Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2472 dotazů:

  • investiční dotace
    06. 02. 2024

    Dobrý den, přijali jsme investiční dotaci od MMR na rekonstrukci silnice v roce 2023. Stavba byla bez kolaudace. Vypořádání dotace proběhne v únoru 2024.
    Dotaci jsem zaúčtovala 231/374. co bych měla mít zaúčtováno k 31.12.2023:
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pořízení majetku a dar od právnické osoby
    06. 02. 2024

    Dobrý den, prosím o radu, hasiči zakoupili defibrilátor v hodnotě 63.162,- Kč. Faktura byla vystavena na částku 63.162,- Kč a právnická osoba zaslala finanční dar ve výši 50 tisíc Kč přímo na účet dodavatele jako úhradu této faktury. Fakturu zaeviduji na celou částku a uhradím pouze částku ve výši 13162,- Kč. Jak mám prosím poustupovat dále? Jak zaúčtovat přijatý dar ve výši 50 tisíc Kč, jako že jsme ho obdrželi, účetně i rozpočtově ? Jak zaúčtovat fakturu, doplatek, napárovat tu hodnotu daru, účetně i rozpočtově, aby vše bylo v souladu s účetními předpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zůstatková cena
    06. 02. 2024

    Dobrý den, zjistila jsem, že mi u starého majetku, který je již odepsán, poslední odpis byl v roce 2023, zůstala na kartě zůstatková cena do výše 5% a to jak zbytková hodnota, tak podíl transferu ze zbytkové hodnoty. Můžete mi prosím poradit, jak toto účetně narovnám? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dar od právnické osoby
    05. 02. 2024

    Dobrý den, na základě darovací smlouvy jsme obdrželi od právnické osoby finanční dar ve výši 75 tis. Kč na financování integračního dětského hřiště. Příjem zaúčtován na 231 pol. 3121. Poskytovatel nepožaduje vyúčtování. Předpokládám tedy, že zaúčtuji příjem na DAL 403. Hřiště již zařazeno na 021 a tudíž přiřadit k majetku a rozpouštět proti odpisům. Děkuji za schválení postupu účtování.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace SFŽP
    05. 02. 2024

    Máme Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP v rámci Národního programu ŽP na akci Úprava veřejného prostoru v obci z roku 2023 (Zelená stuha). Akce se z větší části uskutečnila v roce 2023, dvě faktury proplaceny v říjnu a listopadu 2023 v celkové výši 810.411,- Kč. V březnu 2024 bude ještě jedna fa. Závěrečnou zprávu podáme v roce 2024. Dle Rozhodnutí je podpora v max. výši 100% tedy 500 tis. Kč. Mohu k 31.12.2023 zaúčtovat dohad dotace 388/403 a v jaké výši? Zatím mám vynaložené náklady značené ORG. A kdy označit náklady UZ, v r.2023 nebo až zpětně dopsat na fa? Máme tedy raději čekat až na smlouvu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace
    05. 02. 2024

    Máme odepsaný majetek a zbyla nám tam nerozpuštěná dotace, jak zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Program 11531 OPŽP, kotlíkové půjčky - Prosím spěchá.
    04. 02. 2024

    Dobrý den, moc Vás prosím o pomoc. Je to moje první dotace a nevím si rady. V roce 2021 obec obdržela kotlíkovou dotaci pro občany. Výše inv. dotace 1 600 000 Kč, neinv. 80 000,- (kotl. specialista). Paní účetní obě platby chybně zaúčtovala zápisem 346/672, a 231 pol.4113 ÚZ 90103/346.
    V roce 2023 se vracela SFŽP ivn. dotace 200 000 Kč za neuskutečněné výměny kotlů a neinv. dotace 10 000 Kč (kotl. specialista - ten se zaplatil v roce 2023 ve výši 70 000 Kč).
    V roce 2023 jsme obdrželi rozhodnutí od MŽP, program OPŽP 11531, akce snížení energetické náročnosti OÚ, kde stojí souhrn investiční zdrojů celkem 2 338 935 Kč, prostředky EU kryté dotací max. 1 169 467,50, tzn. dotace 50% a 50 % hradí obec. Zaúčtováno na podrozvahu 955/999. Způsobilé náklady z let 2019-2022 (energet. posude, dokumentace...) jsem dooznačila ručně na faktury, rok 2023 zápisem 50% NZÚZ 106515974+org a 50% jen 1061 + org. do výše 2 338 935 Kč dle rozhodnutí, zbytek nákladů jsem značila jen org. Celkové náklady činily 3 531 831,74. K 30.9.2023 došlo k předání díla, zařadila jsem do majetku ve výši 3 531 831,74, podíl transferu 1 169 467,50 a udělala dohad 388/403. Při inventarizaci jsem náhodu zjistila, že peníze od občanů z kotlíkovek se vracet nebudou, ale použijí se právě na dofinancování vlastních zdrojů projektu 11531 (Cíl 2). Při zařazení do majetku měl být tedy správně podíl transferu 2 569 467,50, dohada v té samé výši? Jak tedy značit vynaložené náklady, které se financují právě z těchto kotlíkovek (1 400 000 Kč). Neměly být tyto přijaté finance na účtu 472? Moc Vás prosím o radu, jak toto celé opravit a označit. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace investiční akce - vyúčtování
    02. 02. 2024

    Mám dotaz ohledně vyúčtování našich velkých investičních akcí, které byly v roce 2023 dokončené, zkolaudované 11-12/2023 a zařazeny do majetku. V průběhu 12/2023 a k 31.12.2023 posláno vyúčtování, ale nemám ještě zpět od MMR, NSA a MZe papír, že je vše v pořádku.
    Přepokládám, že k 31.12.2023 budu mít stále na dohadech 388 ve výši dotace schválené (poměr %). Jak v případě zařazení do majetku? Kdy mám o této dotaci účtovat? Majetek je zařazen a odepisován bude od 1/2024. Mohu od 1/2024 rozpouštět i dotaci, pokud nemám ještě v ruce papír, že ZVA byla v pořádku? Když to neudělám mám tedy dotaci potom nějak rozpouštět zpětně?
    Nebo o dotaci mám začít účtovat až v momentě kdy budu mít papír, že je vše v pořádku a nebude se nic vracet apod.? V tomto systému trošku tápu a děkuji velice za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PŘEDPIS DOTACE NA KANALIZACI
    01. 02. 2024

    SMLOUVA O DOTACI 59 298 tis. 955/999 + 348/ NEVÍM CO PROTI
    čerpání dotace na zákl., uhrazených faktur 52.095 tis. 999/955
    úhrada faktur SF ŽP 52.095 tis. 231/403
    DOPLATEK DOTACE V ROCE 2024 , ale zaúčtování dohad.pol. 7.203 tis. na 388/348
    Nevím zda je tento účetní případ správně. Děkuji za Váš názor.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace kraj - homogenizace vozovky
    01. 02. 2024

    Chci Vás poprosit o kontrolu zaúčtování krajské dotace na homogenizaci vozovky po výstavbě kanalizace v obci, kterou jsem si nejprve účtovala na podrozvahu 955 020/ 999 955. Přijaté dotace jsem účtovala 231 UZ 440 pol. 4222/ 472 a také 999 955/955 020. Kraj poslal celou částku dotace ve dvou platbách ještě v roce 2023. A můj dotaz je k účtu 472. Při inventurách mám na tomto účtu zůstatek ve výši celé přijaté dotace od kraje. Je to takto v pořádku a nebo mám celou částku převést na účet 374, když to nakonec nebyla dlouhodobá záloha? A pokud mám nechat zálohu dlouhodobou, jaký protiúčet při závěrečném vyúčtování mám použít? A mám účtování této dotace správně, nebo jsem zapomněla na nějaké proúčtování k 31.12.2023? Kolaudace a závěrečné vyúčtování akce jsou plánovány na polovinu roku 2024.
    Moc děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 403 analytika
    01. 02. 2024

    Při minulé inventuře jsem měla rozdílné hodnoty na účtech 403 v majetku a účetnictví. Kontrolovali jsme s auditorem a já pak ještě zpětně do roku 2012, ale nezjistili jsme původ rozdílu. Možná se chyba mohla stát při převodu na jiný účetní program a změnou analytiky. Jak mohu srovnat účet nyní, v účetnictví je potřeba zvýšit 403. 0300 a snížit 403 0500. Částka je 106 tis.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podíl na nákladech změny ÚP
    31. 01. 2024

    Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně spolufinancování změny Územního plánu občany (kteří změnu iniciovali).

    8.3.2022 byla sepsána Dohoda o spolufinancování s majiteli dotčených pozemků o 50% spoluúčasti na nákladech změny ÚP. Celkové náklady dosáhly 202 070 Kč (fakturováno postupně v letech 2021 - 2023).
    17.4.2023 byla Změna schválena zastupitelstvem
    24.5.2023 byla vystavena faktura na 101 035 Kč
    20.6.2023 byla faktura uhrazena

    Účtovala jsem takto: Územní plán byl v majetku na SU 019 k 31.12.2022 v hodnotě 220 980 Kč, dne 17.4.2023 jsem tedy zaúčtovala technické zhodnocení 019/041 ve výši 202 070 Kč, ÚP je tedy teď v rozvaze v celkové částce 423 050 Kč a od května 2023 počítám zvýšené odpisy.

    Náklady se do odpisů budou rozpouštět až do 4/2047. Jak se chovat k výnosům? Naúčtovala jsem fakturu z 24.5.2023 na výnosy příštích období 314/384 a budu je postupně rozpouštět proti ročním odpisům 384/649 (odpisy na 551/079) také až do 4/2047. Platbu z 20.6.2023 jsem zaúčtovala na 3635 2324 (nebyla by lepší POL 2321?). Je to tak správně?

    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nepřímé náklady
    30. 01. 2024

    Dobrý den, dotazy k nepřímým nákladům jsem si prošla, stále si ale nejsem jistá označením.
    Dotace IROP MMR, Příspěvek Unie (85 %) 10.048.092,34 Kč, vlastní zdroje (15 %) 1773.192,76. Dotace ze SR není. Celkem tedy způsobilé výdaje 11.821.285,10, z toho přímé výdaje 11.047.930,00 a nepřímé 773.355,10 (7 % z přímých).
    Výdaje jsme měli již v roce 2021 a 2022, v té době ještě nebylo počítáno s dotací, proto nebyl dohad ani označení těchto výdajů. V roce 2023 podána žádost o dotaci, obdrželi jsme Rozhodnutí a poté nám přišla 1. platba dotace na pokrytí investičních výdajů ve výši 326.321,80 Kč (85 % z investiční faktury roku 2021) a 1. platba dotace na pokrytí nepřímých výdajů ve výši 22.842,53 (85% ze 7 % vyplacených přímých výdajů, na pokrytí neinvestiční faktury z roku 2022, fakturovaná částka byla 102.850,00 Kč). Přijatou 1. platbu dotace mám na účtu 472. K 31.12.2023 tedy proúčtuji 388/403 ve výši přijaté investiční dotace a 388/672 ve výši přijaté neinvestiční části dotace (nepřímých N)?
    A teď si nevím rady s výdaji roku 2023, vůbec netuším, v jaké částce bych měla výdaje k 31.12.2023 označit a dohadovat. Za rok 2023 se totiž jednalo pouze o nepřímé výdaje ve výši 102.926,70 Kč (fakturovaná částka). Nemám k nim přímé náklady, ze kterých bych určila 7 % a z nich poté 85% dotace. Mám tedy celou tuto částku 102.926,70 označit jako nepřímé výdaje, tedy ÚZ 17085 a NZ 1495? Nebo rozlišit 85 % ÚZ 17085, NZ 1495 a 15 % NZ 1491 bez ÚZ? Nebo označit 7 % z přímých nákladů, které bychom měli ještě do konce projektu obdržet (což by ve výsledku asi znamenalo stejně označit celých 102.926,70 Kč)… Dohadovat poté budu k 31.12.2023 na 388/672 ve výši, kterou označím ÚZ.
    Předem děkuji za radu, ale nějak mi to zjednodušené označování nepřijde jednodušší, spíše naopak.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohad k dotaci na konci roku bez smlouvy
    30. 01. 2024

    Obec zažádala již před rokem o dotaci na přístavbu OU. O tom, že jsme dotaci dostali jsme se dozvěděli na přelomu roku 22/23 od administrátora dotace, který to přečetl na vývěsce ministerstva, které dotaci poskytuje a telefonicky to ověřil. Začali jsme s výstavbou, ale do dnešního dne mám jen papír o registraci akce. Smlouvu, ani rozhodnutí nemáme, ale víme, že akce končí letos v dubnu. Administrátor smlouvu již několikrát urgoval. Nicméně, na fakturách za stavební práce nemám ÚZ, protože nemám informace za jakých podmínek co a jak, ale spíš by mě zajímalo, jestli mám udělat dohad k 31.12., když mám jen tu registraci k akci?:-) Podle mého názoru ne, ale raději si to chci ověřit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OPŽP na výstavbu kanalizace
    29. 01. 2024

    Dobrý den, prosím Vás o kontrolu účtování dotace: v roce 2023 byla přiznána dotace ve výši 28 063 736,82 z toho investiční 27 114 721,56, neinvestiční 949 015,26 míra podpory 70%. Účtováno 955/999 28 063 736,82 úhrada přijatých faktur 042/321, 321/231 rozděleno dle UZ, Nst, Zdr na 70% a 30%. Příjem části dotace z OPŽP (vždy dle výše uhrazených faktur) 231/472 a 999/955. Na konci roku 2023 zaúčtováno součet uhrazených faktur (70% uznatelných výdajů, inv. + neinv.) na účet 388/403. Pokud takto zaúčtuji na 403 nesedí mi inventura účtu 403 (majetek s účetnictvím) protože v majetku ještě tu část vystavěné kanalizace nemám zavedenou, kolaudace proběhne na konci roku 2024.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu