Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • Finanční vypořádání dotace.
    06. 02. 2014

    Mám dotaz ohledně finančního vypořádání dotace (kdy odúčtovat z účtu 472)? V roce 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV od MZe. V rozhodnutí je uvedeno: "realizace akce stanovená poskytovatelem - 30.6.2014, předložení dokumentace k záv. vyhodnocení akce - 31.12.2015". Do 31.12.2013 jsme vyčerpali celou dotaci. Poslali jsme tabulky fin. vypořádání za r. 2013. Přijatou dotaci máme na účtě 472. V roce 2014 již budeme hradit vše z našich prostředků (naše spoluúčast).
    V pokynech pro čerpání prostředků je ještě odstavec:" Finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá ročnímu zaúčtování se státním rozpočtem. V případě, že investor zjistí již v průběhu roku, že nebude schopen v plné výši čerpat přidělenou fin. podporu, je povinen postupovat podle § 3 odst. 4 vyhl. MF 560/2006 Sb. ve znění pozd.p." Moc a moc děkuji za odpověď a trpělivost s námi.
    (Jen mimochodem, jste moje poslední naděje. Již jsem obvolala, co jsem mohla a nikdo mi neporadil. Ještě jsem dostala kontakt na p. ing. Kotrbu na min. fin. , ale tomu se již 2 dny nemohu dovolat).}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva SZIF
    05. 02. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování.
    V prosinci jenom podepsaná dohoda o poskytnutí dotace SZIF.
    Do závěrky 12/13 zaúčtováno: 943 999/999 943 a 388/403 901
    u všech účtů č. org.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DSO - dotace od obcí na splátky jistin
    05. 02. 2014

    Zařadili jsme majetek, odepisujeme rovnoměrně 551/081a jelikož se úhrada majetku částečně hradila z dotace FS kterou rozpouštíme 403/672 a z inv. dotací od obcí také rozp. 403/672. Ale také byl majetek hrazen z úvěru a z půjčky, které teď od ledna začínáme splácet a budou hrazeny od obcí(inv. dotace od obcí předpis 348/403 a úhrada 231/348?)Jak budu účtovat přišlé peníze na splátky a nemělo by se to také rozpouštět a jak zaúčtovat? Jde mi hlavně o ten úvěr a půjčku .Předem děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Územní plán a neinvestiční dotace 2009
    04. 02. 2014

    Dostali jsme neinv.dotaci na pořízení úz.plánu už v roce 2009 a příjem dotace byl zaúčtován ještě oproti 217. V říjnu loňského roku jsme teprve územní plán pořídili a nevím, jak mám rozúčtovat dotaci..dodatečně. A ještě jedna otázka. Jak zaúčtuji podíl dotace v odpisech 019? Když do majetku jsme zařadili v 10/2013? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej majetku
    03. 02. 2014

    Obec v roce 2002 a 2003 vybudovala plynovod. V majetku je plynovod v pořizovací ceně cca 4 800 tis Kč. Dále v roce 2003 obec uzavřela s VČP Kupní smlouvu s výhradou na kupní cenu 542 tis Kč.
    Částka 500 tis - záloha uhrazena po podepsání smlouvy. Zbývající část 42 tis Kč uhrazena v roce 2013 po zrušení blokace od MŽP - 10 let nebylo z důvodu přijetí dotace s majetkem manipulovat. Dotace přijata ve výši 1 900 tis Kč. Zbývající část hrazena z prostředků obce. Přijatá záloha 500 tis účtována na účet 955, nyní 455. Přijatá dotace účtována 231/217, dále 211/901 ,218/211, Regulace. Majetek klasicky zařazen 021/042.
    Účtování v roce 2013:
    prodej: 311/642,- 542 tis, dále odúčtování zálohy 455/311 ve výši 452 tis Kč,
    081/021 834 tis - oprávky do současné doby. Od bývalé účetní jsem našla poznámku v roce 2013 účtovat 901/021 v hodnotě 4 800 tis. V té době, se ale majetek neodepisoval. potřebovala bych poradit, zda zbývající část 3 966 tis zaúčtovat 401/021 nebo 553/021, v tom případě by obci vznikla velká ztráta a co s případnou dotací, když nebyla na účtě 403. Zda neodúčtovat dotaci z účtu 401 zápisem 401/408- 1 900, dále 408/403 a nakonec dotaci odepsat zápisem 403/672 1 900,- Snad jsem případ popsala dost srozumitelně. Já jsem se do toho už také dost zamotala. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace SZIF investiční a neinvestiční?
    30. 01. 2014

    V roce 2013 nám byla přislíbena dotace ze SZIF - program POV. Akce realizovaná v roce 2013, dotace bude proplacena v roce 2014 po vyúčtování. Nikde není řečeno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci. Dotace je rozdělena na výdaje rekonstrukce komunikace (kód 956), účtovala jsem jako investici, dále parkové úpravy veřejného prostranství (kód 595), jednalo se o kácení, ořezy stromů a výsadby nových, účtovala jsem jako neinvestici (§3745, p. 5169) a dále na nákup křovinořezu (kód 960), jednalo se o majetek cca 20 tis., účtovala jsem jako drobný DHM - čili neinvestici. Následně jsem k 31. 12. 2013 udělala dohad dotace - rozlišené na investici a neinvestici (388 100 / 403 300 a 672 300). Po přečtení dřívějších dotazů obdobné problematiky se ale teď obávám toho, že mi přijde v roce 2014 rozhodnutí o dotaci - a to investiční. Mám tedy raději vše zaúčtovat na investici (i úpravu VP a křovinořez za 20 tis., nebo můžu nechat rozlišené tak, jak jsem zaúčtovala?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční transfer (účet 403)
    29. 01. 2014

    Prosím o kontrolu účtování: pořízení hasičského automobilu - k 30.9.2013 zařazen do užívání. Smlouva podepsaná květen 2013 na dotaci 100 tis.Kč. Účtováno na podrozvahu 942/999 dotace 100.tis., k 30.9.2013 zařazeno do majetku a účtována dohada na dotaci 100 tis. 388/403 0300 (analytika dle Gordiku pro vstup do přílohy C.1 zvýšení transferů). Přijetí dotace říjen 2013 100 tis. 231/374, odúčtování podrozvahy 999/942, po vypořádání: 348/388 100 tis. a zúčtování zálohy z transferu 374/348 100 tis. - takto mám zaúčtováno. A teď nevím jestli to mám dobře nebo musím ještě zaúčtovat 403 0300/672 nebo jak vlastně dostat tu dotaci do výnosů – ona se mi přeci bude rozpouštět každý čtvrt rok v odpisech 403 0500 (vstup do přílohy C.2 –snížení transferů)/672, ne? Ať čtu ČÚS 709 a 703, tak to stejně nemůžu vymyslet. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace zateplení OÚ
    29. 01. 2014

    Obdrželi jsme dotaci na zateplení budovy OÚ, výměnu oken a novou fasádu. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP byla podepsaná začátkem listopadu. Prosím zkontrolujte účtování, moc děkuji.
    Celé účtování mám označeno ORG.
    při podpisu smlouvy: 942/999 = 1 758 496,5Kč
    ve smlouvě uvedená částka způsobilé výdaje: 1 953 885,-Kč
    85% FS: 1 660 802,25Kč
    5% SFZP: 97 694,25Kč
    10% VEŘ.: 195 388,5Kč

    Obec spolupracovala s jednou společností např.AAA, která faktury za zhotovení díla posílala k proplacení na fond, tato společnost AAA mi přeposlala tabulku faktur, kde jsou vypsány veškeré faktury týkající se zateplení budovy OÚ. Dozvěděla jsem se z té tabulky, že na skoro každé faktuře jsou způsobilé výdaje.
    Zde máte přehled faktur (dle té společnosti, jak žádala o proplacení) a moje účtování:

    1)Faktury s nezpůsobilými výdaji:
    321/042
    231 pol.6121 §6171 / 321

    2)Faktury se způsobilými výdaji: takto jsem opravným dokladem rozepsala SÚ 231 účtování u všech faktur, které byly v tabulce zaslány na proplacení fondu. Jednu z faktur jsem uvedla níže.

    321/042 = 79085,60Kč
    85% D 231 pol.6121 §6171 UZ:15835 N 54 Z 5 = 67 222,76Kč
    5% D 231 pol.6121 §6171 UZ:90877 N 54 Z 1 = 3 954,28Kč
    10% D 231 pol.6121 §6171 UZ: 0 N 54 Z 1 = 7 908,56Kč
    MD 321 = 79085,60Kč

    3)Faktury jen z části způsobilé výdaje: také jsem uvedla jednu z faktur.

    321/042 = 1 139 056,91Kč
    85% D 231 pol.6121 §6171 UZ:15835 N 54 Z 5 = 108 396,17Kč
    5% D 231 pol.6121 §6171 UZ:90877 N 54 Z 1 = 6 376,25Kč
    10% D 231 pol.6121 §6171 UZ: 0 N 54 Z 1 = 12 752,49Kč
    Nezpůsob. výdaje D 231 pol.6121 § 6171 (bez ÚZ a bez N, Z) = 1 011 532,-Kč
    MD 321 = 1 139 056,91Kč


    Víte, já jsem nevěděla, že na skoro každou fakturu se žádalo, když jsme obdrželi faktury, tak jsem vybrala jen ty s nejvyššími částkami a zaúčtovala 85% a 5% ve výše přijaté dotace a u zbytku jsem nic neuváděla. Takže jsem to teď všechno opravila, přesně podle výše uvedeného účtování.

    4)Účtování dotace – jak k 31.12.2013? prosím uveďte i částky, moc děkuji.

    Obdrželi jsme zálohu dotace ve výši:
    MD 231 pol.4216 ÚZ15835 N 54 Z 5 = 1 538 410,41Kč
    MD 231 pol.4213 ÚZ90877 N 54 Z 1 = 90 494,73Kč
    D 374 = 1 628 905,14Kč
    odúčtováno z podrozvahy 999/942 = 1 628 905,14Kč

    5) Vzniklý problém, úplně nahoře jsem uvedla celkem způsobilé výdaje, které jsou uvedeny ve smlouvě, jenže se ponížily, prý nebyla vyčerpána rezerva na vícepráce.

    Předpokládané způsob.výdaje dle smlouvy = 1 953 885,-Kč
    Skutečné celkem způsobilé výdaje = 1 933 652,46Kč

    Celkem jsme měli obdržet dotaci = 1 758 496,5Kč
    Ale po snížení způsob.výdajů = 1 740 287,21Kč

    Na zálohách jak jsem uvedla v bodu 4) jsme přijali 11/2013 zálohu dotaci ve výši = 1 628 905,14Kč
    Zbytek dotace má být vyplaceno 2/2014 ve výši = 111 382,07Kč

    Takže mi teď na podrozvaze zbývá = 111 382,07Kč a rozdíl: 18 209,29Kč (to je rozdíl mezi předpoklad. způsob. výdaji dle smlouvy a skutečnými způsob.výdaji) Co s tím? Kam to mám zaúčtovat?

    6) a veškeré náklady jsem zařadila do majetku jako TZ 021/042 a v kartě majetku budova OÚ jsme navýšila částku o celkové výdaje a co teď s odpisy? mám je nějak upravovat?

    Doufám, že je to srozumitelný a předem děkuji za Vaše cenné rady :-)}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava účtu 672
    29. 01. 2014

    Dobrý den, omylem jsem vloni ke konci roku zaúčtovala dohadnou položku k dotaci na lesní techniku 388/672, ale mělo být na 388/403.
    Příjem dotace jsem účtovala letos takto: 231 NZ a org. pol. 4216 a 4213 + UZ dle skutečné výše dotace/374. Dále 374/388 dle loňské dohady 92 000, ale jelikož jsme dostali méně jen 88818,-, tak jsem zaúčtovala 374/672 - 3182,- Kč. Teď jsem zjistila, že jsem špatně zaúčtovala a nemohu dělat odpis dotace. Jak mám chybu napravit, odúčtovat z 672 a naúčtovat na 403? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Zálohy na dotace - krátkodobé, dlouhodobé
    28. 01. 2014

    Jedná se mi o účet 374 nebo 472. Od kdy se počítá lhůta, zda zařadit na 374 nebo 472? Fyzicky od přijetí na účet a do ZVA, nebo od podpisu smlouvy?
    A když je krátkodobá na 374, tak následuje ZVA /většinou za 1 rok/, údajně se má pozdržet na tomto účtu ještě další rok a půl. A potom odúčtovat zálohu. Přechází tedy z 374 na 472? Nebo se má ponechat stále na 374?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpouštění transferu
    27. 01. 2014

    Mám dotaz k rozpouštění transferů. V roce 2010 jsme zaúčtovali transfery na investice pořízené před rokem 2010 přes účty
    MD 401/ D 403. Rozpouštíme MD 403 / D 401. Je to v pořádku, nebo máme rozpouštět MD 403/ D 672.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer z EU - dohada čistící vůz
    27. 01. 2014

    V měsíci prosinci 2013 jsme koupili čistící vůz, na který nám byla přislíben transfer z EU. Kvůli administrativním chybám ve smlouvách však do dnešního dne nemáme rozhodnutí o výši transferu. Uvažuje se o dvou částkách buď 600 tis. Kč nebo 1250 tis. Kč. Potřebujeme majetek zavést do evidence k 31.12.2013 a já nevím, v jaké částce zavést transfer - zda je lepší v té nižší částce nebo v té vyšší částce, když do uzávěrky nebudu jeho výši znát. Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení neodepsaného majetku vč. transferu
    27. 01. 2014

    K 30.4. jsme vyřadili prodaný plynovod v pořizovací ceně 10 mil. zápisem D 021 X MD 081. Dále musím zaúčtovat za období 1-4. odpisy zápisem MD 551 odpisy a 081 D. Dále rozpuštění transféru za 1.-4.na MD 403 a D 672. Dále už si nejsem jistá - MD 553 v zůstatkové hodnotě proti 081 ? A co zbytek celé dotace opět 403 MD a D 672?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava účtu 403
    26. 01. 2014

    Při inventarizaci účtu 403 mám rozdíl cca 47 tis. Všechny transfery mi sedí, kromě transferu na územní plán, který z minulých inventur byl ve výši cca 67 tis. Na evidenční kartě majetku však je pořízen transfer na tento majetek ve výši 20 tis. Nejsem schopna dohledat, proč se vycházelo z částky 67 tis. Lze tuto situaci napravit pomocí účtu 408?? Lze vůbec účet 403 opravit?? Jakým způsobem by mělo vypadat zaúčtování?? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohad k dotaci
    26. 01. 2014

    Dobrý den, mám dotaz ohledně dohadu k přislíbené dotaci. Obec staví vodovod, kanalizaci a ČOV a má přislíbenou dotaci ze SZIF ve výši 90 % (25% národní zdroje, 75% evropské zdroje). V roce 2013 vznikly obci výdaje na tuto investiční akci ve výši 24.950.383 Kč (tuto částku tvoří pouze faktury za stavební práce - výdaje ze smlouvy o dílo). Obci v roce 2013 vznikly další výdaje - např. za fci koordinátora BOZP, tech. dozora, zakreslení přípojek...výdaje ve výši 570 650 Kč.
    Žádost o proplacení poloviny dotace obec na SZIF podala až v roce 2014. Můj dotaz zní, musím k 31.12.2013 dělat dohad k přislíbené dotaci? V případě, že ano, zaúčtuji na 388/403? A částku vypočítám 90% z uvedené částky pouze výdajů za stavební práce, tedy z částky 24.950.383 Kč? Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu