Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2473 dotazů:
Dobrý den, potřebuji poradit, jak zaúčtovat příspěvek na investici ve výši 175.000,- Kč na tlakovou kanalizaci od vlastníka připojovaných pozemků, jak v účetnictví, tak v rozpočtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec obdržela investiční dotaci od krajského úřadu na náklady na stavbu vynaložené v roce 2021; dotace se vyúčtovává k 31. 12. 2021, ale stavba bude dokončena na jaře 2022 a další dotace již nebude. Všechny náklady roku 2021 byly uhrazeny. Stačí letos zaúčtovat 403/348 a 348/374 ? A dotaci začít rozpouštět společně s odpisy po zařazení majetku na jaře 2022 ?
2. Obec plánuje výstavbu kanalizace a nyní se vyhotovuje projektová dokumentace. Kvůli umístění ČOV dojde ke směně pozemků. Náklady na geometrický plán, kterým se dělí pozemky kvůli jejich směně a na poplatky na KN a případné další náklady bude hradit obec. Směna proběhne tak, že geometrickým plánem se oddělila část pozemku obce a část pozemku soukromého majitele a tyto oddělené části , které mají stejnou výměru, budou směněny. Nyní přišla faktura na GP a nevím, zda by celé náklady na GP (celé náklady souvisí se směnou pozemků) a také budoucí náklady na směnu pozemků (KN)neměly vstoupit do ceny kanalizace, stejně jako tam patří projektová dokumentace. Nebo by do ceny kanalizace měla vstoupit jen polovina nákladů na GP a poplatků a druhá polovina na 518 a 538; 3639-5169 ? Nebo GP a další náklady na směnu vůbec nevstupují do ceny kanalizace, i když by jinak nevznikly ? Jak by se účtovalo v tomto případě ?Zatím to vypadá, že směna bude bez doplatku. Pokud by obec doplácela, vstoupil by doplatek také do ceny kanalizace ? Moc děkuji za odpověď a přeji klidné vánoční svátky …
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V průběhu roku 2020 jsme začali budovat "Sociální bydlení", kdy nám byla přiznána z MMR investiční dotace ve výši cca 12mil.Kč. Dotaci nám zasílali průběžně po předložení skutečných výdajů (faktur) na základě žádosti o platbu, příjem dotace byl proto účtován 231/403. V loňském roce jsme obdrželi cca 4 mil.Kč, letos cca 6 mil.Kč. Nyní před dokončením akce, ZO po domluvě s poskytovatelem dotace rozhodlo, že ji vrátíme (dostali jsme z MMR rozhodnutí o odnětí dotace a dotaci právě vrátili). Mohla bych poprosit o radu, zda můžu vratku účtovat mínusem 231/403, tak jak byla přijata? Zvlášť jsme museli vrátit dotaci přijatou vloni a zvlášť dotaci letošní. Vzhledem k tomu, že zatím není zkolaudováno, není dotace přiřazena na kartě majetku a nerozpouští se.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obci byla bezúplatně předána stavba Protierozní opatření a polní cesta. Celková účetní hodnota 4 795 tis., hrazeno z VPS 2 147 tis., hrazeno z RPSU 2 2647 tis, celková výše oprávek ke dni předání : 23 tis., datum zahájení odepisování 1.9.21, zařazení stavby do užívání 4.8.21. Odpisová skupina V. 24.20.89, doba používání 50let. Poradíte mi prosím jak se zaúčtováním a zařazením do majetku obce ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování dotací. Děkuji. Obdrželi jsme dotaci z MMR Ex post na opravu komunikace, UZ 17058. 1. Rozhodnutí o přijetí dotace 915/999, 2. Uhrazená FA 231 pol. 5171 UZ 17058/321, 3. Přijetí dotace na účet 231 UZ 17058 pol 4116/374 a odúčt. 999/915, 4. K 31.12. 388/672, 5. příští rok ZVA 346/388 a 374 /346.
Obdrželi jsme 2 dotace na nákup auta pro hasiče. MV GŘ HZS ex-ante 450 000,- Kč a Kraj 300 000,- Kč. Dotace MV GŘ HZS: 1. Rozhodnutí o přijetí dotace 915/999, 2.Přijetí dotace 231 UZ 14502 pol 4216/374 a odúčt.999/915,
3. uhrada FA 042 UZ 14502/321 UZ 14502, 231 UZ 14502/321 UZ 14502 a zařazení 022/042 UZ 14502, 4. dohada dotace 388/403, zasláno ZVA a potvrzeno vyhodnocení akce od MV GŘ HZS účtováno 346/388,374/346.
Dotace kraj: 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 915/999, 2. úhrada FA 042 UZ 551/321 UZ 551, 231 UZ 551/321UZ551, 022/042 UZ 551, 3. Přijetí dotace na účet 231 UZ 551 pol 4222/ 374 UZ 551 a oduct 999/915,
4. dohad.položka k 31.12. ve výši 300 000,- Kč 388/403, 5. po zaslání ZVA v příštím roce 2022 účtuji 346/388 a 374 UZ 551/346.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z rozhodnutí města přebíráme majetek od PO - ZŠ - jedná se o budovy. Zaúčtuji 021 v PC budov a výši oprávek + rozdílnou částku na 401.
Zápis 021/081+401. Základní škola bude vést svěřený majetek v podrozvaze.
Prosím o kontrolu účetního zápisu. Na kartě majetku máme PC , oprávky a zůstatkovou cenu, kterou budeme odpisovat podle plánu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku přišlo spoustu dotací a já nikdy nevím, jaký účet použít na stranu Dal.
1. Přišla část dotace (ex post) komplexní řešení energetické náročnosti budovy - položka by měla být 4216 nástroj-zdroj-ÚZ (106-5-15974). Co dát na stranu dal? Dotace ještě není kompletní, zbytek přijde příští rok, jaký účet použít na stranu dal?
2. Přišla dotace cyklostezka - položka by měla být 4213 nevím jestli je nějaký nástroj a zdroj. ÚZ 91628. Jaký použít účet na stranu dal? 403?
3. V rámci cyklostezky se podél stavila alej stromů. Podařilo se získat na tuto alej dar ve výši 164 000Kč od firmy CI2, o.p.s. Jak mám zaúčtovat příjem tohoto daru?
4. A poslední dotace (ex ante) dotace na sportovní areál u ZŠ Vlčnov – přišla část 300 000Kč, zbytek příští rok, položka 4216, zdroj 1 ÚZ 17508. Jaký použít účet na stranu Dal?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc s účtováním dotace.
Obdrželi jsme dotaci na VO v rozhodnutí :
rok 2021- 69.069,-Kč
rok 2022- 621.618,- Kč
Dotace ex ante, investiční, technické zhodnocení ( výměny lamp a stožárů )
V podmínkách přidělení dotace je uvedeno:
U dvouletých dotací bude dotace vyplacena:
- vyplacení v prvním roce po předložení podepsaných podmínek a příloh
- v následujícím roce po finančním vypořádání již vyplacené dotace a
předložení žádosti o platbu.
Zaúčtovala bych v roce 2021:
Ke dni doručení rozhodnutí 955 MD/999 D 690.687,- Kč ( 23.11.2021 )
Přijetí dotace v roce 2021: 231 MD 69.069,-/472 D 69.069,- Kč( 24.11.21)
Odúčtování z podrozvahy: 999 MD 69.000,-/ 955 D 69.000,-Kč( 24.11.21)
Dohada k 31.12.2021 : 388 MD 69.000,-/ 403 D 69.000,-
Přijetí dotace v roce 2022:
231 MD 621.618,-/ 374 D 621.618,-
999 MD 621.000,-/955 D 621.618,-
Pokud by bylo vše v pořádku ( vše uznáno), tak konečné vypořádání:
346 MD 690.687,-/ 388 D 69.069,-Kč
403 D 621.618,-/374 MD 621.618,-Kč
472 MD 69.069,-/346 D 690.687,- Kč
Nejsem si jistá, jestli v prvním roce použít 472 a ve druhém roce už 374nebo také 472.
Děkuji Dvořáková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostali jsme dotaci MMR - rozdělenou na investiční část a neinvestiční část. Při podpisu smlouvy jsem naúčtovala 915/999 částku
2 137 500,- Kč a 346/403. V těchto dnech přišla dotace na účet obce
5 777,14 neinvestiční část a 1 991 934,06 Kč jako investiční. Účtovala jsem 4116,4216 proti 374 a odúčtovala z 915. Prosím o kontrolu zda jsem účtovala správně. Na účtu 346 mi peníze zůstaly, a dotaci jsme nedostaly celou ale o 139 788,80 Kč méně (nebyly uznány některé výdaje). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme investiční dotaci z fondu podpory včasné přípravy projektů na Projektovou dokumentaci výstavby vodních nádrží od Středočeského kraje 159 720,- Kč, je to 50% z celkové částky projektu. Dotaci jsme obdrželi vlastně až po zaslání faktur za projektovou dokumentaci. Účelový znak je 909. Nějak jsem se zamotala do účtování. í. Dotaci od kraje jsem přijala 348/403 a MD 231 4222, UZ 00909, D 348. Rybníky už jsme začali budovat, na ně máte také dotaci od Ministrstva zemědělství. Ty faktury za projekt jsem dala na 042, s tím, že budou součástí majetku - Vodních nádrží. Na ně máme dotaci ještě od Ministrstva zemědělství. Teď si nejsem jistá, jestli je to správně, jestli jsem tu projektovou dokumetaci neměla zařadit do majetku samotnou. A vlasně nemám tu dotaci vyúčtovanou. Děkuji moc za postup účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Darovací smlouvy obdrží Město (obdarovaný) od DSO - v likvidaci (dárce) dar. Jedná se o "Vyhledávací studii a DUR cyklostezky". DSO toto vede jako nedokončený dlouh. majetek na účtu 042 ve výši 233.058,- Kč. Na pořízení obdržel IT od Jč kraje ve výši 186.446,- Kč (u DSO účtováno na 403).
Město má v plánu cyklostezku postupně vybudovat.
Prosíme o způsob účtování převodu nedokončeného dlouh. majetku jak u obce = příjemce, tak i u DSO = dárce. Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,obec získala dotaci na čerpání prostředků -ČOV a splašková kanalizace ve výši 16 486 000,-Kč. V první fázi dostane částku 950 000,-Kč poté co Mze schválí proces a fakturu,je to zálohově. Nejsem si úplně jistá se zaúčtováním došlé částky ,stanovený UZ je 29993 .Mám udělat předpis na část platby? A dále položka 6121,par 2321?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování dotace od zahraničního partnera - grantová smlouva EUCF-program Horizon (výtažek ze smlouvy s dalšími doklady můžu poslat ?)
231 10 pol. 4159 x 374 jako záloha ? Mám bez ÚZ bez NZ – nic jsem k tomu nenašla. Každý rok dle nákladů udělat dohadnou položku do výnosů ? (v případě investic na 403) Vyúčtování pak přes 345 ? (ani místní ani vládní instituce to není) Budou tam nějaké kurzové rozdíly? (ČNB ke dni připsání na účet ?) Nenašla jsem informace, kterých bych se mohla chytit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2019 realizujeme rozsáhlou akci:
„Rekonstrukce ZŠ“ v obci. Celá akce je ve výši cca 70 tis. Kč, a je rozdělena do několika etap a také jsou na ní poskytnuty různé dotace: z IROP (31,3 mil.), OPŽP (7,1 mil.) a dále z KÚ (5 mil.). Dotace z IROP je rozdělena na INV. a NIV. a je městu proplácena na základě jednotlivých žádostí o platbu zpětně. Budova ZŠ je odepisována obcí, ale např. vybavení je předáno zřizovací listinou škole a odpisuje si ho sama. Z dotace z IROP se pořizovaly mimo jiné učební pomůcky v hodnotě (1,8 mil.), nábytek (2,1 mil.) a vybavení ICT (2,6 mil.) - vesměs rozděleno na investice a neinvestice, podle účetních předpisů (nebudu zde popisovat rozdělení na UZ atp. Jde mi o to, že neinvestiční části jsem na radu našeho auditora účtovala jako materiál na sklad (jen u pomůcek jsme měli cca 80 faktur od různých dodavatelů) s příznakem dotace a investiční části klasicky na 042 s přísl. org. V tomto týdnu má proběhnout kolaudace, ale všechny ŽoP (žádosti o platbu) nebyly doposud proplaceny a přejdou až do roku 2022. Z toho co mám nyní k dispozici od administrátora dotace pravděpodobně ještě nedošlo k proplacení faktur za nábytek, pomůcky ani za ICT vybavení. K datu kolaudace, např. 8.12.2021, bych však měla majetek zařadit, začít od ledna odepisovat a předat škole k odpisování (401/042 a 401/112 ...? A jak to bude s dotacemi? Já si udělám dohady na vynaložené výdaje na INV a NIV část v poměru 85 % EU a 5 % SR a co dál? Musím s předáním dotace k rozpouštění škole počkat až do vyúčtování celkové dotace a předat jim až bude jasné kolik přesně bylo uznáno z dotace? Omlouvám se za poněkud zmatečný popis, ale blíží se konec roku, chtěla bych to mít nějak ukončené a začínám se v tom už poněkud ztrácet. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 se Svazek obcí mikroregionu Stražiště rozhodl, že rozdělí území na takové 3 sektory a v každém z nich zvolí jednu „zaštiťující“ obec pro velkou akci Čistá voda.
Náš sektor byl „severozápad“ a obsahoval 5 obcí, z nichž naše obec se stala zaštiťující.
Z této akce proběhla pouze projektová dokumentace.
Faktura za celé území severozápad byla vystavena na naši obec v částce 577 507 Kč. My jsme ji uhradili a následně nám ostatní 4 obce v tomto sektoru poslaly svou poměrnou část.
Z Kraje Vysočina byla domluvena dotace, která též přišla na naši zaštiťující obec a já jsem tehdy naopak přeposlala poměrnou část z této dotace ostatním 4 obcím v sektoru.
Původní záměr mikroregionu byl takový, že celá akcemajetkově proběhne u nás na obci a až bude dokončena, převedu na každou obec do majetku jejich podíly (021 s vyčíslenou dotací).
Bohužel to projektovou dokumentací skončilo a až po těch mnoha letech se mi podařilo dohodnout s mikroregionem, že projekt je již zastaralý, ale že nemáme vyřazovat, ale chtějí ho bezplatně převést do jejich účetnictví.
Stav je tedy takový, že mám na účtu 042 projekt v hodnotě 577 507 Kč (přičemž jsem samozřejmě skutečně uhradila jen naši poměrnou část 114 716 Kč, zbytek 462 791 Kč přišel od ost.obcí).
Tehdejší účtování:
Dotace z kraje v celkové výši za všech 5 obcí: 4222/217 ve výši 259 301 Kč
Úhrada faktury projekt: 042/231 a 211/901 ve výši 577 507 Kč
Příspěvek od ostatních obcí na akci svým poměrem: 4221/217 ve výši 462 791 Kč
Poměrná část z obdržené dotace zaslaná obcím:217/4221 ve výši 208 256 Kč
Dotaz zní: Jak mám nyní zaúčtovat bezplatný převod mikroregionu, když je majetek nedokončený (042), tudíž se nikdy neodepisoval a ani se proti němu nerozpouštěla dotace, která není na účtu 403??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková