Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Dotace zateplení OÚ
    29. 01. 2014

    Obdrželi jsme dotaci na zateplení budovy OÚ, výměnu oken a novou fasádu. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP byla podepsaná začátkem listopadu. Prosím zkontrolujte účtování, moc děkuji.
    Celé účtování mám označeno ORG.
    při podpisu smlouvy: 942/999 = 1 758 496,5Kč
    ve smlouvě uvedená částka způsobilé výdaje: 1 953 885,-Kč
    85% FS: 1 660 802,25Kč
    5% SFZP: 97 694,25Kč
    10% VEŘ.: 195 388,5Kč

    Obec spolupracovala s jednou společností např.AAA, která faktury za zhotovení díla posílala k proplacení na fond, tato společnost AAA mi přeposlala tabulku faktur, kde jsou vypsány veškeré faktury týkající se zateplení budovy OÚ. Dozvěděla jsem se z té tabulky, že na skoro každé faktuře jsou způsobilé výdaje.
    Zde máte přehled faktur (dle té společnosti, jak žádala o proplacení) a moje účtování:

    1)Faktury s nezpůsobilými výdaji:
    321/042
    231 pol.6121 §6171 / 321

    2)Faktury se způsobilými výdaji: takto jsem opravným dokladem rozepsala SÚ 231 účtování u všech faktur, které byly v tabulce zaslány na proplacení fondu. Jednu z faktur jsem uvedla níže.

    321/042 = 79085,60Kč
    85% D 231 pol.6121 §6171 UZ:15835 N 54 Z 5 = 67 222,76Kč
    5% D 231 pol.6121 §6171 UZ:90877 N 54 Z 1 = 3 954,28Kč
    10% D 231 pol.6121 §6171 UZ: 0 N 54 Z 1 = 7 908,56Kč
    MD 321 = 79085,60Kč

    3)Faktury jen z části způsobilé výdaje: také jsem uvedla jednu z faktur.

    321/042 = 1 139 056,91Kč
    85% D 231 pol.6121 §6171 UZ:15835 N 54 Z 5 = 108 396,17Kč
    5% D 231 pol.6121 §6171 UZ:90877 N 54 Z 1 = 6 376,25Kč
    10% D 231 pol.6121 §6171 UZ: 0 N 54 Z 1 = 12 752,49Kč
    Nezpůsob. výdaje D 231 pol.6121 § 6171 (bez ÚZ a bez N, Z) = 1 011 532,-Kč
    MD 321 = 1 139 056,91Kč


    Víte, já jsem nevěděla, že na skoro každou fakturu se žádalo, když jsme obdrželi faktury, tak jsem vybrala jen ty s nejvyššími částkami a zaúčtovala 85% a 5% ve výše přijaté dotace a u zbytku jsem nic neuváděla. Takže jsem to teď všechno opravila, přesně podle výše uvedeného účtování.

    4)Účtování dotace – jak k 31.12.2013? prosím uveďte i částky, moc děkuji.

    Obdrželi jsme zálohu dotace ve výši:
    MD 231 pol.4216 ÚZ15835 N 54 Z 5 = 1 538 410,41Kč
    MD 231 pol.4213 ÚZ90877 N 54 Z 1 = 90 494,73Kč
    D 374 = 1 628 905,14Kč
    odúčtováno z podrozvahy 999/942 = 1 628 905,14Kč

    5) Vzniklý problém, úplně nahoře jsem uvedla celkem způsobilé výdaje, které jsou uvedeny ve smlouvě, jenže se ponížily, prý nebyla vyčerpána rezerva na vícepráce.

    Předpokládané způsob.výdaje dle smlouvy = 1 953 885,-Kč
    Skutečné celkem způsobilé výdaje = 1 933 652,46Kč

    Celkem jsme měli obdržet dotaci = 1 758 496,5Kč
    Ale po snížení způsob.výdajů = 1 740 287,21Kč

    Na zálohách jak jsem uvedla v bodu 4) jsme přijali 11/2013 zálohu dotaci ve výši = 1 628 905,14Kč
    Zbytek dotace má být vyplaceno 2/2014 ve výši = 111 382,07Kč

    Takže mi teď na podrozvaze zbývá = 111 382,07Kč a rozdíl: 18 209,29Kč (to je rozdíl mezi předpoklad. způsob. výdaji dle smlouvy a skutečnými způsob.výdaji) Co s tím? Kam to mám zaúčtovat?

    6) a veškeré náklady jsem zařadila do majetku jako TZ 021/042 a v kartě majetku budova OÚ jsme navýšila částku o celkové výdaje a co teď s odpisy? mám je nějak upravovat?

    Doufám, že je to srozumitelný a předem děkuji za Vaše cenné rady :-)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční transfer (účet 403)
    29. 01. 2014

    Prosím o kontrolu účtování: pořízení hasičského automobilu - k 30.9.2013 zařazen do užívání. Smlouva podepsaná květen 2013 na dotaci 100 tis.Kč. Účtováno na podrozvahu 942/999 dotace 100.tis., k 30.9.2013 zařazeno do majetku a účtována dohada na dotaci 100 tis. 388/403 0300 (analytika dle Gordiku pro vstup do přílohy C.1 zvýšení transferů). Přijetí dotace říjen 2013 100 tis. 231/374, odúčtování podrozvahy 999/942, po vypořádání: 348/388 100 tis. a zúčtování zálohy z transferu 374/348 100 tis. - takto mám zaúčtováno. A teď nevím jestli to mám dobře nebo musím ještě zaúčtovat 403 0300/672 nebo jak vlastně dostat tu dotaci do výnosů – ona se mi přeci bude rozpouštět každý čtvrt rok v odpisech 403 0500 (vstup do přílohy C.2 –snížení transferů)/672, ne? Ať čtu ČÚS 709 a 703, tak to stejně nemůžu vymyslet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Zálohy na dotace - krátkodobé, dlouhodobé
    28. 01. 2014

    Jedná se mi o účet 374 nebo 472. Od kdy se počítá lhůta, zda zařadit na 374 nebo 472? Fyzicky od přijetí na účet a do ZVA, nebo od podpisu smlouvy?
    A když je krátkodobá na 374, tak následuje ZVA /většinou za 1 rok/, údajně se má pozdržet na tomto účtu ještě další rok a půl. A potom odúčtovat zálohu. Přechází tedy z 374 na 472? Nebo se má ponechat stále na 374?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpouštění transferu
    27. 01. 2014

    Mám dotaz k rozpouštění transferů. V roce 2010 jsme zaúčtovali transfery na investice pořízené před rokem 2010 přes účty
    MD 401/ D 403. Rozpouštíme MD 403 / D 401. Je to v pořádku, nebo máme rozpouštět MD 403/ D 672.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer z EU - dohada čistící vůz
    27. 01. 2014

    V měsíci prosinci 2013 jsme koupili čistící vůz, na který nám byla přislíben transfer z EU. Kvůli administrativním chybám ve smlouvách však do dnešního dne nemáme rozhodnutí o výši transferu. Uvažuje se o dvou částkách buď 600 tis. Kč nebo 1250 tis. Kč. Potřebujeme majetek zavést do evidence k 31.12.2013 a já nevím, v jaké částce zavést transfer - zda je lepší v té nižší částce nebo v té vyšší částce, když do uzávěrky nebudu jeho výši znát. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení neodepsaného majetku vč. transferu
    27. 01. 2014

    K 30.4. jsme vyřadili prodaný plynovod v pořizovací ceně 10 mil. zápisem D 021 X MD 081. Dále musím zaúčtovat za období 1-4. odpisy zápisem MD 551 odpisy a 081 D. Dále rozpuštění transféru za 1.-4.na MD 403 a D 672. Dále už si nejsem jistá - MD 553 v zůstatkové hodnotě proti 081 ? A co zbytek celé dotace opět 403 MD a D 672?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava účtu 403
    26. 01. 2014

    Při inventarizaci účtu 403 mám rozdíl cca 47 tis. Všechny transfery mi sedí, kromě transferu na územní plán, který z minulých inventur byl ve výši cca 67 tis. Na evidenční kartě majetku však je pořízen transfer na tento majetek ve výši 20 tis. Nejsem schopna dohledat, proč se vycházelo z částky 67 tis. Lze tuto situaci napravit pomocí účtu 408?? Lze vůbec účet 403 opravit?? Jakým způsobem by mělo vypadat zaúčtování?? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohad k dotaci
    26. 01. 2014

    Dobrý den, mám dotaz ohledně dohadu k přislíbené dotaci. Obec staví vodovod, kanalizaci a ČOV a má přislíbenou dotaci ze SZIF ve výši 90 % (25% národní zdroje, 75% evropské zdroje). V roce 2013 vznikly obci výdaje na tuto investiční akci ve výši 24.950.383 Kč (tuto částku tvoří pouze faktury za stavební práce - výdaje ze smlouvy o dílo). Obci v roce 2013 vznikly další výdaje - např. za fci koordinátora BOZP, tech. dozora, zakreslení přípojek...výdaje ve výši 570 650 Kč.
    Žádost o proplacení poloviny dotace obec na SZIF podala až v roce 2014. Můj dotaz zní, musím k 31.12.2013 dělat dohad k přislíbené dotaci? V případě, že ano, zaúčtuji na 388/403? A částku vypočítám 90% z uvedené částky pouze výdajů za stavební práce, tedy z částky 24.950.383 Kč? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování v DSO
    24. 01. 2014

    DSO dostává od jednotlivých obcí investiční příspěvky na akci, která je částečně hrazena i s dotace SFŽP. Budou příspěvky od obcí účtovány jako transfér na účet 403 nebo do výnosů na 672. Pokud na 403 budou se i tyto částky rozpouštět jako dotace (odpisy). Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na vybavení JSDH
    24. 01. 2014

    Na konci roku jsme obdrželi neinvestiční dotaci od kraje na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky ve výši 66.000,- Kč. Obec zakoupila zásahové obleky a obuv a další drobný materiál. Obleky a obuv byly účtovány na položku 5137 (výše pořizovací ceny byla cca 6.000,- Kč a starosta společně s velitelem požadovali zařazení do majetku obce), materiál byl účtován na položku 5139. Při vypořádání mám dotaci zaúčtovat na 403, když z ní byl pořízen dlouhodobý majetek, nebo na 672, případně rozúčtovat na oba účty podle pořízených prostředků? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek nadace
    24. 01. 2014

    Prosím o zodpovězení dotazu, jak zaúčtovat příspěvek nadace (nestátní). Už v roce 2012 jsme obdrželi a vyčerpali první splátku příspěvku nadace a v roce 2013 další. Třetí splátku jsme zatím předfinancovali z vlastních prostředků (obdržíme ji až po závěrečném schválení projektu). V roce 2012 byly prostředky použity na neinvestiční účely, v roce 2013 na investiční účely (včetně předfinancované splátky příspěvku). Celý příspěvek podléhá závěrečnému schválení, které proběhne až v roce 2014, až poté odbdržíme poslední splátku. Jak máme účtovat k 31.12.2013? Přijaté splátky máme na účtu 472 (máme je přeúčtovat na účet 374?). Dosud nepřijatá splátka příspěvku 942(nebo 943?)/999, vyčerpané prostředky na investiční účely (majetek již zařazen do užívání) vč. dosud nepřijaté splátky 388/403. Děkuji za zodpovězení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! DSO 403 - předání obci - pak 403 sama sobě?
    24. 01. 2014

    Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
    podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
    Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
    Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
    a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zásoby z dotace
    23. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu účtování:
    DSO má dotaci od ROP Stř. Čechy v rámci této dotace jsme pořídili
    propagač.materiály c elkem za 467 tis. Kč /brožura, letáky, mapy/, tyto
    materiály se budou rozdávat na veletrzích.
    Účtovala jsem jako nákup materiálu 501/321,231 2143 5139/321
    a k 31.12.13 jsem udělala aktivaci zásob /příjem-výdej/ 112/501. Evidenci vedu v knize zásob. Je to takto dostačující? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403 a příloha
    23. 01. 2014

    Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
    Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
    Děkuji Koutná

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpuštění transferu
    23. 01. 2014

    Dobrý den prosím o pomoc s následujícím problémem. V roce 2011 dostala obec transfer , který nebyl rozpouštěn 403/672. Prosím o radu jak toto opravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu