Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dobrý den, naše obec obdržela v roce 2019 investiční dotaci ve výši 300.000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy podle Programu 2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze Střed. Fondu podpory dobrovol. hasičů na pořízení nového dopravního automobilu. Realizace akce do 7/2020. Zaúčtovala jsem dnem podpisu smlouvy na PÚ 915 MD a 999 D, dále příjem dotace: 231 pol. 4222 UZ 93 MD a 374 D a 999 MD a 915 D - vše ve výši 300.000 Kč. V letošním roce jsme neměli žádné výdaje na pořízení automobilu. Dále máme z 7/2019 oznámení o registraci akce od Ministerstva vnitra na částku 450.000 Kč, typ financování ex ante. Realizace akce do 30.6.2020, předložení dokumentace do 30.9.2020. Až se uzavře smlouva s dodavatelem, vydá MV rozhodnutí. Prosím o sdělení celkového zaúčtování a dále také zda budu letos účtovat na dohadný účet a o registraci akce od MV. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych na vás dotaz, zda mám správně zaúčtováno nebo jak to mám opravit, aby to bylo správně. V 5/2019 jsme dostali ROD na 2 003tis Kč na výstavbu nového obecního úřadu ze Zelené úsporám. Vyúčtování dotace proběhlo v 10/2019. V 11/2019 jsme poslali vyúčtování dotace a ta nám byla uznána v plné výši a též byla ve stejném měsíci vyplacena na účet obce. Zaúčtovala jsem: 231/346 a 346/403. V prosinci proběhla kolaudace budovy, ale pouze přízemí. Patro se stále dodělává, práce účtuji stále na 042. A teď nevím, jestli mám nějak zaúčtovat tu kolaudaci, jakože zařadit do majetku půlku budovy? nebo to mám nechat, až bude i kolaudace patra, což by mělo býti někdy na jaře 2020. A účtování 403 mám takhle nechat? Moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naši PO byla schválena dotace SFŽP na projekt Vzdělávání ve spojení s přírodou. Celkové náklady projektu 988 640,-Kč( neinvestiční 532 809,-Kč, investiční 455 831,-Kč).Zastupitelstvo schválilo předfinancování dotace pro MŠ. Prosím o kontrolu účtování. V měsíci 10/2019 poskytla obec PO zálohu 500 000,- 316/231 pol.2451 a 488 640,- 572/349, 349/231 §3111 pol. 5331. V 12/2019 vrácena záloha od PO 500 000,- 231 pol. 2451/316.
V prosinci zastupitelstvo schválilo převod investičního majetku z dotace protokolárně z MŠ na obec. MŠ má v majetku pouze DDHM do 40.000,-. Ve smlouvě SFŽP je uvedeno, že je možné převést majetek po skončení akce na zřizovatele. Účtovala jsem takto: venkovní učebna (altán) 291 271,-Kč 021/401, vodní mlýnek 87 241,-Kč 022/401, multifunkční prvek 77 319,-Kč 022/401. prosím o kontrolu, nevím jestli účtuji správně. Ke konci roku už nic účtovat nebudu? Děkuji za odpověd'.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla na špatně zaúčtovanou dotaci na štěpkovač v loňském roce. Byla na něj dotace - investiční ve výši 139 tis., a byla proúčtována v roce 2018 na 4216/374 a následně 374/672 což je špatně.Měla by být na 403? Tedy mám to opravit 672/408, 408/403. V majetku je zaveden dobře i s transferem. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2012 odepisujeme dlouhodobý hmotný majetek měsíčně a také měsíčně provádíme proúčtování dotace MD 403 a Dal 672. Při auditu hospodaření obce za rok 2018 nám bylo sděleno, že od roku 2020 máme odpisovat DHM ročně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti na náš dotaz ze dne 16.12.2019: Požádali jsme MF ČR o změnu dotace částečně z NIV na IV dotaci. Dne 30.12.2019 nám přišla změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na stavební práce a vybavení kuchyně máme nyní z Investiční dotace. A teď tedy: 1. musím provést rozpočtové opatření na změnu dotace v příjmech i výdajích
2. Musím zpětně zařadit do majetku + transfery a dopočítat odpisy a transfery ke dni zařazení do užívání? V tomto případě k 16.8.2019 ? K 31.12. budeme převádět škole jako svěřený majetek.
Nebo na základě změny Rozhodnutí předáme škole k 30.12.2019 rovnou, myslím tím, že nebudeme zařazovat do majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v 12/2019 obec prodala nepoužívaný sekací traktor z roku 2010 za cenu 20.000Kč, vystavenou FA účtuji předpis 311 MD / 646 DAL, úhrada 231 pol.3113 §3745 MD / 311 DAL.
Pořizovací cena traktůrku byla 197.200Kč / oprávky k 31.12. 93.867Kč / ZC 103.333Kč. Jak zaúčtovat vyřazení?
Traktůrek byl pořízen z dotace SZIF ve výši 106.977Kč / rozpuštěno k 31.12. 50.921Kč / nerozpuštěno 56.056Kč. Jak zaúčtovat dotaci při vyřazení majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci od střed.kraje, fondu kultury na obnovu mobiliáře v knihovně. Účtovala jsem 231 4122/348, 348/672 45 tis UZ 611. Nábytek (Knihovnický regál 7ks, skříňka, stůl, kontejner, atd) za částku 85 tis. A teď váhám zda to dát na 028//321 5137 a 558/088 a nebo 042/321 a 231 6122. A tady bych to převedla 022/042 a 551/082 Potom však nevím jak zavést do majetku?
1.Když to budu mít 028/231 5137 tak na novou kartu a jako celek? Nebo každý kus zvlášť
2. Když bych to měla 042/231 6122, a potom na 022 tak k jakému majetku, když celý starý pak budu vyřazovat? Tak mám založit novou kartu majetku jednu nebo taky každý kus zvlášť.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obnovovali jsme loutkové divadlo,nyní ke konci roku jsme obdrželi dotaci od Kraje-neinvestiční transfer.Prosím jak zaúčtovat příjem?
MD 4122 D?,při tomto účtu se použije záznamová položka 028?
Celá akce se pořídila za 38.000kč-byl v tom nákup el.instalace,
překližky a podobných materiálů .Účtovala jsem vše na účet 501 a konstrukce divadla byla provedena jako služba na účet 518,
Jak mám opravit z těchto položek převod na účet 028?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již jsem dotaz psala v 11/19, ale nyní bych ještě potřebovala poradit s dokončením akce. Pořízení proběhlo ze dvou dotací-z kraje (300 tis) a z ministerstva (450 tis). A celá akce je vyúčtována a dokončena nyní i auto je koupeno( 936 tis). Tedy si chci ujasnit, že, udělám zápis :
450 tis 4216/374, 999/915, 374/348, 348/403 -a zařadím do majetku
300 tis 4222/374, tu jsme dostali rovnou nemám tedy na podrozvaze, 374/348, 348/403
a celou částku za auto, tedy 936 tis - 022/042
A na kartě majetku do dotace sečtu obě a zadám 750 tis dotaci? Nezadávám nějak zvlášť?
Abych pravdu řekla není mi jasná ta 403. Měla jsem za to, že to je nastaveno automaticky v pc, že když zadám v majetku na kartu dotaci, tak se mi to na tu 403 dostane tím rozpouštěním odpisů.....nechápu ten zápis 348/403 u obou dotací?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat přijatou dotaci. Do e-mailu bych Vám poslala sken Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Svazek DSO buduje kanalizaci a ČOV ve dvou obcích, které jsou členy svazku DSO 6.12.2019 jsme obdrželi první investiční dotaci ve výši 22.665.824,79. Jak tuto přijatou dotaci zaúčtovat? Na jaký UZ,položku, Prostorovou jednotku a Nástroj? K dnešnímu dni mám zaúčtováno jen na podrozvaze 955 celou částku Dotace, tj. 115.639.724,61 Kč. Jak postupovat i s účtováním z podrozvahy k obdržené dotaci ve výši 22 mil. Kč. Bude se účtovat i dohad k 31. 12. 2019 a v jaké výši? Dále mám dotaz, jak účtovat přijaté faktury. Tuto přijatou dotaci máme k fakturám, zaúčtovaných 2015 - 2019.Tyto faktury jsem účtovala na 042 a ORG. Platby faktur na 2321/6121 a ORG, ale žádný UZ,Prostor.jednotka a ani Nástroj. I k těmto fakturám se váže přijatá dotace 22 mil. Kč. Mám nějakým účetním zápisem doúčtovat UZ, Prostor. jednotku a Nástroj? Od kdy musím v letošním roce účtovat platbu faktur na UZ,PJ a Nástroj? Děkuji moc a omlouvám se, že můj dotaz odesílám koncem roku, ale až v prosinci svazek DSO obdržel první proplacenou dataci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byl nám nařízen odvod za porušení rozp. kázně k investiční dotaci na víceúčelové hřiště, protože jsme pozdě požádali o kolaudaci a nebyl splněn termín dokončení. Musím také v evidenci majetku na kartě víceúčelového hřiště snížit transfer o částku tohoto odvodu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu a radu jak správně zaúčtovat Investiční dotaci z kraje.
Letos jsme dostali dotaci ve výši 1 mil. Příjem byl účtován 231 pol. 4222/374 výdaj při zaplacení faktury výdaj s ÚZ 321/231 platba byla v celé výši dotace. Je to pro mě nové a nevím jak dál když vyúčtování jako takové ( i když nulové) bude příští rok. Zda už letos snížit 374/403??? Nebo se to dělá přes dohadnou položku???
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak postupovat u smluv na vodovod.
V majetku vedeme a odepisujeme vodojem za 1 886 188 ,- Kč a vodovodní řády a zdroje za 381 043,- Kč. Tento majetek je z 80.let a byl pronajatý v 90.letech JVS. Vodárenský svaz nám majetek vrací. Podle informací, které mám, by vodovod provozoval ČEVAK včetně běžných oprav. Velké investice by financovala obec. Je to ale zatím v jednání. Fond obnovy zřízený nemáme.
Jsme plátci DPH. Z pronájmu jsme odváděli daň. Od JVS jsme dostali k podpisu kupní smlouvu, kdy nám JVS prodává výtlačný řád upravené vody a Akumulace čerpací stanice za 3 736 121,- Kč.Tuto částku budeme splácet 10 let podle splátkového kalendáře. O DPH nebylo v kupní smlouvě ani slovo. Když jsme se JVS ptali, jak to bude s DPH, přišla odpověď, že po poradě s jejich daňovým poradcem navrhují zapracovat DPH do smlouvy. Dále nám poslali darovací smlouvu, kdy nám darují oddělitelný vodohospodářský majetek v účetní hodnotě 3 528 583,- Kč. a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na investiční činnosti obce. Nevím, zda jsou předmětem DPH i tyto smlouvy.
Moc Vás tedy prosím o radu a pomoc, jak postupovat účetně včetně zapojení částek do rozpočtu a také v oblasti DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme upravili podlahu v počítačové učebně ZŠ, pořídili vybavení počítačové učebny a také plošinu pro bezbariérový přístup do školy. Až v příštím roce nám má být poskytnuta dotace přes Místní akční skupinu ve výši cca 90 - 95 % ze zaplacené částky Kč 1.200.000,--. Kdy mám zařadit majetek do užívání, když ještě neznáme přesnou částku poskytnuté dotace. Kdybych na konci rodu udělala dohadu na předpokládanou dotaci, kterou obdržíme v příštím roce, jak bych to potom opravila?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková