Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Mám dotaz ohledně dotace, která byla v roce 2019 schválena. Celkové výdaje měli být 1.132.592,- a dotace z toho 500.000,-. Nicméně faktura v celé výši 1.132.592,-(042/321) byla zaplacena ve 12/2019 a jednotlivé prvky (houpačky atd.) zařazeny do majetku už v 1/20 (021/042). Tedy od 1/20 běží odpisy(myslím si, že to je chyba, když akce nebyla ukončena. Dotace měla být proplacena v roce 2020, ale nakonec přijde až v letošním roce. Tedy nevím zda a jak mám opravovat karty majetku a odpisy? A zda mám ještě v roce 2020 (mám otevřený) opravit a výdaje ve výši dotace, tedy 500.000,- přiřadit pod UZ? A jestli mám vůbec ještě dělat nějaké dohady, když už ta fa byla proplacena v 2019? A nebo bude stačit do karet následně přiřadit dotace ke dni, kdy nám dotace bude proplacena?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Žádali jsme Střč. kraj o investiční dotaci na protipožární řešení stavby. V prosinci 2020 jsme dostali informaci o přidělení dotace, nyní se teprve pracuje na schválení a podpisu smlouvy. Veškeré výdaje k této akci byly již uhrazeny a v listopadu 2020 bylo jako TZ i zařazeno do majetku. Jde mi o to zda v roce 2020 musím něco proúčtovat - myslím si, že ne. Zatím nebyla podepsána smlouva, takže bych to nedávala ani do podrozvahy a dělat dohadu na 403 je také nesmysl, že? Až bude podepsána smlouva tak jen předepsat 348/403, příjem dotace 231/348? Kdy začít rozpouštět transfer?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vv roce 2020 jsme dokončili inv. akci "Centrum volnočasových aktivit". Kolaudace proběhne až v roce 2021.Dotaci jsme obdrželi v prosinci roku 2020.Mohu zařadit stavbu do majetku nebo čekat na kolaudaci? A jak naložit s přijatou dotací.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím radu ohledně účtování zastřešení a nájezdu u venkovního schodiště hl.vstupu ZŠ cena celkem 65 959,- Kč z toho výroba a montáž polykarbonových desek na stříšku 45 556,- Kč, výroba a montáž nájezdu s pozinkovanými pororošty pro vozíčkáře za 20 403,- Kč.
Účtovala bych jako technické zhodnocení budovy, je to nová věc, ale nejsem si jistá v nájezdu pro vozíčkáře.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
jsme obec a na základě Smlouvy o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku nám Sdružení obcí převedlo majetek (kontejnery,stany,přístřešek,reklamní panely,drobné sběrné místo odpadů-SDP). S paní účetní Sdružení obcí jsme se domluvily: ona vyřadí majetek ke dni 31.12.2020 a já jej do našeho majetku navedu – teď nevím- 31.12.2020 taktéž nebo až 1.1.2021? Ona udělá odpisy za celý rok 1-12/2020 a zašle mi karty majetku ze zůstatkovou cenou k odpisování a zůst.transfery k rozpuštění. A jak si prosím celkovou cenu převedeného majetku dám do účetnictví? Jak to zaúčtovat? Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám dle rozhodnutí schválena ID na nákup auta pro hasiče ve výši 2,5 mil. Celkem bude stát 4.2 mil. Zatím jsme zaplatili projekt 42 tis -042/321 a 231/321, jiné náklady nemáme . Dala Jsem si částku celé dotace na 915/999. Nyní jsme od kraje dostali zálohu 1 mil , které jsem účtovala 231/374 a 999/915. Dále bych účtovala dohadu na ten 1,5 mil 388/403.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2019 byla poskytnuta dotace na dl.majetek, omylem zaúčtován na 672 v r.2019. Jak mohu toto zaúčtování opravit v r.2020. Strana MD ?/D 403. Současně tato dotace chyběla v příloze 2019-doplňující informace k položkám Rozvahy C.I.1 a C.I.3. Jak se tato dotace má opravit v r.2020?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz na zaúčtování dotace po realizaci stavby
Rekonstrukce chodníků v obci II. etapa
Dobrý den,
obec požádala v dubnu letošního roku o dotaci z fondu SK Program obnovy venkova. Žádost byla odložena s tím, že chybí nějaké doklady, které byly dodány. Na pořad jednání se naše žádost měla dostat ještě v září, ale nestalo se. Žádost o dotaci byla schválena až 14. 12. 2020.
Stavba – rekonstrukce chodníků proběhla během léta. Obec nemá podepsanou smlouvu o přidělení dotace, pouze informaci o jejím přidělení.
Nyní nevím jak správně účtovat, zda mám výdaje na dotaci označit ÚZ 812? Zda mám do účetnictví zaúčtovat dohad dotace na účty 388/403.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás požádat o radu v souvislosti s dokončeným technickým zhodnocením budovy školy s dotací MFČR a jeho předáním k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci. Dle naší zřizovací listiny je majetek předán k hodpodaření a případná technická zhodnocení jsou předávána, umožní-li to poskytovatel dotace, což jsme si prověřili, že MFČR to umožňuje, neprodleně po dokočení po schválení v radě. 4.12.2020 máme tedy dokončení TZ a rada odsouhlasila předání ještě v prosinci podpisem protokolu, jehož vzor jsme použili ze vyšich stránek OBECUCTUJE. Potřebovala bych jenom poradit se správným zaúčtováním. Obec majetek zaúčtuje: MD 021/DAL 042 a dotaci přes dohadnou položku MD 388/DAL 403 (vyúčtování a ZVA proběhne v r.2021). Škole předáme MD 403 ve výši dotace + MD 401 vlastní podíl / DAL 021. Při účtování přijaté dotace na účet 403 používá Gordic jinou analytiku pro zápis do přílohy účetní závěrky na položku C.1.-zvýšení transferů na pořízení DM a jinou při rozpouštění či dooprávkování pro zápis na položku C.2.-snížení transferů. Tady se tedy dostáváme do situace, že abychom správně naplnili přílohu účetní závěrky, součet účtu 403 při předání a vyřazení majetku je roven sice 0 Kč, ale na jednotlivých analytikách jsou zůstatkové stavy, jestli je to takto správně? Ty zůstatkové stavy bych následně v počátečních stavech roku 2021 opravila na nulu, jinak nejsem schopná provést správný zápis do přílohy účetní závěrky. Mohu takto postupovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu a radu ohledně účtování stavby kanalizace v obci se dvěma dotacemi.
Obec dostala dotaci na stavbu kanalizace od MZe program 129300, účelový znak 29993. Peníze nám budou poskytovat zálohově na základě kopie faktur. Celková výše dotace je 29.489.000, - Kč. V roce 2020 nám poskytli 1.000.000, - Kč a zbytek bude poskytnut v roce 2021, tedy 28.489.000, - Kč. V roce 2021 budou vlastní zdroje činit 9.828.000, - Kč. Dále obec dostala druhou dotaci na stavbu kanalizace od Plzeňského kraje v celkové výši 1.964.600, - Kč, která nám již byla zaslána na účet, ale výdaje na ní budou čerpány až v roce 2021. Obec není plátcem DPH. Celá stavba musí být dokončena do 31.10.2021.
Účtuji: Příjem dotace od kraje 231 org. pol. 4222/374. Příjem části dotace od MZe (1.000.000, - Kč) 231 ÚZ 29993 pol. 4216/374 a v příštím roce budu účtovat stejně, ale jiné částky. Faktury za výdaje spojené se stavbou hrazené z dotace MZe zaúčtuji: 042/321, 321/231 ÚZ 29993 2321 6121. Faktury za výdaje spojené se stavbou hrazené z dotace od kraje zaúčtuji: 042/321, 321/231 org. 2321 6121. Faktury proplacené z vlastních zdrojů zaúčtuji: 042/321, 321/231 2321 6121. K 31.12.2020 zaúčtuji dohad dotace 388/403, ale nevím, v jaké výši? Vynaložené náklady v roce 2020 byly v hodnotě 1.000.000, - Kč a všechny byly uznatelné a proplacené z dotace MZe. Jakou částku tedy zaúčtuji na dohadu, zaúčtovala bych celý 1.000.000, - Kč. Je to tak správně? Popřípadě jak jinak účtovat?
V březnu 2021 budu muset vyúčtovat dotaci od kraje. Účtování bude: 348/403 a 374/348 obojí ve výši 1.964.600, - Kč, tedy v celkové částce dotace. Je to tak správně nebo se má ještě něco zaúčtovat?
Po dokončení stavby sečtu účet 042 a v celkové částce ho zařadím do majetku 021/042. Dále vyúčtuji dotaci od MZe a to: 348/388 v částce dohadu, 348/403 částka dotace mínus částka dohadu, 374/348 v celkové částce dotace. Další měsíc po zařazení do majetku se bude účtovat odpis 551/081 a rozpouštění dotací 403/672. Je to tak správně?
Dále mám zaúčtovanou projektovou dokumentaci na tuto stavbu kanalizace již z let 2016. 2017 a 2018 na 042 2321 6121. Je to tak správně?
Nyní mám zaúčtovat poplatek ČEZ Distribuce a.s. za připojení nového odběrného místa. Jedná se o to, že se svede ze sloupu vysokého napětí kabel, na který se připojí čerpací stanice kanalizace. Zaúčtovala bych to do ceny kanalizace 042/231 2321 6121. Je to tak správně? Nebo jak jinak účtovat?
Děkuji moc za kontrolu a rady ohledně zaúčtování.
Königsmarková}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 7/2020, odpisovat se začalo od 8/2020. Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Pak ještě jeden opomenutý transfer na kartě z loňska.
a jak si provedu správnou kontrolu účtu 403 v HK? Mám hodně Au. v HK mám hodně dotací rozdělených na SU 403 a každou dotaci jiný AU. Je tak správně a má byt v HK na účtu 403 pouze dotace přijatá? Třeba jsme letos dostali dotaci na komunikaci. Celková cena 2 092 684 a dotace 1 432 468 Kč. To znamená , že v HK na 403 budu mít pouze 1 432 468,- je tak? A měsíčně rozpouštím 403 MD/ 672 D. SU je 403 a Au mám mít u každé dotace jiný? Já rozpouštění mám vše na SU 403 a Au 510. Ráda bych si to rozdělila, abych viděla kolik zbývá u každého rozpustit. Jak si můžu udělat kontrolu a následně opravit, abych měla v pořádku? Do mailu posílám HK účet 403
a k té komunikaci, dotace dorazila, mám vše zaúčtované, jenom bych chtěla na základě vyúčtování zaúčtovat 346/388 a 374/346, můžu na základě toho, že jsme poslali my ZVA nebo až dojde nějaký papír vyúčtování od MMR?
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, navazuji na vaši odpověď dotazu ze dne 17. 6. 2020 "Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy Wifi4EU". Zde podrobně popisujete vznik majetku pořízeného z transferu a další zaúčtování, tj. předpis faktury, předpis poskytnutí grantu a zařazení do majetku.
Obec také realizovala projekt Wifi4EU. Jedná se o mi to, zda při zařazení na účet 403 se částka musí objevit v Příloze. Já sem použila analytiku 403 0400 a v příloze se částka neprojevila. Tak nevím, zda je to správně či ne.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje jsme dostali investiční dotaci na projektovou dokumentaci. Faktury účtovány 042/321. Zúčtování dotace 348/403. Musím 403 zařadit letos i v kartě majetku, nebo počkám až bude provedeno a ukončeno TZ stavby a potom teprve navýším hodnotu majetku a uvedu transfer na kartě majetku
a následující měsíc začnu odpisovat jak hodnotu majetku tak i transfer? TZ se uskuteční až v průběhu 2 možná 3 let.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme schválenou dotaci na vybudování kanalizačního řadu od kraje (sděleno od krajského úřadu pouze dopisem). Do konce roku nebude podepsána veřejnoprávní smlouva na dotaci a dotace nebude v letošním roce poskytnuta. Náklady na tuto stavbu vznikly v letošním roce a tato stavba již je zkoulaudována. Na dotaci udělám dohadnou položku. Nevím, jestli vzniklé investiční výdaje na tuto stavbu mám již v letošním roce označit účelovým znakem ve výši dotace, když dotaci obdržíme až v roce 2021.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec svěřuje majetek PO, který bude mít PO ve svém účetnictví a bude odpisovat. Převádí budovu, technologii kuchyně a pozemek. Vše mám zařazené v majetku . Mohla bych požádat o kontrolu účtování a opravy ?
1. Budovu budu převádět MD oprávky 081,transfer 403, zbytek 401/ D 021
2. Technologií kuchyně - na část vybavení máme transfer. Vše jsem zařadila u zřizovatel 022/042, ale v PO chtějí částky jednotlivě. Předělám vše podle jednotlivého vybavení kuchyně 028/042 a 022/042. Jen nevím, jak mám rozdělit a zaúčtovat transfer. Na jednotlivé položky? Transfer je poskytnut na položky do 40 tis. i nad 40 tisíc.
Potom převedu jednotlivé položky zápisem 088/028 a 088/022? A ještě 909/999 na podrozvahu? A transfer?
3. Převádíme na příspěvkovou organizaci pozemky, které mám na 031. Nevím, jakým zápisem.
Velmi se omlouvám, ale čím víc nad tím přemýšlím, tím mám větší zmatek. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková