Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Obec dostala dotaci na podporu provozu venk.prodejen 26000,-, nechala v v obecní budově, kterou pronajímá jako obchod a restauraci vyměnit okna a dveře od skladu. Byly dvě faktury jedna v 02/19 na 37 564,- a druhá v 10/19 na 48 058,- Kč. Při provádění fin.vypořádání jsem si všimla, že dotace je neinvestiční. Já mám zaúčtované na investici, v majetku TZ a ještě zde rozpouštím transfér 26000,-. Poradíte mi prosím jak opravit - dala bych opravné doklady na 518/321, 3639 5171 a udělala bych úpravu v rámci paragrafu a opravila bych v majetku, že nebyl žádný transfér ani TZ? Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelé obce 10. 12. 2019 schválili přijetí finančního daru ve výši Kč 200 000,- od s.r.o. na pořízení výukového domečku pro MŠ. Domeček byl pořízen v září 2019 ve výši Kč 276 030,-, darovací smlouva byla podepsána až v roce 2020 a dar byl přijat na účet také až v roce 2020. Mám k 31. 12. 2019 účtovat dohadnou položku na přijetí daru 388/403? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k dotaci IROP obec má Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjem mám rozpočtovaný dle rozhodnutí na 915/999 Akce je ukončena a teď se bude žádat o financování EX POST. žádost však není plně ukončena probíhá žádost o platbu na základě předložených INV a NEIV dokladů akce Zateplení byt.domu. Dotace má být 3.746.081,39 jde mi o to zda mohu nechat zaúčtováno v této výši jak na příjmech na podrozvaze a zaúčtovat v této výši do výdajů r.2019. Výše dotace se však může měnit podle uznatelných nákladů. Ještě jsem se s tím prosím nesetkala, jak účtovat na přelomu roku. Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již v srpnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP na „Přečerpávací kanalizaci“ z naší obce na čističku v sousedním městě. Ex post. Operační program životního prostředí. Poskytovatel dotace MŽP a zprostředkující subjekt Státní fond ŽP ČR. Na rozhodnutí je financování akce rozepsáno jako Prostředky EU kryté alokací schválenou EK - Kč 18 mil., Souhrn za SR –Kč 0,-.
Vlastní zdroje Kč. 3 mil.
Účtovala jsem rozhodnutí- 955/999, Dotace ještě nepřišla, její příjem zaúčtuji pol. 4216, ÚZ 15974, Nástroj 106, PJ 5, proti 374. Odúčtuji podrozvahu. Všechno účtování bude s org. 2321.
V roce 2019 jsme již některé faktury uhradili (jen malé částky) a nevím si rady s jejich zaúčtováním. Rozúčtuji je na 63,75% čerpání dotace s ÚZ 15974, Nástroj 106, PJ 5. (evropské peníze?) par. a pol. 2321/6121. A 36,25 % z našeho rozpočtu bude jen 2321/6121 s org? Bez Nástroje a zdroje? Dále k 31.12.2019 budu účtovat dohadu 388/403 ale nevím v jaké částce. Např. Faktura 100.000,- Můžete mi prosím napsat absolutní částku dohady?
Předpokládám, že akci ukončíme a uhradíme v r. 2020. Po vypořádání dotace zaúčtuji 346/388
a 374/346.
Na tuto akci dostaneme ještě dotaci ze Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu ve výši Kč 1,2 mil. Účtovat budu se stejným org. Měla bych si dát na něco pozor, když budou 2 dotace na jednu akci? Krajskou dotaci budu čerpat na jiné faktury než budou faktury uznatelné u dotace z MŽP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela v r.2019 investiční dotaci z OPŽP na Instalaci systému větrání s rekuperací .Akce byla ukončena 4/2019 , TZ zařazeno do užívání a zaúčtovaná dohada 388/403. V 5/2019 přišla dotace zaúčtovala jsem 231/472- závěr.vyhodnocení akce má být do 30.7.2020.Podrozvahu jsem odúčtovala. Nyní jsem chtěla dělat finanční vypořádání dle vyhl.367/2015 a paní co nám dělá administraci akce mi poslala tento odkaz na stránky OPŽP ze dne 17.1.2020,kde se píše, že uskutečněné výdaje formou ex post se považují za finančně vypořádáné. Teď tedy nevím, zda mám k 31.12 2019 uvedenou dotaci zaúčtovat jako vypořádanou 346/388 a 472/346, když jsme ještě neposlali závěrečné vyhodnocení?
Odkaz na informaci z OPŽP posílám e mailem info.obecuctuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nejdříve k územnímu plánu - nevím kdy a jak zařadit do majetku - viz usnesení ze zastupitelstva - 9/9Z/2019 příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle §§ 55a a 55b stavebního zákona:
I. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č.1 Územního plánu Písečná
II. vydává Změnu č. 1 Územního plánu Písečná formou opatření obecné povahy
A druhá dotace je investiční z KÚ Olomouc na Rekonstrukci budovy ZŠ - V.etapa na stavební práce úpravy zdroje tepla - vybudování nové kotelny , elektroinstalace, zdravoinstalace , dodávku a montáž zařízení zdroje tepla (kondenzační kotle),čerpadlo,rozvody,armatury.
Budova Základní školy je ve správě příspěvkové organizace.
Došlá faktura na obec na topení v režimu přenesené daňové prosím jak zaúčtovat fakturu,a nevím jak účtovat DPH , protože na základě smlouvy z KÚ je uznatelný výdaj dotace , vyúčtování dotace jsme provedli ke konci roku 2019, a proto Vás žádám o všechno zaúčtování k této dotaci, abych si to ještě odkontrolovala, a hlavně bychom to měli předat příspěvkové organizaci , jako technické zhodnocení a také dotaci předat, když mají budovu ve správě, ale nevím vůbec jak, nemám žádné vzory jak to udělat a jestli to má schválit rada, nebo zastupitelstvo. Ještě dovětek 18.12.2019 mi přišlo z města - kolaudační souhlas s užíváním stavby - Stavební úpravy Základní školy - přemístění stávajícího zdroje tepla pro vyápění z 1.PP do podkroví Písečná č.p.76.
Děkuji ještě jednou za pomoc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu k účtu 403 – dle metodiky GORDIC při pořízení majetku s dotací účtujeme dotaci na dané analytiky, aby se přírůstek projevil v příloze k účetní závěrce jako zvýšení transferů na C.1. (analytika 403.03xx). Naopak při rozpouštění transferů pro správný nápočet do přílohy na C.2. požívá GORDIC jiné analytiky (např. 403.07xx). Když při kontrole účtu 403 z účetnictví na evidenci majetku dle protokolu odpisů porovnávám celkové dotace na majetek a zůstatek transferu k odpisu, musím pro ověření správného zůstatku provést odečet 403.03xx a 403.07xx. To je všechno v pořádku, souhlasí mi na protokol odpisů až na jednu položku-prodaný majetek s dotací (prodaný v roce 2018) – pořád je na účtu 403.03xx jeho dotace při pořízení a ve stejné výši na 403.07xx je rozpuštěná dotace, která byla rozpouštěna při odpisech a zůstatek jednorázově při prodeji majetku do výnosů (MD403.07xx/672), tedy rozdíl těchto dvou analytik je nula-majetek již nemáme, ale nelíbí se mi, že v účetnictví pořád hodnota dotace prodaného majetku na 403.03xx je. Co s tím ? … jediné co mne napadá, abych neporušila vazbu na přílohu k účetní závěrce, když provedu jakékoliv účtování, změnit toto v počátečních stavech…. (nevím jestli jsem to alespoň trochu srozumitelně vysvětlila, snad to bude k pochopení). Předem moc,moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od kraje investiční dotaci na výstavbu společenského zázemí u sportovního hřiště (pergola). Účtovala jsem:
915/999 110 tis. - podpis smlouvy o dotaci,
231 pol.4222/374 110 tis. - příjem dotace od kraje,
999/915 110 tis.- odúčtování z podrozvahy.
348/403 a 374/348 110 tis. vyúčtování dotace k 31.12.2019
Část pergoly byla vybudována v roce 2019, bude však dokončena až v průběhu roku 2020. Dotaci tedy ponechám na účtu 403, na kartu majetku zapíši až po dokončení majetku a následně začnu rozpouštět?
Na výstavbu pergoly jsme dále obdrželi dar od sousední obce ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 32 tis.Ta se následně pořeže a z ní se bude stavět. Darovací smlouva je podepsána v prosinci 2019, tady vůbec nevím jak mám účtovat 042/403?
2. dotaz
Obec obdržela investiční dotaci od kraje na projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu, vyúčtování dotace je až k 31.12.2020. Účtovala jsem:
955/999 250 tis. - smlouva o dotaci
231 pol. 4222/472 250 tis. - příjem dotace od kraje
999/955 250 tis. - odúčtování z podrozvahy.
Projektová dokumentace bude hotová v průběhu ledna 2020, takže v roce 2019 nenáme k dotaci žádné náklady. Mám na konci roku k této dotaci něco účtovat?
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Odpisovala jsem čtvrtletně, ale u 403/672 jsem podíl transferů nevynásobila třemi. Jedná se o roky 2014-2018, za každý rok bych měla doúčtovat cca 9750 Kč. Poradíte mi prosím, co s tím? Jak bude po doúčtování vypadat účet 403 k 31.12.? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 019 máme v inventurách úplně prvotní územní plán. Nyní došlo ke změně tohoto územního plánu a nejsem si jistá, jestli na tuto změnu mám pohlížet jako na aktualizaci (náklad) nebo se bude jednat o TZ ÚP. V Pořizovatelské smlouvě o podmínkách pořízení změny ÚP je vypsáno o jaké změny jde: a) změna regulativu v ploše SV tak, aby to umožnilo společnosti xxxxx vybudovat výrobní halu na p.p. xxxxx, b) změna funkční plochy pro p.p.xxxxxxxxna SV ve prospěch společnosti xxxxx c) napojení ulice xxxxxx na budoucí zkapacitněnou silnici d) navržení zeleně jako doplnění "zeleného prstence" kolem obcexxxxxxx na území obce, e) doplnění možnosti vybudování výhledny v obec.háji. Dotázali jsme se pořizovatele Změny ÚP který odepsal, že v našem případě se nejedná o aktualizaci ale o TZ ÚP, protože vždy dochází k zhodnocení některých pozemků.
Dále obec pořizovala Územní studii (náklady na pořízení hradí investor, tyto finance jsou potom následně přerozděleny mezi jednotlivé zpracovatele ÚS). ÚS bude detailně prověřovat určité území vymezené Územním plánem. Jedná se i v tomto případě o TZ ÚP?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s následujícími dotazy:
1. Obdrželi jsme dotaci na auto pro SDH od kraje Kč 450.000 a od MV také Kč 450.000,--, auto máme k 17.12.19 již zařazené, dotace není k 31.12.2019 vyúčtována. Zaúčtuji následovně k datu zařazení?: kraj: 388/403, MV: 388/403, při vyúčtování v roce 2020, kraj: 348/388 a 374/348 a MV: 346/388, 374/346.
2. Máme uzavřenou veř.smlouvu s domovem pro seniory na částku Kč 100.000. Dotace odeslána v 2019, vyúčtování až v roce 2020 s tím, že nebyla celá vyčerpaná a budou nám vracet cca 40.000,--,.Udělám dohadnou položku ve výši skutečných nákladů 572/389 k 31.12.2019, tudíž na 373 zůstane celá částka poskytnuté dotace. V roce 2020 při vyúčtování předepíšu: 389/349 ve výši skutečných nákladů, zúčtuji zálohu: 349/373 ve výši Kč 100.000,-- a vrácená dotace 231/349.
Velice děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zaúčtování dotace ze Ministerstva životního prostředí, Program 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 poskytovatel dotace - akce Intenzifikace ČOV a likvidace H2S, typ financování Ex post, projekt je spolufinancován EU - fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Podrozvaha v 7/2019: 955/0300/999/955 ve výši dotace EU: 2.749.708,67 Kč dle rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjem dotace : pol. 4216, ÚZ 15974, Ná 106, Z 5
Dotační zdroje výdajové: Ná 106, Z 5, ÚZ 15974
vlastní zdroje označeny Ná 106, zdroj 1,
Celá akce: org 23211
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2019
Realizace akce ukončení: 28.2.2021,
ZVA: 31.5.2021
Jak značit v účetnictví výdaje očištěné o příjmy, když ze způsobilých nákladů je nejprve odečteno 25% (tzv. flat rate) a následně vypočítána dotace ve výši 85 % ?
Celkové způsobilé výdaje: 4.313.269,- Kč
Z rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 3.234.951,- Kč
Dotace EU: 2.749.709,- Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory VZ: 485.242,- Kč (15%)
Příjem dotace v roce 2019: 2717833,26 Kč
Zbývá žádat o dotaci v roce 2020: 31.875,41 Kč
Protokol o předání a převzetí díla podepsán: 29.11.2019
Termín odstranění nedodělků: 13.12.2019
Zkušební provoz z rozhodnutí: nabylo právní pomoc dne 9.1.2020
Kolaudace bude rok po zkušebním provozu: v 12/2020
Kdy zařadit do majetku? Součástí stavby je stavební část účet 021 pol. 6121 a technologická část účet 022, pol. 6122.
Jaké zápisy udělat ke konci roku.
Na tutéž akci obec obdržela dne 17.12.2019 investiční dotaci z Olomouckého kraje z programu Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019, s dotačním titulem č. 1 Výstavba, intenzifikace čistíren odpadních vod na částečnou úhradu výdajů na akci intenzifikace ČOV ve výši 400.000,- Kč, ÚZ 470, pol. 4222 .
Vyúčtování dotace do 31.8.2020.
Jak tuto akci označit a jaké zápisy udělat ke konci roku ?
V majetku mám již vybudovaný objekt ČOV účet 021 a technologii ČOV účet 022 . Do majetku zařadit jako technické zhodnocení ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MZe jsme obdrželi dotaci na výstavbu vodovodu ve výši 2 600 000Kč, v roce 2020 obdržíme ještě 3 786 000 Kč. V roce 2019 jsme měli výdaje na tuto akci ve výši 5 000 000. K 31.12. musím udělat dohadu, tu jsem vypočítala: Celkově přiznaná dotace 6 386 000 Kč/plánované výdaje celkem tedy 11 251 041 Kč = 57 %. Výdaje 5 000 000 Kč x 57 % = 2 850 000 Kč - toto jsem tedy zaúčtovala na dohadu 388/403.
Nyní dělám inventarizaci účtů a u účtu 403 mám tedy uvést výši transferu 2 850 000 Kč a né 2 600 000 Kč, kterou jsme skutečně obdrželi? Prosím o kontrolu výpočtu dohady a radu v jaké výši zadat transfer? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Omylem jsem účtovala v r. 2019 náklady na TZ územního plánu na paragraf 3639. Je to tak i v rozpočtu, už s tím nemohu nic udělat. Je to velká chyba ?
2. Obec koupila od fyzické osoby ideální polovinu pozemkové parcely, tj. obec bude vlastníkem podílu jedné poloviny. (Parcela není rozdělena). Jak se tato parcela zavádí do majetku ? Mám zavést celou výměru parcely, nebo jen polovinu výměry ?
3. Prosím o kontrolu zaúčtování.
Neinvestiční dotace od MMR, vše uhrazeno „ze svého“, poté obdržena dotace v plné výši. Vše je dokončeno, nebylo jen vyhotoveno ZVA. K 31. 12. 2019 mám celou dotaci na účtu 374, celou dotaci na 388/672, na podrozvaze už nemám nic.
Investiční dotace od MMR, vše uhrazeno „ze svého“, majetek zařazen do používání, zaslána žádost o platbu. Dotaci bychom měli obdržet v celé výši. Na podrozvaze (915) mám celou výši dotace, k datu zařazení majetku do používání (11/2019) celá výše dotace na 388/403. K 31. 12. 2019 jsem nic dalšího neúčtovala. Nezapomněla jsem tu na něco ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 18.12.2019 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na „Multifunkční hřiště obce Těmice“ ve výši 850.000Kč. Projekt má být ukončen nejpozději 13.11.2020
915 0000 850.000
999 0915 850.000
Dne 20.12.2019 byl uvolněn příspěvek na účet obce:
231 0100 3412/3121 850.000
374 0100 850.000
915 0000 850.000
999 0915 850.000
Všechny účetní zápisy sleduji org.
Výdaje v roce 2020 budu účtovat cca 1.300.000,-:
042/321
321/231 3412/6121
Poté převedu do majetku
021/042
Mám nějak odděleně vést náklady hrazené z dotace, a náklady z vlastních zdrojů? Celková výše hřiště by měla být cca 1400.000,-
Nevím zda mám něco zaúčtovat k 31.12.2019?
A prosím o pomoc s účtováním v roce 2020 co se týká vyúčtování….
344/403
374/344 ???
Děkuji moc za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková