Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Můžete mi prosím poradit jak doúčtovat doplatek dotace SFŽP na technické zhodnocení budovy školy,kterou vlastní PO. V loňském roce proběhla výměna zdroje vytápění a zateplení základní školy, v prosince akce skončila a já převedla TZ budovy na PO MD:401,403(dotace SFŽP), DAL: 021 předávacím protokolem(už jsme dokonce i po kontrole z SFŽP).
V tomto měsíci mi přišla platba zaokrouhleně 200 tis, faktury které byly v loňském roce nezpůsobilé výdaje, jsou v tomto roce uznané za způsobilé a dotace je doplacená.
Zaúčtovala jsem MD: 231 ÚZ N Z, DAL: 374, MD: 374 DAL:346, MD:346 DAL:403 , ale jak mám zaúčtovat předání doplatku dotace PO, dopracovala jsem se pouze k zápisu MD: 403 a MD:401 mínusem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO mikroregion s námi sepsal darovací smlouvu na rekonstrukci polní cesty, kterou financoval mikroregion, jednalo se o investiční akci a byla na to investiční dotace v r.2006.
Nyní nám ji převádí v červnu 2013 darem.
PC je 1 142 000,- Kč, transfer 685 200,- Kč. Oprávky, které DSO dosud zúčtoval jsou 81 979,- Kč, rozpuštěný transfer
49 187,- Kč, ZC je 1 060 021,- Kč.
Jak zaúčtuje mikroregion vyřazení tohoto daru a jak zaúčtujeme my a jako obec a v jakých hodnotách přijetí tohoto daru?
Jak mám nastavit v majetku tuto cestu, musím převzít odpisování a pokračovat v nastavení podle svazku nebo si můžu dobu životnosti nastavit jinou ? (DSO nastavil příliš dlouhou dobu 80 let).
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme drobný dlouhodobý majetek (účet 028), na který jsme částečně obdrželi neinvestiční dotaci. Majetek by pronajat jiné organizaci. Nyní po 1,5 letech došlo ke krádeži tohoto majetku. Policie ČR sdělila, že provedené oznámení o krádeži v souladu s § 58 odst. 3 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo odloženo, neboť do jednoho měsíce od oznámení nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba. V podmínkách dotace je stanoveno zajištění udržitelnosti projektu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, což znamená, že bude nutno zakoupit stejný nebo alespoň s podobnými technickými parametry nový majetek. Jak o tomto účetním případu správně účtovat, kdybychom nový majetek museli nakoupit my? A jak by se o tom účtovalo, pokud by nový majetek musel nakoupit nájemce? A jak by se o tom účtovalo, pokud by to byl dlouhodobý odpisovaný majetek a investiční dotace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Který se týká zařazení ČOV do majetku. Máme schválenou dotaci od SZIF (rok 2012) a zatím nemáme oznámení o schválení platby. V březnu 2013 jsme dostali kolaudační souhlas na stok. síť, přípojky ČOV a zpevněné plochy. Bylo mi řečeno, že ČOV bude ještě zkolaudována až po zkušebním provozu. Kdy tedy majetek zařadit z 042 na 021? Na 021 mám celk. částku včetně projekt. dokumentace Kanalizace a ČOV, staveb. povolení, splátka úroků....... staveb. práce kanalizace - 11 mil., staveb. práce ČOV - 6 mil. Mám tedy dát zatím do majetku vše kromě staveb. práce ČOV za 6 mil.? Jak účtovat a jak zařadit do majetku?
Kdy budu účtovat dohad 388/403? Až zařadím všechen majetek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO Vodovody a kanalizace, členské obce vložily majetek do hospodaření svazku. Převzetí od obce: 021 MD x 081 D, 401 D (ZC), 403 D (ZC transferu). Můj dotaz se týká části transferu, který svazek od obce převezme. Pro svazek to není dotace (dotaci dostala obec), tak si nejsem jistá, zda bude svazek převzatou část dotace od obce rozpouštět do výnosů na účet 672. Pokud ano, tak bude tento výnos na účtu 672 osvobozený od daně z příjmů? Jedná se o částku v řádech sta milionů a nevím, jak zdůvodnit osvobození transferu, když svazek není příjemcem dotace. Můžete mi prosím napsat podle jakého zákona by bylo osvobozeno, nebo zda se nebude 403 rozpouštět? Logicky si myslím, že výnos měl zůstat u příjemce dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc děkuji za odpověď k dotaci SZIF- lesní technika. Nyní se ještě vracím k dotaci – Investice do lesů – Výstavba, modernizace…..
Zatím mám účtováno na podrozvaze 972 0300 org.4135/999 0942 org. 4160
Po přijetí fa bych účtovala:
343 037-ř.43, 042 020 org. 23/343 027-ř.10, 321 010
Úhrada:231 N27 Z5 ÚZ,org.4135,1037-6122 D
231 N27 Z1 ÚZ,org.4135,1037-6122 D
231 N27 Z1, org.4135,1037-6122 D
231, 1037-6122 D (DPH)
231, 8901 MD (DPH), 321 010 MD
Pak 231/374, 346/403, 374/346, 999/972 a zařazení 021/042
Po zařazení do majetku (dle sdělení kolegyně z jiného OÚ) bych měla dát hodnotu na ř. 47 přiznání k DPH. Když oni stavěli vodovod, uplatňovali 100% DPH, po zařazení šla hodnota majetku na řádek 47 a vraceli DPH, protože vodu potřebují pro správu, tudíž mají nárok na 93 % DPH. To bych chápala, ale nevím proč bych takto měla postupovat i já. Uváděla, že hajný, který u nás pracuje na pracovní smlouvu, též pracuje pro správu a nelze si uplatnit 100%. Vůbec tomu nerozumím a nechápu ř. 47. Myslela jsem, že ř. 47 budu vyplňovat jen když se staví více let a bude jiná výše sazby DPH. Měli jsme i kontrolu z FÚ a na 100 % nárok DPH u lesa nic nenamítali.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dne 23.5.13 podepsala obec "Dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR" - SZIF.
Opatření/podopatření:investice do lesů/lesnická technika, záměr:pořízení
strojů.
Celkové výdaje:300.000,- Kč
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 250.000,- Kč
Celková výše přiznané dotace: 100.000,- Kč (40 %)
Příspěvek EU: 75.000,- Kč (75 %)
Příspěvek z národních zdrojů: 25.000,- (25 %)
kód 008 - mulčovače a sekačky: 225.000,- Kč
kód 016 - Křovinořezy: 25.000,- Kč
Mám účtováno: 942/999 ve výši 100.000,- Kč
Fa na křovinořez 22.300,-: 343-2321,91 MD-60 % ze základu daně,
558-19978,03MD, 321-22300,- D, 028/088 - 19978,03.
Úhrada faktury: 321-22300,- D a
231 org. ÚZ 89002,N27,Z5,1039-5137-5993,40
231 org. ÚZ 89001,N27,Z1,1039-5137-1997,80
231 org. (vlastní Kč) 1039-5137 - 11986,83
231 org. (odpočet DPH) 1039-5909 ? - 2321,97
Nevím, zda jsem to nepřekombinovala a zda může být část dotace jako
neinvestiční a fakturu na mulčovač ve výši 148.588,- s DPH jako
investiční. Tam bych postupovala stejně, jen ÚZ 89501 a 89502 a přes 042
a 6122, ale opět nevím kam mám naúčtovat uplatněné DPH, protože do
hodnoty majetku nevstupuje. Nikdy jsme DPH u dotací (majetku)
neuplatňovali, až nyní ho chce starosta uplatnit.
Při těžbě a prodeji dřeva si nárokujeme a odvádíme vždy 100% DPH.
Tuto dotaci musím vyúčtovat do 30. 6. 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat příspěvek na kanalizaci. V loňském roce jsme v obci vybudovali zbytek kanalizace včetně přípojek. Letos se vedení obce rozhodlo, že budeme po občanech požadovat příspěvek. Těm se to nelíbí, protože o tom nebyli informovaní dopředu a navíc se o tom ani nejednalo v zastupitelstvu. Takže pokud občan podepíše smlouvu budu účtovat 377(469)/403 a úhradu 231 2321 3122/377(469). Přesně nevím v jakém okamžiku mám přiřadit částku na účtu 403 do odpisového plánu kvůli rozpouštění transferu. Co když budeme muset částku vymáhat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme zažádali o dotaci ze SZIF na projekt, dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána také v roce 2012. Nebyla poskytnuta žádná záloha. Platba dotace na účet bude po vyúčtování dotace, které došlo 6.5.2013 (oznámení o schválení platby). Platba přišla v květnu 2013.
Prosím o radu, kdy přesně začít rozpouštět dotaci do výnosů, když na konci roku (v té době byl zařazen majetek) jsem nevěděla přesnou částku poskytnuté dotace, (mělo by být vytvoření pouze dohadné položky). Myslím si, že rozpouštění by mělo být účtováno od června 2013, následující měsíc po závěrečném vyúčtování dotace. Standard o odpisování toto neřeší.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce město podepsalo Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova se SZIF na pořízení vybavení pro spolkové aktivity a tak jsme začali nakupovat.
V roce 2012 jsme pořídili lavice, jedna vyšla na 1200,- Kč a tak jsem je zaúčtovala na materiál. V roce 2013 jsme nakupovali pivní sety, jeden za 2700,- Kč a tak jsem je taktéž dala na materiál, protože byly pod 3000,- Kč.
Pak jsme nakupovali stan a rozvaděč a ty už jsem zaúčtovala i na 022. Ale zpracovatel dotace chce, abych měla vše zaúčtované na jedné kartě jako celek.
A tak prosím o radu jak tam mám dostat ty lavice z loňského roku a Ty pivní sety z letoška.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM schválilo dokončení plynofikace obce k 31.12.2014. Jedná se o ekonomickou činnost. (dotaz z 6.4.2013).Vzhledem ke značným nákladům na pořízení stavby, ZM stanovilo příspěvek na vybudování přípojek pro trvalé bydlící 10.000,- Kč a ostatní 30.000,- Kč. Zájemci o přípojku zašlou žádost na úřad a současně uhradí přípspěvek. Tedy tento příspěvek bude uhrazen před započetím dalších prací. Prosím o radu jak tento příspěvek zaúčtovat a musíme z něho odvést DPH?. Po ukončení celé stavby bude plynofikace obce prodána kupní smlouvou plynárnám(uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě). Také
může nastat situace, že z důvodu malého zájmu o přípojky bude stavba odložena a uhrazený příspěvek bude vrácen.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na základě darovací smlouvy od Krajské správy silnic pozemky včetně stavby silnice se všemi součástmi a příslušenstvím. Budu účtovat:
1)pozemky v hodnotě 337.000,- Kč zařazení 031MD/401D
2)stavba silnice, včetně součástí 1.505.538,-Kč zařazení 021MD/401D
Stavbu po zařazení budu odepisovat.
Děkuji za konzultaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec žádala o dotaci ze SFŽP a FS na rozšíření separace bioodpadů jedná se o nákup drobných kontejnerů do domácností cena 762,30*2900ks, a větších za cenu 4.416,50*220ks. Tato dotace je pro více obcí a naše obec tuto dotaci vyřizuje. V naší obci zůstane asi 240ks kontejnerů, zbylé kontejnery se budou rozdávat zúčastněným obcím.
Na základě rozhodnutí o registraci akce jsem zaúčtovala na podrozvahu r.2011:
FS EU 85%: 3.311.532,-
SFŽP ČR 5%: 194.796,-
vlastní zdroje 10%: 389.592,-
943 000 3.506.328,-
999 943 3.506.328,-
nemohla jsem se dopátrat, zda jde o investiční nebo neinvestiční dotaci, v roce 2011 jsem účtovala neinvestiční náklady po poradě s naším auditorem, v roce 2012 bylo rozhodnuto, že se jedná o investiční akci, proto jsem přeúčtovala na investiční výdaj. Ale neoznačila jsem nástrojem a zdrojem.
Jedná se o částku 185.520,-
došlá faktura
042/321 185.520,-
321/231 §/6122 185.520,-
nemám označeno nástrojem ani zdrojem
ve 4/2013 došlo rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva:
FS 2.816.730,- 85%
SFŽP 165.690,- 5%
Vlastní zdroje 331.380,- 10%
Upravila jsem podrozvahu na skutečnost:
943/999 -523.908,-
Příjem transferu:
231 100 ÚZ: 54190877 4213/346 165.690,-
231 100 ÚZ: 54515839 4216/346 2.816.730,-
faktura za nákup kontejnerů:
042/321 3.182.300,-
321/231ÚZ:15839 §/6122 N545 2.816.730,- 85%
321/231ÚZ:90877 §/6122 N541 165.690,- 5%
321/231 §/6122 N541 199.880,- 6,3%
Vyúčtování transferu(nevím k jakému datu?):
999/943 2.982.420,-
346/403 2.982.420
V 5/2013 byla sepsána smlouva o nájmu nádob na bio.odpad, tato nájemní smlouva je uzavřena s firmou, která nám doplatí vlastní zdroje profinancované v dotaci tj. 385.400,-. Nájemní smlouva je na 5 let a bude zaplacena jednorázově po vystavení faktury naší obcí.
Chtěla bych poprosit o případné opravení výše uvedeného účtování a radu kdy mám zařadit popelnice do majetku, kdy můžu vyúčtovat transfer a jak mám účtovat o nájmu popelnic. Zda mám nájem rozepsat na 5 let…? Je to moje první dotace z EU, tak v tom mám trochu zmatek. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat předpis a přijetí nadačního příspěvku ČEZ ve výši 104210 Kč, dále přijetí a zaplacení fa ve výši 152280 Kč (48070 Kč jsem financovali my). Příspěvek byl použit na pořízení nových prvků na již existující dětský hřiště. Dále prosím o radu jak to zaúčtovat na pořízení majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit jak správně zaúčtovat zařazení nového majetku. Dne 12.6.2013 proběhne kolaudace víceúčelového objektu s vlastním parkovištěm. Ke dni kolaudace nebudeme mít vyfakturované všechny faktury za tento objekt. Měli by být vystaveny do konce měsíce června. K jakému dni si majetek zařadím do účetnictví a v jaké výši?Musím mít oddělé v účetnictví zvlášť hodnotu parkoviště a zvlášť hodnotu budovy?Všechny faktury týkající se této stavby samozřejmě účtuji přes 042, ty faktury které ještě nebudu mít ke kni kolaudace budu účtovat dohadem přes účet 389 - tedy zápisem MD042/D389. Až faktury dorazí odúčtuji 389/321? Ještě musím upozornit, že na tuto stavbu máme dotaci ze SZIF, část dotace jsme již obdrželi loni, a o zbylou část budeme žádat k 30.6.2013. Jakou částku mám správně účtovat z důvodu odpisů? Víme o jakou částku budeme žádat, ale není 100% že jí obdržíme. Mám teda zařadit tu částku co již máme + tu o kterou budeme žádat? Zároveň na jedné z faktur bude také vyčíslena pozastávka ve výši asi 10%, která bude placena až později. Jak tuto pohledávku zaúčtovat. Bude to celá částka z faktury 042/321, a úhrada faktury pouze 90% . Takže na účtu 321 mi vyset 10% té pozastváky která bude uhrazena až déle? Moc děkuji za radu, doufám, že je to pro Vás srozumitelné. Ale ještě nikdy jsem toto neúčtovala, tak prosím o radu, abych to měla správně. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková