Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • Mzdy + dotace kraj
    01. 02. 2018

    Prosím o upřesnění účtování mezd.

    1. Mám jako účetní dohodu o pracovní činnosti, mám se považovat za zaměstnance v účtování mezd a nebo za dohodu o prov. práce. Jde mi ve Vašich materiálech o bod 3. Provedení odvodů srážek z mezd pracovníků z BÚ, kdy jsou odvody SP, ZP + daň – zaměstnanci, dále pak daň – dohody o prov. práce. Mám se účtovat SP a ZP 6171 5011 a daň 61 71 5021?

    2. Jak zaúčtovat odměnu členkám výboru zastupitelstva obce, které nejsou členy zastupitelstva obce, viz Zákon 99/2017, ve znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev úz. samospr. celků a nemají žádnou dohodu. Mám je účtovat jako zaměstnance obce? Budu jim dávat Potvrzení ze závislé činnosti o zdanitelných příjmech?

    Dále mám dotaz k účtování dotací z kraje.
    3. Dotace na měřiče rychlosti – z kraje – investiční – 70 000,- Kč – účtování došlé dotace 231 4222/348 ? – na podrozvahu jsem nic neúčtovala, neměli jsme žádné výdaje, účtování k 31.12.? Výdaje budou až v roce 2018 i realizace celé akce.
    4. Dotace na stav. Úpravy hostince – z kraje – investiční – 300 000,- Kč – účtování došlé dotace 231 4222/374, 346/403 ve výši dotace, 374/346, jinak účtování výdajů na 042/321 321/231 3639 6121, již převedeno 042/021, akce skončena, jen musíme poslat vyúčtování na kraj. Je to tak správně zaúčtováno.
    5. V prosinci jsme dostali dotaci z kraje – investiční na dětské hřiště- 200 000,- Kč – zaúčtováno 231 4222/374, mám zaúčtovat k 31. 12. 348/403 ve výši dotace 200 000,- Kč. Nevznikly žádné výdaje. Akce bude realizována až v roce 2018. Stačí toto účtování ke konci roku. A jaké bude účtování potom.

    Děkuji moc za odpověď, již jsem dlouho žádné dotace neúčtovala a mám v tom zmatek.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP, kraj, značení NZÚZ
    30. 01. 2018

    Obec obdržela rozhodnutí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – na Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání. Jde mi o účtování a značení NZ a ÚZ. Mám zaúčtováno: dotace EU NZ 107 5, UZ 17969 85 % , dotace SR NZ 107 1, UZ 17968 5%, vlastní zdroje NZ 107 1, bez ÚZ 10 % . Na vlastní podíl jsme získali investiční dotaci z rozpočtu kraje – Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3tis. obyvatel v maximální výši 79,97%, celkem 1233000,-Kč. 1. splátku jsme obdrželi v r. 2017 ve výši 50% (616500,-Kč). Příjem a čerpání dotace se má označit ÚZ 707. Jak správně dotaci kraje ÚZ označit? Je možné doplnit ÚZ 707 do vlastního podílu na celou dotaci z kraje? (např. NZÚZ 107100707). Všechny faktury jsou zaplacené v r.2017.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení do majetku a dotace - prosím, moc spěchá
    30. 01. 2018

    V prosinci 2017 máme zkolaudované veřejné osvětlení, zaučtovala jsem jej tedy 021/042. Máme ale na něj také dotaci z kraje, kterou jsme již obdrželi a profinancovali, ale která ještě není vypořádaná. Teď tedy nevím, jak ji zaúčtovat, když by se již od ledna měla rozpouštět do výnosů, ale když není vypořádání, tak není jisté, zda nám přiznají celou, nebo zda ji nebudeme muset třeba vracet. Zaúčtovala jsem ji samozřejmě na podrozvahu, též při příjmu i odúčtovala, příjem mám na 231/472 a nyní jsem v prosinci zaúčtovala 388/403. Mám ještě do uzávěrky roku 2017 účtovat něco jiného? Podotýkám, že se jedná o dotaci k majetku, který byl v prosinci 2017 zařazen na 021. Pokud by se dotace musela vracet, nebo její část, jak mám postupovat?
    Moc děkuji za rychlou odpověď. Zítra mi přijede IT na uzavření roku, tak bych potřebovala mít jistotu, jestli to mám takto dobře, nebo jak postupovat. Hezký den. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace hasiči auto CAS
    24. 01. 2018

    Máme dotaci ex post na pořízení nového automobilu JSDH podepsanou v r. 2016, v roce 2016 jsme zaúčtovali na podrozvahu a jak v roce 2016 tak i v r.2017 účtujeme na paragraf 5512 položku 6123. Způsobilé výdaje účtujeme s příslušným UZ, nezpůsobilé pouze s ORG. Auto bude vyrobeno v březnu 2018. Trochu jsme znejistili při pročítání Vašich odpovědí na dotazy uvádíte položku účtování 6122.My máme vše naúčtováno na 6123. Máme přeúčtovat?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku a transfer
    23. 01. 2018

    Dotace jsem nikdy nedělal a nemám ještě tolik zkušenosti s účetnictvím. Něco jsem si nastudoval ale pro svůj klid bych rád poprosil o kontrolu. Naše obec rekonstruovala v roce 2017 ovál na sportovním hřišti v majetku obce (700 000,- Kč). Na akci nám bude poskytnuta investiční dotace (185 000,- Kč). Smlouva o poskytnutí investiční dotace je k datu 10.8.2017. Dílo jsme převzaly dne 27.10.2017 do užívání. K tomuto datu účtuji 021/042. K tomuto datu jsem i účtoval 388/403 a dal na podrozvahu 915/999. K tomuto stejnému datu nakonec 346/388. V roce 2018 kdy dotaci obdržíme už jen udělám příjem 231/346 a zruším podrozvahu 999/915. Bude to takto v pořádku? Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PDP 8901
    22. 01. 2018

    Dobrý den,
    stále se ztrácím v účtování PDP do rozpočtové skladby. Účtujeme takto
    varianta 1) faktura PDP na 24300,-; DPH plně UPLATŇUJI
    předpis
    343 0037…..5103,-MD
    343 0027……………….5103,-D (tyto 2 položky mi generuje program Keo)
    518……24300,-MD
    321…………………………..24300,-D
    úhrada
    231 10 2310 5169 ………………29403,-D
    321…..24300,-MD
    231 10 8901…..5103,-MD

    varianta 2) faktura PDP na 1200,-; DPH NEUPLATŇUJI
    předpis
    343 0027………………252,-D
    518…..1452,-MD
    321…………………1200,-D
    úhrada
    231 10 3118 5169…………….1452,-D
    321…..1200,-MD
    231 10 8901…..252,-MD

    Otázka: Musím ještě v některé z variant proúčtovávat položku 8901 a jestli ano, proti čemu? Narazila jsem na to v odpovědích, že se to musí proúčtovat, ale nějak jsem se v tom ztratila. Děkuji.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování dotace na konci roku
    20. 01. 2018

    Jak opravit chybu z roku 2016. V roce 2016 jsme obdrželi část dotace na územní plán. Na konci roku jsem chybně zaúčtovala časové rozlišení 388/672.
    V prosinci 2017 jsme územní plán zařadili a obdrželi zbytek dotace. Nevím, jestli je nějaká možnost. Mě napadá jen 408/403. Jedná se o 200 tisíc. A nevím, co bude dál, když jsem ovlivnila výsledek hospodaření roku 2016. Zatím jsem to při zařazení zaúčtoval 388/403 v celé výši, ale ted do mám na 388 dvakrát. Mám z toho zamotanou hlavu a potřebuju dodělat inventarizaci.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtová změna - dotace v příštím roce
    19. 01. 2018

    Rok 2017 – uzavřena smlouva s krajem o poskytnutí inv. dotace na akci v témže roce. Dotace má být poskytnuta po předloženém vyúčtování. Provedena rozpočtová změna zvýšení na pol. 4222 a ve výdajích 6123.
    Říjen 2017 – dodatek ke smlouvě – prodloužení termínu čerpání do roku 2018. Rozpočtová změna, snížení položky 4222 a pol. 6123.
    K 31. 12. 2017 povedeme v účetnictví pouze zápis v podrozvaze 955/999. Je takto správně?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Lesní hospodář + lesní hospodářské osnovy 2018
    18. 01. 2018

    Dobrý den,
    prosím Vás o ujasnění k účtování v roce 2018, kdy je chápána platba na odborného lesní hospodáře jako poskytnutá náhrada, která bude rozpočtově na položce 5192 a účetně by se měl OLH chovat jako průtokový transfer na 375. Mohu přijaté faktury, které se z tohoto titulu proplácí účtovat 375/321? Dále se chci zeptat na lesní hospodářské osnovy, které jsou pro tento rok chápaný jako náhrada vzniklých nákladů. Budu tedy účtovat 346/672 a 231/346 + faktury za zpracování do nákladů? Nebudou již osnovy účtované na 403? Předem Vám velmi děkuji.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace z MMR a zaúčtování na konci roku
    18. 01. 2018

    Dostali jsme dotaci z MMR na inv. akci nástavba ZŠ. Nevím, jak mám teď postupovat za rok 2017? Naskenované rozhodnutí zasílám na e-mail. K datu rozhodnutí (myslím, že je to toho 6.12.2017) zaúčtuji 955/999. Všechny letošní úhrady (celkem 4 faktury za 865 150 Kč) a související SÚ jsem si označila org. 4444. Měla bych ale ještě proúčtovat a označit ÚZ 17968 - účast státního rozpočtu, náležící do r. 2017? Vlastní zdroje na rok 2017 nemáme uvedeny. Jedná se mi o to, zda musí být letos označeny ty výdaje ÚZ (mluvila jsem se zpracovatelem dotace a říkal, že to takto dopředu ještě po něm nikdo nechtěl, ale kdybych to potřebovala, tak to prověří a mělo by to být 90% způsobilých výdajů), akce je na začátku a teprve mě žádají o podklady k podání 1. Žádosti o platbu. Nevím, jestli je tedy správné letos neoznačovat ÚZ a až mě firma zašle přehled o způs. a nezpůs. výdajích, tak je jen označit ručně na originálech dokladů, protože pak už to nelze v účetnictví zaúčtovat, nebo je musím za r. 2017 proúčtovat (asi odhadem těch 90%)? Ještě také nevím, zda mám účtovat dohadu 388/403 pokud nyní neznám uznatelné výdaje? Moc děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek a transfer
    17. 01. 2018

    V prosinci 2017 jsme pořídili cisternovou stříkačku ve výši 6.659 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj – částka na registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace je 6.540 tis.Kč. Po přepočtu skutečných nákladů a vlastního podílu bude výše dotace asi 5.993 tis. Kč. Kartu majetku jsme zařadili v prosinci 2017 do majetku zápisem 022/042. Dotace bude poskytnuta v červnu 2018. Kdy zavádím transfer k rozpuštění na kartu majetku? Až když vím skutečnou částku, nebo tu odhadnutou? Co potom s rozdílem mezi kartou majetku-transferem a skutečností v účetnictví? Předpokládanou výši dotace 5.993 tis. Kč dám zatím na účet 388/403 a současně na podrozvahu 915/999?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFDI
    17. 01. 2018

    Mám dotaz ohledně účtování investiční dotace na chodníky ze SFDI. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na akci, kterou jsme realizovali a dotaci celou vyčerpali. Bohužel stavební úřad nám chodníky v roce 2017 nezkolaudoval. Ve 2017 jsem účtovala na podrozvahu 915/999, při připsání dotace 231/374, 999/915. Faktury 042/321 a 321/231. Chodníky mám stále na 042. Mám ještě v roce 2017 něco k dotaci účtovat?
    A ještě k druhé investiční dotaci ze SFDI - opět chodníky. Dotace částečně čerpána v 2017, ale akce není dokončena, tudíž ani dotace není vyčerpána. Účtování obdobné jako výše s tím, že nedočerpané prostředky jsou evidovány na podrozvaze. Zde budu nějak ke konci roku účtovat o částečném čerpání dotace.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP
    17. 01. 2018

    Naše obec obdržela Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 IROP na rozšíření MŠ. Část je investiční a část neinvestiční. Financování v režimu ex post. Žádné zálohy na dotace jsme nedostali. Výdaje na 042 mám 390 000,- Kč. Jsou to výdaje z roku 2016. Investiční dotace činí z EU 7 750 723,- Kč ze SR 455 924,- Kč, neinvestiční dotace z EU činí 60 608,- Kč a ze SR 3 565,- Kč. Další výdaje a kolaudace bude letos , tj. 2018. Mám účtováno na 042 a na podrozvaze na úč. 955. Chtěla bych se zeptat, zda musím k 31. 12. 2017 dělat dohadu na 403 a v jaké výši. Zda se musí psát něco do přílohy a kam. Financování akce ukončení 30. 4. 2018, předložení dokumentace k záv. vyhodnocení akce do 31. 10. 2018.
    K dnešnímu dni řeším se společností výdaje z roku 2016, které jsou investiční a neinvestiční. Kdyby některé výdaje z roku 2016 jsem musela přeúčtovat z 042 na neinvestiční prosím o radu jak opravím.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP - dohad a nedokončený majetek
    16. 01. 2018

    Máme slíbenou ( rozhodnutím) dotaci od IROPU na rekonstrukci budovy ( budova je v majetku v zůstatkové hodnotě a kompletně se přestavuje). Žádné zálohy dotace jsme neobdrželi, dotace je v režimu ex post. V roce 2017 jsme měli k této akci výdaje ve výši 3 mil - dotace činí 90% . Jedna faktura je ale na účtu 042 v roce 2017 a zaplacená byla až v roce 2018. Další výdaje a kolaudace budou letos - 2018.
    1) dohad 403/388 k 31.12.2017 bude ve výši výdajů x podíl dotace - tzn 2,7 mil, nebo k tomu přičíst i 90% podíl faktury, která je na účtu 042 a její proplacení proběhne v lednu?
    2) do karty majetku (budovy) se dohad dotace nedává ?

    Na účtu 042 mám jíž od roku 2012 faktury k plánované kanalizaci. Mezi tím vznikl svazek obcí jehož jsme členem a ten bude tu kanalizaci stavět . Obec bude posílat pouze investiční transfery do svazku na výstavbu. Jak se elegantně účtu 042 s těmito fakturami zbavit? Je toho cca za 600tis. Kč. Až letos se ví s jistotou, že se kanalizace stavět bude, takže do té doby jsme nechtěli účtovat zmařenou investici. Svým způsobem by se mi líbilo ty náklady nějak "převést" do svazku , aby to zhodnotilo náš "kanalizační podíl " ve svazku, ale to mě opravdu nenapadá jak ??? Ale letos bych se tohoto účtu už opravdu ráda zbavila ....
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatý finanční dar na pořízení pomníku
    16. 01. 2018

    Obec obdržela investiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na pořízení pomníku. Transfer jsem zaúčtovala 374/403 300. Zároveň obdržela finanční dar na pořízení téhož pomníku. Bylo zaúčtováno na účet 231 položka 3121/403400. Při zařazení na majetkové účty konkrétně na účet 021 byl na kartu majetku zařazen transfer ve výši 190 500 Kč, tedy 190 tis. + 500,- Kč a z této částky se rozpouští transfer. Pomník byl zařazen k datu 31. 7. 2017.
    Nyní si nejsem jistá, zda zařazení částky 500,- do transferu na kartu majetku bylo správné v návaznosti na výkaz Příloha písmeno C, kde je vykazována pouze částka 190 tis. Kč (účet 403 300). Prosím o radu, jak postupovat. Pokud je částka 500,- chybně přiřazena do transferu na kartě majetku, jak mám provést opravu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu