Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2473 dotazů:
Dobrý den,
naše obec nechala na základě dochovaných dobových fotografií vybudovat tzv. "kamenný milník" na místě, kde kdysi stával. Celková cena byla 28 400 Kč. Historický spolek sousedního města přispěl na jeho zbudování částkou 5 000 Kč. Nevím, jak mám správně ten "milník" zařadit. Vypadá to stejně jako Kamenný kříž, který mám zařazený na 021 v ocenění 1,- Kč. Zařadila bych proto také na 021, ale jak zaúčtovat těch 28 400 Kč, když ocenění v majetku by mělo být 1,- Kč. A jak zaúčtovat příspěvek 5tis? položku bych zvolila 3121, ale proti jakému účtu? 403? ale 021 v ocenění 1,- Kč se neodepisují. Můžete mi prosím poradit? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ze SZIF máme podanou žádost o platbu na investiční dotaci na rekonstrukci kuchyně MŠ. Celkové výdaje jsou na 847.739 Kč, výdaje ze kterých je stanovena dotace 750.000 Kč 80% takže 600.000 a je navíc rozdělena na stavební práce 406.716 Kč a na vybavení a 441.023. Zjistili jsme že kromě
majetku na 40.000,- Kč jsou tam 4 stoly asi za 31.000,- Kč. Dle ústního vyjádrení kontrolorky SZIFU to u obcí může být investiční dotace ve vazbě s drobným majetkem? Možná s tím že do té dotace nebude brán jako uznatelný? A jak majetek zaúčtovat na 021, 022 a 028 když máme pouze požádáno o platbu , ta je ale zatím ve hvězdách. Na email iva@obec účtuje pošlu podrobnosti.
Petr Pavka
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mail na info@obecuctuje.cz dne 27.10. - několik dotací a příloh a žádost o kontrolu účtování
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město provádí investiční akci "nemocnice - rekonstrukce a přístavba", přičemž nemocnice je naší příspěvkovou organizací. Budovy nemocnice i pozemek určený k přístavbě jsou v majetku města, podle zřizovací listiny byly svěřeny příspěvkové organizaci k hospodaření. Investice bude stát cca 85.000.000 Kč, dotace z ministerstva zdravotnictví cca 57.000.000, rozdíl (vlastní podíl) 28.000.000 Kč bude financovat nemocnice. Prosím o kontrolu účtování. Faktury (zveřejnění, administrace VZ, archeologický výzkum), které nám chodily před Rozhodnutím o poskytnutí dotace, účtuji 042/321, jejich úhradu 321/231 3522-6121, přefakturování nemocnici 311/042 a úhradu 231 3522-6121/311. Po Rozhodnutí a možnosti žádat o platby (čerpat dotaci) účtuji faktury za TDI a samotné zhotovení stavby pouze 042/321, jejich úhradu 321/231 3522-6121. Akce má být dokončena do 7/2022, poté dojde k předání nedokončeného majetku p. o., aby jej mohla začít odepisovat. Jak se toto "předání" zaúčtuje? Přijaté faktury jsou všechny od plátců DPH, při přefakturaci vlastního podílu nemocnici fakturujeme celou částkou včetně DPH, daň nevyčíslujeme - je to správně? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme rozhodnutí o přidělení dotace z programu 11703 - IROP na bezbariérové propojení obce z 3/2021. Typ financování ex-post, výše dotace 2 374 383,- Kč. Dle rozhodnutí je 5% z rozpočtu obce a 95% ze SF. Z rozhodnutí si ale nejsem jista, zda se jedná o pouze o prostředky EU, zasílám proto rozhodnutí e-mailem.
Na akci máme podepsanou krátkodobý úvěr na 2 000 000,- Kč. Bude splaceno jednorázově po obdržení dotace. To bude pravděpodobně až příští rok.
Náklady jsem dosud dávala na účet 042 (projekt, studii proveditelnosti, technický dozor, výběrové řízení). Faktura za realizaci stavby ve výši 2 373 111,- Kč byla nyní uhrazena bankou z úvěrového účtu ve výši 2 000 000,- Kč, zbytek bude z rozpočtu obce. Nevím si rady, jak zaúčtovat platbu z úvěrového účtu a jak na zbytek účtování.
Dohledala jsem značení výdajů:
ve výši dotace - ÚZ 17969, nástroj 107, zdroj 5 + org
podíl obce - nástroj 107, zdroj 1 + org
a u nezpůsobilých výdajů - org. Faktury z loňského roku dooznačím ručně.
K 31.12.2021 dohada 388/403.
Zatím mám jen rozhodnutí o přidělení dotace na podrozvaze 915/999 a upravený rozpočet na položkách 8113 a 8114.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu doúčtování přeshraniční spolupráce na investiční akci Česko-polská hřebenovka /výstavba rozhledny/. Platba 85 % EU, 5 % SR, 10 % my. Rozhledna byla zařazena do majetku v prosinci 2020
Přijaté platby nechávám raději na účtu 388/472 ve výši cca 12 960 000 Kč. Na účet 403 jsem k 31.12.2020 zaúčtovala 14 640 000 Kč = rozdíl činí 1 680 000 Kč.
Na účtu 344 mi zůstává 1 329 000 Kč /po odečtení kurzového rozdílu 351 000 Kč = účtovala 563/344/
Jak správně narovnat částku přijaté dotace = účet 403. Vím, že na kartě nic měnit nemám. Ale účetně dorovnat - Je to vysoká částka – takže 403/344 a 408/403 ve výši 1 329 000 Kč ? A co kurzové rozdíly ve výši 351 000 Kč - když budou auditorky kontrolovat vazbu účtu 403 s kartou ,………………………jen poznamenat v kartě?
Na konci roku 2020 jsme obdrželi dar od nadace ČEZ , který jsem k 31.12.2020 zaúčtovala jako neinvestiční na účet 672. Po ukončení roku jsem zjistila , že 180 000 Kč je dar investiční – na dovybavení /náklady na dovybavení mám zahrnuty v hodnotě rozhledny při zařazení /
Opravila v roce 2021 D – 672, D 403 180 000 Kč
Jak odpisy na kartě . opět nevím, aby mi ladila karta majetku a účet 403 ?– akce byla ukončena v prosinci 2020 - mohu letos dopsat na kartu a navýšit nebo opět jen poznamenám v kartě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat pořízený majetek z dotace ze SZIF. V roce 2020 jsme zaslali žádost o dotaci na SZIF-Program rozvoje venkova-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje-dovybavení areálu TJ SOKOL. Ještě do konce roku jsme pořídili a zaplatili tento majetek-ochranné sítě, světelná tabule-časomíra, stan nůžkový a ozvučení-řečnický systém. Protože je to investiční dotace, zaúčtovala jsem to jako celek na 022-ve výši Kč 58 995,80 ve 12/20 a začala odepisovat. V letošním roce po kontrole nám na účet přišlo celkem Kč 47 196,00 a to-příspěvek společenství EU Kč 30 205,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol.4213, ÚZ 130189518/Dal 403) a příspěvek z národních zdrojů Kč 16 991,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol. 4213, ÚZ 130189517/Dal 403). Je to prosím takto správně? A ještě se chci zeptat, částka dotace nám přišla na účet 27.09. a tuto částku si mám dopsat na kartu majetku jako transfer? a vypočítat k tomu transferový podíl? Můžete mi prosím poradit s výpočtem a také ke kterému datu to mám zaúčtovat? Pořizovací cena toho souboru je Kč 58 995,80, oprávka Kč 8 766,00, zůstatková cena je Kč 50 229,80 a měsíční odpis je Kč 974,00...doufám, že to už k účtování bude vše. Děkuji moc Ďurišová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdrží dotaci od SZIF na vybavení budovy obecního úřadu nábytkem a kancelářskou technikou. 1) nákup nábytku - jedná se o pracovní místo do knihovny a stůl, židle do zasedací místnosti - jednotlivé položky jsou v řádu pár tisíců Kč. 2) nákup počítače 20 tis.Kč + office 7 tis. Kč 3) nákup žaluzií v hodnotě 19 tis. Kč - cena za kus 500 Kč. Dle mého názoru by mělo být účtováno jako neinvestiční dotace, ale dle SZIF to bude dotace investiční (UZ 89518, 89517). Proto vás prosím, jak mám účtovat jednotlivé položky nábytku, PC, oficce, žaluzie, když mi žádná položka nepřekročí 40 tis. Kč. Účet 022 se odepisuje - přeci nebudu odepisovat židli za 2000 Kč. Prosím o pomoc s kompletním zaúčtováním - jak pořizovací účty 042 nebo 558, tak 022 nebo 028?? tak položky, zařazení majetku a příjem dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit s dotací. V budově školy, která je v našem majetku, jsme z půdního prostoru vybudovali školní družinu. Akce proběhla loni - TZ - rozšíření školní družiny. Účtováno na 042, 21.12.2020 byla kolaudace a zařazeno bylo na 021. Během října 2020 jsme přes MAS žádali o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova ČR. Mezitím si žádali různá doplnění k výběrovému řízeni apod. 8.6.2021 došlo k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Zaúčtovala jsem 915/999. V srpnu proběhla na obci administrativní kontrola ze SZIF, v protokolu se píše - kladný výsledek, není příslib dotace a paní říkala, že se výše dotace může změnit. 26.7.2021 jsme podali žádost o platbu, nyní čekáme na Oznámení o výši dotace. V srpnu jsme měli audit, kde bylo řečeno, že k podpisu dohody 8.6. jsme měli účtovat na 403 s dohadou a začít dotaci rozpouštět. Teď tedy nevím jak dál. Nenašla jsem ani ÚZ. Prosím o radu, kdy jsme měli zaúčtovat na 403 a začít rozpouštět, případně jak opravit? Děkuji Fejtová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak přesně značit účtování dotace na výstavbu multifunkčního hřiště.
Určila jsem si samostatný ORG pro výdaje na stavební dozor, administraci dotace apod., které máme od jiných firem než od dodavatele hřiště. Tam nemám žádný problém, značila jsem všechny účty ORG.
Další ORG (61) mám pro neuznatelné náklady a další ORG (62) pro uznatelné náklady.
Faktury nám došly a byly uhrazeny v srpnu a v září. Rozhodnutí bylo vydáno v říjnu.
Chtěla bych se zeptat, jak značit účtování faktur, na kterých jsou uznatelné i neuznatelné náklady.
Předpis faktury: má být rozdělen 042 MD (ORG 61) / 321 Dal (ORG 61) neuznatelné a 042 MD (ORG 62) / 321 Dal (ORG 62) uznatelné? Nebo stačí jeden ORG a rozdělit až při úhradě u účtu 231?
Účtuje se ORG i u účtů 915, 999, 021, 388 a 403?
Také mi vrtá hlavou, jak správně dooznačit UZ po přijetí rozhodnutí. Mohu se vrátit do srpna a UZ doplnit a zářijové faktury už zaúčtovat s UZ? Nebo je správnější doúčtovat UZ opravnými doklady až v říjnu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obdrželi jsme investiční dotaci od KÚ na pořízení hasičské cisterny ve výši 1.250.000,- Kč.
Zaúčtovala jsem předpis na 349/672 , a příjem dotace na 231/349 UZ 00022 pol. 4222 je to správně ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat konečnou fakturu na stavební práce - vybudování klubovny, částečně hrazenou SZIF. Budu uvádět ÚZ, a ve kterých účetních případech? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit se stavbou “snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“.
Jde o to, že nám firma dne 13.9.2021(na podatelnu) předala Protokol o předání a převzetí díla s datem 30.7.2021 (to už uzávěrka dávno byla).
Poslední fakturu nám předali dne 11.10.2021 s DUZP 30.9.2021.
Kdy mám účtovat z 042 na 021?. Dnem předání protokolu na podatelnu a pak doúčtovat poslední fakturu? Nebo zaúčtovat s datem 30.9.2021 poslední fakturou.
Čerpáme na tuto akci dotaci se SZIF.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme smlouvu o úvěru a zároveň o podpoře na splátku jistiny úvěru. PGRLF za nás zaplatil z úvěru část faktury ve výši 500 tis.Kč, což jsme zaúčtovali 321/281. Zároveň nám snížili jistinu úvěru o podporu ve výši 250 tis.Kč (bez přeposílání finančních prostředků) a sdělili nám, že "snížení jistiny úvěru není investiční dotací, ale podporou na snížení závazků". Ale jelikož prý nejsou daňoví poradci, máme si to doladit se svými daňovými poradci. Podle nich i nás nelze zaúčtovat jinak, než 281/403. Můžete nám náš názor potvrdit? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Obec v loňském roce vybudovala chodník 1.etapa. Všechno v hodnotě cca 7.mil. Vše zařazeno na kartu majetku a řádně se odepisuje. Je k tomu i dotace v hodnotě cca 3.mil. V letošním roce obec dokončila chodník 2.etapu. Ten byl zařazen na kartu majetku samostatně.( takže máme 2 samostatné karty s 2 inven.čísly). Z chodníku 1. etapa by se nyní měla přesunout faktura v hodnotě 200 000Kč., která má správně patřit do etapy č.2, jako uznatelný náklad. Je následný postup správný? Kartu majetku 1.etapy zcela vyřadit a vše dooprávkovat tzn: vyřazení stavby 551/081 v kupní ceně, 081/021 v ZC a dotaci 403/672 ve zbývající části přijaté dotace . Nelze technicky provést snížení karty majetku, musí se vyřadit a znovu zařadit. Snížený majetek zařadit na novou kartu majetku( etapa č.1). Jakým zápisem provést znovu zařazení 1.etapy do účetnictví. Prosím jak se s touto situací účetně vypořádat. Je možné zápisem 021/401 a dotaci 401/403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková