Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2473 dotazů:
V roce 2021 byla schválena dotace z MMR z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt „Stavební úpravy sálu v obci“. Celkové výdaje projektu 6.045.278 Kč, dotace 4.133.572 Kč, vlastní podíl 1.911.706 Kč. Dotace zahrnuje neinvestiční výdaje 1.705.177 Kč a investiční výdaje 2.428.395 Kč. K datu rozhodnutí o poskytnutí dotace (915/999) 4.133.572 Kč. Úhrady faktur dodavateli – investiční (042/231 UZ 17508 3613/6121), neinvestiční (042/231 UZ 17058 3613/6121). Zdroj neuvádím, jedná se o prostředky pouze ze SR. Neuznatelné výdaje uvádím bez UZ. Přijetí dotace investiční (231 UZ 17508 4216 / 374), neinvestiční (231 UZ 17058 4116/374) a zároveň odepíši z podrozvahy ve výši přijaté části dotace (999/915). V roce 2021 jsme obdrželi dotaci celkem 825.318,77 z toho neinvestiční 547.525.51 Kč a investiční 277.793,56 Kč. Poraďte mi prosím, jak zaúčtovat k 31.12.2021 a v jaké výši, aby došlo k promítnutí na účty 672 a 403. Až dojde k zařazení majetku, tak budu účtovat 388/403 ve výši dotace (4.133.572Kč) a 021/042 v celkových nákladech a k datu ZVA 346/388 a 374/346 ve výši dotace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V roce 2021 jsme v obci vybudovali na hřišti šatny pro sportovce. Realizace byla do 31.12.2021. Financování do konce února 2022, závěrečná zpráva do konce května 2022. Faktury jsou hrazené v roce 2021, ale kolaudace proběhla v lednu 2022. ke kterému datu zařadit na účet 021?
2.a)Faktura za nákup radlice k traktoru vystavená v prosinci, na účtu 042 v prosinci, úhrada v lednu.
b) Zařadit mohu v prosinci? Radlice se v případě potřeby prohrnování sněhu namontuje k traktoru a mimo sezonu se sundá. Stála 80 tis. Je to samostatná movitá věc 022, nebo technické zhodnocení traktoru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2020 obec dostala rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze SFŽP na projektovou dokumentaci vodovodu ve výši 1 511 000,- Kč s lhůtou pro dokončení do 31.1.2022. Smlouva, která přišla v roce 2021 je již na investiční dotaci. Zaúčtovala jsem na podrozvahu 955/999 ve výši 1 511 000,-. V roce 2020 jsme již zaplatili zpracování žádosti o dotaci 28 400,- , což by mělo být uznatelným nákladem. Tuto částku jsem zaúčtovala na 042/231 6121 2310. bez UZ ten jsem nevěděla. K 31.12.2020 jsem zaúčtovala dohadu 388/403 ve výši 90-ti% nákladů (to je 25 560,- Kč). V roce 2021 jsme zaplatili fakturu za 786 500,- Kč (707 850,- kč dotace + 78650,- Kč obec). Účtovala jsem 042MD/231 6121 2310 90% s UZ a 10% bez UZ 90992. V roce 2021 přišla ze SFŽP dotace ve výši 1 511 142,38 Kč (účtovala jsem 231 4213 UZ 90992MD/374 D.) V lednu 2022 jsem uhradila další dvě faktury ve výši 765 325,- Kč (90% 688 792,50+10% obec 76532,50) a ještě by se měla zaplatit fa za 98 822,09 Kč (ta zatím není). Prosím o radu jestli mám účtování dobře a co mám a v jaké výši ještě k dotaci zaúčtovat ke konci roku 2021. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme obdrželi dvě investiční dotace na intenzifikaci ČOV. ČOV bude uvedena do provozu až v roce 2022 tj. o technickém zhodnocení bude účtováno do majetku až v roce 2022 po kolaudaci a provedení posledních prací. Kdy by mělo být účtováno o transferech 388/403 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
od SFŽP jsme obdrželi v roce 2019 dotaci EX post na podporu výměny kotlů ve výši 2.550.000,- Kč, účtovala jsem 231/472
přiřadili jsme transfer na kartu majetku 388/403 v částce 2.550.000,- Kč
V prosinci 2021 jsme obdrželi výzvu na vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 1.800.000,- Kč se sdělením, že projekt skončil.
Provedla jsem vyúčtování dotace s tímto postupem:
346 MD 750.000,-
672 MD 1.800.000,-
388 Dal 2.550.000,-
472 MD 750.000,-
346 Dal 750.000,- Kč
Nevyčerpanou část dotace jsme vrátila zpět, účtování:
472 MD 1.800.000,-
231 Dal pol. 5364 1.800.000,-
Je tento postup správný ? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme budovali novou komunikaci na novém sídlišti. Zároveň jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj , UZ 17977. V seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace, který ministerstvo zveřejnilo jsme uvedeni, referentka nám rovněž potvrdila, že dotaci obdržíme, ale k 31.12.2021 jsme žádné rozhodnutí neobdrželi. Komunikace je hotová, v prosinci zkolaudovaná. Jak mám postupovat ? Mám účtovat dohadu
388/403 a situaci okomentovat v příloze ? UZ jsem u nákladů neúčtovala, v případě, že dotaci obdržíme ,ho mám dopsat na účetní doklady ručně ?
A jak bych měla postupovat, pokud by z dotace v roce 2022 z důvodu šetření státu sešlo ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu 2021 jsme uzavřeli s SZIF dohodu o poskytnutí dotace (investiční) v výši 101 582,- Kč na projekt, který byl dokončen již v roce 2020 (mohl být realizován již po podání žádosti). Zaúčtováno takto:
915/999 a 346/403 a částka ve výši dotace zadána k rozpouštění do majetku.
Nyní jsme obdrželi konečné oznámení o výši dotace, kde nám byla provedena korekce a přiznána dotace ve výši 100 144,- Kč. Poskytnutou dotaci zaúčtuji
231/346, korekci 403/346 nebo -346/-403 a co s výší rozpouštěného transferu u majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregion nám převedl Varovný systém - pořizovací cena 171.377,61 Kč. Zaúčtuji 019 MD ( pořizovací cena Mikroregionu), 079D ( oprávky Mikroregionu) 401D zůstatková cena. Ale ještě tam zbývá nerozpuštěná dotace účet 403 ve výši 57.582,88 Kč a tu zaúčtuji proti jakému účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc děkuji za předchozí odpověď ohledně kanalizace. Jen bych potřebovala ještě poradit se zařazením stavby do majetku obce = Město-odbor ŽP vodoprávní úřad vystavilo kolaudační souhlas s užíváním stavby dne 31.12.2021, razítko došlé pošty = předáno osobně starostovi dne 4.1.2022, náš stavební úřad také vydal kolaudační souhlas na tuto stavbu – užívání části stavby (oplocení, osvětlení, zpevněné plochy aj.) dne 22.12.2021, razítko došlé pošty = předáno osobně starostovi dne 5.1.2022. Na stav.úřadě mi bylo řečeno, že kolaudační souhlas nebývá účinnosti dnem předání obci, tak bych asi celou stavbu kanalizace měla zařadit až toho 5.1.2022 do majetku vč. dotace, a ne k 31.12.2021. Ještě je dole věta u obou souhlasů = kolaudační souhlas není podle § 122, odst. 3,4 stav.zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.
A teď 17. ledna 2022 ještě došla další faktura - za archeologický průzkum, který by měl být také součástí zařazení kanalizace do majetku. Takže mám dilema = zařadit k 31.12.2021 nebo 5.1.2022 (převzetí kolaud.souhlasu) nebo 17.1. 2022 (faktura za průzkum) ? Nechci udělat chybu, když se jedná o investici s dotací. A ještě mi bylo oznámeno, že bude nějaká platba od ředitelství silnic za uložení naší kanalizace do jejich komunikace (žádáme o ponížení platby), ale kdy se to bude muset hradit, tak to opravdu nevím. Děkuji za odpověď. Kochaníčková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý večer, prosím o radu se zaúčtováním faktur, které byly obdrženy v roce 2022 s DÚZP roku 2021. Je možné předpis těchto faktur zaúčtovat běžným způsobem do roku 2021 nebo je třeba udělat dohad zápisem (042/389)? 1. faktura je v částce cca 1 000 000,- Kč, týká se investiční akce, na kterou máme poskytnutou dotaci. Pro splnění podmínek smlouvy bylo třeba, aby faktura byla v roce 2021 účetně zachycena.
2. faktura je v částce cca 500 000,-, týká se rovněž investiční akce. Jedná se o fakturu s nárokem na odpočet.
3. faktura se týká investiční akce, kdy hlavní faktura byla v roce 2021 i uhrazena, ale s důvodu předání hotového díla s vadami, byla zbývající část vyfakturována později. U tohoto případu prosím i o radu, k jakému datu a v jaké hodnotě účetně i v TEM hotové dílo zařadit, zaúčtování na účet 403 a zavedení transferu do majetku. Máme zatím jen registraci akce. Domnívám se, že dílo by mělo být zařazeno k datu předání v prosinci, do kdy mělo být zhotoveno, i když bylo předáno s vadami, v celkové částce za zhotovení díla uvedené ve smlouvě se zhotovitelem (nikoliv pouze v hodnotě faktury proplacené v roce 2021). Prosím o uvedení způsobu účtování těchto účetních případů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz , obec v roce 2021 podepsala smlouvu s Ústeckým krajem na investiční dotaci na chodníky a parkovací záliv. Vyúčtování bylo k 31.12.2021 odesláno, smlouva podepsána na dotaci na 350 000,-- Kč. Kolaudace proběhla v pořádku – zatím mám majetek na O42 – ale budu převádět ještě v prosinci 2021 na 021. A teď jsem na rozpacích co s přislíbeným transferem - naúčtovat v roce 2021 384 MD výnosy příštích období proti 388 dohadné účty aktivní – nebo celé účtování i převod majetku s transferem nechat na rok 2022? Jsme maličká obec a ještě se mi tohle nestalo, takže v tom pěkně plavu. Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v letošním roce jsme podepsali smlouvu s Krajem na Projektovou přípravu ve vodním hospodářství - dotace investiční ve výši 150 000 Kč na Projekt Splaškové kanalizace a ČOV. Projekt může být realizován od 1.6.2021 - 31.10.2022.
První fakturu jsme obdrželi a zaplatili v roce 2021 - 1. část 169 400 Kč a 2. část se bude vystavena a hradit v roce 2022 - 363 000 Kč. Celkem to bude za projekt 532 400 Kč
Ve smlouvě s Krajem máme uvedeno, že dotaci nám pošlou po závěrečném vyúčtování. Dále je ve smlouvě s Krajem uvedeno, že celkové náklady projektu jsou 363 000 Kč. Výše dotace 150 tisíc a to 41,32%. Vlastní podíl příjemce je 58,68 % tzn. 213 000 Kč. Liší se smlouva s dodavatelem a smlouva s krajem (částky).Uvažuji v jaké výši udělat dohadu dotace k 31.12.2021 (účtování 388/403), v celé výši 150 tis. Kč nebo v nějakém poměru. Nebo mohu dohadu nedělat v roce 2021 a rovnou v roce 2022 účtovat 348/403 v celé výši 150 000 Kč. Uhrazená faktura v roce 2022 bude v té výši co je uvedena ve smlouvě s Krajem.
Děkuji za odpověď.
Jakubová Jolana
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 7.9.2021 uzavřela obec dohodu se SZIF na vybudování přístřešku se zastřešením u budovy OÚ s prkennou dřevěnou podlahou. Na pozemku bude zhotoveno oplocení s brankou a bránou. V roce 2021 jsme uhradili fakturu na část materiálu pro přístřešek ve výši 46 645 Kč. Ostatní náklady budou v roce 2022 a dotace bude poskytnuta také v roce 2022. Dohledala jsem u EU UZ 89518 nástroj 130 zdroj 5 ve výši 64% a u SR 89517 nástroj 130 zdroj 1 ve výši 36%. Prosím o radu jak zaúčtovat náklady roku 2021 a zda jsou uvedené účelové znaky správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v loňském roce jsme uzavřeli 7 smluv s obyvateli na výměnu kotle po 200 tis. Celkem jsem půjčili 1400000 Kč. Na základě smlouvy jsme ale již realizovali vlastní projekt, rekonstrukce kotelny (technické zhodnocení budovy) a protože dotace není vyúčtovaná, účtovala jsem o dohadné položce 388/403 ve výši 1400000 Kč. Bylo nám řečeno, že to, co jsme rozpůjčovali, použijeme na vlastní projekt. Letos paní z masky přišla s tím, že to nebude 100 % z každé půjčky, jak si mysleli, ale pouze 45 %. Akce ani k letošnímu roku není vyúčtovaná, takže jsme pořád na dohadě. Transfer již rozpouštíme, protože kotelna se již dávno používá. Nyní po přepočtu mi vychází, že na vlastní projekt obdržíme jenom 720000 Kč (celkem 8 smluv - jedna letošní po 200 tis. x 45 %), což je rozdíl 680000 Kč. Jak mám provést opravu? Budu opravovat jenom 388 proti 672 nebo resp. 408 (částka je významná)? Nebo i 403 jak účetně, tak na kartě? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme dotaci od MMR (Ex post, investiční + neinvestiční, vlastní podíl 10 %, EU 85 %, SR 5 %). Žádost o platbu podána 01/2022, výdaje v roce 2021 - ty jsem tedy k 31.12.2021 dle žádosti označila ÚZ NZ a zároveň udělala dohad (388/403, 388/672).
Do žádosti o platbu dotace však byla zahrnuta i jedna faktura z roku 2019 (projektová dokumentace, pol. 6121), kdy se s dotací na tuto akci ještě nepočítalo, fakturu tedy nemám v roce 2019 označenou ÚZ NZ účetně (pouze zápisem na faktuře) a k 31.12.2019 není udělaný dohad. Mám k 31.12.2021 dohadovat i podíl na dotaci z faktury 2019 nebo pouze na výdajích 2021, které mám skutečně účetně označené ÚZ NZ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková