Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • Dohada v r.2019
    13. 01. 2020

    Zkopírovala jsem můj dotaz z r.2019 za r.2018, ale dole je pokračování účtování pro r.2020, to abyste viděla souvislost. Město požádalo MŠMT o investiční dotaci na přístavbu kuchyně a jídelny v ZŠ která má být dokončena v 7/2020. Dotace byla schválená ve výši 153 300 000,- pod ÚZ 33966 bez Zd. a N, protože nejsou poskytnuty z EU(zaúčtova jsem do podrozvahy 955/999), vlastní zdroje města činí 84 863 701,-,celkové náklady na akci 238 163 701,-. Z MŠMT bylo pro r.2018 uvolněno z dotace 94 849 572,- (odúčtováno z podrozvahy 999/955 a zaúčt. přijetí částečné dotace 231 p.4216 UZ 33966/472), a v r.2019 bude MŠMT uvolňovat zbývajících 58 450 428,-. V r.2018 město nevyčerpalo uvolněnou dotaci zaslanou v r.2018, ale vyčerpalo pouze 41 796 162,48 Kč a 53 053 409,52 se přesouvá do r.2019. Jak správně mám k 31.12.2018 zaúčtovat dohadu 388/403 a v jaké částce. V částce rozdílu 94 849 572,- mínus 41 796 162,48 = 53 053 409,52, nebo dotace 65% z 41 796 162,48 tj.27 167 505,62, nebo se to počítá ještě jinak? Můžete mi prosím napsat správné účtování včetně částek které mám použít.
    Dotaz v r.2020 pro účtování k 31.12.2019:
    Otázka zní: Jak bude vypadat dohada k 31.12.2019. Bude se opět v r.2019 vypočítávat 65% z poskytnuté dotace a náklady s tím související, nebo se vezme zbývající nevyčerpaná dotace za r.2019 a 2020 a udělá se dohada na celé tyto dva roky, když vím že zbytek vyčerpáme v r.2020, protože do 31.7.2020 musí být stavba předána zhotovitelem. Dám příklad: dohada (388/403) v r. 2018 byla 27 167 505,62, v r.2019 čerpaná dotace ve výši 114 019 361,85 a zbytek 12 113 132,53 bude čerpán v r.2020. Nebo se k 31.12.2019 žádná dohada dělat nebude. Nevím, s tímto jsem se ještě nesetkala.
    Rekapitulace:
    153 300 000,- v r.2018 přijata inv. dotace. V roce výdaje města 41 796 162,48 z toho výpočet 65% dotace tj.27 167 505,62. V r.2019 výdaje 137 963 427,84 z toho vychází výpočet 65% dotace na 89 676 228,09. Na r.2020 zbývá vyčerpat dotaci ve výši 36 456 266,29. Vynaložené výdaje pro r.2020 budou minimálně 70mil.Kč.
    Děkuji moc za zodpovězení dotazu, už jsem z toho na prášky :(. Vy jste totiž moje poslední záchrana, která mě drží nad vodou. Nebýt Vás, tak už tady asi nepracuji. Když se dotazuji kraje, tak ten se ani nenamáhá odepsat.
    Děkuji moc, moc, moc.....}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohadné účty.
    13. 01. 2020

    Prosím o vysvětlení, kdy účtujeme dohadný účet a v jaké výši.
    1) Na účtu 324 účtuji zálohy za služby z obecních bytů a zálohy na teplo – zde vím, že účtuji na konci roku dohadný účet.
    2) Na účtu 324 mám, ale i přijatou platbu za prodej pozemků, ten byl zapsán do KN až 4.1.2019 – budu zde účtovat k 31.12. dohadný účet?
    3) Od MZe máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu vodovodu ve výši 6386 tis Kč. V roce 2019 jsme obdrželi dotaci 2600 tis. Kč a v roce 2020 dostaneme 3786 Kč. Zatím jsme vyfakturovali za stavební práce 5000 tis. Kč – v jaké výši budu účtovat dohadný účet?
    4) Od Středočeského kraje jsme přijali dotaci na stavbu vodovodu ve výši 2000 tis. Kč. U této dotace nevíme, zda ji nebudeme vracet, takže žádné stavební práce zde účtované nemám, zde asi dohadu účtovat nebudu?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přislíbená dotace SFŽP - jak účtovat?
    13. 01. 2020

    Obci byla v listopadu 2019 přislíbená dotace na domovní čistírny od SFŽP v řádu milionů. Peníze s největší pravděpodobností přijdou až letos, ale jelikož se blíží kontrola, tak bych se chtěla zeptat, zda bych tuto dotaci měla účtovat jako dohadnou položku za rok 2019 nebo postupovat jinak? Nebo jestli mám vyčkat až dojde avízo a následně udělat RO atd? Případně jak jinak postupovat?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Víceletá dotace z MŽP na biocentrum
    09. 01. 2020

    V roce 2018 nám byla přislíbena neinvestiční dotace na biocentrum.
    V 11/2019 přišlo rozhodnutí se změnou na investiční. Dotace je 100%. Náklady na akci jsem letos účtovala od počátku jako investici, protože bylo dohodnuto se zpracovatelem dotace, že se bude o změnu žádat. V 12/2019 přišla hlavní část dotace 2,3 mil. na účet 231/472. V letech 2020, 2021 a 2022 bude probíhat následná péče, která nám bude vždy fakturována (cca 100 tis.) a zpracovatel dotace bude každý rok žádat o platbu. Nejdřív jsem myslela, že budu zařazovat do majetku datem změny rozhodnutí na investiční, protože kolaudace proběhla již v 7/2019, ale nemohla jsem zařadit, neměla jsem podklad, že to je investice. Nyní si myslím, že bych měla letos a každý další rok dohadovat dotaci dle skutečných nákladů 388/403, a až v tom roce 2022 zasláním ZVA účtovat 346/388, 472/346 a současně 021/042. Uvažuji, prosím správně? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    09. 01. 2020

    Prosím o radu k účtování dotace, kdy výdaje byly uskutečněny v roce 2018 a 2019, dotace byla poskytnuta v roce 2019 od MMR ve výši 90%, z našich zdrojů tedy pokrýváme 10% celkových nákladů projektu. Dotaci máme ukončenou a na straně příjmů i výdajů označenou ÚZ i NZ (evropský podíl, státní podíl, náš podíl). Ke konci roku 2019 však byla podána další žádost o dotaci, tentokrát na SFŽP, a to na pokrytí právě těch 10% vlastních zdrojů. Dotace byla schválena a v roce 2020 nám bude poskytnuta. Nevím si rady s označením výdajů – vlastní zdroje máme označeny již NZ (bez ÚZ) z původní dotace, navíc bych byla schopna u nové dotace označit novým ÚZ jen tu část výdajů, která byla hrazena letos, rok 2018 již zpětně neoznačím. Mám označit tedy jen část vlastních zdrojů z roku 2019 s tím, že u nich bude NZ původní dotace od MMR a s tím, že rok 2018 nebude v účetnictví označen? Mám předpokládanou dotaci a příští rok časově rozlišit (ve výši výdajů za rok 2018 i rok 2019?)? Bude se opět jednat o neinvestiční dotaci.

    Ještě bych chtěla poprosit o upřesnění k dotazu, který jsem pokládala začátkem roku – investiční dotace ex post na zateplení budovy školy od MŽP na 2018-2020, náš podíl na uznatelných nákladech 60%. Výdaje roku 2018 (1. etapa) měly být pokryty 1. a 2. platbou dotace – 2. platba však přišla až v roce 2019, proto jsem na ni dělala k 31.12.2018 dohad 388/403, jednotlivé platby jsou zatím na záloze 472. Skutečná 2. platba v roce 2019 byla však o necelých 20 tis. vyšší než dohad, ten jsem zatím neupravovala, v 7. měsíci byla potom 1. etapa zavedena do majetku a převedena PO k hospodaření (401 0901 –MD/403 0130 +MD). Mám provést opravu dohadu (388/672? nebo na 388/403?) ještě k 31. 12. 2019 nebo až ke konečnému dokončení dotace v roce 2020, kdy budu zúčtovávat 472?
    Mockrát děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadné položky
    08. 01. 2020

    Dobrý den,
    máme Rozhodnutí Mze na dotaci ve výši 15 453 000, vlastní zdroje
    6 623 000 , typ financování ex ante. Celkovou výši dotace máme na podrozvaze a postupně ji snižujeme 999/955.
    V roce 2019 jsme z dotace zaplatili 13 703 000, z vlastních zdrojů
    4 372 759. Nevím jak na konci roků zaúčtovat dohadnou položku a jak s ní dále pracovat. Pročítala jsem zde odpovědi , ale přesto nejsem moudrá. Když teď zaúčtuji ve výši celkových nákladů za rok 2019 tzn. 18 075 759,- 388/403 , tak pak při zařazování majetku budu dohadovat jen výdaje roku 2020?
    Dále jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
    11 703 (výstavba chodníků) na rok 2020 ( dotace 806 113, vlastní zdroje 42 427 - 95%EU ,5 % obec) Mám tuto dotaci nějak "řešit" v roce 2019,na rozhodnutí je datum 2019.
    Nějaké výdaje k chodníkům jsme měli již v roce 2017 a 2018 - účtováno pouze na 042 bez dalšího označení.
    Pro vlastní způsobilé výdaje v roce 2020 použiju zdroj1, nástroj 107. Pro způsobilé výdaje na dotaci UZ 17969, zdroj 1, nástroj 107. Mohu výdaje, které byly v minulých letech alespoň "přeúčtovat" z 042 na 042 s analytikou pro lepší orientaci? Prosím o radu jak tuto dotaci v roce 2020 účtovat - vše se stihne v jednom roce. Moc děkuji, jak se jedná o dotace pořád tápu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování dotace SFDI
    08. 01. 2020

    Prosím o radu při zaúčtování dotace ze SFDI na akci cyklostezka. v 11/2019 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu mezi obcí a SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019 a zároveň podpis smlouvy. Součástí je i rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi na účet ČNB dotaci na akci cyklostezka, celou akci jsme realizovali v r. 2019 a dotaci celou vyčerpali: 321/231/2219/6121, 042/321. V červenci na základě příslibu dotace jsem účtovala na podrozvahu:955/0300,999/955, Schváleno rozpočtové opatření, kde je v příjmu na položce 4213 výše přidělené dotace. Dne 14.11.2019 ukončení prací předávacím protokolem. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi dotaci na účet ČNB ve výši 6.167.408,- Kč a dne 20.12.2019 jsme prostředky převedli z účtu ČNB na účet zhotovitele akce. Dotaci máme vyúčtovat a finančně vypořádat a závěrečné vyúčtování akce provést v lednu r. 2020. Ve smlouvě se SFDI je uveden účelový znak č. 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice. Obec se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou účetní evidenci, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek k poskytnutým finančním prostředkům na akci v souladu se Smlouvou. Jak označit celkové náklady akce, neuznatelné náklady, vlastní podíl - uznatelné náklady, požadavek na SFDI - uznatelné náklady v Kč. Musím označovat výdaje nástrojem a zdrojem a jak zaúčtovat příjem dotace. Jaké zápisy k účtování udělat ke konci roku ? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na dopravní automobil pro Sdh
    07. 01. 2020

    Dobrý den, naše obec obdržela v roce 2019 investiční dotaci ve výši 300.000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy podle Programu 2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze Střed. Fondu podpory dobrovol. hasičů na pořízení nového dopravního automobilu. Realizace akce do 7/2020. Zaúčtovala jsem dnem podpisu smlouvy na PÚ 915 MD a 999 D, dále příjem dotace: 231 pol. 4222 UZ 93 MD a 374 D a 999 MD a 915 D - vše ve výši 300.000 Kč. V letošním roce jsme neměli žádné výdaje na pořízení automobilu. Dále máme z 7/2019 oznámení o registraci akce od Ministerstva vnitra na částku 450.000 Kč, typ financování ex ante. Realizace akce do 30.6.2020, předložení dokumentace do 30.9.2020. Až se uzavře smlouva s dodavatelem, vydá MV rozhodnutí. Prosím o sdělení celkového zaúčtování a dále také zda budu letos účtovat na dohadný účet a o registraci akce od MV. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace již přijatá, ale majetek ještě nezařazený
    06. 01. 2020

    Měla bych na vás dotaz, zda mám správně zaúčtováno nebo jak to mám opravit, aby to bylo správně. V 5/2019 jsme dostali ROD na 2 003tis Kč na výstavbu nového obecního úřadu ze Zelené úsporám. Vyúčtování dotace proběhlo v 10/2019. V 11/2019 jsme poslali vyúčtování dotace a ta nám byla uznána v plné výši a též byla ve stejném měsíci vyplacena na účet obce. Zaúčtovala jsem: 231/346 a 346/403. V prosinci proběhla kolaudace budovy, ale pouze přízemí. Patro se stále dodělává, práce účtuji stále na 042. A teď nevím, jestli mám nějak zaúčtovat tu kolaudaci, jakože zařadit do majetku půlku budovy? nebo to mám nechat, až bude i kolaudace patra, což by mělo býti někdy na jaře 2020. A účtování 403 mám takhle nechat? Moc děkuji za pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předfinancování dotace PO
    06. 01. 2020

    Naši PO byla schválena dotace SFŽP na projekt Vzdělávání ve spojení s přírodou. Celkové náklady projektu 988 640,-Kč( neinvestiční 532 809,-Kč, investiční 455 831,-Kč).Zastupitelstvo schválilo předfinancování dotace pro MŠ. Prosím o kontrolu účtování. V měsíci 10/2019 poskytla obec PO zálohu 500 000,- 316/231 pol.2451 a 488 640,- 572/349, 349/231 §3111 pol. 5331. V 12/2019 vrácena záloha od PO 500 000,- 231 pol. 2451/316.
    V prosinci zastupitelstvo schválilo převod investičního majetku z dotace protokolárně z MŠ na obec. MŠ má v majetku pouze DDHM do 40.000,-. Ve smlouvě SFŽP je uvedeno, že je možné převést majetek po skončení akce na zřizovatele. Účtovala jsem takto: venkovní učebna (altán) 291 271,-Kč 021/401, vodní mlýnek 87 241,-Kč 022/401, multifunkční prvek 77 319,-Kč 022/401. prosím o kontrolu, nevím jestli účtuji správně. Ke konci roku už nic účtovat nebudu? Děkuji za odpověd'.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kompostéry + štěpkovač
    03. 01. 2020

    Přišla na špatně zaúčtovanou dotaci na štěpkovač v loňském roce. Byla na něj dotace - investiční ve výši 139 tis., a byla proúčtována v roce 2018 na 4216/374 a následně 374/672 což je špatně.Měla by být na 403? Tedy mám to opravit 672/408, 408/403. V majetku je zaveden dobře i s transferem. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisování DHM
    03. 01. 2020

    Od roku 2012 odepisujeme dlouhodobý hmotný majetek měsíčně a také měsíčně provádíme proúčtování dotace MD 403 a Dal 672. Při auditu hospodaření obce za rok 2018 nám bylo sděleno, že od roku 2020 máme odpisovat DHM ročně.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převedení majetku škole z neinvestiční dotace
    03. 01. 2020

    V souvislosti na náš dotaz ze dne 16.12.2019: Požádali jsme MF ČR o změnu dotace částečně z NIV na IV dotaci. Dne 30.12.2019 nám přišla změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na stavební práce a vybavení kuchyně máme nyní z Investiční dotace. A teď tedy: 1. musím provést rozpočtové opatření na změnu dotace v příjmech i výdajích
    2. Musím zpětně zařadit do majetku + transfery a dopočítat odpisy a transfery ke dni zařazení do užívání? V tomto případě k 16.8.2019 ? K 31.12. budeme převádět škole jako svěřený majetek.
    Nebo na základě změny Rozhodnutí předáme škole k 30.12.2019 rovnou, myslím tím, že nebudeme zařazovat do majetku obce.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej traktůrku pořízeného z dotace + odpisy
    02. 01. 2020

    v 12/2019 obec prodala nepoužívaný sekací traktor z roku 2010 za cenu 20.000Kč, vystavenou FA účtuji předpis 311 MD / 646 DAL, úhrada 231 pol.3113 §3745 MD / 311 DAL.
    Pořizovací cena traktůrku byla 197.200Kč / oprávky k 31.12. 93.867Kč / ZC 103.333Kč. Jak zaúčtovat vyřazení?
    Traktůrek byl pořízen z dotace SZIF ve výši 106.977Kč / rozpuštěno k 31.12. 50.921Kč / nerozpuštěno 56.056Kč. Jak zaúčtovat dotaci při vyřazení majetku?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obnova mobiliáře - knihovna
    02. 01. 2020

    Dostali jsme dotaci od střed.kraje, fondu kultury na obnovu mobiliáře v knihovně. Účtovala jsem 231 4122/348, 348/672 45 tis UZ 611. Nábytek (Knihovnický regál 7ks, skříňka, stůl, kontejner, atd) za částku 85 tis. A teď váhám zda to dát na 028//321 5137 a 558/088 a nebo 042/321 a 231 6122. A tady bych to převedla 022/042 a 551/082 Potom však nevím jak zavést do majetku?
    1.Když to budu mít 028/231 5137 tak na novou kartu a jako celek? Nebo každý kus zvlášť
    2. Když bych to měla 042/231 6122, a potom na 022 tak k jakému majetku, když celý starý pak budu vyřazovat? Tak mám založit novou kartu majetku jednu nebo taky každý kus zvlášť.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu