Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • dotace SZIF-dovybavení areálu
    18. 10. 2021

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat pořízený majetek z dotace ze SZIF. V roce 2020 jsme zaslali žádost o dotaci na SZIF-Program rozvoje venkova-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje-dovybavení areálu TJ SOKOL. Ještě do konce roku jsme pořídili a zaplatili tento majetek-ochranné sítě, světelná tabule-časomíra, stan nůžkový a ozvučení-řečnický systém. Protože je to investiční dotace, zaúčtovala jsem to jako celek na 022-ve výši Kč 58 995,80 ve 12/20 a začala odepisovat. V letošním roce po kontrole nám na účet přišlo celkem Kč 47 196,00 a to-příspěvek společenství EU Kč 30 205,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol.4213, ÚZ 130189518/Dal 403) a příspěvek z národních zdrojů Kč 16 991,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol. 4213, ÚZ 130189517/Dal 403). Je to prosím takto správně? A ještě se chci zeptat, částka dotace nám přišla na účet 27.09. a tuto částku si mám dopsat na kartu majetku jako transfer? a vypočítat k tomu transferový podíl? Můžete mi prosím poradit s výpočtem a také ke kterému datu to mám zaúčtovat? Pořizovací cena toho souboru je Kč 58 995,80, oprávka Kč 8 766,00, zůstatková cena je Kč 50 229,80 a měsíční odpis je Kč 974,00...doufám, že to už k účtování bude vše. Děkuji moc Ďurišová}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF - nábytek a kancelářská technika
    15. 10. 2021

    Obec obdrží dotaci od SZIF na vybavení budovy obecního úřadu nábytkem a kancelářskou technikou. 1) nákup nábytku - jedná se o pracovní místo do knihovny a stůl, židle do zasedací místnosti - jednotlivé položky jsou v řádu pár tisíců Kč. 2) nákup počítače 20 tis.Kč + office 7 tis. Kč 3) nákup žaluzií v hodnotě 19 tis. Kč - cena za kus 500 Kč. Dle mého názoru by mělo být účtováno jako neinvestiční dotace, ale dle SZIF to bude dotace investiční (UZ 89518, 89517). Proto vás prosím, jak mám účtovat jednotlivé položky nábytku, PC, oficce, žaluzie, když mi žádná položka nepřekročí 40 tis. Kč. Účet 022 se odepisuje - přeci nebudu odepisovat židli za 2000 Kč. Prosím o pomoc s kompletním zaúčtováním - jak pořizovací účty 042 nebo 558, tak 022 nebo 028?? tak položky, zařazení majetku a příjem dotace.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    14. 10. 2021

    Dobrý den, potřebuji poradit s dotací. V budově školy, která je v našem majetku, jsme z půdního prostoru vybudovali školní družinu. Akce proběhla loni - TZ - rozšíření školní družiny. Účtováno na 042, 21.12.2020 byla kolaudace a zařazeno bylo na 021. Během října 2020 jsme přes MAS žádali o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova ČR. Mezitím si žádali různá doplnění k výběrovému řízeni apod. 8.6.2021 došlo k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Zaúčtovala jsem 915/999. V srpnu proběhla na obci administrativní kontrola ze SZIF, v protokolu se píše - kladný výsledek, není příslib dotace a paní říkala, že se výše dotace může změnit. 26.7.2021 jsme podali žádost o platbu, nyní čekáme na Oznámení o výši dotace. V srpnu jsme měli audit, kde bylo řečeno, že k podpisu dohody 8.6. jsme měli účtovat na 403 s dohadou a začít dotaci rozpouštět. Teď tedy nevím jak dál. Nenašla jsem ani ÚZ. Prosím o radu, kdy jsme měli zaúčtovat na 403 a začít rozpouštět, případně jak opravit? Děkuji Fejtová}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Značení dotace z MMR
    14. 10. 2021

    Dobrý den, prosím o radu, jak přesně značit účtování dotace na výstavbu multifunkčního hřiště.
    Určila jsem si samostatný ORG pro výdaje na stavební dozor, administraci dotace apod., které máme od jiných firem než od dodavatele hřiště. Tam nemám žádný problém, značila jsem všechny účty ORG.
    Další ORG (61) mám pro neuznatelné náklady a další ORG (62) pro uznatelné náklady.
    Faktury nám došly a byly uhrazeny v srpnu a v září. Rozhodnutí bylo vydáno v říjnu.
    Chtěla bych se zeptat, jak značit účtování faktur, na kterých jsou uznatelné i neuznatelné náklady.
    Předpis faktury: má být rozdělen 042 MD (ORG 61) / 321 Dal (ORG 61) neuznatelné a 042 MD (ORG 62) / 321 Dal (ORG 62) uznatelné? Nebo stačí jeden ORG a rozdělit až při úhradě u účtu 231?
    Účtuje se ORG i u účtů 915, 999, 021, 388 a 403?
    Také mi vrtá hlavou, jak správně dooznačit UZ po přijetí rozhodnutí. Mohu se vrátit do srpna a UZ doplnit a zářijové faktury už zaúčtovat s UZ? Nebo je správnější doúčtovat UZ opravnými doklady až v říjnu?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od KÚ
    14. 10. 2021

    Dobrý den,
    obdrželi jsme investiční dotaci od KÚ na pořízení hasičské cisterny ve výši 1.250.000,- Kč.
    Zaúčtovala jsem předpis na 349/672 , a příjem dotace na 231/349 UZ 00022 pol. 4222 je to správně ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ze SZIF
    13. 10. 2021

    Prosím o radu, jak zaúčtovat konečnou fakturu na stavební práce - vybudování klubovny, částečně hrazenou SZIF. Budu uvádět ÚZ, a ve kterých účetních případech? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeúčtování 042 na 021
    12. 10. 2021

    Dobrý den, potřebovala bych poradit se stavbou “snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“.
    Jde o to, že nám firma dne 13.9.2021(na podatelnu) předala Protokol o předání a převzetí díla s datem 30.7.2021 (to už uzávěrka dávno byla).
    Poslední fakturu nám předali dne 11.10.2021 s DUZP 30.9.2021.
    Kdy mám účtovat z 042 na 021?. Dnem předání protokolu na podatelnu a pak doúčtovat poslední fakturu? Nebo zaúčtovat s datem 30.9.2021 poslední fakturou.
    Čerpáme na tuto akci dotaci se SZIF.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úvěr a podpora PGRLF
    12. 10. 2021

    Uzavřeli jsme smlouvu o úvěru a zároveň o podpoře na splátku jistiny úvěru. PGRLF za nás zaplatil z úvěru část faktury ve výši 500 tis.Kč, což jsme zaúčtovali 321/281. Zároveň nám snížili jistinu úvěru o podporu ve výši 250 tis.Kč (bez přeposílání finančních prostředků) a sdělili nám, že "snížení jistiny úvěru není investiční dotací, ale podporou na snížení závazků". Ale jelikož prý nejsou daňoví poradci, máme si to doladit se svými daňovými poradci. Podle nich i nás nelze zaúčtovat jinak, než 281/403. Můžete nám náš názor potvrdit? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku včetně dotace
    06. 10. 2021

    Dobrý den,
    Obec v loňském roce vybudovala chodník 1.etapa. Všechno v hodnotě cca 7.mil. Vše zařazeno na kartu majetku a řádně se odepisuje. Je k tomu i dotace v hodnotě cca 3.mil. V letošním roce obec dokončila chodník 2.etapu. Ten byl zařazen na kartu majetku samostatně.( takže máme 2 samostatné karty s 2 inven.čísly). Z chodníku 1. etapa by se nyní měla přesunout faktura v hodnotě 200 000Kč., která má správně patřit do etapy č.2, jako uznatelný náklad. Je následný postup správný? Kartu majetku 1.etapy zcela vyřadit a vše dooprávkovat tzn: vyřazení stavby 551/081 v kupní ceně, 081/021 v ZC a dotaci 403/672 ve zbývající části přijaté dotace . Nelze technicky provést snížení karty majetku, musí se vyřadit a znovu zařadit. Snížený majetek zařadit na novou kartu majetku( etapa č.1). Jakým zápisem provést znovu zařazení 1.etapy do účetnictví. Prosím jak se s touto situací účetně vypořádat. Je možné zápisem 021/401 a dotaci 401/403.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Soubor majetku
    30. 09. 2021

    Byla nám schválena investiční dotace z programu 11703- IROP na modernizaci učeben v ZŠ. Výše dotace 2 850 000 Kč, vlastní zdroje 150 000 Kč. Dotace ex post. Faktury za stavební práce účtuji na 042 jako TZ. Nyní nám ale přišla faktura za 10 tabletů a 1 notebook, celkem za 98 153,99 Kč. Zaúčtovala jsem také na 042 a zařadím jako soubor majetku na 022. A nevím jestli po zařazení souboru majetku na 022, musím účtovat přes dohadný účet 388/403 a hned dotaci i rozpouštět 403/672? Případně v jaké částce mám zaúčtovat dohad? Modernizace ještě není dokončená a budeme mít ještě další faktury za stavební práce a za nějaký nábytek.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP - UZ 90992
    24. 09. 2021

    Potřebovala bych poradit ohledně účtování dotace ze SFŽP. - posilový zdroj vody -studna. Na základě smlouvy o poskytnutí podpory jsem zaúčtovala do podrozvahy v roce 2019. (915 MD - 1 458 425,- / 999 D - 1 458 425,-)
    Všechny faktury jsem účtovala na účet 042. a 2310 6121 UZ 90992 org 111 D (80%), 2310 6121 bez UZ Org 111 (20%) a nezpůsobilé výdaje 2310 6121 Org 100. Nyní máme vše uhrazeno a očekáváme pouze jednu fakturu (technický dozor investora) na 12 000,- bez DPH. Dnes nám přišel kolaudační souhlas. Mám tedy k dnešnímu dni zařadit do majetku? 021 MD/042 D ? Až nám přijde dotace, zaúčtuji : pol. 4213 UZ 90992 MD / 374 D ? a odúčtuji z podrozvahy 999MD/ 915 D ? K ZVA od SFŽP vyúčtuji 346 MD/388 D a 374 MD/ 346 D? K dnešnímu dni mám zaúčtovat i dohad.položku na fakturu, která přijde později? na těch 12 000,- Kč? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • protiradonová opatření
    22. 09. 2021

    Dobrý den, prosím poradit účtování:
    Přišlo rozhodnutí o poskytnutí neinv.účel.dotace z min.financí na úhradu nákladů a provedení protiradonových opatření v ZŠ. Dotace bude poskytnuta krajem na pol. 4111, UZ 98035 a bude předmětem fin.vypořádání za rok 2021 (info z KÚ).

    příjem rozhodnutí dne 15.9. = 915/999 (musí být podrozvaha ?)
    příjem dotace = 4111/374
    k 31.12. vyúčt. bez vratky, doplatku = 346/672 a 374/346

    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery
    22. 09. 2021

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co se týká transférů, přijali jsme transfery např. z JMK, který jsme účtovali na 403 a každý měsíc jsme rozpouštěli na 672 dle platných zákonů.
    Při inventarizaci jsem zjistila, že v minulosti jsme přijali dary (transfery) od fyzických osob na vybudování inženýrských sítí, hydranty a dětské hřiště, tyto dary jsou evidovány také na 403, ale měsíčně se nerozpouští na 672.
    Dívala jsem se do zákona, ale tam nejsou zmíněny transfery od fyzických osob, tak jsem se chtěla zeptat, jestli se tyto transfery od fyzických osob také měsíčně rozpouštějí na 672 stejně jako dotace např. z JMK?
    Tyto dary jsou již několik let staré dohromady v hodnotě 505.437,- Nejsou evidovaný v kartě majetku a nerozpouštěli jsme na 672.
    Co s tím mám provést?
    Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Budova ZŠ a dotace
    21. 09. 2021

    V budově ZŠ, kterou má ZŠ dle zřizovací listiny ve správě, provádíme akci „rekonstrukce podlah“ – jedná se o technické zhodnocení. Finančně i organizačně akci zajišťuje obec. Akce je rozdělena na 2 etapy, první etapa proběhla letos v červenci-srpnu (cca ½), druhá etapa proběhne v červenci-srpnu 2022. První etapa byla od zhotovitele akce protokolárně předána v srpnu 2021. Na akci byla podána žádost o dotaci na MMR. Po předání první etapy jsem sečetla veškeré náklady účtované na účtu 042, vypracovala protokol pro úpravu ocenění svěřeného majetku po TZ a převedla v srpnu na ZŠ, aby mohla zavést na kartu majetku a od září začít odepisovat. Účtováno 401/042. Dne 20.9.2021 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzn. jedná se o dotaci po zařazení části majetku. Poskytovatel MMR, jen z národních zdrojů, dotace 80 % v částce 2,4 mil.Kč. Zaúčtuji 955/999, opravím účtování uznatelných výdajů – doplním UZ + org na 80 % výdajů, jen org na 20 % výdajů, doplním org. i na účet 042. Jak dál s dotací? Vím, že ČUS přesně neřeší, vzhledem k výši dotace bych ji naúčtovala na 403 a postupně rozpouštěla. Kdy dotaci začít rozpouštět? Letošní uznatelné výdaje byly 48 % celkových, tak bych v 9/2021 na 48 % dotace udělala dohad 388 MD/403 D. A převedla ZŠ v 9/2021 účetně 403 MD/ 401 D? ZŠ zaúčtuje 401 MD/403 D? A začne rozpouštět 403/672. Jde pohyb na účtu 403 v účetnictví obce mimo řádek C1 přílohy?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Proúčtování dotace
    21. 09. 2021

    Dobrý den, v srpnu jsme ukončili projekt na vybavení žákovských dílen, prosím o kontrolu, zda mám správně proúčtováno:

    Celkem projekt: 3.235.714,40 (IROP (90%): 2.912.142,96 zřizovatel (10%):323.571,44) - zřizovatel se zavázal financovat 10%

    Kromě jedné položky z roku 2020 jsme stihli pořídit vše nyní o prázdniny. V projektu jde hlavně o vybavení žákovských dílen vč. stolů, nábytku, int. tabule...). Nejednalo se o stavbu ani rekonstrukci.

    Proúčtování čerpání dotace k 31.82021
    Neinvestice: (vše vlastní analytika k projektu)
    Podíl z IROP (90%): 388-0004/672-0810
    Podíl zřizovatel (10%): 348-0002/672-0530

    Investice 1.588.330,70 do užívání zařazujeme též k 31.8.2021:
    Zařazení DHM do užívání: 022-0002/042-0003 - 1.588.330,70
    Při platbě faktury užití fondu investic: 416-0401/401-0901
    Podíl z IROP (90%): 388-0004/403-0820
    Podíl zřizovatel (10%): 348-0002/401-0901

    6.9.2021 jsme obdrželi od zřizovatele 100% na financování projektu:
    241-0010/374 - 3.235.714,40
    401-0901/416-0320 (příspěvek zřizovatel) - 158.833,07
    401-0901/416-0331 (dotace státního rozpočtu) - 1.429.497,63

    Dále proúčtuji prostředky od zřizovatele:
    374/348-0002 - v celé výši 10% - zde nic zřizovateli nevracíme
    346/388-0004 - v celé výši 90% - pohledávka, čekáme na dotaci IROP, předpokládáme proplacení až v roce 2022 ve výši 2.912.142,96

    Od září již začnu provádět odpisy 551/082,403/672 (90%),401/416 (10%)

    Přijde dotace:
    241-0010/346
    Vracíme zřizovateli:
    374/241

    Předem moc děkuji za kontrolu a případné připomínkování.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu