Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Dotace SFDI
    29. 06. 2018

    Dobrý den, v loňském roce jsme obdrželi dotaci na investici do autobusových zálivů od SFDI. Stavba byla provedena na konci roku 2017 a bylo požádáno o uvolnění fin. prostředků na proplacení faktur. Faktury již byly uhrazeny z rozpočtu obce. Dotace ze SFDI dorazila na podúčet před koncem roku a nebyla převedena na jiný účet. Z tohoto důvodu jsme v lednu 2018 peníze museli vrátit jako nevyčerpanou dotaci. V dubnu byla sepsána nová smlouva se SFDI a na tutéž akci jsme obdrželi dotaci znovu ( jedná se o 1.164.000,-). Stavba ještě není zkolaudována a není v majetku. Jak zaúčtovat transfer, když stavba není v majetku a nelze od následujícího měsíce spolu s odpisy rozpouštět transfer? Lze použít dohadný účet a příjem dotace zaúčtovat 231 xx UZ 91628 pol. 4213/346 a 346/388? Po kolaudaci a zavedení do majetku odúčtovat dohad 388/403?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od VÚJ
    28. 06. 2018

    Chci poprosit o radu ohledně daru od VÚJ. V roce 2013 jsme poskytli jako město investiční příspěvek kraji na vybudování dopravního terminálu. Tento příspěvek kraj zaúčtoval jako transfer do karet majetku a rozpouštěl ho s odpisy. V červnu nám kraj tento terminál daroval včetně nerozpuštěného transferu od města. Převezmu tento nerozpuštěný transfer na účty MD401/DAL403, zadám do karet a budu i tento transfer rozpouštět s odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zamítnutá dotace
    28. 06. 2018

    Prosím o pomoc s tímto případem. Minulý rok nám byla přislíbena 100% dotace na vybudování FITparku. Letos však přišel konečný verdikt od SZIF, že dotace je zamítnutá. Zamítnutí přišlo dne
    11. 6. 2018.
    Minulý rok jsem rozhodnutí o poskytnutí dotace zaúčtovala na podrozvahu zápisem 915 MD x 999/915 D. V prosinci byla provedena dohada zápisem 388 MD x 403/300 D. Fitpark jsem loni zavedla do majetku a začala odpisovat vč. dotace, kterou jsem začala rozpouštět do výnosů. Letos byla dotace zahrnuta do rozpočtu.
    Prosím o pomoc s účtováním. Mám vyřadit dotaci z podrozvahy, zrušit dohadu a odpis dotace? A ke kterému datu? K 11. 6. 2018? A rozpočet? Musím provést rozpočtové opatření při nejbližším zasedání ZO nebo je možno i až v prosinci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ze Státního zeměd.intervenč.fondu
    28. 06. 2018

    Nevím si rady se zaúčtováním dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - nákup lesní techniky. Ve smlouvě vůbec není uvedeno, na který paragraf či UZ má být účtováno, zda-li budu účtovat na národní zdroje a zdroje z EU. Máme pouze uvedeno:
    Celkové výdaje projektu: 286.770 Kč, Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 237.000 Kč, Celková výše přiznané dotace: 118.500 Kč, Příspěvek EU: 75.840 Kč (64 %), Příspěvek z národních zdrojů: 42.660 Kč (36 %). V této chvíli mám pouze zaúčtováno 118.500 Kč na podrozvaze. Dotace nám zatím připsána na účet nebyla, nyní budu účtovat nákup lesní techniky. Prosím vás o radu, jak mám zaúčtovat příjem dotace a nákup techniky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dokončení stavby
    27. 06. 2018

    V letech 2017 -2018 jsme stavěli hasičskou zbrojnici se slíbenou dotací z IROPu ( UZ 17969, 17968). Stavba byla 15.6. zkolaudována a nyní čekám na nabytí právní moci, abych ji mohla zavést do majetku. Očekáváme však ještě nějaké výdaje, které se nestihly do kolaudace - náklady vyvolané stavbou ( přeložka telefonního kabelu pod budovou). Ty budu dohadovat, nebo se po kolaudaci zaúčtují do běžných výdajů?
    Dotace se vyplácí ex post. Její výši ještě přesně nevíme ( asi bude nižší, než v rozhodnutí ) Jak o ní budu při zařazování do majetku účtovat ? V loňském roce jsem na konci roku udělala dohad ve výši dotačního podílu z vynaložených nákladů 388/403.
    A ještě jeden dotázek... Od VÚJ jsme bezúplatným převodem obdrželi hasičské auto. Zaúčtování do majetku dle jejich informací ( pořizovací cena, zůstatková cena,..) vím, ale jen tápu v tom, jestli k tomu mám připočítat i 1800,- kč za technickou prohlídku a správní poplatek za přepis vozidla? Spíš bych to viděla na běžné výdaje.
    Děkuji předem za odpově´da přeji hezkou dovolenou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403
    26. 06. 2018

    Prosím, jak je to s účtováním dotací na účtu 403?
    Kdy použít AÚ 3xx, 6xx - investiční transfery a kdy se účtuje na AÚ 5xx a 6xx. Účtování na těchto AÚ se projeví v příloze č. 5 C.1. a C.2.
    Má to něco společného s postupným rozpouštěním transferů do výnosů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rybník - dotace MZe
    26. 06. 2018

    Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe na revitalizaci rybníka - částka celkem 778 000,-Kč, z toho neinvestiční ÚZ 29025 částka 351 301,- Kč, k tomu vlastní neinv. zdroje 88 164,89 Kč a investiční ÚZ 29996 částka 426 699,-Kč, k tomu vlastní inv. zdroje 106 675,- Kč. Uhradili jsme fakturu, která je na inv. i neinvestiční výdaje ve výši 972 840,-Kč. S rozdělením faktury problém nemám..
    Dílo je dokončeno, předávací protokol k datu 31.5.2018. Podali jsme žádost o proplacení faktury, dotaci dostaneme tedy až po zařazení do majetku. Nyní přemýšlím, na jaké všechny účty musím to celé zaúčtovat k datu zařazení do majetku (31.5.2018).
    Rybník máme historicky v majetku na účtu 021 v hodnotě 256 864,-Kč a provádíme odpisy. Budeme ještě platit za administraci žádosti, závěrečné vyhodnocení 23 000,-Kč. Investiční část bude tedy jako technické zhodnocení stávající stavby a neinvestiční na 511 s pol. 5171? ÚZ k nákladům mohu doplnit teprve tehdy, až dotace přijde na účet?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Růz.dotace volby, křížky, povodňová opatření, znak, vlajka
    26. 06. 2018

    1. Obdrželi jsme doplatek dotace za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2017, účtování dle Stř.kraje 231 0100 6402 2222 ÚZ 9807/ 346, moje otázka – musí se tento příjem rozp. opatřením narozpočtovat?
    2. Pořídili jsme za 15 000 grafický návrh obecní vlajky a znaku, na podzim bude schvalováno v PS, účtovala jsem jako 558/ 321, 018 /078, úhrada faktury 321/ 231 0100 6171 5179. Je to takto správně? Pravděpodobně v příštím roce pořídíme obyčejnější vlajku, tu bych dala jako DDHM, znak (cena do 35 000,- Kč), bude umístěn na budově, takže bych účtovala jako podlimitní TZ a pak ručně vyšívanou vlajku (cenu odhadujeme 75 000,- kč), kterou bych vedla v účetnictví jako kulturní předmět?
    3. Vandalem nám byla pokácena máj, jejím pádem byl poškozen obecní majetek- sloup veřejného osvětlení. Pojišťovna nám zaslala vyjádření, s tím, že nám bude poskytnuto plnění. Účtovala bych – předpis ke dni datu oznámení od pojišťovny 377 / 649, příjem 231 0100 3631 2322/ 377. Mohu takto účtovat, i když možná v letošním roce nedojde k opravě tohoto sloupu veřejného osvětlení? Nehrozí nebezpeční pádu, a s tím také souvisí - v letošním roce bude ČEZ ukládat rozvod nadzemního NN po obci do země, při této příležitosti bude obec pokládat do stejného výkopu kabely na nové veřejné osvětlení a nový rozhlas. Takto to bude připraveno a ve výhledu cca 5 let se vybuduje nové veřejné osvětlení , rozhlas spíše i za více let, toto bude jen pro rozhlas příprava, kdyby letos nový rozhlas vybudovaný v rámci výstražného a varovného systému protipovodňových opatření, přestal fungovat. Jak tyto přípravy prosím účtovat? Jako nové akce - stavby? Nebo jako technická zhodnocení? Položení kabelů, včetně práce by mělo být dohromady přes 650 000,- Kč. A může být na 042 pořízeno a nedokončeno i několik let?
    4. Letos dokončujeme „protipovodňová opatření v obci“, součástí je výstražný, varovný systém a rozhlas. Digitální plán budu účtovat jako DNM – 041, po zařazení 019/041, mohu ostatní – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu dát vše, jako soubor na jednu inventarizační položku – účtování 042, po zařazení 022/ 042? V loňském roce jsme měli výdaje, dohad jsem dělala v částce 22 575,- kč. O dotaci budeme žádat na 2 části, nejprve budeme žádat o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek, faktury jsou již uhrazeny, majetek bude zařazen. Kdy prosím účtovat předpis přijetí dotace? Když odešleme podklady,nebo až když dostaneme od poskytovatele /SZIF/ informaci o proplacení dotace ? Kdy je správně o tom účtovat? Současně odúčtuji z podrozvahy 955 / 999. Proplaceno by nám mělo být 70% z uhrazené částky za DHM. Digitální plán (DNM ) bude předán až v průběhu září, o dotaci bude žádáno až v té druhé fázi. Celou akci máme investiční. Při účtování používám ještě ORG.
    5. Obdrželi jsme dotaci poskyt. - Minist. Zem na obnovu kulturních památek, opravovali jsme v obci křížky. Financování Ex post. Při přijetí rozhodnutí na poskyt. dotace jsem účtovala 955 /999 955. Faktury jsem účtovala jsem jako opravu 511 / 321, 321 / 3326 5171 ÚZ 29027. Budeme zasílat vyúčtování na (MZ) a žádat o proplacení dotace, prosím opět, ve kterém okamžiku o těchto skutečnostech účtovat? Při poslání vyúčtování (zpracované závěrečné zprávy) a nebo až k datu nějakého vyjádření – schválení závěrečné zprávy? Účtování bude 346 ORG/ 672 ORG, příjem peněz 4116 ORG / 346 ORG.
    Děkuji moc za jakoukoliv opravu, připomínku, doplnění


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace
    25. 06. 2018

    Naše obec dostala investiční dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače, kontejnerů. Zatím účtuji o výdajích a chtěla jsem se ujistit jestli to účtuji správně, abychom pak neměli problémy při kontrole dotací. Poradíte mi prosím jestli to máme správně zaúčtované jako investice jelikož to účtuji poprvé.


    účtovala jsem takto:

    1: jedna firma nám vyřizuje všechno a to propagaci (brožury ,letáky) včetně zpracování dotace, výběrového řízení atd.

    dvě faktury od nich za letáky brožury 042/321 , 321/231 5169 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice ,231 5169 3722 Ná Z 15%náš podíl

    ale bylo mi řečeno že spíše by to měl být na položce 5166 než 5169. co je správně?

    2:faktura za nákup štěpkovače 042/321 321/231 6122 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice, 231 6122 3722 Ná Z 15% náš podíl

    pak se jedná o zařazení do majetku 022/042 ale jak to udělat s těmi fakturami za propagaci, zpracování žádosti výběrového řízení

    3: faktura za nákup polyethylenových kontejnerů na 112 893,- skládá se: 5 ks kontejneru. 67 639,- a 4 ks kontejneru 45 254,- tak jsem účtovala 558/321, 028/088 67 639,- 028/88 45 254,- jelikož každý stojí jinak
    321/231 5137 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice 231 5137 3722 Ná Z 15% náš podíl.

    Je to takhle správně?

    Pak na závěr jestli bych se ještě mohla zeptat jak se bude účtovat o jejím příjmů 231 označení dotace/403?








    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek občany na kan. a vod. přípojku
    20. 06. 2018

    Obec vybudovala na své náklady vod. a kan. přípojky k RD na pozemcích obce. Budou v majetku obce, vedené v Hč.,uplatnili jsme si DPH. Před zavedením do majetku obce nám majitelé RD přispějí 1/2 skutečných nákladů - lze uzavřít sml. o inv. příspěvku a účtovat na 403?
    A ještě máme opačný případ, kdy si přípojku na vlastním pozemku vybudoval majitel, je také jejím vlastníkem a obec mu chce přispět na osazení šachty (čistící kus), která je na jeho pozemku, jedná se o cca 3tis.Kč., které nám stavebník doložil již zaplacenou fakturou. Je to fin. dar občanovi? Je třeba smlouva?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odbahnění rybníka - dotace MZ
    20. 06. 2018

    Jak správně proúčtovat náklady na odbahnění rybníka. Dne 23.4.2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace:
    kód 5570 - účelový znak 29025 Kč 945.000 neinvestiční dotace
    kód 6572a - účelový znak 29996 Kč 1.055.000 investiční dotace.
    V dubnu 2018 proúčtováno : MD 915 0100 Kč 945.000
    DAL 999 0915 Kč 945.000
    MD 955 0100 Kč 1.055.000
    DAL 999 0955 Kč 1.055.000
    V roce 2017 máme proúčtováno:
    MD 518 Dal 2341 5169 org. 111 projekce Kč 84.500
    MD 518 Dal 2341 5169 org. 111 výběrové řízení Kč 18.150
    Jakým poměrem máme tyto náklady proúčtovat k investičním a neinvestičním nákladům. Obec není plátcem DPH.
    Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou zálohu na dotaci,
    ani fakturu na odbahnění rybníka. Oprava hráze( investiční náklady) zatím není prováděna. Akce má být provedena do 31.8.2018.
    Dotace 2.000.000 Kč má být uhrazena na účet u ČNB, můžeme náklady na vlastní zdroje1.615.182 Kč uhradit z účtu u Komerční banky, nebo tyto prostředky převést na účet u ČNB a postupně uhradit faktury.



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení části veřejného osvětlení v důsledku výstavby
    19. 06. 2018

    Letos E.ON odstraňoval dřevěné sloupy s nadzemním vedením NN, na kterých byly lampy veřejného osvětlení obce s nadzemním vedením. Souběžně s akcí E.ONu obec také svedla rozvody veřejného osvětlení do země a postavila nové sloupy včetně svítidel. Na majetkové kartě mám z původního osvětlení 3 sloupy vč.podzemního vedení, které zůstanou a dále všechno co je nadzemní + lampy a 1 pojistková skříň, která byla nahrazena - se odstranilo a tudíž bych měla vyřadit. Stavba z důvodu nové výstavby se vyřazuje a zůstatková cena stavby nebo její části tvoří součást nákladů na novou výstavbu, v materiálu krajského úřadu se však uvádí, že to neplatí u rekonstrukcí technologií, kde se vyřazuje přes náklady. Chtěla bych se zeptat, zda v našem případě bude zůstatková cena vstupovat do pořizovací, nebo půjde do nákladů (pojistková skříň a svítidla mi spíš přijdou na technologii než na stavbu). Zároveň je součástí původního majetku dotace, co tedy s dílem dotace, která připadá na vyřazovanou část v případě, že by byla zůstatková cena vyřazované části součástí nové stavby? Moc děkuji a přeji krásné léto :-)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na štěpkovač a kontejnery
    19. 06. 2018

    V roce 2017 jsme dostali dotaci z MŽP na pořízení kontejnerů a štěpkovače. Jednalo se o investiční i neinvestiční dotaci. V roce 2017 byly výdaje na pořízení, které jsem zaúčtovala. V lednu 2018 mi paní co nám dotaci vyřizovala poslala podklady pro označení čerpání dotace a já je rozpočítala a označila ÚZ, nástrojem a zdrojem. V roce 2018 podala žádost o platbu, která přišla teď v červnu. Bohužel v této žádosti uvedla jiné částky pro označení investic a neinvestic. Takže mi to teď nebude sedět ve fince o cca 5700,- Kč. Na investicích mám označeno méně a neinvesticích více. Vůbec nevím co mám dělat. Když jsem kontaktovala paní, která dotaci vyřizovala, tak mi řekla, že jednu částku z investic přesunula na investice. Takže v lednu mi zaslala špatné podklady ze kterých jsem to počítala. Zároveň jsem si při tom přišla na chybu, kdy jsem zjistila, že jsem celou dotaci dala na účet 403 místo abych to dala i do výnosů. Můžete mi prosím poradit jak z toho ven, jeli to vůbec možné. Už několik dní nespím.
    Posílám celý postup účtování:
    přijatá faktura ve výši 963 475,- Kč
    042/321 826744,6
    042/321 68970
    558/321 67760
    028/088 67760
    549 0,4 zaokrouhlení
    úhrada faktury
    321/231 6122,3639 826744,6
    321/231 6122,3639 68970
    321/231 5137,3639 67760
    321/231 5169,3639 0,4
    zařazení do majetku
    042/389 111405 fa, která došla po zařazení do majetku
    022/042 938 149,6
    022/042 68970
    úhrada zálohy projektové dokumentace ve výši 119 790,- Kč
    321/231 6122,3639 77646,-
    321/231 6122,3639 33759,-
    321/231 5169,3639 8385,-
    přijatá faktura za projektovou dokumentaci ve výši 119790,- Kč
    389/321 111405,-
    518/321 8385,-
    označení dotace UZ,Na,Zd
    231 6122,3639 -826744,6
    231 6122,3639 -68970
    231 5137,3639 -67760
    231 6122,3639 15974 106 5 837520,6
    231 5137,3639 15011 106 5 63 328,4
    231 6122,3639 58 193,6
    231 5137,3639 4432,-
    Dohadná položka
    388/403 900 849,-
    zde jsem udělala chybu a nedala část dotace do výnosů
    Majetek zařazen do majetku 30.11.2017
    Ve Fin mám v roce 2017 označeno
    231 6122,3639 106,5,15011 63328,4
    231 5137,3639,106,5,15974 837520,6
    Ve finančním vyúčtování podané firmou, která dotace vyřizovala:
    IV 843 252,75
    NV 57 596,-
    Celkové náklady projektu 1 083 264,60 Kč
    Z toho investice 1 007 119,60 Kč a neinvestice ve výši 76 145,- Kč
    Poměr IV a NV v procentech jsem spočítala 93% IV a 7% NV podle toho jsem rozdělila náklady. Prokazované způsobilé výdaje pro dotaci ve výši 1059822,06 Kč.



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace hasiči
    18. 06. 2018

    Potřebovala bych prosím poradit ohledně účtování dotace na výstavbu hasičské zbrojnice. Přišla nám registrace akce od GŘ MVČR. Nevím, zda už mám na základě tohoto účtovat na podrozvahu. Dále prosím o informaci pokud s tím máte nějaké zkušenosti, zda se bude účtovat s účelovým znakem (nevím, kde ho vezmu). Zatím jsme nikdy takovou dotaci neměli a špatně se mně dostává k informacím. Veškeré dostupné materiály posílám emailem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    14. 06. 2018

    Potřebovala bych poradit s dotací z SZIF, Dohodu o poskytuní dotace máme podepsanou 14.5.2018. Jedná se o podporu provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - Název projektu : Pořízení malotraktoru s lesní nádstavbou. (do obecního lesa)
    Celkové výdaje projektu 668 633,-
    Náš podíl 50% 334 317,-
    Přiznaná dotace 334 316,-
    Příspěvek EU 64% 213 962,-
    Příspěvek NZ 36% 120354,-
    Zatím jsem účtovala jen 942/999 ve výši 334 316,- Kč
    Tedˇjsem prováděla platbu faktury za malotraktor ve výši 668 633,-
    Prosím o postup správného zaúčtování a následně postup po vypořádání dotace a jejím přijmu na náš účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu