Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Několikrát probírané téma, ale stále si v tom nejsem jistá. Jedná se mi o odúčtování ze záloh ... Je rozhodnuto o dotaci, všechny práce jsou ukončeny v jednom roce, dotace přijde ve stejném roce, ale na rozhodnutí je realizace akce v následujícím roce a předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení akce rovněž v násl.roce např. o další 3 měsíce déle. Jedná se o finan, vypořádání v roce následujícím nebo už v roce, kdy je vše uhrazeno a dotace přijata v plné výši ? Stále v tom tápu. Bude v tom roce přijetí zálohy i její odúčtování a následné zaúčtování do výnosů/ př.403 či 388,když už je majetek zařazen s dohadem/ proti pohledávce nebo se musí se zálohou čekat až do násl.roku k záv.vyhodnocení? Snad jsem to poslala srozumitelně, který rok je vlastně to vypořádání??? Děkuji a omlouvám se.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování investiční dotace na návrh územního plánu z KrÚ.
942/999
231/374 pol 4222
348/403
999/942
374/348
Výdaje jsem zaúčtovala na
041/321
321/231 3635 6119
019/041
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V evidenci dlouhodobého majetku vedeme dopravní techniku, která byla před pěti lety pořízena z 85 % z dotace EU.
Odepisujeme ji a rozpouštíme dotaci.
Včera ZM rozhodlo o prodeji tohoto majetku společnosti s r. o. za zůstatkovou cenu.
Máme řešit RH?
Zůstatek účtu 403 proúčtujeme jen proti účtu 401?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila v roce 2009 měřič rychlosti. (120000,- bylo uhrazeno z dotace, 30000,- platila obec.). Měřič je odpisován část z dotace, část z obce. Jeho nynější zůstatková cena je 69 000. Při parkování ho nákladní auto poškodilo, nyní se řeší buď jeho oprava nebo pokud nepůjde opravit nákup nového - bude se zřejmě realizovat až příští rok. Na základě hlášení pojišťovna vyplatila zálohu za poj. plnění 6000,- Kč. ( výše poškození bude daleko vyšší) Prosím o radu jak zaúčtovat letos tuto zálohu a jak postupovat příští rok v případě opravy nebo vyřazení a nákupu nového měřiče.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec připravovala pozemky pro stavbu rod.domů. Již o roku 2010 faktury účtujeme na 042. Letos se vše dokončilo. Ale sdružení skupinového vodovodu chce převést do svého majetku vodovod. Z 042 jsem tedy udělala dva majetky- jeden vodovod v hodnotě 401 224,-Kč a druhý je ZTV pro stavbu domů v hodnotě 606 300,-Kč Vodovod jsem jako majetek převedla na podrozvahu a bude veden u SMSV. Sdružení nám teď poslalo příspěvek na vybudování vodovodu v hodnotě 50% nákladů.Prosím o radu jak zaúčtovat tento příspěvek a také zda je nutné ho rozpouštět - majetek jsem již převedla na podrozvahu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Při rozpouštění transferového podílu odpisů u PO na účty 403/672, následné tvorby fondů a poskytování příspěvků na odpisy existují varianty, kdy dochází k finančnímu nekrytí investičního fondu, nekrytí HV a nekrytí fondů při rozdělení HV, což je v rozporu se zákonem 250/2000 Sb.
Znamenalo by toto účtování pro plátce daně z příjmu, zaplatit daň z příjmu i z těchto výnosů?
Pokud by se rozpouštění transferového podílu účtovalo variantou 403/401, čili rozvahově, porušil by se zase ČÚS 708, bod 8.3.. Neznamenalo by to správnější variantu pro vykázání správnějšího hospodářského výsledku?
Nemáte prosím k této problematice nejnovější stanovisko?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace na zateplení.
Dostali jsme dotaci na zateplení ZŠ ze SFŽP (viz obdoba dotazu 2/12/2013).
Ve Smlouvě je uvedeno, že příjemce podpory je povinen vést analytickou evidenci s vazbou na akci. Měla jsem ke všem účtům org. 3113, ale po přečtení smlouvy jsem v "horlivé" snaze mít zaúčtování se smlouvou v souladu přeúčtovala z org. 3113 na AU 140 a od této doby vše účtovala bez org. jen s AU – přitom jsem si neuvědomila, že např. účet 403 nemohu s AU 140 kvůli vazbám na přílohu použít.
(ani např. při zařazení TZ do užívání na účet 021, čas. rozlišení transferů 403/672 …) – musí být i toto se stejnou analytickou evidencí? Kdybych to teď znovu všechno přeúčtovávala na org. bylo by to již moc domotané. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme dostali dotaci ze SFŽP 5% a FS 85% na zateplení základní školy. Jsme plátce DPH - přenesená daňová povinnost. Poslední faktura má zdaňovací období říjen, tudíž spadá do IV. čtvrtletí - úhrada leden 2014. Konečné vyúčtování dotace se prodlouží do roku 2014 - Ministersvo poskytne prostředky až po úhradě platby DPH FÚ. Výši DPH poslední faktury jsem neproúčtovala do financování 231 800 pol. 8901 MD proti 231 800 par. 3113 pol. 6121 D, jako to dělám u všech ostatních faktur s PDP. Příjem i výdaj jsem zahrnula do rozpočtu 2014, aby UZ NZ proběhly v roce 2014.S rokem 2011, z kterého nám zpětně přiznány uznatelné náklady si nevím rady, tam už NZ UZ nenaúčtuji, pouze označím na košilce dodatečně.
Kolaudace proběhla k 30.11.2013.
Kdy zařadit investici do majetku ? a je možné neúčtovat výši DPH do financování a náklad zahrnout až do r. 2014?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci tohoto roku dojde k vydání kolaudačního souhlasu na stavbu šaten sportovního areálu a k předání od zhotovitele. Chtěla bych se zeptat, zda do pořizovací ceny objektu zahrnout úrok z úvěru a poplatky za vedení úvěrových účtů, které byly uhrazeny do doby kolaudace? Stavbu bych zařadila do užívání k 1. 1. 2014, takže k 31. 12. 2013 by byly ještě zůstatky na 042? V příštím roce se však bude ještě platit také agentuře, která bude zpracovávat závěrečné vyhodnocení, měla by se potom stavba přecenit a navýšit o tyto platby?
Po předložení ZVA bude akce v příštím roce dotována ze SZIF.
Na kartu majetku bude výše dotace zapsána až ji SZIF poskytne na účet? Prosím o odpovědi. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec jsme nositeli dotace na Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas, lok.výstr.systém a dig.povod.plán - a to vše u každé obce zvlášť, tzn. 6 invent.karet s dotací 403( platila a dotaci přijala naše obec). V evidenci vše musíme mít 5 let a pak to můžeme druhé obci předat do majetku. Ta druhá obec nám chce přispět svým podílem(175 tis.) na tyto náklady letos , má vše v rozpočtu a my bychom určitě ty peníze potřebovali. Tak a teď stojím před problémem, protože vystavuji fakturu obci na invest.příspěvek, ale ten se účtuje taky se 403 /na nic jiného jsem nepřišla, jak to od té obce dostat do rozpoču/, tzn., že bych měla u těch karet navýšit další transfér??? nebo jakým nejlepším způsobem ten jejich podíl přeúčtovat .Na kartách mám dohad dotace EU a SR, která se bude rozpouštět už od listopadu .Mezi oběma obcemi je sepsaná smlouva o úhradě podílu na nezpůsob. i vlastních způsobilých výdajích dotace .
PS: Lze vůbec navyšovat transféry u již zavedeného majetku???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme podepsanou smlouvu na investiční dotaci na úhradu 90 % nákladů na akci opravu hřbitova od SZIFu. Zřídili jsme si revolvingový úvěr a bude následovat úvěr klasický. Oprava již začala a je rozdělena do tří částí:
I.část- letos do konce roku firma prostaví 1 300 000,- Kč a my faktury zaúčtujeme na 042/? a odneseme je do banky, kdy banka je za nás zaplatí z revolving. úvěru. Příští rok nám přijde dotace na 1 050 000,- Kč na náš účet od SZIFU a my peníze vrátíme bance s tím, že rozdíl 250 000,- Kč si banka vezme z úvěru klasického.
II. část – příští rok zase firma prostaví 1 300 000,- Kč, my opět zaúčtujeme a banka za nás uhradí. Obdržíme dotaci od SZIFU. Stejný postup.
III. část – příští rok od září začneme splácet běžný úvěr
Děkuji moc.
1. Mám účtovat na podrozvahu? (nevím, zda celou částku úvěru? na jaké účty?)
2. Faktury, které již prostavěli a odneseme je bance na zaplacení zaúčtovat 042/?
3. Na konci roku účtovat?
4. Jak zaúčtovat přijetí dotace v roce 2014 a zaplacení bance?
5. Jak účtovat úvěr a kdy přeúčtovat z 042 do majetku a na jaké paragrafy a položky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme ÚSC a předali jsme své PO majetek pořízený z transferu. Prosím o konzultaci zaúčtování a hlavně ceny v které má PO majetek zavést:
Pořizovací cena majetku 3,372.360,40 Kč.
Hodnota z transferu 3,189.618,70 Kč.
Výše odpisů do předání 47.978 Kč
Podíl odpisů z transferu 28.852,86 Kč.
Prosím o zkonzultovaní zaúčtování:
PO zaúčtuje
021/403 ve výši zůstatkové hodnoty po odečtení odpisů 3,160.765,84
551/081 odpis
403/672 rozpouštění transferu
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Vaší radu ohledně dotace ze SFŽP. V letošním roce jsme provedli zateplení budovy MŠ v rámci operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3. Smlouva se SFŽP byla podepsána 08.11.2013. Celkové výdaje jsou 8.764.809,63 Kč. Z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 2.058.560,-- Kč. Podpora je následující : dotace z FS 85 % (tj. 1.749.776--Kč), dotace z SFŽP 5% (tj. 102.928,--) a vlastní zdroje 10% (tj. 205.856,--).
1) Zaúčtováno na podrozvahu dle avíza …….942/999….102.928,-- Kč
942/999…1.749.776,-- Kč
2) Vlastní provedení jsme uhradili firmě v roce 2013. U faktury na částku 5.419.932,-- jsou dle rozpisu SFŽP určeny způsobilé výdaje ve výši 1.826.342,--Kč. Tyto způsobilé výdaje zaúčtuji následovně :
85% FS = 231-800-3111-6121…..1.552.390,70 Kč N- 54 Z-5 UZ-15835
5% SFŽP = 231-800-3111-6121……..…91.317,10 Kč N- 54 Z-1 UZ-90877
10% vl. Zdroje = 231-800-3111-6121………182.634,20 Kč N- 54 Z-1 bez UZ
Stejným způsobem budu účtovat i faktury za zajištění technického dozoru, taktéž z roku 2013.
Dle rozpisu způsobilých výdajů obdrženým od SFŽP nám uznávají i způsobilé výdaje na projektovou dokumentaci, která byla fakturována již v roce 2012 a to ve výši 145.136,-- Kč.
Nejsem si jistá jak s těmito způsobilými výdaji vážící se k faktuře z roku 2012 naložit,neboť nemůžu zaúčtování faktury z roku 2012 zaúčtovat dle jednotlivých procent a ani přidělit N, Z a UZ. Nejsem si tedy jistá, zda na tyto způsobilé výdaje vážící se na rok 2012 máme nárok, neboť je, jak se domnívám, nebudu moci nikde vykázat v sestavách ke kontrole SFŽP. Obávám se, abych tím, že nepřiřadím NZUZ k faktuře z roku 2012 neporušila podmínky dotace nebo tím že, bych dopsala do roku 2012 (i když si myslím, že to
nesmím) rozpočtovou kázeň nebo zákon o účetnictví.
3) Celkové náklady ve výši 8.764.809,63 zařadím jako TZ. A protože je již dokončeno k datu zařazení budu dohadovat i dotaci 388/403 ve výši 1.852.704,-- (dotaze z FS + SFŽP) z důvodu rozpouštění proti odpisům.
4) Příjem dotace : 231-4216/374 – 1.749.776,--Kč N-54 Z-5 UZ- 15835
231-4213/374 – 102.928,--Kč N-54 Z-1
UZ-90877
5) Odúčtování z podrozvahy : 999/942……..102.928,--
999/942…..1.749.776,--
Dále je ve smlouvě se SFŽP uvedeno , že příjemce podpory je povinen vést analytickou evidenci. Stačí tedy, že jsme této investici již na začátku (počínaje zpracováním projektu ) zadali ORG, který zadáváme k účtu 042 a 231, nebo mám tento ORG zadávat úplně ke všem účtům, na které se účtovalo. ??
Doufám, že dotaz není moc zmatený, ale je to naše první dotace a ráda bych předešla všem problémům.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se skládá ze dvou částí:
1. V měsíci 6/2013 jsme na základě kolaudace zařadili nově vybudovanou stavbu do majetku. Na tuto stavbu čerpáme úvěr i dotaci ze SZIF. V průběhu stavby jsme nikde neměli ošetřeno, že budeme účtovat úroky z úvěru do hodnoty této nově vybudované stavby. V měsíci 5/2013 žádal pan starosta o dotaci z POV na úroky z úvěru - dt8 - tuto informaci jsem zjistila až v tomto měsíci, kdy jsem obdrželi dotační dopis o poskytnutí dotace na úroky. V dotačním dopisu, ale bylo uvedeno, že nám bude poskytnuta část dotace investiční a část neinvestiční. Chci se pouze ujistit, na KÚ jsem zaslala žádost o změnu, aby celá dotace byla neinvestiční. V době, kdy už mám tuto stavbu v majetku, nemohu čerpat dotaci investiční, že?
2. dotaz
Potřebuji poradit jak správně dotaci zaúčtovat, jak mám účtovat příjem dotace, to je mi jasné,dostala jsem pokyn z KÚ. Nejsem si jistá, jak správně zaúčtovat čerpání dotace. Úroky jsem v průběhu roku účtovala takto: MD 562/ D 231 par. 6310 pol.5141. Dotaci obdržíme ve výši 35.000,-Kč. Mám teda udělat mínusem D231 par. 6310 pol.5141 v této výši a zaúčtovat z UZ? Je to takto jednoduché? Nebo to obnáší ještě něco dalšího?
Ptám se takto, protože tento typ dotace máme úplně poprvé, a chci se ujistit, že to udělám správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme zateplovali a vyměňovali okna na OU a MŠ (jedna budova). Firma, která stavbu prováděla nám dala zápis o předání a převzetí stavby. Přejímací řízení ukončeno dne 31.10.13 a odstranění vad bylo do 30.11.13. Mám však faktury ještě v jedenáctém měsíci a jedna faktura ještě přijde na závěrečné vyhodnocení akce, ale nevím kdy. Obecní úřad ještě není zcela zateplený (jedná se o suterén), ale to nám dělá jiná firma, která to provede až příští rok. V letošním roce mám pouze okna pro suterén. Nevím vůbec, kdy mám stavbu zařadit a co zařadit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková