Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Obec vybudovala vedení vodovodu a kanalizace. Z těchto činností je obec plátce DPH a faktury od dodavatele byly s přenesenou daňovou povinností ve výši 21 %.
Nyní fakturujeme občanům spolupodíl – příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku obce. Účtovat budu před zařazením na 403 a po zařazení budu příspěvky rozpouštět proti odpisům. Je tento příspěvek zdanitelné plnění? Musím fakturovat s DPH pokud ano tak s jakou 15 % nebo 21%.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vybudovali jsme vjezdový ostrůvek a teď tuto stavbu bezúplatně převádíme na Jihomoravský kraj. Součástí stavby byly i pozemky.
Hodnota díla je 3.345.278,24
odepsali jsme: 83.646,-
Na dílo jsme obdrželi dotaci ze SFDI ve výši 2.536.866,-
Rozpustili jsme č.63.432,36
Hodnoty pozemků č.167.830,50
Chtěla jsem si ověřit účtování.
Vyřazení pozemků 401/031
Vyřazení stavby:
401/021 č.3345278,24
403/401 č.2473433,64
081/401 č.83646,-
Je to tak správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme podepsanou smlouvu z JMK na poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci projektu Změna č.1 územního plánu ve výši 40% z celkově uznatelných nákladů tedy 60 800 z 152 000.
Dle smlouvy bude dotace vyplacena až po podání závěrečné zprávy a finančního vypořádání - tedy ex post. Dotaci chceme vypořádat do konce roku.
Prosím o zaúčtování dotace. Při zařazení do majetku půjde o THZ , protože
změnou UP vzniknou nové pozemky k výstavbě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování dohady na dotaci dětského hřiště.
Mám registraci akce (ex ante) s realizací akce do 31.8.2022.
Hřiště je provedeno s předávacím protokolem 31.8.2022. Faktura ještě není, udělala jsem dohadu na částku v dodacím listu 042/389, abych mohla hřiště zařadit v srpnu do majetku 021/042.
Mám udělat dohadu na dotaci 389/403, když nemám ještě úplné rozhodnutí o dotaci, pouze registraci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci budeme budovat komunikaci, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci, vše bude budovat obec, finančně se na tomto budou podílet vlastníci přilehlých parcel částkou 200 000,-- Kč, při podpisu smlouvy zaplatí 20 000,-- Kč jako záruku k zajištění závazku a při vydání stavebního povolení na infrastrukturu zaplatí 180 000,-- Kč. Prosím o radu jak se zaúčtování a RS, starosta sdělí podíl jednotlivých nákladů na kom., VO a dešť. kanal., infrastruktura bude ve vlastnictví obce. Částka 20 000,-- již byla zaplacena a 180 000,-- bude zaplaceno ještě letos, budovat se začne příští rok.
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Andrea Bělíková}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec provádí technické zhodnocení budovy mateřské školy - stavební úpravy místnosti pro kabinet pro učitelky a zároveň vybavení kabinetu nábytkem (tedy dodávky). Stavební práce měly být dokončeny dle smlouvy k datu 25. 8. 2022, stejně tak dodávky nábytku ke stejnému datu.
Předávací protokoly na stavební práce a dodání nábytky jsou z data 25. 8. 2022, ovšem chybí mi faktura za stavební práce. Zároveň máme požádáno o dotaci ze SZIF (investiční), prozatím není podepsána dohoda (předpoklad podpisu v září 2022). K jakému datu mám provést zařazení technického zhodnocení - stavebních prací a zařazení dodávky nábytku. Když provedu zařazení v měsíci srpnu, tak mohu provést dohadu i dotace, když toto nemám smluvně zajištěno? Nebo mohu provést zařazení až s měsíci září, kdy již budu mít fakturu a podepsanou dohodu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování.
12.10.2021 nám bylo zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2021 ze SR ve výši 3.960.000,-- Kč, ÚZ 29996. Dotaci jsem předepsala 915/999 a při přijetí odúčtovávám. Dotace je poskytována průběžně na základě zaslané průvodky s fakturou a výpisem o zaplacení. V roce byla obci poskytnuta dotace pouze ve výši 479.160,-- Kč a obec požádala o změnu Rozhodnutí (v příloze Vám samostatně posílám z 5/2022 a dopis z 8/2022). Došlo ke změně financování a v r. 2022 je dotace poskytována MZe z Národního plánu obnovy a došlo ke změně ÚZ. Rok 2022 tedy konečná verze v 8/2022: Příjem i výdej 3.480.840,-- Kč označuji nástrojem 170, zdroj 5, ÚZ 29524, příjem pol. 4216, výdej 2341 pol. 6121 - dotaci i vlastní náklady označuji org. Termín ZVA je 28.2.2023, takže eviduji na SÚ 472. K 31.12.2021 jsem účtovala SÚ 388/403 ve výši 479.160,-- Kč, zbytek 3.480.840,-- k 30.08.2022 (kolaudace), poslední část dotace přišla 1.9.
Do dalších nákladů stavby (bez org.) v r. 2022 jsem zaúčtovala i autorský a technický dozor a zpracování manipulačního a provozního řádu, neboť musel být přiložen ke kolaudaci. Neboť faktura za tyto činnosti přišla až v září, do ceny majetku byly připsány dle smlouvy.
Děkuji. Helena Moudrá}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc se zaúčtováním:
a) Dostali jsme pokutu od FÚ za pozdní dodání kontrolního hlášení 10.000,- Kč účtovala jsem 231 1 6171 5191 /349 (předpis 542/349)
správní poplatek 1.000,- Kč za žádost o prominutí pokuty: 6399 5362 /349 (předpis 542/349)
b) naše příspěvková organizace MŠ nám na účet poslala vratku OP VVV (prioritní osa č. 3 ) - šablony III ve výši 54.544,- Kč, ty jsem dle pokynů poslala na účet kraje, ale vůbec nevím, jak toto zaúčtovat příjem peněz i výdej, děkuji.
c) Dostali jsme dotaci na ÚP - ex ante a to ve výši 168.000,- Kč (z programu 11753 podpora územně plánovacích činností pro rok 2019-2023). Faktury byly proplaceny ve výši 50.000,- Kč etapa č.3 ( v roce 2022) a 160.000,- Kč etapa č. 2 ( v roce 2021). Dne 23.08.22 nám na účet přišlo 128.000,- Kč a 40.000,- Kč - jak zaúčtovat? Je to zřejmě poměrná část každé té faktury, mám je opravit a zaúčtovat tu dotaci nebo již nechat být a zaúčtovat zvlášť?
Předem moc děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zažádala o poskytnutí investiční dotace z Fondu sportu a volného času na vybudování dětského hřiště. V dubnu 2022 Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí této dotace naší obci (zastupitelstvo obce v květnu souhlasilo s přijetím dotace). Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí této dotace byla ze strany naší obce podepsána až 25.8., ale ze strany kraje k podpisu (k dnešnímu dni) nedošlo (a peníze na účet tedy také připsány nebyly). Hřiště bylo dodavatelskou firmou dokončeno a předáno dne 5.8.2022. Prosím o radu - k jakému datu začít účtovat o dotaci do podrozvahy; mohu na dodavatelskou fakturu uvést již ÚZ, když jej vím; majetek bych měla v srpnu zařadit a mohu na kartu majetku uvést výši dotace a dotaci dohadovat v účetnictví?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec dostala jako dar od jiné obce auto (CZ-CPA 29.10.59)
pořizovací cena 191 258,-Kč,dopočtená oprávka 1 367,-Kč,evidované odpisy 172 304,-Kč, účetní zůstatková cena 17 587,-Kč ( toto jsou údaje z karty majetku) Auto je z roku 1989.
Od původní obce jsem dostal odpisový plán, kde je uvedeno : období 12/2022 naplánované odpisy 17 587,-Kč (nevím zda obec odepisuje 1xročně či jinak)
Prosím o radu jak zaevidovat do majetku, jak s odpisy...atd.
popř.můžu poslat podklady které máme k dispozici
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci ze SFDI na chodníky. Dle Smlouvy se SFDI hradíme vlastní podíl z našeho BÚ, pro podíl dotace jsme zřídili spec.účet u ČNB. Po přijetí faktury na uznatelné výdaje z dotace pošleme Žádost o platbu na SFDI, poté obdržíme peníze na účet u ČNB a obratem zaplatíme dodavateli. Následně vystavíme Vyúčtování poskytnutých fin. prostředků SFDI. Kdy účtuji předpis pohledávky 348/403 a odúčtování z podrozvahy 999/915? Při zaslání Žádosti o platbu nebo při Vyúčtování?
Kdy potom začnu dotaci rozpouštět? Až od následujícího měsíce po ukončení akce a zařazení do majetku?
Celá akce se skládá z 1) uznatelných nákladů z dotace (značím UZ, ORG, AKCE) + uznatelných vlastní podíl (značím ORG, AKCE) + neuznatelné uvedené ve Smlouvě se SFDI (značím AKCE) + neuznatelné nikde neuvedené (značím také AKCE). Je potřeba nějak odlišovat značení 3) neuznatelných výdajů ze Smlouvy a těch 4) ostatních? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má zřízenou příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ. Prostřednictvím neziskové organizace žádá o dotaci SZIF z Programu rozvoje venkova. Celkové výše projektu jsou 106.000, z toho je 80% dotace, která je rozdělena na 64% dotace z EU - 54.272Kč a 36% národní zdroje – 30.528,-Kč, ostatní jsou vlastní zdroje. V rámci projektu bude pořízeno vybavení do školní kuchyně v budově ZŠ a MŠ, p.o. Jedná se o pracovní stůl (14.229,60Kč), skladový regál (9.220,20Kč), myčku nádobí (50.699Kč) a podstavec myčky (3.872Kč) + zapojení myčky (cena je zatím neznámá). Prosím o kontrolu účtování: podání žádosti na SZIF – neúčtuji, potvrzení ze SZIF o registraci žádosti účtuji do podrozvahy 955/999 celou částku dotace, tj. 84.800,-Kč. Faktura za vybavení (78.020,80) – myčka 042/321, 321/231 §3113 pol. 6122, ostatní 558/321 + 028/088, 321/231 §3113 pol.5137. Tuto fakturu jsem již zaplatila a po prázdninách bude vystavena faktura za zapojení myčky (lze přičíst cenu zapojení myčky jako související náklady k myčce; tedy 042/321, 321/231 3113 6122), poté převést do majetku 022/042? Fakturu prozatím nemám označenou N,Z a ÚZ, mám ji pouze označenou v ORJ. Po podpisu smlouvy se SZIF označím fakturu N,Z a ÚZ. Pokud nám dotace nebude poskytnuta do konce roku 2022, budu účtovat 388/403,672 (v celé výši dotace), při přijetí dotace to bude 231/374 + 999/955. Závěrečné vyhodnocení akce 346/388 a 374/346.
2. Na účet obce (zvláštní příjemce) posílá Úřad práce dávky na bydlení jednoho občana, který má od obce pronajatý byt, nájemné, které má platit lze uhradit z těchto peněz? Účtování by bylo takhle: příjem dávek 231 pol. 8901/459 a úhrada nájmu 231 §3612, pol. 2132/311 + 459/231 pol. 8901?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o radu s účtováním dotace a dohadné položky. V roce 2019 jsme dostali dotaci z KHK na Posílení kapacity vodovodu v částce 350.000,-Kč. Je s vypořádáním do 31.7.2022. Dne 27.6.2022 jsme zaslali Závěrečnou zprávu.
Původně Smlouva vypadala, že bude podle žádosti, kde je stanoven podíl kraje a podíl obce. Nyní nám bylo řečeno, že smlouva je na částku 350.000,-Kč, bez nákladů a podílu obce. Na dohadné položce mám částku jinou, tu kterou jsem myslela, že bude pouze podíl z dotace. Z roku 2020 částka 17.438,10 Kč a z roku 2021 částku 271.562,99 Kč, celkem tedy na 388/403 částku 289.001,09 Kč. Prosím, mohu zbývající částku nákladů z roku 2021 zaúčtovat dnem závěrečné zprávy 27.6.2022 v částce 60.998,91 Kč na 388/403, aby účet 403 byl s celkovou částkou 350.000,-Kč? A stejným dnem a dokladem vyúčtování dotace 348/388 a 472/348 v částce 350.000,-Kč. Tento vodovod ještě ukončený není, není kolaudace a některá věcná břemena. Po ukončení akce pouze zařadit vodovod přes 021/042 a na kartu majetku dotaci 403. Moc Vám děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MPSV na Nástavbu Senior – domu, typ financování Ex post. V průběhu realizace investice je dotace vyplácena na základě žádostí o platbu, ke které jsou doloženy zaplacené faktury, zkontrolované a odsouhlasené. V Rozhodnutí je určen termín k Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) a to 31. 12. 2022. První přijatou platbu dotace na základě žádosti jsme obdrželi v listopadu 2021, druhou nyní v červnu 2022. Následovat bude ještě jedna žádost o platbu. Jak účtovat o této dotaci? 1) Máme zařazeno na podrozvaze 955/999. 2) Příjem zálohy na 231 / 472 (trvání přes rok). Je v tomto případě nutné dělat na dohad na transfer 388/403 ke každé přijaté platbě a nebo v celkové výši až po dokončení investice ( ke dni zařazení do majetku)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat finanční dar sousední obci, který jsme darovali obci na realizaci investiční výstavby gravitační kanalizace, která bude sloužit pro napojení výtlačného kanalizačního potrubí z naší obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková