Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Obec uzavřela smlouvu o spolupráci s městem za účelem společného postupu při realizaci projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu pro město xx a území ORP xx a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město xx. Zajišťující obec (město) je nositelem projektu - žádosti MŽP ČR. Nyní máme uhradit zálohu na spoluúčast, skládající se z nákladů na dPP, nákladů na realizaci VIS a podílu na uznatelných nákladech. Po závěrečném vyhodnocení akce od poskytovatele dotace dojde k vyúčtování mezi obcemi. Předání části hotového a provozuschopného výstupu projektu dojde, a to formou zápůjčky v době udržitelnosti projektu, a formou předání majetku po ukončení udržitelnosti. (5 let). Prosím o radu jak celé účtovat od předpisu smlouvy, zálohy ... Chtěli bychom všechny spolupracující obce účtovat stejně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o kontrolu zaúčtování:
Prodáváme hasičské auto v pořizovací ceně 1.158.968,- Kč.
Na toto auto byla v roce 2013 poskytnuta dotace 300.000,- Kč .
Oprávky jsou ve výši 376.152,- Kč
oprávky z dotace ( účtováno 403/672) 52.331,32 Kč.
Auto se prodává za 380.000,- Kč.
Budu účtovát :
Přecenění RH ve výši oprávek : 082 / 407 376.152,- Kč
Přecenění RH : 022 / 407 ( poř. cena – kup.cena ) -778.968,- Kč
Převod na úč. 036 : 036 / 022 380.000,- Kč
Prodej : 311 / 626 380.000,- Kč
Vyřazení : 553 / 036 380.000,- Kč
Zúčtování RH : 407 / 664 -402.816,- Kč
Rozpuštění dotace: 403/672 247.668,68 Kč - tady si nejsem jistá jestli by obec, která od nás kupuje auto , neměla rozpouštět dotaci .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla v roce 2015 zateplení budovy mateřské školy, v jejíž části jsou i obecní byty. Po dokončení akce byla navýšena cena budovy o toto TZ na účtu 021 v roce 2015. Nyní v květnu 2018 rozhodlo zastupitelstvo že nájemníci bytů uhradí příspěvky na zateplení bytů tj. polovinu nákladů na neuznatelné položky dotace a vícepráce tj.164.720,87 Kč. Jak prosím zaúčtovat? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec sepsala smlouvu o finančním plnění na pořízení Územní studie s fyz.osobou (dále investor). Předmětem smlouvy je, že investor má zájem na zpracování Územní studie, která bude detailněji prověřovat určité území vymezené Územním plánem.
ÚS se bude zpracovávat pro určitá p.č. Předmětem plnění je závazek obce zajistit vypracování ÚS a závazek investora uhradit níže uvedenou výši nákladů spojenou s pořízením této ÚS. Celkové náklady známé ke dni podpisu smlouvy jsou ve výši 186 160,- Kč a skládají se z nákladů pořizovatele (zástupce obce) 70 000,- Kč, zpracovatele ÚS 104 060,- Kč a zpracovatele Změny ÚP 12 100,- Kč. Investor částku 186 160,- Kč již uhradil, tato částka bude nadále rozdělena a poukázáná (viz rozdělení výše).
Prosím o radu, na jaké účty o této situaci účtovat. Bude tato ÚS
majetkem obce a kam ji zaúčtovat (v jaké výši).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou bylo zjištěno, že mi vůbec nesedí účet 403 na inventurní soupis transferů. Mám tam hodně málo peněz a tato chyba se táhne už víc jak 10 let. Nevím jak to opravit. Jedná se cca o 34 mil. Auditorka říkala, nějak přes opravu minulých období, ale vážně nevím.
A dále zda by bylo možné popsat podrobně účtování prodeje pozemků.
Od zveřejnění prodeje, schválení, předání smlouvy na katastr, zaplacení peněz, přijetí o zaplombování a přijetí o vkladu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme Smlouvu o poskytnutí investiční podpory ze SFŽP, která má formu zálohy v rámci Národního programu ŽP na pořízení užitkového elektromobilu. Dotace je ve výši 500 000,- Kč, vozidlo je podle kupní smlouvy za hodnotu 1 083 555,- Kč. Obdrželi jsme fakturu, kterou jsme uhradili v květnu, předání vozidla podle Předávacího protokolu proběhlo 26.4.2018, k tomuto datu by mělo být i zařazení do majetku. Do konce srpna se musí předložit Fondu závěrečné vyhodnocení akce a následně obdržíme dotaci.
V číselníku jsem vyhledala ÚZ 90992, v Rozhodnutí ÚZ nebylo uvedeno, prosím o potvrzení a napsání celého zaúčtování vč.zařazení do majetku a kategorizaci, ani nevím, jakou životnost můžeme nastavit u takovéhoto vozidla.
Dotaci přiřadím na kartu majetku při zavedení do evidence nebo až v případě obdržení?
Od loňska vedeme dotaci na podrozvaze na účtu 955.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme již kolaudační souhlas po ukončení invest.akce výstavby chodníků. Dotace invest. ze SFDI. Co nyní udělat? Odúčtovat 388 a 374 oproti 346? Vyúčtování bylo zasláno na SFDI.
Faktury byly hrazeny z předúčtu 2006 u ČNB, když byly fin.prostředky přijaty. A po té zařadím do majetku na 021 0400, 21.12.19, sk. VI.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní kanalizaci, kterou provozuje VHS. V letošním roce se bude kanalizace rozšiřovat v souvislosti s výstavbou nových stavebních parcel. Obec uhradila projektovou dokumentaci ve výši 137 000,-KČ, která je vedena na účtu 042, protože měla být investorem akce. Zastupitelstvo obce nyní rozhodlo o převodu investorství na VHS a vkladu již existující kanalizace do této společnosti. VHS se bude finančně podílet na výstavbě nové kanalizace, která bude poté v jejím majetku a za to požaduje peněžitý vklad ve výši 4 300 000,- Kč do základního kapitálu společnosti. Prosíme o radu jak zaúčtovat tento peněžitý vklad a jak rozpustit zbývající dotace, které jsme obdrželi na výstavbu kanalizace. Zároveň prosíme o radu, jak vyřadit projektovou dokumentaci z účtu 042-VHS navrhuje prodej za 1000,-Kč. Musíme přecenit reálnou hodnotou (ve směrnici máme hranici 100 000,-Kč)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistili jsme, že jsme v loňském roce nezaúčtovali dvě dohadné položky na dotace - jedna částka je 14000,- Kč , druhá 423000,- Kč. Zaúčtujeme dobře, když částka 14 000,- bude 346/672 (nevýznamná) a částka 423000,- 346/408 (významná)? Předpokládáme, že se zde posuzuje každý účetní případ zvlášť, ale nevíme, jestli je to dobře? Protože teprve nyní projednáváme závěrečný účet a účetní závěrku, musíme již k roku 2017 připojit při schvalování komentář ohledně snížení hospodářského výsledku nebo postačí tuto operaci komentovat až při schvalování účetní závěrky 2018?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala investiční dotaci na výstavbu a zařízení nové MŠ. Jedná se mi o zaúčtování zařízení.
1) Jelikož se jedná i drobné věci (nádobí, hračky, elektronika, nábytek....), z důvodu rozpouštění transferu budu vše evidovat v souborech na 022?
2) ZO schválilo zřízení nové příspěvkové organizace od 1.5.2018. K jakému datu se bude převádět svěřený majetek na PO - k datu zřízení tj. k 1.5.2018 nebo až k datu zápisu do rejstříku škol? Zařazení majetku bylo k datu 11.4.2018, od 1.5. by se mělo začít odpisovat. Pokud převod bude k datu 1.5., tak začne odepisovat až PO? Zaúčtování převodu 403 MD dotace, 401 MD zbytek/022 D a 909 MD/999 D v PC ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci tělocvičny ZŠ na kterou dostaneme od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci. Máme rozhodnutí, žádost o platbu jsme odeslali, ale peníze z dotace jsme do dnešního dne neobdrželi.
Rekonstrukce je hotová, proplacená ze strany obce jako zřizovalatele
příspěvkové organizace. Majetek má škola od obce svěřený. Je možné provést převedení na PO kvůli odpisování, i když dotace zatím není.
Jak účtovat k 30.4. a poté až obdržíme dotaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak a hlavně ke kterému datu mám zařadit TZ(techn,zhodnocení) CAS .32 T815(hasiči) do majetku a účetnictví.
Obdrželi jsme dotace od JMK 1 000 000,- Kč a MV 2 000 000,- Kč na TZ CAS 32 T815. Dotace je krátkodobá, vyúčtování bude do 31.7.2018. Do podrozvahy bylo zaúčtováno k datu rozhodnutí 915 org.20/999 org.20.Dotaci JMK jsme obdrželi v 11/2017 byla odúčtována podrozvaha 915 org.20/999 org.20 a zaúčtován příjem 231ÚZ551 org.20 4216/374 org.20, nebyly náklady tak nebylo ke konci roku účtováno na 388. Dotaci MV jsme obdrželi v 3/2018 byla zaúčtována 231 ÚZ 14984 org.20/374 org.20 a odúčtována podrozvaha. A teď ten problém: vozidlo předáno po TZ 16.3.2018, 29.3.2018 změna v TP,byly ještě prováděny polepy a jiné dodělávky, auto bylo připraveno v 4/2018. Faktura k proplacení ve výši 4 694 800,- Kč(zaúčtována 042 org.20/231 5512 ÚZ14984 org.20 6123 (MV), 5512 ÚZ551 org.20 6123(JMK), 5512 org.20 6123(VZ) mi byla předložena a zaplacena 4.4.2018.Předávací protokol a TP jsem dostala pozdě, kde jsem zjistila výše uvedená data 3/2018.To už jsem odeslala účto a teď nevím jak to vyřešit s účtováním a zařadit do majetku protože jsem to neudělala v březnu(pokud to tak musí být).Do provozu bylo uvedeno v 4/2018. Tak prosím o radu jak to má být správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město bude investorem prodloužení kanalizačního řádu. Město je plátcem DPH a provozování kanalizace je ekonomickou činností, proto faktura na prodloužení kanalizačního řádu bude ve formě přenesené daňové povinnosti a my uplatníme odpočet DPH na vstupu i na výstupu. Dále se město podepsalo dohodu o spolufinancování této akce s majiteli pozemku, pro které se bude kanalizace stavět. Ve smlouvě je formulováno, že spolufinancující se zavazuje zaplatit investorovi (městu) 10% podíl z ceny díla, maximálně 90 tis. Kč. Jak to bude pro město s DPH? Bude město DPH odvádět? Nemělo být ve smlouvě formulováno, že bude poskytnut finanční příspěvek nebo dar, aby město nemuselo DPH odvádět?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji si ověřit účtování dotace na zateplení byt.domů: provedli zateplení domů, kolaudaci, zavedení do majetku to vše v roce 2017. Přislíbenou dotaci ve výši cca.5 mil. jsem zaúčtovala do podrozvahy a na účty 3880100/4030300 , zavedla jsem i na karty majetku, to vše taky v roce 2017.
V roce 2018 nám přišla dotace(ex post), ale poslali nám cca o 900 tis.méně než byl předpoklad.
Skutečně přijatou výši dotace jsem zaúčtovala:
231-pol.4216-ÚZ 107517969 nebo 107117968(podle zdroje)/3460000
346000/3880100
+ odúčtování z podrozvahy
Na účtech 388 a 403 mi zůstává ten rozdíl 900 tisíc, můžu je zaúčtovat 4030300/3880100, abych se dostala na výši skutečně přijaté dotace? Je mi jasné, že na kartách majetku už s dotací hýbat nejde, tam si to dáme jen do poznámky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí výstavbu vodovodu. Stavba je hrazena z rozpočtu obce. Část nákladů z celkového rozpočtu akce chce obec od občanů vrátit do rozpočtu ve formě tzv. připojovacího poplatku ve výši 5 000 Kč/jednu vodovodní přípojku (nebo č. popisné). Za jakých podmínek lze tento poplatek vybírat a jak si má obec ošetřit tento úkon? Je nutné na každý připojovací poplatek uzavírat smluvní vztah, nebo stačí do účetnictví obce doložit příjmový doklad s uvedením platby? Částka ve výši 5 000 Kč za připojovací poplatek byla již schválena zastupitelstvem obce.
Jak prosim zauctovat tuto situaci? Vydaje uctuju do porizovaci ceny vodovodu, ale jak zauctovat tu vratku 5000kc? Dekuji mockrat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková