Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Prosím jak opravit účet 403.
V roce 2016 jsme obdrželi dotaci od MMR na územní plán 208 tis. zaúčtovala jsem :
231 101 MD / 346 Dal
346 MD/403 dal
V roce 2019 se územní plán zařadil do majetku
041/ MD/019 Dal , kde jsem i zapsala dotaci ve výši 208 tis.
V letošním roce již odepisujeme, ale když si k inventarizaci vyjedu zůstatek transférů u majetku tak mi zůstatky nesedí s účtem 403 a přesně o částku 208 tis. Tak nevím kde mám chybu. Mám zaúčtovat znovu 672/403 nebo 408/403 v evidenci majetku si myslím , že to mám v pořádku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu s krajem o poskytnutí inv.dotace na výměnu oken v domě služeb. Ve smlouvě se píše o poskytnutí dotace v max.výši 38,39% , max. však do výše 215 000 Kč skutečně vynaložených uznat. nákladů . Tyto byly v žádosti vyčísleny ve výši 560 000 Kč. V červnu 19 jsme obdrželi 1.zálohu dotace ve výši 172 000 Kč.
V prosinci jsme obdrželi fakturu za akci. Nyní v lednu 20 jsme provedli závěrečné vyúčtování, kde uznatelné náklady jsou vyčísleny ve výši 477 791 Kč. Mám ÚZ na faktuře označit částku, kterou bychom měli obdržet, tedy 38,39 % z částky 477 791 Kč, i když nebude třeba úplně přesná z důvodu zaokrouhlení ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od SFDI na výstavbu chodníků. Nyní je dotace před závěrečným vyhodnocením a v účetnictví vedu zůstatky na účtech 374, 388, 403 ve výši obdržené zálohy 1.470.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dokončit vypořádání majetkových práv u dvou pozemků a tak předložit závěrečné vyhodnocení akce, po jednání se SFDI, jsme obdrželi výzvu k vrácení části poskytnutých finančních prostředků ve výši 25.821,40 Kč, tato částka odpovídá vyčísleným nákladům na poměrnou část stavby umístěné na pozemcích u nichž nebylo možné vypořádat majetková práva (ve výzvě odkaz na §3 odst.5 zákona č.104/2000Sb., o SFDI). Teprve po jejím uhrazení bude možné předložit závěrečné vyhodnocení akce.
Jak správně zaúčtovat vrácení části dotace 25.821,40 před ZVA?
předpis 403/388
zúčtování 672/403
vratka 374/231 par. 6402 nebo 6399 pol. 5364 nebo 5904 UZ 91628 org.akce
Je třeba účtovat i prostřednictvím účtu 346?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o konzultaci.
Snažím se udělat si lustraci účtování násl.dotace.
Jedná se o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
Naším partnerem (žadatel/příjemce) je Centrum kultury Nowa Ruda.
Dle smlouvy nám bylo přiznáno: 34544,40 EUR-z toho 85% EFRR, 15% vlastní zdroje obec.
Dotace přijde zřejmě přes PL-Centrum kultury Nowa Ruda.
Navrhuji:
k 31.12.2019: VÚD-dohada ve výši uznat.proplac.nákladů z rozpočtu obce: 388 x 672 a 403 a zároveň na Podrozvahu předpis pohl. 34544,40 EUR: 953 x 999.
V roce 2020-při příjmu dotace:
231 3319/2329 a 3129 x 388 (ve výši 388 z min.roku)
231 3319/2329 a 3129 x 672 a 403 (v rozdílu příjem-dohada)
231 x 663 nebo 563 x 388
odúčtování z podrozvahy: 999 x 953.
UZ zřejmě není, ale Nástroj a Zdroj určitě ano-ale netuším jaký.....
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 jsme obdrželi od krajského úřadu 2 investiční dotace, dle smluv o poskytnutí dotace je u obou termín realizace 5/2020. 1.dotace ve výši 1mil Kč na pořízení nového hasičského vozu. Dotace byla na účet obce připsána v 9/2019. Auto se bude pořizovat v roce 2020. Zaúčtovala jsem: příjem dotace 231/472. A teď nevím, jestli bych neměla udělat dohadu 388/672? mate mě tam, že peníze jsme dostali předem. A za 2. dotace ve výši 80tis na pořízení vybavení pro hasiče. Dotace také přišla na účet obce v 9/2019, ale 60tis bylo již v 12/2019 z dotace vyčerpáno. Jak to bude s dohadnými účty tady? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování týkající se nového územního plánu, financování Ex ante. Registrace akce (investiční)-rozhodnutí o poskytnutí dotace je 31.7.2019. Dotaci ve výši 116 tis.jsme obdrželi od
MMR 20.9.2019. (ÚZ 17986). Celkové náklady na územní plán jsou dle smlouvy rozděleny na 3 etapy. 130 tis. v roce 2019 (návrh), v roce 2020
15 tis.(upravený návrh) a 10 tis.(čistopis). 27.9.2019 jsme uhradili fakturu za zpracování 1.etapy ve výši 130 tis. Můžete mně prosím popsat podrobně účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování investičního transferu. Pro hasiče jsme nakoupili věcné prostředky v hodnotě 730.000,-Kč. Při aktivaci do majetku jsme měli uzavřenu smlouvu o poskytnutí inv.transferu ve výši 680.000,-, proto v této výši jsem účtovala dohadnou položku a v této výši rovněž evidujeme na kartě majetku. Hned poté došlo ke kontrole nakoupených věcných prostředků ze strany poskytovatele transferu a výsledkem bylo, že nám přišel v 12/2019 transfer jen ve výši 580.000,-, tedy o 100.000,- méně. Dotační specialista naší obce však proti tomuto vznesl námitku - je to v řešení. Chci se ujistit, jak postupovat dál, vzhledem k tomu, že uzavírám rok. Zatím mám na SU 403 celou výši transferu tj.680.000,-, na dohadech SU 388 mi zbývá k proúčtování těch 100.000,-. A co v majetku, upravovat výši transferu?? Vím, že se to nemá, ale 100.000,- se mi zdá významná částka a hlavně nemáme vůbec žádnou jistotu, že nám těch 100.000,- dají.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat vyřazení majetku s dotací. Budu vyřazovat bezdrátový rozhlas (z r. 2009). Rozhlas jako takový bych vyřadila 082 x 022 (pořiz. cena), 552 x 082 (zůstatková cena). Ale co s dotací - účet 403? Dotace byla ve výši 100000 Kč. Rozpuštěno je 18 926 Kč a zbývá 81 074 Kč....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zkopírovala jsem můj dotaz z r.2019 za r.2018, ale dole je pokračování účtování pro r.2020, to abyste viděla souvislost. Město požádalo MŠMT o investiční dotaci na přístavbu kuchyně a jídelny v ZŠ která má být dokončena v 7/2020. Dotace byla schválená ve výši 153 300 000,- pod ÚZ 33966 bez Zd. a N, protože nejsou poskytnuty z EU(zaúčtova jsem do podrozvahy 955/999), vlastní zdroje města činí 84 863 701,-,celkové náklady na akci 238 163 701,-. Z MŠMT bylo pro r.2018 uvolněno z dotace 94 849 572,- (odúčtováno z podrozvahy 999/955 a zaúčt. přijetí částečné dotace 231 p.4216 UZ 33966/472), a v r.2019 bude MŠMT uvolňovat zbývajících 58 450 428,-. V r.2018 město nevyčerpalo uvolněnou dotaci zaslanou v r.2018, ale vyčerpalo pouze 41 796 162,48 Kč a 53 053 409,52 se přesouvá do r.2019. Jak správně mám k 31.12.2018 zaúčtovat dohadu 388/403 a v jaké částce. V částce rozdílu 94 849 572,- mínus 41 796 162,48 = 53 053 409,52, nebo dotace 65% z 41 796 162,48 tj.27 167 505,62, nebo se to počítá ještě jinak? Můžete mi prosím napsat správné účtování včetně částek které mám použít.
Dotaz v r.2020 pro účtování k 31.12.2019:
Otázka zní: Jak bude vypadat dohada k 31.12.2019. Bude se opět v r.2019 vypočítávat 65% z poskytnuté dotace a náklady s tím související, nebo se vezme zbývající nevyčerpaná dotace za r.2019 a 2020 a udělá se dohada na celé tyto dva roky, když vím že zbytek vyčerpáme v r.2020, protože do 31.7.2020 musí být stavba předána zhotovitelem. Dám příklad: dohada (388/403) v r. 2018 byla 27 167 505,62, v r.2019 čerpaná dotace ve výši 114 019 361,85 a zbytek 12 113 132,53 bude čerpán v r.2020. Nebo se k 31.12.2019 žádná dohada dělat nebude. Nevím, s tímto jsem se ještě nesetkala.
Rekapitulace:
153 300 000,- v r.2018 přijata inv. dotace. V roce výdaje města 41 796 162,48 z toho výpočet 65% dotace tj.27 167 505,62. V r.2019 výdaje 137 963 427,84 z toho vychází výpočet 65% dotace na 89 676 228,09. Na r.2020 zbývá vyčerpat dotaci ve výši 36 456 266,29. Vynaložené výdaje pro r.2020 budou minimálně 70mil.Kč.
Děkuji moc za zodpovězení dotazu, už jsem z toho na prášky :(. Vy jste totiž moje poslední záchrana, která mě drží nad vodou. Nebýt Vás, tak už tady asi nepracuji. Když se dotazuji kraje, tak ten se ani nenamáhá odepsat.
Děkuji moc, moc, moc.....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení, kdy účtujeme dohadný účet a v jaké výši.
1) Na účtu 324 účtuji zálohy za služby z obecních bytů a zálohy na teplo – zde vím, že účtuji na konci roku dohadný účet.
2) Na účtu 324 mám, ale i přijatou platbu za prodej pozemků, ten byl zapsán do KN až 4.1.2019 – budu zde účtovat k 31.12. dohadný účet?
3) Od MZe máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu vodovodu ve výši 6386 tis Kč. V roce 2019 jsme obdrželi dotaci 2600 tis. Kč a v roce 2020 dostaneme 3786 Kč. Zatím jsme vyfakturovali za stavební práce 5000 tis. Kč – v jaké výši budu účtovat dohadný účet?
4) Od Středočeského kraje jsme přijali dotaci na stavbu vodovodu ve výši 2000 tis. Kč. U této dotace nevíme, zda ji nebudeme vracet, takže žádné stavební práce zde účtované nemám, zde asi dohadu účtovat nebudu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla v listopadu 2019 přislíbená dotace na domovní čistírny od SFŽP v řádu milionů. Peníze s největší pravděpodobností přijdou až letos, ale jelikož se blíží kontrola, tak bych se chtěla zeptat, zda bych tuto dotaci měla účtovat jako dohadnou položku za rok 2019 nebo postupovat jinak? Nebo jestli mám vyčkat až dojde avízo a následně udělat RO atd? Případně jak jinak postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 nám byla přislíbena neinvestiční dotace na biocentrum.
V 11/2019 přišlo rozhodnutí se změnou na investiční. Dotace je 100%. Náklady na akci jsem letos účtovala od počátku jako investici, protože bylo dohodnuto se zpracovatelem dotace, že se bude o změnu žádat. V 12/2019 přišla hlavní část dotace 2,3 mil. na účet 231/472. V letech 2020, 2021 a 2022 bude probíhat následná péče, která nám bude vždy fakturována (cca 100 tis.) a zpracovatel dotace bude každý rok žádat o platbu. Nejdřív jsem myslela, že budu zařazovat do majetku datem změny rozhodnutí na investiční, protože kolaudace proběhla již v 7/2019, ale nemohla jsem zařadit, neměla jsem podklad, že to je investice. Nyní si myslím, že bych měla letos a každý další rok dohadovat dotaci dle skutečných nákladů 388/403, a až v tom roce 2022 zasláním ZVA účtovat 346/388, 472/346 a současně 021/042. Uvažuji, prosím správně? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu k účtování dotace, kdy výdaje byly uskutečněny v roce 2018 a 2019, dotace byla poskytnuta v roce 2019 od MMR ve výši 90%, z našich zdrojů tedy pokrýváme 10% celkových nákladů projektu. Dotaci máme ukončenou a na straně příjmů i výdajů označenou ÚZ i NZ (evropský podíl, státní podíl, náš podíl). Ke konci roku 2019 však byla podána další žádost o dotaci, tentokrát na SFŽP, a to na pokrytí právě těch 10% vlastních zdrojů. Dotace byla schválena a v roce 2020 nám bude poskytnuta. Nevím si rady s označením výdajů – vlastní zdroje máme označeny již NZ (bez ÚZ) z původní dotace, navíc bych byla schopna u nové dotace označit novým ÚZ jen tu část výdajů, která byla hrazena letos, rok 2018 již zpětně neoznačím. Mám označit tedy jen část vlastních zdrojů z roku 2019 s tím, že u nich bude NZ původní dotace od MMR a s tím, že rok 2018 nebude v účetnictví označen? Mám předpokládanou dotaci a příští rok časově rozlišit (ve výši výdajů za rok 2018 i rok 2019?)? Bude se opět jednat o neinvestiční dotaci.
Ještě bych chtěla poprosit o upřesnění k dotazu, který jsem pokládala začátkem roku – investiční dotace ex post na zateplení budovy školy od MŽP na 2018-2020, náš podíl na uznatelných nákladech 60%. Výdaje roku 2018 (1. etapa) měly být pokryty 1. a 2. platbou dotace – 2. platba však přišla až v roce 2019, proto jsem na ni dělala k 31.12.2018 dohad 388/403, jednotlivé platby jsou zatím na záloze 472. Skutečná 2. platba v roce 2019 byla však o necelých 20 tis. vyšší než dohad, ten jsem zatím neupravovala, v 7. měsíci byla potom 1. etapa zavedena do majetku a převedena PO k hospodaření (401 0901 –MD/403 0130 +MD). Mám provést opravu dohadu (388/672? nebo na 388/403?) ještě k 31. 12. 2019 nebo až ke konečnému dokončení dotace v roce 2020, kdy budu zúčtovávat 472?
Mockrát děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme Rozhodnutí Mze na dotaci ve výši 15 453 000, vlastní zdroje
6 623 000 , typ financování ex ante. Celkovou výši dotace máme na podrozvaze a postupně ji snižujeme 999/955.
V roce 2019 jsme z dotace zaplatili 13 703 000, z vlastních zdrojů
4 372 759. Nevím jak na konci roků zaúčtovat dohadnou položku a jak s ní dále pracovat. Pročítala jsem zde odpovědi , ale přesto nejsem moudrá. Když teď zaúčtuji ve výši celkových nákladů za rok 2019 tzn. 18 075 759,- 388/403 , tak pak při zařazování majetku budu dohadovat jen výdaje roku 2020?
Dále jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
11 703 (výstavba chodníků) na rok 2020 ( dotace 806 113, vlastní zdroje 42 427 - 95%EU ,5 % obec) Mám tuto dotaci nějak "řešit" v roce 2019,na rozhodnutí je datum 2019.
Nějaké výdaje k chodníkům jsme měli již v roce 2017 a 2018 - účtováno pouze na 042 bez dalšího označení.
Pro vlastní způsobilé výdaje v roce 2020 použiju zdroj1, nástroj 107. Pro způsobilé výdaje na dotaci UZ 17969, zdroj 1, nástroj 107. Mohu výdaje, které byly v minulých letech alespoň "přeúčtovat" z 042 na 042 s analytikou pro lepší orientaci? Prosím o radu jak tuto dotaci v roce 2020 účtovat - vše se stihne v jednom roce. Moc děkuji, jak se jedná o dotace pořád tápu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zaúčtování dotace ze SFDI na akci cyklostezka. v 11/2019 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu mezi obcí a SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019 a zároveň podpis smlouvy. Součástí je i rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi na účet ČNB dotaci na akci cyklostezka, celou akci jsme realizovali v r. 2019 a dotaci celou vyčerpali: 321/231/2219/6121, 042/321. V červenci na základě příslibu dotace jsem účtovala na podrozvahu:955/0300,999/955, Schváleno rozpočtové opatření, kde je v příjmu na položce 4213 výše přidělené dotace. Dne 14.11.2019 ukončení prací předávacím protokolem. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi dotaci na účet ČNB ve výši 6.167.408,- Kč a dne 20.12.2019 jsme prostředky převedli z účtu ČNB na účet zhotovitele akce. Dotaci máme vyúčtovat a finančně vypořádat a závěrečné vyúčtování akce provést v lednu r. 2020. Ve smlouvě se SFDI je uveden účelový znak č. 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice. Obec se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou účetní evidenci, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek k poskytnutým finančním prostředkům na akci v souladu se Smlouvou. Jak označit celkové náklady akce, neuznatelné náklady, vlastní podíl - uznatelné náklady, požadavek na SFDI - uznatelné náklady v Kč. Musím označovat výdaje nástrojem a zdrojem a jak zaúčtovat příjem dotace. Jaké zápisy k účtování udělat ke konci roku ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková