Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Odpisovala jsem čtvrtletně, ale u 403/672 jsem podíl transferů nevynásobila třemi. Jedná se o roky 2014-2018, za každý rok bych měla doúčtovat cca 9750 Kč. Poradíte mi prosím, co s tím? Jak bude po doúčtování vypadat účet 403 k 31.12.? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 019 máme v inventurách úplně prvotní územní plán. Nyní došlo ke změně tohoto územního plánu a nejsem si jistá, jestli na tuto změnu mám pohlížet jako na aktualizaci (náklad) nebo se bude jednat o TZ ÚP. V Pořizovatelské smlouvě o podmínkách pořízení změny ÚP je vypsáno o jaké změny jde: a) změna regulativu v ploše SV tak, aby to umožnilo společnosti xxxxx vybudovat výrobní halu na p.p. xxxxx, b) změna funkční plochy pro p.p.xxxxxxxxna SV ve prospěch společnosti xxxxx c) napojení ulice xxxxxx na budoucí zkapacitněnou silnici d) navržení zeleně jako doplnění "zeleného prstence" kolem obcexxxxxxx na území obce, e) doplnění možnosti vybudování výhledny v obec.háji. Dotázali jsme se pořizovatele Změny ÚP který odepsal, že v našem případě se nejedná o aktualizaci ale o TZ ÚP, protože vždy dochází k zhodnocení některých pozemků.
Dále obec pořizovala Územní studii (náklady na pořízení hradí investor, tyto finance jsou potom následně přerozděleny mezi jednotlivé zpracovatele ÚS). ÚS bude detailně prověřovat určité území vymezené Územním plánem. Jedná se i v tomto případě o TZ ÚP?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s následujícími dotazy:
1. Obdrželi jsme dotaci na auto pro SDH od kraje Kč 450.000 a od MV také Kč 450.000,--, auto máme k 17.12.19 již zařazené, dotace není k 31.12.2019 vyúčtována. Zaúčtuji následovně k datu zařazení?: kraj: 388/403, MV: 388/403, při vyúčtování v roce 2020, kraj: 348/388 a 374/348 a MV: 346/388, 374/346.
2. Máme uzavřenou veř.smlouvu s domovem pro seniory na částku Kč 100.000. Dotace odeslána v 2019, vyúčtování až v roce 2020 s tím, že nebyla celá vyčerpaná a budou nám vracet cca 40.000,--,.Udělám dohadnou položku ve výši skutečných nákladů 572/389 k 31.12.2019, tudíž na 373 zůstane celá částka poskytnuté dotace. V roce 2020 při vyúčtování předepíšu: 389/349 ve výši skutečných nákladů, zúčtuji zálohu: 349/373 ve výši Kč 100.000,-- a vrácená dotace 231/349.
Velice děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zaúčtování dotace ze Ministerstva životního prostředí, Program 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 poskytovatel dotace - akce Intenzifikace ČOV a likvidace H2S, typ financování Ex post, projekt je spolufinancován EU - fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Podrozvaha v 7/2019: 955/0300/999/955 ve výši dotace EU: 2.749.708,67 Kč dle rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjem dotace : pol. 4216, ÚZ 15974, Ná 106, Z 5
Dotační zdroje výdajové: Ná 106, Z 5, ÚZ 15974
vlastní zdroje označeny Ná 106, zdroj 1,
Celá akce: org 23211
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2019
Realizace akce ukončení: 28.2.2021,
ZVA: 31.5.2021
Jak značit v účetnictví výdaje očištěné o příjmy, když ze způsobilých nákladů je nejprve odečteno 25% (tzv. flat rate) a následně vypočítána dotace ve výši 85 % ?
Celkové způsobilé výdaje: 4.313.269,- Kč
Z rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 3.234.951,- Kč
Dotace EU: 2.749.709,- Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory VZ: 485.242,- Kč (15%)
Příjem dotace v roce 2019: 2717833,26 Kč
Zbývá žádat o dotaci v roce 2020: 31.875,41 Kč
Protokol o předání a převzetí díla podepsán: 29.11.2019
Termín odstranění nedodělků: 13.12.2019
Zkušební provoz z rozhodnutí: nabylo právní pomoc dne 9.1.2020
Kolaudace bude rok po zkušebním provozu: v 12/2020
Kdy zařadit do majetku? Součástí stavby je stavební část účet 021 pol. 6121 a technologická část účet 022, pol. 6122.
Jaké zápisy udělat ke konci roku.
Na tutéž akci obec obdržela dne 17.12.2019 investiční dotaci z Olomouckého kraje z programu Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019, s dotačním titulem č. 1 Výstavba, intenzifikace čistíren odpadních vod na částečnou úhradu výdajů na akci intenzifikace ČOV ve výši 400.000,- Kč, ÚZ 470, pol. 4222 .
Vyúčtování dotace do 31.8.2020.
Jak tuto akci označit a jaké zápisy udělat ke konci roku ?
V majetku mám již vybudovaný objekt ČOV účet 021 a technologii ČOV účet 022 . Do majetku zařadit jako technické zhodnocení ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MZe jsme obdrželi dotaci na výstavbu vodovodu ve výši 2 600 000Kč, v roce 2020 obdržíme ještě 3 786 000 Kč. V roce 2019 jsme měli výdaje na tuto akci ve výši 5 000 000. K 31.12. musím udělat dohadu, tu jsem vypočítala: Celkově přiznaná dotace 6 386 000 Kč/plánované výdaje celkem tedy 11 251 041 Kč = 57 %. Výdaje 5 000 000 Kč x 57 % = 2 850 000 Kč - toto jsem tedy zaúčtovala na dohadu 388/403.
Nyní dělám inventarizaci účtů a u účtu 403 mám tedy uvést výši transferu 2 850 000 Kč a né 2 600 000 Kč, kterou jsme skutečně obdrželi? Prosím o kontrolu výpočtu dohady a radu v jaké výši zadat transfer? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Omylem jsem účtovala v r. 2019 náklady na TZ územního plánu na paragraf 3639. Je to tak i v rozpočtu, už s tím nemohu nic udělat. Je to velká chyba ?
2. Obec koupila od fyzické osoby ideální polovinu pozemkové parcely, tj. obec bude vlastníkem podílu jedné poloviny. (Parcela není rozdělena). Jak se tato parcela zavádí do majetku ? Mám zavést celou výměru parcely, nebo jen polovinu výměry ?
3. Prosím o kontrolu zaúčtování.
Neinvestiční dotace od MMR, vše uhrazeno „ze svého“, poté obdržena dotace v plné výši. Vše je dokončeno, nebylo jen vyhotoveno ZVA. K 31. 12. 2019 mám celou dotaci na účtu 374, celou dotaci na 388/672, na podrozvaze už nemám nic.
Investiční dotace od MMR, vše uhrazeno „ze svého“, majetek zařazen do používání, zaslána žádost o platbu. Dotaci bychom měli obdržet v celé výši. Na podrozvaze (915) mám celou výši dotace, k datu zařazení majetku do používání (11/2019) celá výše dotace na 388/403. K 31. 12. 2019 jsem nic dalšího neúčtovala. Nezapomněla jsem tu na něco ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 18.12.2019 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na „Multifunkční hřiště obce Těmice“ ve výši 850.000Kč. Projekt má být ukončen nejpozději 13.11.2020
915 0000 850.000
999 0915 850.000
Dne 20.12.2019 byl uvolněn příspěvek na účet obce:
231 0100 3412/3121 850.000
374 0100 850.000
915 0000 850.000
999 0915 850.000
Všechny účetní zápisy sleduji org.
Výdaje v roce 2020 budu účtovat cca 1.300.000,-:
042/321
321/231 3412/6121
Poté převedu do majetku
021/042
Mám nějak odděleně vést náklady hrazené z dotace, a náklady z vlastních zdrojů? Celková výše hřiště by měla být cca 1400.000,-
Nevím zda mám něco zaúčtovat k 31.12.2019?
A prosím o pomoc s účtováním v roce 2020 co se týká vyúčtování….
344/403
374/344 ???
Děkuji moc za radu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak opravit účet 403.
V roce 2016 jsme obdrželi dotaci od MMR na územní plán 208 tis. zaúčtovala jsem :
231 101 MD / 346 Dal
346 MD/403 dal
V roce 2019 se územní plán zařadil do majetku
041/ MD/019 Dal , kde jsem i zapsala dotaci ve výši 208 tis.
V letošním roce již odepisujeme, ale když si k inventarizaci vyjedu zůstatek transférů u majetku tak mi zůstatky nesedí s účtem 403 a přesně o částku 208 tis. Tak nevím kde mám chybu. Mám zaúčtovat znovu 672/403 nebo 408/403 v evidenci majetku si myslím , že to mám v pořádku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu s krajem o poskytnutí inv.dotace na výměnu oken v domě služeb. Ve smlouvě se píše o poskytnutí dotace v max.výši 38,39% , max. však do výše 215 000 Kč skutečně vynaložených uznat. nákladů . Tyto byly v žádosti vyčísleny ve výši 560 000 Kč. V červnu 19 jsme obdrželi 1.zálohu dotace ve výši 172 000 Kč.
V prosinci jsme obdrželi fakturu za akci. Nyní v lednu 20 jsme provedli závěrečné vyúčtování, kde uznatelné náklady jsou vyčísleny ve výši 477 791 Kč. Mám ÚZ na faktuře označit částku, kterou bychom měli obdržet, tedy 38,39 % z částky 477 791 Kč, i když nebude třeba úplně přesná z důvodu zaokrouhlení ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od SFDI na výstavbu chodníků. Nyní je dotace před závěrečným vyhodnocením a v účetnictví vedu zůstatky na účtech 374, 388, 403 ve výši obdržené zálohy 1.470.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dokončit vypořádání majetkových práv u dvou pozemků a tak předložit závěrečné vyhodnocení akce, po jednání se SFDI, jsme obdrželi výzvu k vrácení části poskytnutých finančních prostředků ve výši 25.821,40 Kč, tato částka odpovídá vyčísleným nákladům na poměrnou část stavby umístěné na pozemcích u nichž nebylo možné vypořádat majetková práva (ve výzvě odkaz na §3 odst.5 zákona č.104/2000Sb., o SFDI). Teprve po jejím uhrazení bude možné předložit závěrečné vyhodnocení akce.
Jak správně zaúčtovat vrácení části dotace 25.821,40 před ZVA?
předpis 403/388
zúčtování 672/403
vratka 374/231 par. 6402 nebo 6399 pol. 5364 nebo 5904 UZ 91628 org.akce
Je třeba účtovat i prostřednictvím účtu 346?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o konzultaci.
Snažím se udělat si lustraci účtování násl.dotace.
Jedná se o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
Naším partnerem (žadatel/příjemce) je Centrum kultury Nowa Ruda.
Dle smlouvy nám bylo přiznáno: 34544,40 EUR-z toho 85% EFRR, 15% vlastní zdroje obec.
Dotace přijde zřejmě přes PL-Centrum kultury Nowa Ruda.
Navrhuji:
k 31.12.2019: VÚD-dohada ve výši uznat.proplac.nákladů z rozpočtu obce: 388 x 672 a 403 a zároveň na Podrozvahu předpis pohl. 34544,40 EUR: 953 x 999.
V roce 2020-při příjmu dotace:
231 3319/2329 a 3129 x 388 (ve výši 388 z min.roku)
231 3319/2329 a 3129 x 672 a 403 (v rozdílu příjem-dohada)
231 x 663 nebo 563 x 388
odúčtování z podrozvahy: 999 x 953.
UZ zřejmě není, ale Nástroj a Zdroj určitě ano-ale netuším jaký.....
Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 jsme obdrželi od krajského úřadu 2 investiční dotace, dle smluv o poskytnutí dotace je u obou termín realizace 5/2020. 1.dotace ve výši 1mil Kč na pořízení nového hasičského vozu. Dotace byla na účet obce připsána v 9/2019. Auto se bude pořizovat v roce 2020. Zaúčtovala jsem: příjem dotace 231/472. A teď nevím, jestli bych neměla udělat dohadu 388/672? mate mě tam, že peníze jsme dostali předem. A za 2. dotace ve výši 80tis na pořízení vybavení pro hasiče. Dotace také přišla na účet obce v 9/2019, ale 60tis bylo již v 12/2019 z dotace vyčerpáno. Jak to bude s dohadnými účty tady? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování týkající se nového územního plánu, financování Ex ante. Registrace akce (investiční)-rozhodnutí o poskytnutí dotace je 31.7.2019. Dotaci ve výši 116 tis.jsme obdrželi od
MMR 20.9.2019. (ÚZ 17986). Celkové náklady na územní plán jsou dle smlouvy rozděleny na 3 etapy. 130 tis. v roce 2019 (návrh), v roce 2020
15 tis.(upravený návrh) a 10 tis.(čistopis). 27.9.2019 jsme uhradili fakturu za zpracování 1.etapy ve výši 130 tis. Můžete mně prosím popsat podrobně účtování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování investičního transferu. Pro hasiče jsme nakoupili věcné prostředky v hodnotě 730.000,-Kč. Při aktivaci do majetku jsme měli uzavřenu smlouvu o poskytnutí inv.transferu ve výši 680.000,-, proto v této výši jsem účtovala dohadnou položku a v této výši rovněž evidujeme na kartě majetku. Hned poté došlo ke kontrole nakoupených věcných prostředků ze strany poskytovatele transferu a výsledkem bylo, že nám přišel v 12/2019 transfer jen ve výši 580.000,-, tedy o 100.000,- méně. Dotační specialista naší obce však proti tomuto vznesl námitku - je to v řešení. Chci se ujistit, jak postupovat dál, vzhledem k tomu, že uzavírám rok. Zatím mám na SU 403 celou výši transferu tj.680.000,-, na dohadech SU 388 mi zbývá k proúčtování těch 100.000,-. A co v majetku, upravovat výši transferu?? Vím, že se to nemá, ale 100.000,- se mi zdá významná částka a hlavně nemáme vůbec žádnou jistotu, že nám těch 100.000,- dají.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat vyřazení majetku s dotací. Budu vyřazovat bezdrátový rozhlas (z r. 2009). Rozhlas jako takový bych vyřadila 082 x 022 (pořiz. cena), 552 x 082 (zůstatková cena). Ale co s dotací - účet 403? Dotace byla ve výši 100000 Kč. Rozpuštěno je 18 926 Kč a zbývá 81 074 Kč....}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková