Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Majetek a transfer
    11. 12. 2019

    Děláme čistku účtu 042 a zjistili jsme, že tam máme jednu studii z roku 2011 ve výši 527.833,- Kč, na kterou jsme obdrželi transfer, jehož zůstatek k rozpuštění je 481.799,60 Kč. Jelikož se jedná o významnou částku, navrhuji účtovat 408MD/042 Dal ve výši 527.833,- Kč a jednorázově rozpustit zbytek nerozpuštěného transferu 403 MD/672 Dal ve výši 481.799,60 Kč. Je má úvaha správná?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení části majetku ze souboru
    11. 12. 2019

    Jak postupovat při vyřazení majetku. Pořídili jsme soubor majetku (PC, tiskárny a scaner) v ceně 196 000,- Kč a dotace, na který jsme obdrželi dotaci. Jedna tiskárna ze souboru v hodnotě 15 000,- Kč se rozbila, nelze ji opravit. Dotace i majetek jsou odpisovány. Nevím, jak v tomto případě postupovat. Soubor byl pořízen v roce 2009, skončila již doba udržitelnosti projektu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnuté transfery obci k vypořádání v běžném kal. roce
    09. 12. 2019

    1 obec dostala dotaci (projekt separace odpadů = celkem 3 obce - obce obdrží popelnice pro občany, které budou mít zatím ve výpůjčce). Naše obec bude dávat pouze účelovou neinvestiční dotaci obci, která dotaci obdržela (jako část pokrytí vlastních zdrojů). Jedná se o částku 90 000,- Kč.
    Já budu účtovat jako Poskytnuté transfery k vypořádání v běžném kalendářním roce, poskytnuté zálohově? (myslím si)
    předpis : 999 09 ( a teď si nejsem jistá, jakou mám dát analytiku 973 ? MD/ 999 D Dále výdej částky: 373 0000 MD / 231 0010 § 3723 pol. 5321 D a na konci roku : 572 0300 MD/ 34 (přiznám se, že zase nevím jaký účet zde použít? a pak 34x MD / 373 D

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace ex post z MMR
    06. 12. 2019

    Obec získala k 29.11.2019 dotaci na školku z MMR. Dotace je ex post.
    Nejprve jsem zaúčtovala do podrozvahy 955/999 k datu 29.11.2019.
    Vzhledem k tomu, že v letošním roce se stavět nezačne, může být toto jediný krok v účetnictví v roce 2019? Nebo budeme dělat nějaké dohadné položky? Jde mi o účetní zápisy k 31.12.2019.
    V roce 2020/2021 bude pak probíhat stavba.
    Na každou žádost na MMR o platbu udělám pak předpis 346/403, úhrada od MMR 231 pol. 4216/346. Každou dílčí žádost odúčtuji z podrozvahy 999/955.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výše dohadné položky a ÚZ
    05. 12. 2019

    V dubnu 2019 jsme obdrželi od MŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Protipovodňová opatření". Účelový znak 15974. Výdaje jsme měli již v roce 2018, celkem 32 250,-Kč. ÚZ, nástroj a zdroj za rok 2018 jsem proto označila tužkou na doklady. K 31.12.2018 jsem dohadu 388/403 neděla, z důvodu, že mi nebyla známa výše dotace. Můj dotaz zní, jakou výši dohady mám k 31.12.2019 zaúčtovat? pouze z výdajů za rok 2019, nebo i zapojit výdaje z roku 2018 ve výši 32 250,-Kč? Další dotaz se týká označování ÚZ. V rámci přeshraniční spolupráce nám ze SR přijde jako partnerovi 5% dotace. Zbytek nám přepošle hlavní partner. Mohu ÚZ označit pouze na jedné faktuře? Jelikož se jedná "o malou částku" ve výdajích, dotace se rozpustí v rámci jedné faktury. Nebo je naopak povinnost označovat ÚZ na každé faktuře, která se investice týká? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od MMR
    03. 12. 2019

    Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace (do e-mailu si dovolím Vám zaslat pokyn k platbě). Jedná se o rekonstrukci ke zvýšení kvality vzdělávání v obl.přír.věd a cizích jazyků. Celková částka nám zaslána na účet 5 204 136,71,-Kč. Z toho je 4 915 018,01,- ÚZ 17969 pol.4216.NZ 1075,org.4 jako kapitálové prostředky. Dále 289 118,70,- ÚZ 17968 pol.4216, NZ ?? ORG?? Vůbec nevím, jak toto zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dar na víceúčelové hřiště
    03. 12. 2019

    Obec nechala udělat víceúčelové hřiště za 1 200tis., poradíte mi prosím jak se zaúčtováním do majetku, do které odpisové skupiny patří a ještě na toto hřiště dostala od firmy/s.r.o./ dar ve výši 500tis. Jak se postupuje v tomto případě se zaúčtováním a s odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar - reklama a na pozemek
    27. 11. 2019

    1. Obec obdrží 20 000 Kč za zabezpečení propagace a reklamy od firmy SČVK, a.s., na obecní akci " Sejdeme se před vánocemi ", mám zaúčtovat na 6171 2111? Máme smlouvu a budu vystavovat fakturu.
    2. Finanční dar od fyzické osoby obci na nákup pozemku (přispěje z části, cena za pozemek je vysoká) na kterém se bude stavět rybník, mám zaúčtovat jako investici nebo neinvestiční, pol. 2321 nebo 3121.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod kanalizace
    27. 11. 2019

    V majetku máme kanalizaci v PC 7.603.415,80 Kč, oprávky 1900855,-Kč, ZC 5356410,80 Kč, na stavbu byla poskytnuta dotace (vše v r. 1994) ve výši 2970000,- Kč, rozpuštěno 877.706,42 Kč. Nyní SVS od nás má koupit kanalizaci v ceně 3.742.300,- Kč, my máme podepsat smlouvu o peněžním plnění mimo základní kapitál ve výši 3741.300,- Kč, provede se vzájemný zápočet a rozdíl 1000,- Kč obdržíme. Můžete prosím poradit, jak s účtováním. K žádnému pohybu financí nedojde mimo těch 1000,- Kč. Měla bych tedy přecenit na cenu prodejní a použít RH, jak s 403, zrušit oprávky, udělat předpis na náš závazek? Ve smlouvě o dotaci není žádná zmínka o udržitelnosti, takže předpokládáme, že po 25 letech lze kanalizaci "prodat". Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod majetku pořízeného z dotace PO
    27. 11. 2019

    Přistavovali jsme základní školu, ( Halu na cvičení, školní jídelnu a 3 učebny). Na přístavbu jsme získali 2 dotace, jednu z MF a druhou z KÚ SK a ta umožňovala investiční výdaje použít v položkách na 6xxx, takže část jsme dali na stavbu pol. 6121 a část na gastro vybavení pol.6122 . Stavba bude v majetku obce a gastro vybavení potřebujeme předat škole do správy a s tím si nevím rady jak to udělat účetně. Zařadila bych do našeho majetku 022/042 a hned bych vyřadila 403/022. Ve škole by pak přijali 022/403 a odpisovali 551/081 a odpis transferu 403/672, takže na vybavení pořízené z dotace by jsme škole nemuseli dávat na odpisy, protože by odepisovali dotaci proti výnosům.Můžete mi prosím poradit jak to má správně být? Zdravím a děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace na nedokončený majetek
    27. 11. 2019

    V letošním roce jsme obdrželi 2 investiční dotace k vypořádání na rekonstrukci budovy - kulturní památky. Jednalo se o první fázi, kdy se zachraňuje část budovy, aby nespadla. V plánu je, že by se v horizontu několika let postupně spravovala. Teď konkrétně mi jde o účet 403 a rozpouštění dotace. Stavba byla firmou v 11/2019 dokončena, ale kolaudovat nic nebudeme, to až za pár let až bude připravena k provozu. Mám tedy k 31.12.2019 udělat dohady 388/403 a v příštím roce ke dni vypořádání 403/348 a 374/348. Na kartu tohoto majetku pouze napsat poznámku o I. fázi realizace, která zůstává na 042 do úplného dokončení, s cenou tohoto majetku nebudu hýbat a rozpouštět dotace začnu až se stavba za pár let dokončí a zkolauduje nebo mám zařadit TZ stavby k datu dokončení stavebních prací a dotaci začít rozpouštět?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejné osvětlení - dotace
    25. 11. 2019

    Od února 2018 probíhá v obci obnova veřejné osvětlení. V říjnu 2018 byla podána žádost o dotaci z programu Obnova VO – Program EFEKT. Žádost byla v únoru letošního roku zamítnuta. Účtovala jsem náklady na akci v roce 2018 – 2019: 321/042, 231, ORG. 3631 par. 3631, pol. 6121/321. Celkové náklady na akci 2 852 878,70 Kč.
    Před kolaudací přišlo oznámení, že dotaci nakonec dostaneme ve výši 402 702,- Kč tj. ve výši 50% způsobilých výdajů dle žádosti o dotaci. Rozhodnutí o přidělení dotace jsem zaúčtovala 915, ORG 3631/999, ORG 3631, příjem dotace v září 2019: 231, ÚZ 22500, ORG 3631 pol. 4216/374 + odúčtování z podrozvahy. Jelikož se něco při akci ušetřilo, jsou způsobilé výdaje ve skutečnosti nižší než v žádosti. Celkové způsobilé výdaje akce jsou 794 126,- Kč. Tzn. že bychom měli nárok pouze na dotaci ve výši 398 563,- Kč, vracet bychom měli 4 139,- Kč. Přeúčtovala jsem dnem kolaudace 6.11.: 231, ORG 3631, par. 3631 pol. 6121/231, ÚZ 22500, ORG 3631, par. 3631, pol. 6121 ve výši 398 563,- Kč a dnem kolaudace bych měla zařadit do majetku: 042/021. Původní VO bylo v majetku vedeno ve výši 37 070,- Kč / 34 ks sloupů VO. Bylo již odepsáno, zůstatková hodnota 0,- Kč. Z něho bylo 31 sloupů demontováno, 3 sloupy zůstaly. Nové VO = 69 sloupů VO, pořizovací cena 2 852 878,70 Kč. Vyřadím staré VO v poměrné výši 31 sloupů tj. 33 800,- Kč, a zařadím do majetku nové VO ve výši 2 852 878,70 Kč. K tomu zůstane cena za 3 staré sloupy ve výši 3 270,- Kč. Nejsem si jistá, zda je to tak správně a jak postupovat v případě dotace? Zaúčtuji 388/403 ve výši 402 702,- Kč, a budu dotaci rozpouštět v této výši, přestože se bude část dotace vracet? A vratka dotace 231, ÚZ 22500, par. 6402 pol. 5364 / 374 bude až po zaslání avíza a vypořádání dotace 346/388 a 374/346?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z MMR, ex ante
    12. 11. 2019

    Obec získala dotaci od MMR na workoutové prvky. Prvky jsou zabudované a dotace z MMR už dorazila na náš bankovní účet. Ráda bych se poradila, zda máme všechno správně zaúčtované.

    Rozhodnutí: 915xx+org/999xx+org
    přijatá faktura za prvky: 042xx+ÚZ+org/321xx+org
    příjem dotace: 231xx+ÚZ+org/374xx+org
    999xx+org/915xx+org
    platba faktury za prvky: 321xx+org/231xx+ÚZ+org
    zdroje MMR 231xx 3636 6341
    vlastní zdroje: 231xx 3636 6121

    zařazení majetku dle kolaudace: 021xx+org/042xx+ÚZ+org
    346xx+org/403xx+org
    vypořádání dotace: 374xx+org/346xx+org

    Do majetku zařadíme datumem kolaudace ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace cyklostezka + pozemky
    12. 11. 2019

    Vybudovali jsme cyklostezku, na kterou jsem zatím obdrželi část inv. dotace. O zbytek dotace teď žádáme. Kromě toho jsem koupili několik pozemků, které souvisí s cyklostezkou a naše manažerka žádá ve zbytku inv,.dotace i o část, ze které by se měli uhradit() pozemky výše uvedené. Vzhledem k tomu, že se pozemky neodepisují tak nevím, jak s 403 xxxx popř. naložit, pokud nám opravdu dotaci i na pozemky přiklepnou. Prosím vás o radu a předem děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zametací stroj z roku 2014
    11. 11. 2019

    Nastala ta situace po pěti letech a bohužel přecenění na RH pořád máme (viz. níže dotaz z roku 2014). Nedokážu se v těch číslech po pěti letech vyznat a potřebovala bych prosím poradit.
    Poskytnutá záloha (účet 052 u obce a účet 455 u mikror.) je 1412870,- Kč a současně kupní cena v kupní smlouvě teď z listopadu.
    PC vozidla je 2935664,- Kč, ZC 1009124,- Kč, oprávky 1926540,- Kč, inv.dotace 1513816,86 Kč, celkem rozpuštěno 993516,93 Kč, zbývá 520299,93 Kč.
    Jak prosím postupovat u mikroregionu, zaúčtovala bych:
    082/407 1922540,00 Kč (oprávky)
    407/022 1522794,00 Kč (PC-KC)
    036/022 1412870,00 Kč (KC)
    to vše ke dni schválení a provedení zápisu u mikroregionu.

    311/646 1412870,00 Kč (předpis KC k podpisu kupní smlouvy)
    455/311 1412870,00 Kč (zúčt.přijaté zálohy)
    554/036 1412870,00 Kč (vyřazení)
    a dále nevím, kdybych zaúčtovala účet 564 bude v mínusu oproti účtu 407, protože ZC je nižší než KC a tím pádem poskyt.záloha.
    Použije se účet 664 ?
    Prosím o dopsání postupu. A ještě k tomu dotaz - jaký to bude mít vliv na daň z příjmu u mikror.?
    U obce postup snad zvládnu - zúčtuji zálohu a přes pořízení zavedu do majetku.
    Velice děkuji za odpověď.



    Dotaz z roku 2014:
    V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec. V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu. V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.: "Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu. Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)." Dotazy: 1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?) 2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku? 3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici? 4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku? Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje.

    Je vážně až neuvěřitelné, jaké jsou možné variace dotací ve vazbě na DSO. I když upřímně řeknu, že toto je docela zajímavý nápad, lepší než "vracení vlastní 403".

    Opravy a postupy:

    1. Oprava 052 MD / 408 D, ano 052 se pak bude inventarizovat 5 let, 408 ano – zdůvodnění v příloze UZ za rok 2014.

    2. Kupní cena předpis: 042 MD / 321 D, zúčtování zálohy 321 MD / 052 D, zařazení do majetku po pořízení 022/042, nebudete pokračovat v odpisování, ale zahájíte odpisy jako u majetku pořízeného ne nového (zvolí se kratší doba odpisování) a odpisování se zahájí z kupní ceny (tj. vlastně jen z těch 10%).

    3. Oprava u DSO 403 MD / 455 D

    4. DSO předpis pohledávky z kupní ceny: 311 MD/ 646 D, zúčtování zálohy 455 MD /311 D, vyřazení majetku: 553 MD/ 082 D, 082 MD/ 021 D a zrušení 403 k prodeji z podílu EU a SFŽP 403 MD/ 672 D (to ve výši zůstatku 403 k datu vyřazení, případně ještě přecenění na RH, ale to bych radši řešila až po těch 5 letech, protože pořád doufám, že se do té doby RH k majetku určenému k prodeji v účetnictví zruší.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu