Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Město vybudovalo workoutové hřiště, na které jsme letos dostali dotaci. Všechny faktury tzn. i za zpracování žádosti o dotaci apod. jsou součástí PC. Hřiště bylo předáno v červenci a navedeno do majetku jako způsobilé k užívání, 021/042. V září přišla jak dotace tak faktura od projektového managera za přiznání dotace a závěrečné vyhodnocení akce v částce 50 000,-; jak správně zaúčtovat, dá se tato faktura ještě nějak dostat do pořizovací ceny hřiště nebo již jen pol. 5169?
Dále bych se ráda ujistila, zda je správně pol. 5172 u prodloužení licence na Eset pro 35 PC na 3 roky za celkem 43 000,-. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Čím více jsem si prostudovala ke kotlíkovým dotacím, tím míň jsem z toho moudrá.
Smlouva (na dotaci) s krajem uzavřena v 3/2020 na 580.000 na výměnu kotlů, 30.000 specialista, vyúčtování s SFŽP nejpozději do 2/2023, cíl 1 a 2 (budeme budovat fotovoltaické panely na střeše).
Bývalá pí účetní zaúčtovala v 2020 (nejsem s ní v kontaktu, nastoupila jsem na konci ledna po několikaměsíčním bezvládí, bylo toho strašně moc)
r. 2019 faktura příprava žádosti o dotaci odpa 3713, pol. 5169 18.150 Kč, r. 2020 faktura za schválení dotace na 36.000 Kč.
příjem kotl. dotace v r. 2020 Výměna kotlů 231.200 ÚZ 90103, pol. 4213/472 550.000, kotl. specialista 231.200 ÚZ 90103, pol. 4113 30.000 a to je vše. Nebylo účtováno na dohady ani na podrozvahu.
Dnes jsem vracela zpět SFŽP inv. dotaci 186.848 Kč za nezrealizované kotl. půjčky občanům a neinv. dotaci 10.000 za kotl. specialistu. Takže nám zbylo celkem 363.152 Kč.
Dnes jsem také dostala informaci, že na dotaci SFŽP ohledně cíle 2-(naše fotovoltaické panely), je vyhlášen stop stav na vyhodnocení žádostí, naše obec neví, zda nějaké prostředky dostaneme nebo ne. Je možné, že i zbytek přijaté dotace 363.152 Kč budeme muset vrátit.
Máme podanou žádost ze 146. výzvy OPŽP o dotaci fotovolt. panelů, podpora 40-60%:
1. v případě úspěšnosti dostaneme toto procento dotace a můžeme využít 363.152 Kč z kotl. půjček (20.000 neinvestičních zaplatíme specialistovi).
2. V případě neúspěchu požádáme o změnu financování cíle 2, prohlásíme, že investici fotovoltaiky pokryjeme z vlastních zdrojů a zůstane nám z kotl. půjček 363.152,- na dofinancování.
3. Třetí varianta-fotovoltaika nebude a dotace se vrátí celá.
Prosím o účtování všech výše uvedených variant.
Nastavila jsem: Poskytnutí půjčky občanovi: 462/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 6460, splátky občanů 231/ ÚZ 90103, pol. 2460.
20.000 specialistovi není proplaceno ani vyúčtováno. Měli by nám oni vystavit Fa? Účtovala by se 518/321, 321/231 ÚZ 90103 odpa 3713 pol. 5169? Kotlíky musí být zrealizovány do 31.12.2021.
Nerozumím účtování dotace specialisty na dohad na konci roku 388/672. Jak při konečném vyúčtování dotace SFŽP srovnám účet 388? Společně s investiční dotací?
Prosím o kontrolu účtování:
Vrácení dotace ze dne 15.9.2021 472/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 5364 186.848 Kč a 10.000 Kč?
V případě, že nám dotace zůstane, budu letos na konci roku účtovat na podrozvahu 955/999 a 388/403 ve výši 363.152 Kč, při záv. vyúčt. projektu s SFŽP 346/388 ve výši 363.152 Kč+20.000 a 472/346 stejná částka?
Na projekt dokumentaci Fotovoltaiky zatím přišla 1 faktura 15.6. 2021 ve výši 60.500 Kč, kterou nebudeme hradit z dotace, dala jsem na 042/321, 321/231 odpa 3639, pol. 6121 z malé rezervy, kterou na tomto paragrafu máme. Dotaci na kotlíky jsme obdrželi loni, náklady na fotovoltaiku ještě nevíme, nemáme vyčíslený nákladový rozpočet, ale předpokládá se, že do konce roku se začne s realizací. Jak v rozpočtu zobrazím, že na investici máme? Zapojím náklady na investice do fotovoltaiky s loňskou kotl. dotací, pokud nám zůstane, přes 8115? V příjmech na pol. 4113 a 4213 v roce 2021 už není dotace rozpočtovaná. Vše, co jsme měli na položce 8115, jsem zapojila v průběhu roku, protože obci chyběly peníze. Možná se ptám hloupě, ale jsem v tom už tak zamotaná, že to nedokážu vyřešit.
Na úhradu specialistovi mám na paragrafu 3713 vyčleněno 30 tis., 10 jsem včera vrátila.
Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, SPÚ nám předal 19.8.21 bezúplatně stavbu Polní cesty a protierozní opatření v našem k.ú. Celková hodnota 11mil, hrazeno z VPS 10,5mil.,hrazeno z RSPÚ 0,5mil. Hodnota oprávek 0. Datum zahájení odepisování 1.9.21, zařazení 2.8.21, odpisová skupina VI. CZ-CC-24.20.89, doba odepisování 50let. Poradíte mi prosím jak se zaúčtováním a ve vazbě na DzPO. Děkuji J.Párová, Jinačovice}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec dostala darem od Východního Slovácka dar - rozhlednu. Můžete mi poradit s účtováním? PC = 607 000 Kč, transfer 607 000 Kč, transfer rozpuštěný 108 000 Kč, transfer zůstatek 499 000 Kč. Jak zaúčtovat rozhlednu a jak transfer? Ještě jedna otázka - obec předala účetně budovu a pozemek pod budou příspěvkové organizaci - klub sportu a kultury (v majetku má nyní klub). Na katastru je pořád vedena obec Vlčnov. Máme nechat přepsat i na katastru nebo to ničemu nevadí? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová, ráda bych konzultovala postup účtování pořízení lesní techniky z PGRLF. Úvěrová smlouva na 3 roky na částku 889.037 Kč, příspěvek PGRLF 444.518, faktura dodavateli 909.315 Kč, naše vlastní úhrada rozdílu mezi úvěrem a fakturou 20.278 Kč. Dle vašich předchozích odpovědí jsem si vydedukovala následně účtování: MD 955 444.518 x D 999 444.518 (tady si tou podrozvahou nejsem jistá, nejde o klasický transfer).
MD 042 909.315 x D 321 20.278 x D 451 444.519 x D 403 444.518
MD 321 20.278 x D 231 pol.6123+ par. 20.278 (tady se mi na pol. a par. objeví pouze námi uhrazená část)
D 042 909.315 x MD 022 909.315 – zařazení do majetku a odpisy MD 403 x 672
MD 999 x D 955. Splátky úvěru: MD 451 x D 231 pol 8124.
Na kraji mi byl doporučen následující postup:
MD 042 909.315 x D 909.315
MD 321 909.315 x 451 pol.6123+ par. 909.315
MD 451 20.278 x 231 pol. 8124 20.278 (naše úhrada jako 1. splátka úvěru)
MD 344 444.518 x D 403 444.518 (fin. příspěvek)
MD 451 444.518 x D 3444 444.518
Tady mám strach, že mi splátky na pol. 8124 nebudou sedět na splátkový kalendář od PGRLF a na pol. 6123 se objeví částka, kterou jsme neuhradili.
Současně řeším, jak tedy správně upravit rozpočet. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc!
Budeme aktualizovat územní plán. Pan starosta podal návrh a přišla nám smlouva o dílo. Kde je vyčíslená částka, kterou budeme platit.
Tuto částku jsem přefakturovala na firmu která si aktualizaci objednala, ale teď nevím jak mám fakturu zaúčtovat.
Našla jsem následující:
344/300 MD (celková částka)
649/300 D (bez DPH)
343/25 D (DPH)
Až příjdou peníze od firmy za změnu územního plánu.
344/300 D
231/600/3635/5169 MD
Myslíte, že je to takto možné udělat?
Předem moc děkuji za pomoc!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování dotace poskytnuté z MMR program 11782 -Podpora rozvoje regionů 2019 na Víceúčelové hřiště v obci. Dotace je ex ante.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 915/999,
Úhrada faktur dodavateli 042/231 prostředky dotace Zdroj 1 UZ 17508 § 3421 pol. 6121 a vlastní prostředky Zdroj 1 § 3421 pol. 6121 (bez UZ).
Přijetí dotace na účet (vždy po proplacení faktury dodavateli) 231 Zdroj 1 UZ 17508 pol. 4216 / 374 a zároveň ponížím 915/999
Zařazení do majetku 388 / 403 (ve výši dotace) a 022/042 (v celkových nákladech).
Vyúčtování dotace 346/388 a 374/346.
Jedná se o hřiště s osvětlením a přístavbu přístřešku k hospodářské budově. Při zařazení do majetku rozpočítám na přístřešek a povýším hodnotu budovy a nevím jestli mám hřiště zařadit na jednu kartu, nebo oddělit osvětlení, které je součástí hřiště a zavést kartu na osvětlení a druhou na hřiště.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí inv.dotace ex ante z MMR na obnovu parkovací plochy. Akce je k 15.6.2021 dokončena a předána (nebylo nutné stavební povolení).Faktura bude uhrazena 25.6.2021 .Termín realizace projektu je 30.6.2021 . Mám dotaz zda převedu do majetku k datu 15.6.2021 a dotaci, která by měla přijít v letošním roce začnu odepisovat až po připsání na účet obce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v účetnictví obce máme zavedeny nějaké komunikace ( ve stavbách) v historických cenách. Ceny samozřejmě současnému ocenění neodpovídají - v průběhu let se opravovaly ( tím se cena nenavyšovala) a také dochází z těch historických cen k odpisům. Takže inventarizační komise se nad tím vloni dost pozastavovala.
Obec si v roce 2018 nechala zpracovat pasport komunikací. Některé komunikace nemáme v účetnictví, budu je muset ocenit a zavést. Ale současně od roku 2019 do této doby probíhala v obci výstavba kanalizace, která se z velké části vedla v komunikacích. Po výstavbě bude probíhat oprava povrchů dotčených komunikací, proto jsme s oceněním a opravou v účetnictví čekali až po konečných úpravách na komunikacích.
Dotaz:
1) mohou se nově znaleckým posudkem ocenit a přecenit již zavedené komunikace v účetnictví?? To by se účtovalo přes 401 nebo před 407??
2) jaký postup zvolit - nejprve upravit cenu v účtu podle znaleckého posudku současného stavu a pak cenu navýšit po rekonstrukci o TZ ( bude to zřejmě TZ, protože se na cesty bude prý dávat obalovačka, která tam předtím nebyla)??
Ale problém je totiž v tom, že náklady na rekonstrukci komunikací nebudu mít v účetnictví všechny - oprava komunikace nad kanálem je na vrub stavby, kterou neprovádí naše obec, ale DSO (staví kanalizaci pro více obcí včetně naší). Obec se na rekonstrukci cest bude podílet jen v rozdílu šířky komunikace a části nezasažené výstavbou kanalizace ( jen aby se povrch udělal v celé šíři). Budu mít tedy v nákladech na rekonstrukci třeba jen 5 mil, ale komunikace budou mít hodnotu 20 mil - což by mi vyřešil znalecký posudek, pokud by se dělal po opravách (rekonstrukcích) všech cest. Kam však ale účtovat náklady, které obec samostatně zaplatí za svůj díl rekonstrukce komunikací??
Snad jsem to napsala srozumitelně :-) - popřípadě dotaz doplním.
Děkuji za odpověď.
Romana}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu účtování pořízení kontejnerů, štěpkovače a nosiče kontejnerů, dotace poskytnuta z MŽP .
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 915/999,
úhrada faktury dodavateli 042/231 prostředky EU Zdroj 5 N 106 UZ 15974 §3726 pol.6122, vlastní prostředky Zdroj 1 N 106 bez UZ §3726 pol.6122.
Zařazení majetku a dohad dotace 388 / 403 (ve výši prostředků dotace EU) a 022 / 042 ( v celkových nákladech).
Přijetí dotace na účet 231 Zdroj 5 N 106 UZ 15974 pol.4216/ 346 a zároveň 999/915.
Vyúčtování dotace (nevím přesně který den bych měla účtovat) 346 / 388.
Klasifikace majetku kontejnery 29.20.21, nosič kontejnerů 19.20.23, štěpkovač ……………. (prosím o doplnění). Klasifikace majetku zadávám pouze do programu k majetku, stále přemýšlím, zda se to odráží v nějakých dalších výkazech, nebo na co to má vliv, pokud bych zadala špatnou klasifikaci.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
sice jsem pročetla spoustu dotazů ohledně nepřesného odhadu dotace, ale máme to trochu zamotanější….
V roce 2020 jsme budovali odbornou učebnu v ZŠ. MMR nám přiznalo investiční dotaci v celkové výši cca 2,5mil. V 9/2020 byla učebna dokončena, zařazena do majetku a zařazena i dotace (388/403). V roce 2021 bylo podáno ZVA a MMR nám neschválilo některé výdaje u stavebních prací. Tyto náklady se tedy nahradily dalšími investicemi s tím spojené (dataprojektor, záhon k učebně) a dalším drobným vybavením (již neinvestice).
Nyní je tedy situace taková, že na kartě učebny je celková dotace 2,5mil a ta se rozpouští. Reálně po ZVA připadá na stavbu cca 2mil a ostatní investice 100tis., dalších cca 310tis. je dotace neinvestiční na vybavení. Celková dotace byla tedy rozdělena a ještě ponížena o cca 90tis..
Převod z investici na neinvestici bych udělala 403/388 a 388/672 ve výši 310tis.. Celková výše v účetnictví se na 403 sníží a na kartě majetku také ponížím a bude se rozpouštět již jen z 2,19mil. (2,5mil.-310tis.)?
Rozdíl od dohady na investici 346MD 2,410mil, 403MD rozdíl 90tis. (2,5-2,1mil.) a 388D 2,5mil. a zúčtovat rozdíl 90tis. 672/403?
Nevím, zda ještě kartu majetku učebny upravit a dotaci ještě ponížit o inv.dotaci na další stavby a přiřadit dotace k dalším stavbám nebo lze ponechat tak, jak bylo plánováno dle dohady a k ostatním položkám, které nyní jsou pod dotací jen udělat poznámku?…. Stejně tak budu muset do všech majetkových karet vybavení asi také udělat poznámku o dotaci?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budujeme chodník včetně nájezdů k domům na obecních pozemcích. U několika domů došlo úpravě nájezdu (rozšíření) na žádost občanů. Obec metry nad rámec projektu zaplatila stavební firmě, která chodník buduje. S konkrétními majiteli domů udělala smlouvu, že úpravy obci uhradí. Fakturu, která byla vystavena zvlášť na tyto úpravy, jsem účtovala na 042 (výstavba chodníku). Nyní jsem obdržela na účet úhrady od konkrétních občanů. Původně jsem si plánovala, že těmito příjmy snížím náklady na výstavbu chodníku, ale nyní mi z toho vyplývá, že bych snížila i účet 042. Ale hodnota na obecních pozemcích tam je. Jak byste doporučovali tuto situaci řešit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec obdržela dotaci ze státního rozpočtu (ex ante) v rámci programu EFEKT 2 pro aktivitu 1 A opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Na základě rozhodnutí doje k výměně svítidel na sloupech veřejného osvětlení. Obec má VO rozdělené dle jednotlivých úseků na kartách majetku. Výměna svítidel začala dle smlouvy s dodavatelem v květnu 2021, bude ukončena k 31.7.2021. Nedojde k výměně svítidel ve všech úsecích, některé novější mají už svítidla úsporná.
Účtovala jsem: 1) předpis podmíněné pohledávky dotace v podrozvaze 915/999, 2) došla dotace 231 pol. 4216, UZ 22500 / 374 (záloha), 3) odúčtování krátkodobé podm. pohledávky z podrozvahy 999/915.
Účtuji o technickém zhodnocení. Dle sdělení stavebního dozoru nebude kolaudace, pouze předání díla. Až bude výměna hotová, rozpočítám celkové náklady na jednotlivé úseky dle počtu svítidel. Dnem předání buď původní osvětlení vyřadím a zůstatkovou cenu dám do ceny nového zápisem 042/081, vyřazení 081/021? Nebo přímo u každé karty majetku povýším hodnotu (technické zhodnocení) a začnu odepisovat ze zvýšené hodnoty, prodloužím dobu odepisování a s tímto datem začnu rozpouštět dotaci do výnosů?
Po vypořádání dotace (dotaci dohaduji dnem zařazení na 388/403) budu účtovat 374/388. Děkuji za kontrolu a posouzení.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město vybudovalo velký sportovní areál, který postupně dle kolaudačního rozhodnutí zařazujeme do majetku. Součástí tohoto sportovního areálu bude i pumptrack, který se tvořil za pomocí různých firem. Tento pumptrack jsme opět dle kolaudačního rozhodnutí zařazovali do majetku. Dnes jsem se dozvěděla, že firma Osička stavební firma s.r.o. nám dovezla a půjčila bagr, se kterým pracovali naši zaměstnanci na dotvoření pumprackové dráhy. Tato firma si vyúčtovala práci za dovoz a odvoz bagru 1,5 hod 1650,- a zapůjčení 49500,- bez DPH. Tato firma nám zároveň zapůjčení stroje a dovoz a odvoz chce nechat jako sponzorský dar a potřebují k tomu smlouvu, kterou máme vystavit my. Stačila by darovací smlouva? A jak to bude s účtováním, nic podobného jsem v dotazech nenašla a v minulosti jsme nic podobného také neřešili. Je to takhle vůbec možné provést?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci od SZIF: 1) přístřešky pro kontejnery ve výši 192 tis. Kč z toho EU 123 tis. Kč, SR 69 tis. Kč, celkové výdaje projektu 240 tis. Kč; 2) vybavení společenských prostor obecního úřadu nábytkem vč. PC a tiskárny. Dotace ve výši 296 tis. Kč, z toho EU 190 tis. Kč, SR 106 tis. Kč, celkové výdaje projektu 370 tis. Kč. Předpokládáme, že to bude investiční dotace.
Prosím o zkontrolování a kompletní zaúčtování dohady, zařazení. Příjem dotace bych účtovala takto: N130, ZD1, UZ89517, org. - národní, N130, ZD5, UZ89518, org. - EU. Položka 4213, ale nejsem si jistá. Výdaje jsem jen odhadla 6129.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková