Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dobrý den,
na základě "Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku" jsme obdrželi investiční dotaci (účet 403) týkající se přeshraniční spolupráce.Ve smlouvě je uvedeno "Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím FP z prostriedkov pre: Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, spoulufinancovaný fondom : Európsky fond regionálního rozvoja." Jako poskytovatel je ve smlouvě uvedené " Ministerstvo Podohospodárstva a rozvoja vidieka SR" Při odeslání výkazů PAP jsme uvedli jako partnera transakce IČ Ministerstva podohospodarstva SR - kontrola nám vytkla IČ jako nepřípustnou hodnotu- hodnotu mimo číselník. Při druhém pokusu jsme uvedli jako partnera transakce hodnotu nuly+702 (SR) a opět výkaz PAP XII neprošel. Jaký je správný partner transakce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V našem městě byla postavena nová ČOV z prostředků EU, SR, půjčky SFŽP, vlastních zdrojů atd. Rovněž jsme na výstavbu obdrželi dotaci z kraje, která má být na financování vlastních zdrojů.
V měsíci únoru budeme zařazovat ČOV do majetku včetně jednotlivých dotačních titulů. Vyúčtování na SFŽP má termín 31.7.2014. Smluvně jsme měli dostat až 61. mil - nicméně od fondu jsme obdrželi jen 54. mil. . Po jednání s krajem vyplynulo, že je možné, že nám bude po vyúčtování snížena i dotace kraje ( s ohledem na uznatelné veřejné výdaje které se snížily ). Odpisy majetku účtujeme čtvrtletně. V případě, že se výše dotace změní na konci roku 2014( to předkládáme vyúčtování kraji), jak s odpisy? Jaká výše krajské dotace by se měla zaúčtovat na majetkové kartě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v loňském roce jsme získali dotaci v září na opravu Wc celá akce stála 1.263271,- a byla do konce roku hotová. Dotace 600 tis. z toho 113064,- investiční na nové topení na WC, které stálo 246 603,-. Já to účtovala jako opravu částku 1.016668,- a částku 246603,- na 042/231 pol.6121 a po kontrole 021/042. Prosím poraďte mi jak jsem to správně měla zaúčtovat, aby se mi dotace odepisovala správně já to celé přiřadila k budově KD a zaškrtla v majetku dotaci 113064,-.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je náš postup správný? :
1. předpis dotace dle Rozhodnutí na podrozvahu (září 2013)
2. TZ budovy (zateplení) přes 042 = faktury
3. žádost o platbu (za proinvestované faktury zaplacené do 30.10.) = předpis dotace do rozvahy a zároveň odúčtování z podrozvahy (říjen)
4. pokračování v TZ - další faktury přes 042 (až do ledna 2014)
5. avízo o platbě = úprava předpisu z bodu 3. (prosinec)
6. přijetí platby (prosinec 2013)
7. kolaudace = zavedení TZ do majetku na 021 (leden 2014)
8. žádost o platbu (za proinvestované faktury zaplacené od 1.11.2013 do 31.1.2014) = předpis dotace do rozvahy a zároveň odúčtování zbytku z podrozvahy (únor 2014)
9. předání TZ příspěvkové organizaci, která má budovu ve správě (únor 2014)
Od kdy máme rozpouštět dotaci?
Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2013 jsme zavedli do majetku technické zhodnocení budovy (zateplení kulturního domu) a máme zaregistrovanou žádost o dotaci. Mám zaúčtovat v roce 2013 na účet 403 transfer pokud ještě nemáme rozhodnutí o poskytnutí dotace? Pokud ano mám účtovat 388/403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme realizovali a zkolaudovali nový " Víceúčelový objekt" v naší obci. Objekt vznikl nástavbou nad již stávající obchod a zároveň přístavbou vedle stojícího domu. Takže vznikl spojením dvou původních objektů. Tento nový " Víceúčelový objekt" převzal i stejné číslo popisné, které již měla jedna z původních budov. Obracím se na vás s jednou prosbou, jakým způsobem mám mít vedený tento " Víceúčelový objekt" v majetku. Do dnešního dne mám vedený 3 objekty - obchod v hodnotě 540.000,-Kč, původní budovu s čp.4 v hodnotě 409.514,-Kč a víceúčelový objekt ve výši 9.959.425,-Kč. Při auditu, my bylo doporučeno ať se s Vámi zkusím ještě poradit, víc hlav víc ví. Pan auditor navrhoval jednu z možností vést novou budovu jako technické zhodnocení v té výši 9.959.425,-Kč a i zvlášť jako technické zhodnocení odpisovat. Podle mě, a je to i názor zastupitelstva obce, by bylo pro nás lepší vést toto vše pod jedním objektem ,v celkové výši 10.908.939,-Kč. Protože vlastně obchod ani dům vedle jako takový již neexistuje a jsou již součástí nového objektu. Všechny objekty mám vedené na účtu 021 a odepisujeme je.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku vedeno od r. 2005 hasičské auto pořizovací(účetní) cena 499.800,-, transfer 400.000,-. Ú.zůstatk.: 309.870,-, transf.zůstat. 247.995,20 Kč.
Toto auto se prodalo na základě kupní smlouvy za 475.000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela investiční dotaci z MŽP - třídíme odpad.
Z dotace bylo zakoupeno mimo stroje i 25 ks kontejnerů , jeden v hodnotě 6 500,-- Kč. Je možné, abychom nepřišli o dotaci, zaúčtovat kontejnery jako soubor movitých věcí - účet 022. Dotaci zaúčtujeme na účet 403. Víme, že se jedná o DDHM, ale dotace je investiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně finančního vypořádání dotace (kdy odúčtovat z účtu 472)? V roce 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV od MZe. V rozhodnutí je uvedeno: "realizace akce stanovená poskytovatelem - 30.6.2014, předložení dokumentace k záv. vyhodnocení akce - 31.12.2015". Do 31.12.2013 jsme vyčerpali celou dotaci. Poslali jsme tabulky fin. vypořádání za r. 2013. Přijatou dotaci máme na účtě 472. V roce 2014 již budeme hradit vše z našich prostředků (naše spoluúčast).
V pokynech pro čerpání prostředků je ještě odstavec:" Finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá ročnímu zaúčtování se státním rozpočtem. V případě, že investor zjistí již v průběhu roku, že nebude schopen v plné výši čerpat přidělenou fin. podporu, je povinen postupovat podle § 3 odst. 4 vyhl. MF 560/2006 Sb. ve znění pozd.p." Moc a moc děkuji za odpověď a trpělivost s námi.
(Jen mimochodem, jste moje poslední naděje. Již jsem obvolala, co jsem mohla a nikdo mi neporadil. Ještě jsem dostala kontakt na p. ing. Kotrbu na min. fin. , ale tomu se již 2 dny nemohu dovolat).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařadili jsme majetek, odepisujeme rovnoměrně 551/081a jelikož se úhrada majetku částečně hradila z dotace FS kterou rozpouštíme 403/672 a z inv. dotací od obcí také rozp. 403/672. Ale také byl majetek hrazen z úvěru a z půjčky, které teď od ledna začínáme splácet a budou hrazeny od obcí(inv. dotace od obcí předpis 348/403 a úhrada 231/348?)Jak budu účtovat přišlé peníze na splátky a nemělo by se to také rozpouštět a jak zaúčtovat? Jde mi hlavně o ten úvěr a půjčku .Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování.
V prosinci jenom podepsaná dohoda o poskytnutí dotace SZIF.
Do závěrky 12/13 zaúčtováno: 943 999/999 943 a 388/403 901
u všech účtů č. org.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme neinv.dotaci na pořízení úz.plánu už v roce 2009 a příjem dotace byl zaúčtován ještě oproti 217. V říjnu loňského roku jsme teprve územní plán pořídili a nevím, jak mám rozúčtovat dotaci..dodatečně. A ještě jedna otázka. Jak zaúčtuji podíl dotace v odpisech 019? Když do majetku jsme zařadili v 10/2013?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2002 a 2003 vybudovala plynovod. V majetku je plynovod v pořizovací ceně cca 4 800 tis Kč. Dále v roce 2003 obec uzavřela s VČP Kupní smlouvu s výhradou na kupní cenu 542 tis Kč.
Částka 500 tis - záloha uhrazena po podepsání smlouvy. Zbývající část 42 tis Kč uhrazena v roce 2013 po zrušení blokace od MŽP - 10 let nebylo z důvodu přijetí dotace s majetkem manipulovat. Dotace přijata ve výši 1 900 tis Kč. Zbývající část hrazena z prostředků obce. Přijatá záloha 500 tis účtována na účet 955, nyní 455. Přijatá dotace účtována 231/217, dále 211/901 ,218/211, Regulace. Majetek klasicky zařazen 021/042.
Účtování v roce 2013:
prodej: 311/642,- 542 tis, dále odúčtování zálohy 455/311 ve výši 452 tis Kč,
081/021 834 tis - oprávky do současné doby. Od bývalé účetní jsem našla poznámku v roce 2013 účtovat 901/021 v hodnotě 4 800 tis. V té době, se ale majetek neodepisoval. potřebovala bych poradit, zda zbývající část 3 966 tis zaúčtovat 401/021 nebo 553/021, v tom případě by obci vznikla velká ztráta a co s případnou dotací, když nebyla na účtě 403. Zda neodúčtovat dotaci z účtu 401 zápisem 401/408- 1 900, dále 408/403 a nakonec dotaci odepsat zápisem 403/672 1 900,- Snad jsem případ popsala dost srozumitelně. Já jsem se do toho už také dost zamotala. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 nám byla přislíbena dotace ze SZIF - program POV. Akce realizovaná v roce 2013, dotace bude proplacena v roce 2014 po vyúčtování. Nikde není řečeno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci. Dotace je rozdělena na výdaje rekonstrukce komunikace (kód 956), účtovala jsem jako investici, dále parkové úpravy veřejného prostranství (kód 595), jednalo se o kácení, ořezy stromů a výsadby nových, účtovala jsem jako neinvestici (§3745, p. 5169) a dále na nákup křovinořezu (kód 960), jednalo se o majetek cca 20 tis., účtovala jsem jako drobný DHM - čili neinvestici. Následně jsem k 31. 12. 2013 udělala dohad dotace - rozlišené na investici a neinvestici (388 100 / 403 300 a 672 300). Po přečtení dřívějších dotazů obdobné problematiky se ale teď obávám toho, že mi přijde v roce 2014 rozhodnutí o dotaci - a to investiční. Mám tedy raději vše zaúčtovat na investici (i úpravu VP a křovinořez za 20 tis., nebo můžu nechat rozlišené tak, jak jsem zaúčtovala?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, omylem jsem vloni ke konci roku zaúčtovala dohadnou položku k dotaci na lesní techniku 388/672, ale mělo být na 388/403.
Příjem dotace jsem účtovala letos takto: 231 NZ a org. pol. 4216 a 4213 + UZ dle skutečné výše dotace/374. Dále 374/388 dle loňské dohady 92 000, ale jelikož jsme dostali méně jen 88818,-, tak jsem zaúčtovala 374/672 - 3182,- Kč. Teď jsem zjistila, že jsem špatně zaúčtovala a nemohu dělat odpis dotace. Jak mám chybu napravit, odúčtovat z 672 a naúčtovat na 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková