Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Dotace po realizaci stavby
    22. 12. 2020

    Dotaz na zaúčtování dotace po realizaci stavby

    Rekonstrukce chodníků v obci II. etapa

    Dobrý den,
    obec požádala v dubnu letošního roku o dotaci z fondu SK Program obnovy venkova. Žádost byla odložena s tím, že chybí nějaké doklady, které byly dodány. Na pořad jednání se naše žádost měla dostat ještě v září, ale nestalo se. Žádost o dotaci byla schválena až 14. 12. 2020.
    Stavba – rekonstrukce chodníků proběhla během léta. Obec nemá podepsanou smlouvu o přidělení dotace, pouze informaci o jejím přidělení.
    Nyní nevím jak správně účtovat, zda mám výdaje na dotaci označit ÚZ 812? Zda mám do účetnictví zaúčtovat dohad dotace na účty 388/403.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předání dokončeného TZ provedeného obcí k hospodaření PO
    16. 12. 2020

    Chtěla bych Vás požádat o radu v souvislosti s dokončeným technickým zhodnocením budovy školy s dotací MFČR a jeho předáním k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci. Dle naší zřizovací listiny je majetek předán k hodpodaření a případná technická zhodnocení jsou předávána, umožní-li to poskytovatel dotace, což jsme si prověřili, že MFČR to umožňuje, neprodleně po dokočení po schválení v radě. 4.12.2020 máme tedy dokončení TZ a rada odsouhlasila předání ještě v prosinci podpisem protokolu, jehož vzor jsme použili ze vyšich stránek OBECUCTUJE. Potřebovala bych jenom poradit se správným zaúčtováním. Obec majetek zaúčtuje: MD 021/DAL 042 a dotaci přes dohadnou položku MD 388/DAL 403 (vyúčtování a ZVA proběhne v r.2021). Škole předáme MD 403 ve výši dotace + MD 401 vlastní podíl / DAL 021. Při účtování přijaté dotace na účet 403 používá Gordic jinou analytiku pro zápis do přílohy účetní závěrky na položku C.1.-zvýšení transferů na pořízení DM a jinou při rozpouštění či dooprávkování pro zápis na položku C.2.-snížení transferů. Tady se tedy dostáváme do situace, že abychom správně naplnili přílohu účetní závěrky, součet účtu 403 při předání a vyřazení majetku je roven sice 0 Kč, ale na jednotlivých analytikách jsou zůstatkové stavy, jestli je to takto správně? Ty zůstatkové stavy bych následně v počátečních stavech roku 2021 opravila na nulu, jinak nejsem schopná provést správný zápis do přílohy účetní závěrky. Mohu takto postupovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stavba kanalizace - dotace MZe a dotace od kraje
    15. 12. 2020

    Prosím o kontrolu a radu ohledně účtování stavby kanalizace v obci se dvěma dotacemi.
    Obec dostala dotaci na stavbu kanalizace od MZe program 129300, účelový znak 29993. Peníze nám budou poskytovat zálohově na základě kopie faktur. Celková výše dotace je 29.489.000, - Kč. V roce 2020 nám poskytli 1.000.000, - Kč a zbytek bude poskytnut v roce 2021, tedy 28.489.000, - Kč. V roce 2021 budou vlastní zdroje činit 9.828.000, - Kč. Dále obec dostala druhou dotaci na stavbu kanalizace od Plzeňského kraje v celkové výši 1.964.600, - Kč, která nám již byla zaslána na účet, ale výdaje na ní budou čerpány až v roce 2021. Obec není plátcem DPH. Celá stavba musí být dokončena do 31.10.2021.
    Účtuji: Příjem dotace od kraje 231 org. pol. 4222/374. Příjem části dotace od MZe (1.000.000, - Kč) 231 ÚZ 29993 pol. 4216/374 a v příštím roce budu účtovat stejně, ale jiné částky. Faktury za výdaje spojené se stavbou hrazené z dotace MZe zaúčtuji: 042/321, 321/231 ÚZ 29993 2321 6121. Faktury za výdaje spojené se stavbou hrazené z dotace od kraje zaúčtuji: 042/321, 321/231 org. 2321 6121. Faktury proplacené z vlastních zdrojů zaúčtuji: 042/321, 321/231 2321 6121. K 31.12.2020 zaúčtuji dohad dotace 388/403, ale nevím, v jaké výši? Vynaložené náklady v roce 2020 byly v hodnotě 1.000.000, - Kč a všechny byly uznatelné a proplacené z dotace MZe. Jakou částku tedy zaúčtuji na dohadu, zaúčtovala bych celý 1.000.000, - Kč. Je to tak správně? Popřípadě jak jinak účtovat?
    V březnu 2021 budu muset vyúčtovat dotaci od kraje. Účtování bude: 348/403 a 374/348 obojí ve výši 1.964.600, - Kč, tedy v celkové částce dotace. Je to tak správně nebo se má ještě něco zaúčtovat?
    Po dokončení stavby sečtu účet 042 a v celkové částce ho zařadím do majetku 021/042. Dále vyúčtuji dotaci od MZe a to: 348/388 v částce dohadu, 348/403 částka dotace mínus částka dohadu, 374/348 v celkové částce dotace. Další měsíc po zařazení do majetku se bude účtovat odpis 551/081 a rozpouštění dotací 403/672. Je to tak správně?
    Dále mám zaúčtovanou projektovou dokumentaci na tuto stavbu kanalizace již z let 2016. 2017 a 2018 na 042 2321 6121. Je to tak správně?
    Nyní mám zaúčtovat poplatek ČEZ Distribuce a.s. za připojení nového odběrného místa. Jedná se o to, že se svede ze sloupu vysokého napětí kabel, na který se připojí čerpací stanice kanalizace. Zaúčtovala bych to do ceny kanalizace 042/231 2321 6121. Je to tak správně? Nebo jak jinak účtovat?

    Děkuji moc za kontrolu a rady ohledně zaúčtování.
    Königsmarková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403 a transferový podíl
    15. 12. 2020

    Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 7/2020, odpisovat se začalo od 8/2020. Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Pak ještě jeden opomenutý transfer na kartě z loňska.
    a jak si provedu správnou kontrolu účtu 403 v HK? Mám hodně Au. v HK mám hodně dotací rozdělených na SU 403 a každou dotaci jiný AU. Je tak správně a má byt v HK na účtu 403 pouze dotace přijatá? Třeba jsme letos dostali dotaci na komunikaci. Celková cena 2 092 684 a dotace 1 432 468 Kč. To znamená , že v HK na 403 budu mít pouze 1 432 468,- je tak? A měsíčně rozpouštím 403 MD/ 672 D. SU je 403 a Au mám mít u každé dotace jiný? Já rozpouštění mám vše na SU 403 a Au 510. Ráda bych si to rozdělila, abych viděla kolik zbývá u každého rozpustit. Jak si můžu udělat kontrolu a následně opravit, abych měla v pořádku? Do mailu posílám HK účet 403

    a k té komunikaci, dotace dorazila, mám vše zaúčtované, jenom bych chtěla na základě vyúčtování zaúčtovat 346/388 a 374/346, můžu na základě toho, že jsme poslali my ZVA nebo až dojde nějaký papír vyúčtování od MMR?

    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Wifi4EU
    15. 12. 2020

    dobrý den, navazuji na vaši odpověď dotazu ze dne 17. 6. 2020 "Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy Wifi4EU". Zde podrobně popisujete vznik majetku pořízeného z transferu a další zaúčtování, tj. předpis faktury, předpis poskytnutí grantu a zařazení do majetku.
    Obec také realizovala projekt Wifi4EU. Jedná se o mi to, zda při zařazení na účet 403 se částka musí objevit v Příloze. Já sem použila analytiku 403 0400 a v příloze se částka neprojevila. Tak nevím, zda je to správně či ne.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403
    14. 12. 2020

    Od kraje jsme dostali investiční dotaci na projektovou dokumentaci. Faktury účtovány 042/321. Zúčtování dotace 348/403. Musím 403 zařadit letos i v kartě majetku, nebo počkám až bude provedeno a ukončeno TZ stavby a potom teprve navýším hodnotu majetku a uvedu transfer na kartě majetku
    a následující měsíc začnu odpisovat jak hodnotu majetku tak i transfer? TZ se uskuteční až v průběhu 2 možná 3 let.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od kraje
    11. 12. 2020

    Máme schválenou dotaci na vybudování kanalizačního řadu od kraje (sděleno od krajského úřadu pouze dopisem). Do konce roku nebude podepsána veřejnoprávní smlouva na dotaci a dotace nebude v letošním roce poskytnuta. Náklady na tuto stavbu vznikly v letošním roce a tato stavba již je zkoulaudována. Na dotaci udělám dohadnou položku. Nevím, jestli vzniklé investiční výdaje na tuto stavbu mám již v letošním roce označit účelovým znakem ve výši dotace, když dotaci obdržíme až v roce 2021.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku na PO
    10. 12. 2020

    Obec svěřuje majetek PO, který bude mít PO ve svém účetnictví a bude odpisovat. Převádí budovu, technologii kuchyně a pozemek. Vše mám zařazené v majetku . Mohla bych požádat o kontrolu účtování a opravy ?
    1. Budovu budu převádět MD oprávky 081,transfer 403, zbytek 401/ D 021
    2. Technologií kuchyně - na část vybavení máme transfer. Vše jsem zařadila u zřizovatel 022/042, ale v PO chtějí částky jednotlivě. Předělám vše podle jednotlivého vybavení kuchyně 028/042 a 022/042. Jen nevím, jak mám rozdělit a zaúčtovat transfer. Na jednotlivé položky? Transfer je poskytnut na položky do 40 tis. i nad 40 tisíc.
    Potom převedu jednotlivé položky zápisem 088/028 a 088/022? A ještě 909/999 na podrozvahu? A transfer?
    3. Převádíme na příspěvkovou organizaci pozemky, které mám na 031. Nevím, jakým zápisem.
    Velmi se omlouvám, ale čím víc nad tím přemýšlím, tím mám větší zmatek. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace IROP-Ex post
    09. 12. 2020

    Dobrý den, v září 2019 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na cyklostezku- ve výši 4.747.673,96Kč. Dala jsem na podrozvahu a ve fakturách za stavební práce v 10/2019,11/2019 12/2019postupně označila ÚZ,N,Z výdaje dle určeného podílu do výše 4.747.673,96Kč. Vše proplaceno do konce roku 2019. Pak se udělal dodatek ke smlouvě o dílo a dodělávalo se veřejné osvětlení. Nyní po žádosti o platbu přišlo z IROPU, že jsme porušili podmínky rozhodnutí a dotace byla poskytnuta jen ve výši 3.560.755,39 Kč.
    Z podrozvahy jsem tedy odúčtovala celou částku 4.747.673,96Kč a přijmula dotaci 231 pol 4216 +ÚZ+ org/346 a 346/403 a cyklostezku zařadím do majetku. Jak ale teď zruším označení ÚZ,N,Z u toho 1.186.918,57Kč které jsme nedostali? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP-účtování
    09. 12. 2020

    Dobrý den, prosím o kontrolu účtování dotace IROP (NIV i INV). Prováděli jsme rekonstrukci MŠ, zkolaudováno 09/2020 a zařazeno 09/2020 do majetku 021,022,028/042.
    1) Dohada na nevyfakturované práce cca 500.000 Kč – 042/389. Bylo vyfakturováno cca 220.000 Kč a dle sdělení starosty (až nyní) už žádná faktura nebude. Mám nyní v prosinci účtovat rozdíl 280.000 Kč 551/389? Nevadí, že to bude až v prosinci fakturováno a je účtování dobře?
    2) V podrozvaze jsme měla dle původního rozhodnutí částku 13.mil.Kč. V září, po zařazení do majetku jsem účtovala dohadu transféru 388/403 (INV ) a 388/672 (NIV) již v nižší částce cca 12.mil. Tato částka byla odúčtována z podrozvahy, takže mi na podrozvaze zbývá cca 1mil Kč. Kdy odúčtuji z podrozvahy? Až při závěrečném vyhodnocení akce?
    2.12.2020 přišla žádost o platbu, kde je výše transféru cca 10 mil.Kč ( ještě ponížení o 2 mil). Upravila jsem si dohadu 403/388 a 672/388 na přesnou výši transféru.
    7.12.2020 jsme obdrželi platbu 231 ( UZ, Nst, Zdr, rozdělení INV a NIV)/472.
    3) ZVA – na rozhodnutí je napsáno, že předložení k ZVA bude v termínu do 31.12.2021. Firma, která nám zajišťuje dotaci mi sdělila, že u projektů IROP není žádné závěrečné vyhodnocení akce a že byl projekt ukončen zaplacením akce a že se jen jednou za rok vyplní zpráva o udržitelnosti 5 let. Teď nevím, jestli už vyúčtovat 346/388,472/346 nebo raději zjistit na IROPU jak to je. Je účtování ZVA správné?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cyklostezka-rekonstrukce
    08. 12. 2020

    Naše obec prováděla rekonstrukci cyklostezky. Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace 95% od MMR, typ financování Ex post. ( asi 1,6 mil. investiční, a 70 tis. neinvestiční) Problém je v tom, že cyklostezka vede na pozemku naší obce (komunikace), dále na dvou pozemcích, za které platíme ročně jejich majitelům nájem (máme s nimi nájemní smlouvy na pozemky, ale vše je vedeno v m2) a ještě na pozemku sousední obce, s kterou máme podepsanou smlouvu, že nám uhradí polovinu (2,5%) z nákladů. (Cyklostezka spojuje nás a sousední obec). Celková délka cyklostezky je 710 m, na našem pozemku je to asi 197 m.
    Rekonstrukce se prováděla na základě smlouvy o dílo a již proběhlo celkové předání stavby. Kolaudace nebude. Prozatím jsem účtovala vše na 042 investice a neinvestiční na 511. Jak bych měla postupovat dále ohledně účtování?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kotlikové dotace - dohady
    04. 12. 2020

    V rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech jsme zálohově obdrželi od SFŽP dotaci ve výši 2 020 000,- Kč, z toho investiční dotaci 1 900 000,- Kč na půjčky pro obyvatele na výměnu kotlů a neinvestiční dotaci 120 000,- na služby specialisty – toto vše v rámci cíle 1 uvedeného programu. Jelikož jsme se zavázali i pro cíl 2 a vrácené prostředky z půjček od obyvatel budeme používat jako dofinancování dalšího projektu „Obnova zeleně“ účtovali jsme o přijatých finančních prostředcích jako o záloze na transfer na účet 472. Vyúčtování cíle 1. je v roce 2021. Dotaz: K 31.12.2020 budeme účtovat o dohadných položkách na výši transferu ve výši profinancovaných výdajů – neinvestiční (služby specialisty) 388/672; ale proti čemu proúčtovat dohadu investiční části dotace, když se nejedná o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku (účet 388/403) ale o dotaci na poskytnutí půjček obyvatelstvu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohoda o narovnání, dotace
    02. 12. 2020

    Dobrý den obracím se na Vás s prosbou ohledně účtování Dohody o narovnání uzavřené dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Žalobce podal žalobu na Obec, TJ Sokol, FAČR, OFS a Pozemková úřad. Žalobce si způsobil během fotbalového utkání zranění na hřišti v naší obci, toto hřiště je v majetku církve. Žalobce se zavazuje zaplatit žalovanému (obci) částku ve výši 50 000,- Kč představující dle dohody stran úplnou náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Po připsání částky na účet obce bude uhrazena obcí faktura za právní služby.
    Předpis pohledávky: 377/649
    Inkaso pohledávky: 231 paragraf 6171 položka 2324 - MD a 377 DAL
    Předpis faktury od právníka: 518/321
    Úhrada faktury: 231 par. 6171 položka 5166 - DAL a 321 MD.

    Dále se obracím s prosbou ohledně účtování dotace.
    V červenci jsme vyměnili okna na obecním úřadě, zaúčtovala jsem jako technické zhodnocení budovy, zařazeno na kartu majetku v červenci 2020.
    Na toto technické zhodnocení jsme dostali dotaci z Programu obnovy venkova, dne 17. 8. 2020 jsme dostali o Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Stř. kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace. Návrh veřejnoprávní smlouvy byla schválen OZ, dosud nebyla podepsána krajem ani obcí. Dotaci budu účtovat dnem podpisu smlouvy. Dnem podpisu smlouvy oběma stranami zařadím dotaci na kartu majetku a začnu rozpouštět. K tomuto datu doplním zpětně UZ na faktury, které se týkají technického zhodnocení. UZ doplním ručně na faktury nebo musím vystavit opravný doklad. Technické zhodnocení budovy obecního úřadu jsem účtovala na paragraf 6171.

    Předem děkuji

    Tvrdíková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mail/NED - Vypořádání spoluvlastnického práva
    01. 12. 2020

    Město před 20 lety vybudovalo 3 byty společně s bytovým družstvem, město do výstavby poskytlo získanou dotaci, družstvo zbytek, město do majetku po kolaudaci převedlo 3 byty (spoluvlastnické podíly) za cenu získané dotace, byty byly i na město vedeny v KN. Město s družstvem dohodlo i podmínky budoucí správy a užívání bytů a také, že po 20 letech od kolaudace se každý byt stane výlučným vlastnictvím družstva. Byla uzavřena smlouva o vypořádání s tím, že družstvo se stane výlučným vlastníkem bytů. Tuto smlouvu dalo na KN družstvo, máme jen informaci o řízení z KN, že dne 18.11.2020 došlo k založení řízení a k plombě. Jak prosím účtovat? A s datem účetního případu 18. 11. 2020? PC bytu je 300 000,- Kč, ZC je 156 000,- Kč. V roce 1999 byl majetek zaveden s odpisovou dobou 66 let.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek - technické zhodnocení
    01. 12. 2020

    MMR poskytlo naší ZŠ investiční a neinvestiční dotaci z programu Integrovaný regionální operační program. Žádost o dotaci podala základní škola a dotaci rovněž přijala základní škola. Platbu faktur a účtování
    provádí ZŠ, příspěvková organizace, zřizovatelem této organizace
    je obec. Dotační investiční prostředky jsou použity na TZ budovy
    školy, kterou má v majetku obec, ZŠ budovu užívá na základě výpůjčky.
    Jedná se mi o to, zda je možné TZ převést ze ZŠ na obec na základě protokolu. Obec by účtovala: 042/401 , 021/042. Prosím o Váš názor,
    zda je to možné nebo to udělat jinou formou? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu