Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Nadační příspěvek - nepeněžní plnění
    30. 06. 2020

    Město uzavřelo s Nadací smlouvu o nadační podpoře na grantový projekt (v tomto případě rekonstrukce parku). Nadační příspěvek tvoří příspěvek na úvodní zapojení veřejnosti, na architektonickou soutěž, projektovou dokumentaci umělecké objekty a samotnou realizaci.
    Příspěvek na architektonickou soutěž a projektovou dokumentaci obdrží Město ve formě architektonických návrhů a projektové dokumentace (tzn. faktura bude zhotovitelem vystavena na Nadaci, Město obdrží nepeněžité plnění). Město by mělo zaúčtovat vyčíslenou hodnotu tohoto nadačního příspěvku. Domníváme se, že by bylo vhodné jednotlivé příspěvky evidovat na účtu 042. Jak celé zaúčtovat? Domníváme se, že se nejedná o transfer 403, když dle standardu je č. 703 se transferem rozumí poskytnutí peněžních prostředků a my vlastně žádné nedostaneme. Je správné účtování 042/401 dle ČÚS č. 709 4.1.1 b)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezaúčtovaná dohada.
    25. 06. 2020

    Prosím o radu - v r. 2019 jsme obdrželi od KrÚ dotaci 250 000,- Kč na PD k ČOV- účtování 231/348. Vyúčtování bude do 31.12.2020.Zapoměla jsem udělat k 31.12.2019 dohadu 388/403. Lez to nějak ještě napravit? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    24. 06. 2020

    Dobrý den,
    1/ Naše ZŠ a MŠ, má dle zřiz. listiny( majetek svěřený do správy, obec na podrozvaze ). V letošním roce technicky zhodnocujeme zahradu na Odpočinkovou a výukovou zahradu. Investice bude probíhat ve 2 etapách - 1 etapa bude hrazena ve výši 650 000,- z dotace Nadace K. Komárka a zbývající prostředky cca 360 000,- budou doplaceny z rozpočtu ZŠ. 2. etapa bude hrazená z rozpočtu města (cca 650 000,-) a zbývající prostředky z nadace cca 50 000,-Kč. Chceme se ujistit o správnosti
    účtování - fakturace bude probíhat na 3 instituce :
    na ZŠ, město a nadaci.
    Po ukončení investič. akce město zaúčtuje 042/021 401/021 a potom převedeme na 909 a škola zaúčtuje na 021/.
    Celé technické zhodnocení město zaúčtuje na podrozvahu a škola na maj. účty a bude odepisovat a dotaci rozpouštět. Děkuji

    2/Město uzavřelo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy,
    předmětem této smlouvy je garážové stání v polyfunkčním domu,
    prodávající a kupující se vzájemně zavazují uzavřít kupní smlouvu
    na výše uvedené gar. stání do 90 dnů od uplynutí 20 let od kolaudace domu (což bude v roce 2021).
    Nevím si rady, zda tento záměr prodeje garážového státní mám mít proúčtován na reálných cenách. Kupující zaplatil částku dle smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy.
    Město má tuto budovu na účtu 021 v celkové
    cca 100 000 000,- tento majetek odepisuje a rozpouští dotaci
    a v roce 2021 uplyne 20 letá doba od kolaudace tohoto domu a na část bytů byly uzavřeny před 19 lety smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - měla jsem mít zaúčtované i tyto smlouvy na reálných cenách ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chyby z roku 2019- Dotace z MŽP- 11531
    24. 06. 2020

    Dobrý den, prosím o radu, jak mám napravit chybu z roku 2019.
    V prosinci 16.12.2019 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP - OP 11531 na vybudování varov. systému povodňové ochrany a digit. povod. plán.
    Bohužel jsem rozhodnutí o poskytnutí dotace nějak nezaregistrovala až nyní v květnu, když jsem platila faktury a tím pádem jsem v prosinci 2019 neúčtovala na podrozvahu ani jsem neudělala zápis 388/403. dohad jsem udělala až v květnu 2020.
    Dotaci máme ve výši 382 865,50 (85%) z toho neinv. 172 788 Kč ( UZ,N,Z 15011, 106/5 a invest. 210 077,50 ( 15974, 106/5) vlastní zdroje 67 564,50 Kč ( N a Z 106/1).
    V Květnu jsem zaplatila všechny faktury a udělala jsem dohad
    388/403 ( 15011 106/5 )172 788,- neinv.
    388/403 ( 15974 106/5 ) 210 077,50 - inv.
    V 19.6.2020 nám přišla dotace na účet ČNB ve výši 382 865,50 Kč.
    Účtovala jsem 231/ 374 (15011/106/5 pol. 4116) 172 788,- Kč nein.
    231/374 ( 15974/106/5 pol. 4216) 210 077,50 Kč inv.
    A nyní nevím co s dohadem 388/403, ke kterému datu a jak mám postupovat.
    Přečetla jsem si Vaše odpovědi snad na všechny dotazy na toto téma, ale nejsem si jistá.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace WiFi4EU
    19. 06. 2020

    Potřebovala bych prosím poradit s účtováním dotace na síť WiFi4EU. Projekt WiFi4EU byl realizován na základě žádosti, kterou obec podala. Evropská komise tuto žádost schválila a přidělila obci voucher do výše 15000,- Euro. Obec si měla zajistit dodavatele dle výběrového řízení v zemi obvyklé (poptávkové řízení) a s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo na předmět přidělení voucheru. Když firma dílo zhotovila, obec potvrdila na základě předávacího protokolu dokončení díla. Zhotovující firma si na základě potvrzeného předávacího protokolu a smlouvy s obcí požádala Evropskou komisi o úhradu nákladů s realizací projektu v obci. Obec vůbec nedisponovala s žádnou finanční částkou na tento projekt. Jediné co obec má je předávací protokol a faktura od firmy pouze na vědomí, která obsahuje přesnou částku požadovanou po Evropské komisi. Na základě této faktury bychom měli zařadit do majetku. Prosím tedy o radu, jak tento případ zaúčtovat. Na email pošlu fakturu a smlouvu o dílo.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • půdní vestavba
    19. 06. 2020

    Obec vlastní budovu školy, která byla dána PO:ZŠ a MŠ do výpůjčky. Nyní schválilo zastupitelstvo půdní vestavbu učeben v této budově, s tím, že ZŠ bude žádat o dotaci do 5. výzvy PRV LAG Podralsko cca 5 mil. Představa obce je,že poskytne převodem na účet školy celou částku na předfinancování projektu a vlastní podíl (cca 6 mil.), ta bude vše hradit a po získání dotace, převede finance obci. Prosím o účtování všech převodů (účty, vč. RS) i majetku.
    Nyní mám již na 3113/6121 zaúčtovanou projektovou dokumentaci na tuto vestavbu. ve výši 122 tis.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403
    18. 06. 2020

    Prosím o radu ohledně účtování dotace z MŽP na sběrný dvůr typ ex post. Rozhodnutí o poskytnutí dotace EU ve výši 3.933.766,45Kč (85%)
    účtování 915/999. Zařazení dvora do majetku(listopad 2019) zápis 388/403 ve výši 3.933.766,45Kč .V prosinci přišla část dotace, kterou jsme mohli dle sdělení z fondu ŽP považovat za vyúčtovanou , proto účtování: 231/374 ve výši 1.060.157,40Kč,následně 374/346 a 346/388.
    V roce 2020 přišlo z MŽP opatření, ve kterém nám sdělují , že dotace bude krácena z důvodu porušení podmínek o 718.402,26Kč. Protože je transfer vypořádán a znám jeho výši účtuji: 346MD 2.155.206,79/388D 2.873.609,05 a 403D -718.402,26.Nyní jsem, zjistila,že mi nejde účet 403 o 1.060.157,40Kč.V prosinci jsem asi udělala chybu , ale nevím si rady s opravou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darování nemovitosti obci
    18. 06. 2020

    Dobrý den,
    prosila bych je o kontrolu mých myšlenkových a účetních pochodů v případě obdržení daru nemovitosti od soukromého investora. (Je to dodatek k mému předchozímu dotazu ze dne 11.9.2019).

    Obec obdržela 12.6. 2020 darovací smlouvou, v níž není vyčíslená cena, dokončenou stavbu kaple. Před kaplí byla ještě investorem- dárcem mimo plán vybudovaná zpevněná plocha ze žulových kostek. Kolaudace stavby byla v květnu 2020.

    Ocenění: ocením RPC ( neuplatním ocenění 1,- Kč dle zák. 563/1991 písm. k) ).

    Jako RPC použiji rozpočtovou cenu z projektové dokumentace (900 tis) , dárce nám přesnou cenu nesdělil – a ani moc nechce, stálo to asi víc. Zapíšu zápisem 021/401. K této ceně připočtu naše náklady (darované dřevo a práci našich zaměstnanců), které jsem aktivovala a eviduji na účtu 042 zápisem 021/042. Bude to kombinace ocenění. Zařadím k datu podpisu smlouvy 12.6.
    Dotaz: stavba kaple byla částečně i stavitelem financována z materiálních a finančních darů od lidí, popřípadě slevami na díle. Má se to nějak zohlednit jako dotace?? Finanční dary se dají zjistit z transparentního účtu, který byl ke stavbě zřízen a ještě je funkční. Dary byly poskytovány staviteli, ne obci. Osobně bych to v ocenění ani na 403 nezohledňovala.
    2) Odpis bych měla stanovit na 80 let, ale zdá se mi to málo…Ve směrnici máme stanoveno, že odpisovou skupinu VII ( 12.72.11 – chrámy, kostely, synagogy) odepisujeme 80 let. Nemohla bych nějakou výjimkou dát alespoň 150-300 let ?? Tyto stavby jsou dlouhodobé. Odpis od 7/2020.
    3) Plochu před kaplí ze žulových kostek nemáme v darovací smlouvě zmíněnou, ale bylo myšleno, že patří ke kapli- je na našem pozemku. Zařadila bych 021/401 v ceně rozpočtu 140 tis. ( VI – 21.12.23 – parkoviště a plochy char. pozemních komunikací). Nebo má být součástí IČ kaple??
    4)I když v darovací smlouvě není zmíněno, ale kapli jsme dostali vybavenou (lavice, socha, ambon -řečnická tribuna pro kněze, obraz). Vybavení kaple bych zaevidovala jako DDHM oceněný RPC. Jen nevím, jestli mám nějak řešit zvon umístěný ve věžičce kaple? Může být brán jako součást stavby?
    Nedostáváme kaple každý rok, tak se raději ptám.  Na e-mail zasílám foto, ať vidíte na co se ptám a jak je krásná  .
    Hezký den a děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácení dotace
    17. 06. 2020

    Dobrý den,
    obdrželi jsme výzvu k vrácení peněžních prostředků dotace dle §14f,odst.3 zákona č. 218/2000 Sb, protože jsem nedodrželi určité podmínky (pronajali jsme byt neoprávněné osobě) Celkem jde o 16 tis Kč. (15 tis z EU a 1 tis SR)
    Našla jsem že se vratka zaúčtuje na pol 5909, par.zvolím dle účelu? Tedy šlo o byty tak zvolím 3612? UZ bude stejné jako u příjmu dotace a 1075EU a 1071SR?
    Šlo o dotaci na byty, jsou dávno zařazené do užívání, musím snížit i výši transferu na účtu 403 a přepočítat odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kolaudace rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotace MV
    16. 06. 2020

    Dobrý den, mám dotaz ohledně kolaudace a zařazení do majetku akce - rekonstrukce hasičské zbrojnice. V roce 2019 byla tato akce proúčtována. Dotace vyúčtována ve výši 1.492.632,- celkové náklady 4.188.624,52. Bohužel jsem nastoupila v prosinci 2019 a při předávání agendy se na toto vyúčtování účetně "zapomnělo". Také mi bylo až v lednu 2020 řečeno, že byla 9.12.2019 stavba zkolaudována. Ale papír jsem neměla. Ovšem kolaudační souhlas jsem na stůl dostala až v březnu 2020 - bylo toho prostě moc. Neohlídala jsem si to. Jak mám nyní postupovat? Jak správně napravit vyúčtování dotace z roku 2019, kterou vedu na investici na účtu 042? Do majetku 2019 se už nevrátím - dám v lednu 2020 a odepisovat mohu taky v lednu 2020 - když je to fakticky následující měsíc kdy mělo být dáno do majetku? Účetně opravím zpětně odpisy od ledna 2020. Přiznám , že jsem se do toho zamotala a nevím zda jsou moje úvahy správné. Jak mám postupovat aby bylo účetně i majetkově správně.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kotlíková dotace
    15. 06. 2020

    Z SFŽP obdržíme podporu formou dotace ve výši 3 870 000 Kč, která se skládá
    - z částky neinvestiční dotace na služby specialisty na výměnu kotlů ve výši 200 000 Kč
    - z částky investiční dotace na realizaci projektu ve výši 3 350 000 Kč
    - z částky neinvestiční dotace na rezervu na služby specialisty na výměnu kotlů ve výši 20 000 Kč
    - z částky investiční dotace na rezervu na realizaci projektu ve výši 300 000 Kč
    Skutečná výše podpory pro Cíl 1 a Cíl 2 je limitována uvedenou částkou.
    Prostředky se nebudou vracet SFŽP, ale budou použity na realizaci projektu.
    Mám v hlavě zmatek. Vedoucí mi tvrdí, že je to dotace, ne půjčka a mám vše zaúčtovat na položku 4213 ne 8123.
    Na doporučení ministerstva realizace projektu bude hrazena z našeho ZBÚ budou peníze z ČNB převedeny na náš ZBÚ po vyúčtování dotace tj. v roce 2022.

    Děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příplatek mimo základní kapitál
    15. 06. 2020

    Město koupilo v r.2014 zametací stroj za Kč 3 583 958,- z toho byla dotace Kč 3 129 729,30. K 1.5.2020 převedlo stroj formou příplatku mimo základní kapitál do majetku TS s.r.o., kde má 100 %. Doúčtovali jsme oprávky, vyřadili v PC, na 061 evidujeme v ZC Kč 1 991 062,-.
    Problém máme s dotací. Stalo se totiž to, že při zařazení jsme do karty majetku zapomněli dotaci zaznamenat a tím jsme ji ani nerozpouštěli do výnosů, protože právě sestava z majetku o transferech nám slouží jako podklad k účtování o rozpuštění. Chybu jsme opravili až v r. 2018., kdy jsme dotaci k majetku doplnili a začali rozpouštět. Tím máme ke dni převodu majetku zůstatek transferu vyšší (2 608 095,70), než je ZC evidovaná na 061 a nevíme co s tím.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vybudování cyklostezky i přes území sousední obce.
    10. 06. 2020

    Dobrý den,
    máme se sousední obcí uzavřenu partnerskou smlouvu ohledně vybudování a financování cyklostezky.
    1/3 cyklostezky bude na našem území a další 2/3 budou na území sousední obce.
    Příjemcem dotace je naše obec a rovněž SOD je uzavřena s námi.
    Cena díla je 13 mil. Kč, kdy v součtu cca 10.mil Kč je investiční dotace od SFDI a Kraje a 3 mil. Kč budou vlastní zdroje.
    Předběžně jsme byli se sousední obcí domluveni, že na pokrytí vlastních zdrojů týkající se jejich území (tj. 2/3) cca 2 mil. Kč nám pošlou dopředu.
    V těchto dnech jsme spolu měli dojednat podmínky financování, ale, vzhledem k tomu, že sousední obec byla právě o tomto víkendu zasažena obrovskou povodní a přišli mimo jiné o velkou část majetku, chce jim náš p. starosta navrhnout, že bychom zafinancovali celou akci z našeho rozpočtu a oni by nám svůj podíl spláceli postupně??
    Chtěla bych Vás poprosit o radu, jak nastavit rozpočet a jak účtovat o příspěvku sousední obce v případě, že budou schopni poslat peníze dopředu, či druhou variantu, že by nám svoji část postupně spláceli. Předpokládám, že naši 1/3 budu účtovat na 042 a jejich 2/3, jako pohledávku za nimi na 377? A co s přijatou dotací? Budeme jim jejich část dotace ve výši 2/3 předávat, když my jsme příjemci?
    Moc Vám předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od nadace
    04. 06. 2020

    Dobrý den,obdržíme dotaci od nadace Agrofert na zakoupení 2 ks dýchacích přístrojů pro hasiče ve výši 80.000,-Kč.Podmínka Nadace je,že fakturu jim zašleme a oni uhradí přímo dodavateli ve výši daru.Jakým způsobem zaúčtuji,když částka nám neprojde účetnictvím ,aby se mi vše promítlo i do majetku.
    Ještě prosím jeden dotaz, zda pojištění kooperativě dám na pol.5038.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar + opravná položka
    02. 06. 2020

    Kolegyně na příjmech zaúčtovala minulý rok
    finanční dar 3x70 000,-Kč na 672 xxxx. Bude součástí(někdy) investiční akce. Jak napravit účtování letos?Můžu opravit nahozením MD 344 xxxx/403 xxxx D v částce 3x70 000,-Kč?
    K 31.12.2019 jsem (chytráček) opomněla snížit opravnou položku 192 xxxx k účtu 315 xxxx. 315 xxxx mi sedí s konečnými stavy správ bytů, ale opravdu to byla chyba v přemýšlení a já 192 xxxx D neponížila na stav skutečnosti. Ale dělá to celkem velkou částku. Můžu opravit zápisem 192 MD/408 D?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu