Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Obdrželi jsme bezúplatným převodem od DSO turistické odpočívadlo a kontejner na odpad.
Odpočívadlo PC 70 000,- odpisy 24 960,- transfer byl 38 175,- zbývá rozpustit 24 562,84
Kontejner PC 58 180,- odpisy 38 800,- transfer byl 32 630,- zbývá rozpustit 10 869,20
Obec zaúčtuje
Odpočívadlo 021 MD 70 000,-
081 D 24 960,-
403 D 24 562,84
401 D 20 477,16
Kontejner 022 MD 58 180,-
082 D 38 800,-
403 D 10 869,20
401 D 8 510,80
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme prostředky od MMR za dopravní automobil.
Prosím o kontrolu zaúčtování příjmu těchto prostředků. V příloze zasílám pro jistotu pokyn k platbě. Zaúčtovala jsem následovně:
231 UZ 17969, NZ 1075, org. 6077, pol. 4216 1.793.793,08
231 UZ 17968, NZ 1071, org. 6077, pol. 4216 105.517,24
231 UZ 17016, NZ 1075, org. 6077, pol. 4116 76.925,--
231 UZ 17015, NZ 1071, org. 6077, pol. 4116 4.525,--
346, org. 6077 MD 1.980.760,32
346, org. 6077 D 1.980.760,32
38801, org. 6077 D 1.980.760,32
Výdaje, které byly v roce 2017, mám též označeny na investiční a neinvestiční, org. i NZ. Ke konci roku zařazeno - dotace dohadem-účet 38801.
Děkuji za kontrolu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat ohledně povinnosti v době udržitelnosti (5let) zachovat majetek získaný z dotace. Nyní budeme zřizovat MŠ a předávat jí majetek k užívání. Bude majetek evidovaný v MŠ jako svěřený bude nadále majetkem obce? Evidovaný bude na účtu 909? Není tento postup v rozporu s udržitelností projektu?
Dle vyjádření IROP: „Majetek získaný byť i částečně z dotace nesmí příjemce bez předchozího souhlasu ŘO IROP – prodat, převést jinému subjektu, zřídit zástavní právo (s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu), zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), vypůjčit, pronajmout (nejedná se o krátkodobý pronájem).“
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o kontrolu mých účetních operací.
1. Odpisový plán - četla jsem, že je potřeba jej občas zaktualizovat. Mohu tedy prodloužit odepisování o cca 10 let ( z 80 na 90 let) u budovy u které byla provedena rozsáhlá oprava ( ne TZ)? Totéž i u jiného majetku ( rozhlasová ústředna, lávky), který se vloni výrazněji opravoval? Úpravu OP provedu já a tím, že ho rada obce schválí schvaluje i tyto úpravy. Dostanou k tomu ode mne písemné odůvodnění. Je nutné to nějak ošetřovat směrnicí? Budovy máme směrnicí na 80 let, úpravou se bude ta jedna vymykat ( 90 let).
2. Dostaly jsem od VÚJ ( DSO) majetek, který se odpisuje a byla na něj poskytnutá 100% dotace. Z toho byla polovina dotace od naší obce a polovina z KÚ .Podpis a schválení smlouvy o převodu majetku proběhlo v únoru 2018, odpisovaný u DSO byl v letošním roce za leden a únor.
PC 70 tis.Kč, Oprávky 24570,- Kč ( vč. ledna 2018), měsíční odpis únor 390,- kč, zůstatková cena i zůstatek transferu 45040,- Kč.
Budu účtovat: 021 MD 70 000,- kč, 081 D 24570,- + 390 , 403 D 45040,- Kč. Bude to tak dobře? Nic se nemění na tom, že polovinu ceny tvořila dotace od naší obce? Předpokládám, že majetek musím zadat do své evidence také v únoru, protože se odpisuje od následujícího měsíce po měsíci zařazení ( tj.březen).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koncem roku 2017 jsem chybně zaúčtovala očekávanou dotaci rovnou na účet 346/403,mělo být na dohad 388.
V letošním roce nám přišla částka dotace, která ale byla snížena cca o 7 tis. Kč před očekávanou. Nevím jak proúčtovat vzniklý rozdíl na účtu 346, proti jakému účtu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela rozhodnutí v r.2016 na dotaci od SFDI ve výši 381000Kč ,akce se realizovala a byla zařazena do majetku , ke konci roku jsem zaúčtovala 388/403 celkem 381 000Kč. SFDI podle skutečných faktur a změn provedl nové rozhodnutí v roce 2017 a to bylo na 336 000, Dotaci příjem jsem zaúčtovala na 4213 UZ 91628, proti 374, jelikož závěrečné vypořádání bylo až v r. 2018.Dále jsem zaúčtovala 403 Md /D 388 a 672 /403 ve výši rozdílu tj.45 000,--Kč.
majetková účetní snižila na kartě majetku v ro. 2017 účet 403 o 45000,--, nyní nám nesouhalsí stavy účtu 403 , můžete prosím poradit jak to opravit a zda je postup účtování správný?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dar od Plzeňského Prazdroje na zateplení buněk, které budou sloužit jako klubovna pro ZUŠ. Jak mám účtovat?
Příjem 3421 3121/472 a pak jsem ve Vašich odpovědích na dotazy četla na účet 403, ale nevím kdy a jak účtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat převod majetku do správy naší příspěvkové organizaci? Jedná se o majetek s použitím transferu. Takže předpokládám že na stranu DAL 021 - pořizovací cena 100 tis., na stranu MD 081 - oprávky 20 tis., na MD 403 - zůstatek transferu 30 tis. a zbytek ? nevím. Hodnoty uvádím jen pro příklad, nejsou pravdivé.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem jako účetní ještě jednu obec a hned na začátku jsem našla předchozí účetní chybu. Jedná se konkrétně o účet 231. Hlavní kniha nesouhlasí na výpisu z bankovních účtů, hledala jsem v jakém období k tomu mohlo asi tak dojít a už za leden 2017 je tam rozdíl. Jedná se o pouhé 4,-Kč. Chci udělat opravu už teď v lednu ať se chyba hned napraví, můžu účtovat 408/231.
A pak to složitější, obec uzavřela v loňském roce smlouvu se státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci na vybudování Kanalizace a ČOV. Zároveň s touto dotací jim i státní fond poskytl podporu formou zápůjčky( banka jim nedala půjčku a fond jim nabídl lepší podmínky)
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu ŽP ČR obec obdržela již ve 12/2017. Domnívám se, již v k tomu datu měli účtovat na podrozvahu( neúčtovali). Dotace je přislíbená ve výši 7.334.383,91 a zápůjčka je ve výši 4.170.532,04 - celkem tedy dostanou 11.504.915,95 a ta zápůjčka dělá 36,26% z celkových způsobilých výdajů. Mají to takto specifikované v rozhodnutí, proto se o tom zmiňuji. Poradíte mi jak správně vše účtovat. Když jsem volala přímo na fond, tak mi ohledně účtování vůbec nic neřekli. Nemám s takovouto dotací vůbec zkušenosti, proto se obracím na Vás. Pomůžete mi? Neznám vůbec ani UZ, N,Z. Nevím jestli bude lepší si vše i označit buď u ORG nebo u ZJ aby bylo jasné k jaké se to vztahuje k akci. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat finanční dar obci od fyzické osoby, peníze by měly být použity na zbudování odpadového místa. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při loňské inventarizaci jsem zjistila, že máme v majetku na 042 veřejné osvětlení, ale bohužel nemohla jsem ho zařadit, jelikož veškeré faktury a doklady nebyly nikde dohledatelné (původní účetní ze zdravotních důvodů skončila a zřejmě je někam založila), v průběhu roku nám krajský úřad poskytl část faktur a zbytek jsme nakonec, po několikaměsíčním naléhaní získali od dodavatele. Celková částka za Vo je 889 550,40 Kč, byl na ní podíl dotace Na Program obnovy venkova z krajského úřadu ve výši 150 000 Kč. Zápis o převzetí dokončeného díla je 7. 9. 2012. Prosím, jak ted zařadit do majetku , s jakým datem? A co s podílem dotace? Jak to vše zpětně zaúčtovat. Odpisujeme majetek jednou ročně. Bohužel takovýchto perliček je tu více, ale nikde už naštěstí podíl dotace.
Dále jsme letos opravili a nechali zkouladovat vodní nádrž. Která historicky byla postavena v akci Z a je v majetku od začátku na účtě 042 v částce 488 937 Kč. Letos ji starosta nechal celou vyčistit, opravit stavidlo, udělat hydrologický průzkum a pasportizaci vodního díla a na základě toho přes stavební úřad i oficiálně zkouladovat jako vodní dílo. Jak ji mám zařadit a v jaké ceně teď do majetku z 042, kde je vedená prý od úplného začátku co dělá majetková na městě a ta je tu 30let. A ještě bych se chtěla zeptat na i zbylé projektové dokumentace na 042, které tam stále jsou, ale stavby z nich nikdy nebyly realizovány, nebo mi tu nikdo nedokáže říct, k čemu historicky patří, co s tím? Jde o projekty od 200 000 Kč až 800 000 Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci majetku jsem zjistila, že nesedí účet 403 v účetnictví na rozpuštěné transfery v majetku. Po kontrole evidence transferů v majetku to vypadá, že bude chyba v účetnictví. Nejspíš jsem na začátku účtování o transferech něco špatně zaúčtovala a teď, když se v majetku objevila nová sestava transferů, jsem na chybu přišla. Rozdíl je cca 50tis. Můžu zaúčtovat 401/403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou z kraje mi bylo upozorněno, že na ú.403 máme přes 11.000.000,- , zda provádíme rozpouštění transferů. Zjistila jsem, že předchozí kolegyně nezadala přijatou dotaci do karty majetku budovy a tudíž od r.2011 se transfer nerozpouští. Částku přijaté dotace zadala pouze do účetnictví, kde je dosud na 403 D. Prosím o radu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace z MMR na rekonstrukci komunikace ( investice) ve výši 1.000.000,-
915/999 1.000.000,-
Obdržení dotace v 12/2017
346/374 1.000.000,-
231 010 4216 17928 / 346 1.000.000,-
Vyřazení z podrozvahy
999/915 1.000.000,-
Zařazení do majetku
021/042 2.255.000,-
A nyní si nejsem jistá, měla jsem dohadovat k 31.12. dotaci ve výši 1.000.000,- nebo náklady na akci 388/403 ?
ZVA se uskuteční letos v únoru
346/388 1.000.000,-
374/346 1.000.000,-
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2016 byl na účtu 403 zůstatek vyšší než částka zbývající k rozpuštění dotací (doloženo sestavou z programu majetek). Kontrolou se zjistilo, že byla v roce 2011 chybně zaúčtovaná dotace na hřiště, kdy na kartu majetku byla zadaná správná výše dotace určená k rozpuštění, ale na účet 403 byla zaúčtována chybně vyšší částka (ten rozdíl se pak následující roky "vezl"). Bylo mi doporučeno, abych pro náprava zaúčtovala 081/403 ve výši toho rozdílu s mínusovými znaménky. V tuto chvíli sedí 403, ale nesouhlasí mi 081 (stav 081 v účetnictví teď nesouhlasí s oprávkami v programu majetek). Neměla bych účtovat tu opravu 403/401? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková