Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • transfer 403 a rozpuštění
    12. 10. 2018

    Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 11/2017, do majetku vložena 2/2018, odpisovat se začalo od 3/2018.
    Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Z MMO mi poradili následující postup, ale mě se měsíční odpis transferu dle tohoto vzorce zdá příliš nízký vzhledem k výši investice (cca 7,5mil) a výši transféru(4 mil). Je tento vzorec správný?
    1. Vypočíst transferový podíl = transfer / pořizovací cena
    2. Vypočíst měsíční odpis transferu = měsíční odpis x transferový podíl (zaokrouhlit na 2 desetinná místa)
    3. Po výpočtu měsíčního odpisu transferu násobit počtem měsíců, kdy měl být majetek odepisovaný.
    Vypočtený transfer se poté naúčtuje v UCT 403/672?
    Děkuji za odpověď


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí příspěvku - TPCA
    09. 10. 2018

    Prosím o kontrolu účtování příspěvku od TPCA - název akce Živá náves aneb Hydepark v Jestřabí Lhotě (pořízení laviček, herních prvků, zpevněná plocha). Vše je pevně spojeno se zemí.

    Podrozvaha: 915/999 - org - 350 000,- Kč
    Příjem 1. platby: 999/915 - org - částka 150 000,- Kč
    231 par. 3745 položka 3121 - org MD a 374.0600 DAL

    Předpis faktury za herní prvky: 042/321 org - částka 405 635,- Kč

    Faktura není ještě proplacen z důvodu nedodání některých prvků.

    Úhrada faktury: 321 par. 3745 položka 6121 org - DAL a 321 org MD

    Slavnostní otevření 28. 9. 2018 (i když nebyly dodány všechny prvky) - některé herní prvky a zpevněná plocha byly dodány již v 9/2018, proto musím zařadit do majetku.
    Zařazení do majetku:
    zpevněná plocha: 021.0400/042 org a zároveň rozpočítám příspěvek v poměrné části a zaúčtuji 388/403.0300 org. a zapíšu na kartu. Stejně zaúčtuji i u herních prvků a laviček.

    Zaslání závěrečné zprávy: 346/388 org a 374/346 org.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery
    08. 10. 2018

    V roce 2012 bylo na účet 403 naúčtováno 170tis. jako příspěvek deseti obcí na jeden projekt. Pořízený majetek se ale nakonec účtoval na účet 028 a na transferech "visí" těch 170.tis. Prosím o radu, jak chybné účtování na 403 dnes opravit.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na dostavbu mš
    08. 10. 2018

    Provádíme dostavbu mateřské školy. Máme na ni přislíbenou dotaci v celkové výši cca 10 mil. Kč.
    Dotace bude poskytnuta po ukončení akce a předložení fin. vypořádání. Dotace je rozdělena na investiční i neinvestiční.
    Firma, která stavbu prováděla se na konci akce, dostala do insolvence a stavbu nedokončila. A stalo se, že nám nevystavila poslední fakturu. Pouze předali soupis stavebních prací v celkové výši cca 600 tisk. Kč. Nevím, jak mám tuto částku dostat do účetnictví a celkové ceny díla. Můžete mi prosím poradit. Nevíme, zda tato faktura bude považovaná za uznatelný náklad stále čekáme na rozhodnutí od poskytovatele dotace. Také nevíme v jaké výši nakonec bude přislíbená dotace.
    Kolaudace proběhla v září. Tudíž musím zaúčtovat majetek z 042 a také účtovat na 403,672 a tvořit odpisy. Mám na 403,672 zaúčtovat přislíbenou dotaci nebo mám udělat odhad? Jaké účty k tomu použít?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Drtič a kompostéry
    08. 10. 2018

    Obdržíme z MŽP oper.programu ŽP č. 11531 r.2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů, kdy zprostředkujícím subjektem je SFŽP, investiční dotaci ex post na kompostéry 350 ks (výpůjčka občanům na 5 let, následně přejdou do jejich majetku), kontejner na textil zůstane obci a štěpkovač rovněž zůstane obci. Výše dotace je 1845000,00 Kč a jde o 85% ze způsobilých výdajů, zbytek obec. V rozhodnutí jsem nenašla UZ, ale podle číselníku a názvu programu jsem vyhledala číslo ÚZ 15974 106 5 (EU).
    Zaúčtovala jsem výdaje 042/321, 321/231 106515974 3725 6122 v částce 85% ze způsob.výdajů vše org.25, 15% vlastní zdroje způsobilé výdaje 1061 bez ÚZ org.25 3725 6122. Zařazení 022/042 org.25 a dohad dotace 388/403 org.25. Pokud bude dotace nižší, jednorázově rozpustím. Zařadila jsem ke dni předání.
    Prosím o kontrolu a začlenění do klasifikace. Životnost štěpkovače bych nasadila 10-15 let a kompostérů 5 let, kontejner na textil je v hodnotě 34 000,00 Kč ale tím, že se jedná o investici, musela jsem ho přiřadit do souboru ke kompostérům (ty pak přejdou na občany a kontejner nám zůstane).

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování neinvestiční dotace z roku 2017 na investiční
    04. 10. 2018

    Dobrý den, v roce 2017 jsme přijali dotaci od krajského úřadu na akci Rekonstrukce parku, dotaci jsem chybně zaúčtovala na konci roku na účet 672, přestože se jednalo o investiční dotaci, jak toto mohu opravit, stavbu jako takovou budu do majetku vkládat až letos, po dokončení díla. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směna + dar od nadace
    03. 10. 2018

    Uzavřeli jsme směnnou smlouvu se ZD. Obec-vlastník pozemku smění tento pozemek za budovu RD(ZD).Ve smlouvě není uvedena cena, pouze,že jsou ceny nemovitostí stejné. ZD nechalo vypracovat znalecké ocenění z důvodu jejich placení daně z převodu.K datu vkladu na KN vyřadím pozemek z evidence v účetní hodnotě 554/031.Nevím si rady s nabytím budovy - zařadím dle ZP 021/646 - nic jiného ???
    A ještě prosím o jedno zaúčtování.
    Obec pořizuje novou cisternu pro JSDHO .Financovat budeme z GŘ HZS ,z kraje a z vlastních zdrojů. Nyní máme přislíbený dar od Nadace ve výši 100.000,-Kč.Nadace má ale tuto podmínku .Částku zaplatí přímo dodavateli na jeho účet na základě námi přeposlané faktury od dodavatele. Část bude tedy uhrazena obcí a část Nadací. Naším účetnictvím tedy tato částka vůbec neprojde. Nevím si rady jakým způsobem fakturu zaúčtuji, aby se mi promítla do celkové částky za auto a aby mi těch 100.000,- Kč nechybělo v účetnictví. Děkuji.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z IROP
    01. 10. 2018

    Dotaz by se týkal dotace z IROP, která je vyplácená xe post. Dotace byla přiznaná ve výši 6,3 mil. Kč, výběrovým řízením se prováděcí cena uznatelných výdajů snížila a očekávala se tím i snížená výše dotace ( 90% uznatelných nákladů), IROP o změně výše dotace nijak neinformoval, ponechala jsem ji na podrozvaze 955/999 ve výši prvního přiznání.

    V roce 2015 - červen 2018 jsme prováděli rekonstrukci hasičské zbrojnice. Značila jsem si uznatelné výdaje k dotaci NZUZ + org 90., vlastní podíl jen NZ+ org90., dále jsem značila org. neuznatelné náklady, stavební vícepráce org. 92 a vlastní vícenáklady org.91.
    Stejně jsem měla rozdělené organizacemi i účet 042, ale ten spojovala společná analytika, takže z účtu 042 AU 300 se dalo vyčíst co z něho byla dotační část a co neuznatelné náklady a vícepráce.

    Nástrojem, zdrojem i UZ jsem v průběhu stavby značila jen jasné výdaje (i účet 042), které byly podle schváleného projektu uznatelným nákladem - t.j. 5,9 mil.kč. Provádeli se nějaké vícepráce a méněpráce a administrátor dotace zaslal žádost o platbu na IROP navýšený i o nějaké vícepráce s tím, že nám je třeba schválí a proplatí ( když se výběrovým řízením snížila cena rekonstrukce - tedy i hodnota dotace a byly tam nějaké méněpráce).

    Mezi tím byla kolaudace a stavba zařazena do užívání, dohad na dotaci udělán ve výši 5,9 mil.

    IROP některé stavební vícepráce opravdu uznal a přiznal souhrnnou dotaci 6,3 mil, kterou nám i zaslal na účet. Podle zaslané dotace jsem výdaje v roce 2018 na účtu 231 opravila na výdaje značené NZUZ, aby se rovnaly výši přijaté dotace (samozřejmě jen ty letošní, kterých se to týkalo - ne ty roku 2015-2017, naštěstí se to týkalo faktur z letošního roku).

    otázka č. 1 : Mohu si opravit hodnoty na účtu 042 - tzn přesunout z jednoho označení org neuznatelné na uznatelné, aby správně vypovídaly o přizanané dotaci ? Účetní sestavu účtu 042 si totiž IROP vyžádal při posuzování a rozhodování o výši dotace, takže členění účtu před schválením konečné částky dotace je u poskytovatele zazanamenáno. Nyní je na účtu 042 sice 0,- kč, ale obrat účtu by nesouhlasil s obratem účtu 231. Neporuším nějakou účetní zásadu ?
    Otázka č. 2. dohad na dotaci jsem podhodnotila o cca 400tis Kč. Účtovala jsem 388/403 - 5,9 mil . Když se poslala žádost o platbu, na kterou přišla kladná odpověď se stanovením výše dotace 6,3 mil, udělala jsem předpis 346/388 ve výši 5,9 mil a ještě 346/403 400tis a zároveń 403/672 400,- kč. Také jsem to odepsala z podrozvahy 999/955.
    Skutečně se výše dotace neopravuje na kartě majetku ? Trhá mi to srdce :-) .
    otázka č. 3 . před zařazením majetku do užívání jsem dělala dohad na nevyfakturovanou část nákladů na přeložku kabelu ve výši 80tis. 042/389. Faktura byla nižší o 14tis. kč, takže při jejím přijetí jsem účtovala 389/321 a 551 mínus 14tis. Také se to neopravuje na kartě majetku ?? Nesedí to potom s výdaji na účtu 231.

    U dotací ex post je přiznání a zaslání dotace konečná ?? Mohu to považovat za vyúčtovné?




    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na knihu
    29. 09. 2018

    Dobrý den, v nedávné době jsme obdrželi dotaci a dar na knihy, avšak nevím, zda toto bude snižovat pořizovací cenu zásob (tedy knih) či zda se o tom účtuje jako o výnosu. Můžete mi s tím prosím poradit? Nejsem si jistá, zda se v případě zásob chováme jako při účtování dotace na majetek (tedy PC je snižována o dotaci) či zda má být zaúčtováno pouze do výnosů a pořizovací cenu knih tím nijak nesnižujeme.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dětské hřiště
    27. 09. 2018

    Obec obdržela od MMR investiční dotaci na nové prvky na stávajícím dětském hřišti. Pořídili jsme celkem 11 ks prvků pevně zabudovaných do země, 8ks betonových košů a 4ks betonových laviček (nejsou pevně zabudované). Můj dotaz zní jak to mám zařadit do majetku. Bude to celé TZ stávajícího hřiště 021/042 nebo musím koše a lavičky zařadit zvlášť na vlastní karty jako DDHM? Nešlo by to celé také dát na samostatnou kartu jako TZ hřiště? Ještě poprosím o kontrolu účtování: 1) RoPD k 24.7.2018 - MD915/D999; 2) Úhrada FA k 31.7.2018 - MD042/D321 a MD321/D231/6121/3412/UZ17928; 3) Zařazení k 31.7.2018 - MD021/D042 a dohada MD388/D403; 4) Záloha na dotaci k 11.9.2018 - MD231/4216/UZ17928/D374 a MD999/D915; 5) Do konce roku proběhne vypořádání - MD346/D388 a zúčtování MD374/D346. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování majetku a PO
    26. 09. 2018

    Obec nechala zhotovit novou el. přípojku na obecní hřiště v ceně 30 000,- Kč. Přípojka vede po obecním pozemku. Mám zaúčtovat do majetku jako stavbu?
    Na PE vedu majetek PO, který pořídila z příspěvku obce nebo získala bezúplatným převodem od zřizovatele. Při auditu mi sdělili, že v inventurách k 31.12.2018 se bude vést vešketý majetek PO-tedy i majetek, který pořídila z dotací, vl.činností nebo darem. Mám si k 31.12.2018 zařadit do PE veškerý majetek PO?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek na převzetí části nákladů
    26. 09. 2018

    Naše MČ vybudovala nová parkovací místa jako reakci na to, že Lidl přistavěl pekárnu a dřívější parkovací místa tím omezil. Došlo k jednání a Lidl poskytl MČ příspěvek, čímž převzal část nákladů na vybudovaná nová parkovací místa. Příspěvek jsme obdrželi cca 2 roky po tom, co byla parkovací místa dokončena a zařazena do majetku. Ve smlouvě není určeno, jak má být s příspěvkem naloženo (např. na další stavby).
    Vzhledem k tomu, že se jedná o kompenzaci našich dříve vynaložených nákladů, zaúčtovala bych jeho příjem pouze jako výnos (231/672). Je to tak správně?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Demolice budovy
    25. 09. 2018

    Obracím se na Vás ve věci žádosti o radu ohledně účtování investiční dotace z programu MMR - podpora revitalizace území, demolice budov. Součástí žádosti o dotaci byl závazek obce do 3 let na místě po zdemolovaném objektu vybudovat park (projekt následného využití). Na což existuje také usnesení ZO.
    Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v listopadu 2017, realizace měla být provedena do 31. 12. 2017, ZVA do 30. 6. 2018 /rozhodnutí posílám v samostatném emailu/.
    Ve skutečnosti byly práce (demolice) ukončeny 27. 10. 2017 (zápis o předání stavby), s tím, že na park máme ještě další cca 3 roky.
    Dotace byla investiční, účtovala jsem vše, vč. prací v souvislosti s demolicí na účet 042, kam jsem také zaúčtovala ZC budovy. Předpokládala jsem, že projekt bude ukončen až za 3 roky vybudováním parku, a poté dotaci začnu rozpouštět. K 31. 12. 2017 jsem vytvořila dohadnou položku (388/403 0600) ve výši dotace. ZVA bylo odesláno v červnu 2018.
    Dnes jsem ale zjistila, že cílem nebylo vybudování parku, ale demolice budovy, tzn., že projekt již byl ukončen v říjnu 2017. Jak mám tedy svou chybu opravit?
    Musím tedy demolici k 1. 9. 2018 zařadit do majetku, opravit loňský rok, tj. spočítat odpisy a rozpustit dotaci za listopad a prosinec 2017 a odepsat majetek a rozpustit dotaci i za letošní rok.
    Mám však problém s tím, jak mám demolici zařadit do majetku? Protože pokud byla cílem pouze demolice, měla být celá dotace NINV. Pokud dotace byla investiční, musím tedy majetek zařadit jako TZ pozemku a vést to na jaké účtu??? Jaká by byla životnost?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování dotace
    24. 09. 2018

    Potřebovala bych poradit se zaúčtováním dotace - viz níže:

    Stavěli jsme mateřské centrum za celkové způsobilé výdaje cca 5 mio.

    90% nákladů mělo být dotačních a 10% vlastní náklady. Všechny doklady týkající se dotace byly účtovány s patřičným investičním a neinvestičním UZ. Nyní nám přišlo rozhodnutí o výplatě dotace a já se s jeho výší rozcházím (vyplácí nám více, než mám na dotaci proúčtováno). Je to z toho důvodu, že cena vybavení v projektu byla ve výši 240 tis., vysoutěženo bylo za 285 tis.Porovnávala jsem jednotlivé položky vybavení a v polovině položek byla pořizovací cena nižší než v projektu, tak jsem k nižším cenám proúčtovala dotaci ve výši 90% a celková dotace na vybavení mi tak vyšla v částce pouze 170 tis. ( kdyby byly ceny dle projektu - mělo být dotačních 216 tis.), zbytek jsem účtovala jako vlastní náklady. Rozdíl je tedy cca 46 tis. Mám vybavení doúčtovat dle poskytnuté částky dotace? Většinou FÚ porovnával jednotlivé položky projektu. Neradi bychom něco v budoucnu vraceli.
    Dále mám v loňském roce zaúčtovánu dotaci na technický dozor ve výši 20 tis. V roce 2018 ale došlo ke změně projektu a dotace se mohla uplatnit ve výši 44 tis. (rozdíl 24 tis.). Mám to v roce 2018 v účetnictví opravit?
    Opačný případ mám u výběrového řízení, které jsem měla zaúčtovné ve 2017 na dotaci a změnou projektu bylo zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Mám opravit v letošním roce?

    V dotaci je zařazena i studie proveditelnosti z roku 2016 - jak postupovat u tohoto dokladu?





    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace od KÚ a částečná vratka
    18. 09. 2018

    Letos v červenci byla podepsána smlouva mezi obcí a KÚ na investiční dotaci na radar s tím, že stanoveného účelu musí být dosaženo do 30.11.2019. Účtovala jsem na podrozvahu 955/999. Dotace přišla na účet též v červenci, účtovala jsem 231/472 a 999/955. Radar už stojí na místě a je vyfakturovaný. Celkové náklady ale byly nižší, čímž se snížila i dotace (bylo 70% z celkových nákladů). A teď právě nevím, 1) zda byly vůbec správně použity účty 472 a 955, když dle smlouvy je sice lhůta delší než rok, ale akce byla hotová téměř okamžitě. A 2) nevím, jak zaúčtovat vratku dotace, kterou jsme již provedli, neboť ve smlouvě je uvedeno, že v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků poukáže Příjemce finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele. Vratku 5100,- Kč tedy zaúčtuji minusem 231/472, když je realizována v roce poskytnutí dotace? Také nevím, zda na 388/403 zaúčtovat dotaci v plné výši nebo již v ponížené výši a zda zálohu 472 vyúčtovat při účtování vratky dotace, výpis mám již teď v září nebo až při nějaké zprávě z kraje, že dotace je přiznaná? ZVA budeme na kraj posílat asi koncem září. Jestli se v mém dotazu orientujete, je možné mi zaslat správné zaúčtování? Moc děkuji za pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu