Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně zařazení majetku a účtování dotace. Vybudovali jsme v obci víceúčelové sportoviště v pořizovací ceně 4 mil. Kč a zařazeno bylo do majetku už k 31.10.2013 042/021. Nyní jsem se dozvěděla, že obec bude žádat o dotaci na toho sportoviště ve výši 527 tis. Kč. Nevíme zda tuto dotaci dostaneme či ne a v jaké výši. Odpisy dělám čtvrtletně, tudíž bych musela na kartu majetku doplnit výši dotace, aby se začala rozpouštět v odpisech za IV.Q. Nevím jestli na kartu majetku zavést výši dotace v předpokládané výši 527 tis. a zaúčtovat v této výši dohadu k této ještě nevyřízené dotaci 388/403. V okamžiku přijetí dotace, která by měla být buď stejná nebo nižší než dohada, zaúčtuji 346/388 a -403 tak, abych odúčtovala výši dotace a dorovnala snížila účet 403 na skutečnou částku dotace. K tomu zaúčtuji ještě 403/672 ve skučné výši dotace? A s kartou majetku již nic dělat nebudu, zůstane tak jak bude zaúčtovaná dohada. Co by nastalo v případě, že bychom žádnou dotaci nakonec neobdrželi? Ještě bych měla jeden dotaz odhedně neidentifikované platby, která mi přišla na účet. Jak zaúčtovat příjem platby a co s touto platbou ke konci roku, pokud se nenajde "plátce". Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji jen krásné dny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám otázku:
V roce 2012 jsme začali zateplovat budovu ZŠ. Na konci roku jsem dala na 388/403 dotaci, kterou jsme dostali v r.2012 i kterou čekáme v r. 2013 (na tu už byla na 042 faktura, jen nebyla zaplacená). V roce 2013 pokračovaly práce, přišla faktura, přišly dotace - dám je opět na 388/403.
TZ se nebude dávat do majetku do konce r. 2013. V roce 2014 budou práce pokračovat, bude další faktura a poslední část dotace. A teď nevím kudy kam. Prosím Vás: dává se ke konci roku na dohadu i dotace, kterou čekáme v roce 2014, i když nemáme ani fakturu a nejsou provedené ani práce?
V odpovědích píšete,že při zařazení stavby děláme dohadu, když není zařazeno ke konci roku, tak také dohadu, ale v mém případě nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych s Vámi zkonzultovala účtování. V roce 2011 jsme poskytli Mikroregionu investiční transfer na pořízení varovného systému při povodních – paragraf 5273 položka 6349. V roce 2012 proběhlo finanční vypořádání, kde nám byla část vrácena – paragraf 5273 položka 2226. Majetek, který pořídil Mikroregion z transferu 3.233 tis., zůstává v majetku Mikroregionu a náš bude až po pěti letech. Mikroregion nám zaslal informativní kartu majetku varovného systému, kde je uvedena PC, dotace ze SFŽP, odpisový plán,…. Tento majetek evidujeme na doporučení KÚ na účtu 903 (ostatní majetek), protože se jedná o majetek, který bude v budoucnu náš. V roce 2012 máme k tomuto varovnému systému zaúčtovanou došlou fakturu na 042 – elektromontážní práce - uložení vedení pro kamerový systém, přepojení el.rozvodu a rozvaděčů veř.osvětlení pro kamerový systém v celkové hodnotě 115 tisíc. Původní mé rozhodnutí bylo čekat pět let až dojde k převodu varovného systému od Mikroregionu, sečíst obě částky a odepisovat. Dnes si myslím, že elektromontážní práce měli být již v roce 2012 zařazeny do majetku a odepisovat samostatně. Po převodu varovného systému z Mikroregionu se bude pokračovat jak v započatém odepisování, tak v rozpouštění dotace. Na účtu 042 mám k 31.12.2013 115 tis. a nevím, zda je to správné. Děkuji Vám za odpověď a také za návrh nápravy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazuji do majetku kanalizaci a ČOV 021/ 042. Majetek mám rozdělený na potrubí - dle jednotlivých stok , technologie, oplocení, stavbu ČOV... Dotace jsme dostali z EU, SFŽP, a kraje.Celkovou cenu za investici a dotace rozpočítám poměrem k jednotlivým evid. číslům. Jak uvedu na karty matku dotace?
Na jednotlivé karty majetku se u jednotlivých evidenčních čísel uvede poměrná část dotace jednou sumou =součet dotace z EU+SFŽP+kraj - dotace uvedena jednou sumou, nebo u každého ev.čísla z každé dotace poměrná část samostatně tj. tři částky 1x část dotace z EU, 1x část dotace ze SFŽP a 1x část dotace z kraje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme podepsanou dohodu o poskytnutí dotace na vybudování dětského hřiště z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF,celkové výdaje projektu činí 399 300,- Kč, celková výše dotace má činit 297 000,-- Kč. Termín pro předložení žádosti o proplacení výdajů je 31.8.2014. Hřiště již bylo vybudováno, veškeré výdaje spojené s IA byly uhrazeny a nyní byly proplacené faktury zaslány ke kontrole - až na základě prokázaných způsobilých výdajů obdržíme dotaci v plné výši. Měli bychom způsobilé výdaje vynaložené v roce 2013 (uvedené v dohodě -dosud nezkontrolované) označit nástrojem a zdrojem, popř. i ÚZ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostali jsme od SO majetek v PC 54.660,80 022
částečně odepsaný 082 27.330,40. A já nevím jak zaúčtovat a zavést do karty majetku, aby se neodepisoval znova od začátku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat příspěvek DSO.
Vkládám informace o vyúčtování ze smlouvy.Nevím zda vyúčtovávat každý rok nebo zda ponechat na 471 až do ukončení projektu (rok 2024). Přikláněla bych se spíše ke druhé možnosti.
Příspěvky jsou na jednotlivé projekty každoročně poskytovány zálohově. Sdružení je povinno vyúčtovat jednotlivé příspěvky poskytnuté dle tohoto Dodatku č. 1 za předcházející kalendářní rok vždy do 31.03. následujícího roku; v této lhůtě je Sdružení povinno informovat obce o výši případného přeplatku. Případný přeplatek za jednotlivé příspěvky bude započten k plnění' uvedenému v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 na běžný kalendářní rok. Pokud bude projekt ukončen a v posledním roce projektu vznikne přeplatek, bude tento přeplatek Sdružením navrácen obcím nejpozději do 31.12. následujícího roku po ukončení projektu.
V případě vzniku ztráty na jednotlivém projektu (náklady na projekt v daném roce převýší hodnotu příspěvků přijatých na projekt vdaném roce), bude výše této ztráty sdělena obci v rámci vyúčtování projektu za předchozí rok a předepsána k úhradě obci v běžném kalendářním roce. Úhrada ztráty z projektu příslušnými členskými obcemi bude schválena valnou hromadou Sdružení a zastupitelstvem dané obce. Výše ztráty připadající na obec na jednotlivý projekt za daný rok nesmí přesáhnout hodnotu 10 % příspěvku poskytnutého na projekt v roce, ve kterém ztráta vznikla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak si opravit zaúčtování rozpuštěné dotace. Při kontrole účtu 403 jsem zjistila, že v roce 2011 jsem nesprávně zaúčtovala rozpuštění dotace (zaúčtovala jsem omylem celkovou částku oprávek ve výši cca 18.mil takto 403/401). V roce 2012 jsem rozpuštění dotace zapomněla zaúčtovat. Jak mám tento problém správně opravit? Předpokládám, že si musím zjistit, jaká měla být správná výše rozpuštěné dotace do roku 2011 a tu opravným dokladem zaúčtovat 403/401 ( s tím, že nesprávnou výši odúčtuji s opačným znaménkem). A pak bych si měla zjistit jaká byla výše rozpuštěné dotace v roce 2012 a 2013, ale to nevím, jestli můžu zaúčtovat 403/672, když se jedná ještě o rok 2012. Pak musím asi všechno okomentovat v příloze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
20. prosince 2013 nám byla na BÚ připsána částka 10 000 Kč jako dar pro SDH na doplnění výzbroje a nového vozidla. V roce 2013 dar nebyl použit, nákup bude uskutečněn až v roce 2014. Prosím i o uvedení paragrafu a položek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu region.rady, kde je uvedena maximální výše dotace. Toto jsem zaúčtovala jako podmíněnou pohledávku 942/999. Dotace bude poskytnuta až v r. 2014. Část faktur již byla hrazena v r.2013, (účtováno na 042/231), část je ještě neuhrazena (účtováno 042/321) a stavba bude dokončena v březnu 2014, kdy bude vystavena poslední faktura. V jaké výši mám zaúčtovat dohadný účet k 31.12.2013, ve výši 85% již známých faktur, nebo v celkové předpokládané výši dotace? Budu účtovat dohadný účet 388/403. U účtu 403 mám použít analytický účet 0300 nebo 0600?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2013 nám byla přiznána investiční dotace na zateplení školy. Všechny faktury by uhrazeny v r.2013. Kolaudace byla 22.11.2013. K 31.12.2013 byla proplacena ze SFŽP jen část dotace a zbytek bude proplacen až v r.2014 a pravděpodobně bude ještě oprava rozhodnutí o přidělení dotace - sníží nám výši dotace (v této chvíli to nevím určitě). Musím zavést technické zhodnocení z 042 na 021 ke dni kolaudace nebo až budu vědět kolik bude dotace celkem? V případě, že ke dni kolaudace, tak jakou částku dám na 403, aby se mi správně začal odepisovat majetek i dotace? Četla jsem dotaz z 9.10.2013, ale od odstavce kdy se mluví o zařazení, a že se musí dohadovat i dotace 388/403 atd. tak nevím a tápu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO obdržela v roce 2013 dotaci ve výši 150 000 Kč.Prostředky z dotace lze čerpat do června 2014. V letošním roce byly z dotace proplaceny faktury ve výši 135 000 Kč. Zaúčtuji na dohadný účet 388/403 částku 135 000 nebo celou poskytnutou dotaci. Příští rok zruším 388 přes 348.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 3/2013 jsme pořídili jevištní techniku za cca 2,7 mil. Kč. Podle nejlepšího vědomí a svědomí jsme provedli rozdělení na jednotlivé funkční celky a samostatné položky a vše zařadili do majetku (138 inv. č.). Celkem 1,6 mil. Kč jako investice (SU 022) a 1,1 mil. Kč jako neinvestice (SU 028+902).
V 12/2013 přišla kontrola – vše v pořádku a následně oznámení o schválení platby a něm vše jako investiční 1,8 mil. Kč. Když jsme pátrali proč, zjistili jsme, že u nás omylem projektový manažer dal do soupisky účetních dokladů vše jako investiční. Způsobili jsme si to tedy sami, ale jak z toho nyní ven.Zkoušeli jsme u SZIFu změnu dotace , ale bylo nám sděleno, že už to nelze.
Majetek je od 3/2013 ve stavu a odepisuje se. Transfer jsme v době zařazení neuvedli – neměli jsme jistotu, že tu dotaci vůbec dostaneme a v jaké výši. Rozpouštět ji budeme od doby, kdy jsme ji obdrželi.
Řešení buď:
1.
V příjmech dotaci tedy celou zaúčtovat jako investiční, ale ve výdajích ji opravou rozdělit na položky 6122 a 5137. Možná bude i jiný UZ a na to by přišli při kontrolách na kraji, pak u výdajů raději neúčtovat o UZ vůbec … ?
Nepřijdou na to i automatické kontroly v CSÚISu ? Do MAJ na karty investičního majetku uvést maximální možnou částku. MAJ a účet 403 by pak ale neseděl, což nemusí ani tak. Zatím se ale jejich shodu snažíme držet, seč to jde. K této variantě řešení se více přikláníme.
2.
Všech 138 položek v MAJ zrušit a znovu zavést pod jedním inv. číslem na SU 022. Problém by byl, jak ty položky vyřadit, co s odpisy, neseděl by u nových karet již den zařazení apod. …. atd. Máme Ginis a v něm to úplně jednoduché není.
Co vidíte jako nejmenší zlo, případně napadá Vás další řešení ?
Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, o dotacích toho bylo napsáno hodně, ale potřebovala bych to vyložit jak se říká "po lopatě". Máme dotace na zateplení OÚ,smlouva podepsána,akce začala 2013. Podávali jsme žádost o platbu, kde jsou fa s uznatelnými i neuznatelnými náklady. Ty opravným dokladem zaúčtuji dle ÚZ, nástroje a zdroje.Dotace nám dle této žádosti přišla v prosinci. Na tuto došlou dotaci dám předpis 374/403?V prosinci jsme ještě platili fa, které budou patřit také do dotace. O jejich proplacení budeme žádat v r. 2014. Jak zaúčtovat tyto fa, když nevíme kolik budou uznatelné náklady, nikdo nám to nedokáže na fondu říct. Mám je dané na 042, paragraf 6171, pol. 6121, ale jak tam v roce 2014 dostanu ÚZ,nástr. zdroj.
To samé máme u dotace na protipovodňová opatření, zaplacenou fa na digitální protipovodňový plán, ale co s tím, když nevíme zda je to celé na dotaci - pak se to dělí 85% FS,10%obec,5%SFŽP.Ten kdo zajišťuje dotaci nám nedokážeč říci, jak to bude, prý až při podání žádosti o platbu. Mám to zaúčtované na 041, par. 5212, 6119, nic víc. Jak má vypadat předpis na dotace? 374/403? Částka na prvním rozhodnutí o poskytnutí dotace je vyšší než na tom posledním. Je to prý z důvodu vysoutěžení zakázky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)
Obec provedla v roce 2013 změnu ÚP, na základě požadavků 2 občanů a tito občané se budou podílet určitými % na nákladech, které budou spojeny s touto změnou.
Prozatím vyfakturovala firma, která změnu provedla 1.fakturu ve výši cca 20 - 30 % z celkové ceny. Po dokončení bude zaúčtováno účet 019, protože se jedná o TZ ÚP obce.
N y n í z a ú č t o v á n o:
041 MD (pořízení DNM)/321 010 D
par. 3635 pol. 6119 D/321 010 MD
Měla by se zaúčtovat pohledávka od občanů, podílejících se částečně na změně ÚP. Co myslíte, na podrozvahu nebo na rozvahu a jak???
-------------
2)
Další dotaz je ohledně opravné položky. Firma neuhradila obci nájemné za rok 2012 (jedná se o část nájmu z uvedeného roku, v r.2013 byl podepsán splátkový kalendář, ale poslední platba neproběhla). Firma neuhradila ani nájemné za rok 2013, splatné do 30.9. 2013. Účetní jednotka musí k rozvahovému dni zaúčtovat opravné položky. Má účtovat obě částky dohromady, tedy r. 2012 + 2013.
Příklad: částka za rok 2012 = 2.500 Kč, za rok 2013 = 51.000 Kč a jak? Uveďte, prosím, na mém příkladu výpočet opravné položky. A je třeba ji účtovat, když firma dostala výpověď?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková