část bude vyplacena až příští rok. Jak to bude s odpisem majetku a dotace k 31.12.2014? S ohledem na novou fasádu OÚ se těsně u zdi postavilo zábradlí za 18.620,-Kč(připevněno šrouby do země), aby nedošlo k poškození nové fasády, jak to zaúčtovat? A poslední věc, v obci probíhala oprava koryta potoka po povodni. Opravu dělá Povodí Labe a obec poskytla materiál na opravu zdi v korytě potoka za cca 35.000Kč. Bude to účtováno na §2333 s pol. 5139? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o odpověď ohledně rozpočtu a dohady na cenu majetku a dotace. Obdrželi jsme dotaci na investiční projekt: komunikace. Uznatelné výdaje se mimo jiné skládají i z TDI, administrace projektu, administrace VZ atd. Původně jsem si myslela, že se jedná pouze o stavbu, ale součástí projektu je " soubor majetku" lavičky, koše, cca 200.000,00 Kč. Projekt je již z 99 % uhrazený, ve dvou posledních fakturách byly zahrnuty i náklady na soubor majetku inventář. Celou dobu jsem projekt účtovala na 6121 (stavby). Co teď s tím, když by část pořízeného majetku měla být účtována na jinou položku. Nechápu to zejména ve vztahu k úhradě výdajů souvisejících s pořízením (ty bych měla rozpočítat asi podle poměru) stavba/mobiliář. Ale to mám část (například) úhrady pamětní cedule účtovat na položku stavba, část na mobiliář a dále rozdělit na EU, SR, vlastní zdroje, neuznatelné a takto opravit cca 20 faktur. Nejradši bych všechny výdaje nechala na pol. 6121, ovšem to mi nebude souhlasit se stavem účtu 021 a 022 . Auditorky mi letos kontrolovaly příjmy a výdaje na jednotlivých položkách a s nimi souvisejícími účty. Také si nevím rady s tím, že majetek bude zařazen dne 30.11., doposud všechny výdaje (přesně vím kolik) nemohou být uhrazeny. Poslední část dotace bude uhrazena až 30.6.2014.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme dostali rozhodnutí o přidělení dotace OP přeshraniční spolupráce SK-ČR 2007-2013 - prioritní osa 1.
Celkové náklady jsou 60464,- EUR a dotace je 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje a 5% je z MMR a 10% podíl města a je z části investiční a z části neinvestiční. Podle podrobného rozpočtu projektu je investiční část 45584,16 EUR a neinv. část 14879,84 EUR.Faktury jsou od tuzemských dodavatelů, tudíž v Kč.
Investiční část se skládá z vybudování venkovní zpevněné plochy za cca 750,- tis Kč a na ní bude připevněn parket za cca 95,- tis.Kč. Tento parket bude mobilní a bude se na zimu ukládat do skladu.Nevím zda mám parket zaúčtovat jako součást zpevněné plochy na 021, když tato plocha bude většinou využívána bez parketu.Dále bylo na zpevněné ploše zabudováno 6 ks přístřešků v hodnotě 440,- tis.Kč (- mám zaúčtovat na 021 jako součást zpevněné plochy?).Neinv.část je na pořádání různých kulturních akcí. Dále jsme uhradili 94,5 tis.Kč za projektového manažera. Mám tento výdaj procentuelně rozdělit na inv.a neinv.? Celá akce bude profinancována v roce 2014 ale příjem dotace bude až v roce 2015. Měla bych dát do návrhu rozpočtu na rok 2015, ale nevím jak rozdělit 85% a 5% na investiční a neinvestiční část. Mám zaúčtováno v podrozvaze, kde jsem použila měsíční kurz ECB v měsíci přijetí rozhodnutí. Do rozpočtu 2015 jsem použila kurz ECB 27,729 v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů k žádosti o platbu.Nikdy jsem takovou dotaci neúčtovala, tak se omlouvám za tak zmatený dotaz.
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí jako nositel projektu obdržel od kraje investiční dotaci na projekt Zvýšení bezpečnosti obyvatel /nákup radarů/ ve výši 260 210,50 Kč. Celkové náklady na realizaci činí 520 421,- Kč. Na základě rozhodnutí výkonné rady se partneři projektu /jednotlivé obce/ podílí na realizaci 50% /cca 27 tis. Kč za jeden radar/. Majetek zůstává po dobu 5 let majetkem svazku, poté bude převeden bezplatně obcím. Prosím o radu, jak zaúčtovat finanční podíl na realizaci a jak po 5 letech zavést do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsme dostali na účet u ČNB peníze na kanalizaci z Fondu soudržnosti. Současně jsme e-mailem obdrželi AVIZO, kde je psáno "příjemce je povinen analyticky vést evidenci o veškerých příjmech a výdajích, resp. nákladech a výnosech".
Na účet u ČNB nám chodí i jiné dotace, to by znamenalo tento účet ještě analyticky dělit? Další účty anal. rozlišuji /042,472 .../ Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Prosím o rozepsání úplného účtování (chci si odkontrolovat)
- v březnu 2014 podepsána smlouva s krajem na finanční příspěvek na auto pro JSDH na 30.tis
- v březnu obec pořídila auto za 100 tis.
- v dubnu poslal kraj příspěvek 30 tis.- ÚZ 000008
2. Jak prosím vyřešit situaci, kdy jsem "zdědila" účetnictví s tím, že již druhý rok je na účtě 381 na MD zůstatek a na účtě 384 na D zůstatek (Paní účetní si nemůže vzpomenout proč to tak před 2 lety udělala).Díky za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše členská obec eviduje na nedokončených investicích projektovou dokumentaci z roku 2008 v hodnotě 650 tis., získala na ni krajskou dotaci ve výši 250 tis. Stavba kanalizace byla započata až loni, investorem stavby je svazek obcí a obec pouze přispívá investičním příspěvkem. Potřebovala bych se poradit, zda bychom měli převzít nedokončený majetek bezúplatným převodem i s dotací, nebo raději odkoupit od obce a navýšit obci investiční příspěvek o částku 650 tis. Nebo je to v podstatě jedno? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dokončili jsem plynofikaci obce. Celá akce probíhala od r.2009, kdy de začalo s přípravnými pracemi, projektem. Nebylo DPH uplatněno.
Až v roce 2013 ZM schválilo dokončit plynofikaci.Byla uzavřena smlouva na vybudování plynofikace se zhotovitelem GASCO. Protože
nebudeme provozovat plynofikaci, byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s RWE GasNet. U faktur jsme uplatňovali DPH. Celá akce byla účtována na MD 042/321 D celkem ve výši 4,4 mil.Kč.
Po kolaudaci 10/2014 převedeno 021/042.
ZM také schválilo příspěvek na vybudování přípojek od občanů.
Účtováno 231 3633/3122 MD/374 D, 374/403 . Nyní byla podepsána smlouva s RWE GasNet na odprodej plynárenského zařízení v rámci plynofikace ve výši 670 tis.Kč. Má se vyřadit z majetku hodnota ve výši, kterou nám fakturovalo GASCO nebo i přípravné práce a proti kterým účtům. Účty 553/081, 081/021 a příspěvky od občanů 403/672 ???? Předpis kupní ceny 311/646, z kupní ceny odvedeme DPH.Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková