Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • veřejná sbírka-rekonstrukce
    26. 09. 2017

    ZO schválilo vyhlášení ,,Veřejné sbírky na rekonstrukci staré zbrojnice se změnou účelu užívání na kapličku“. Datum zahájení sbírky od 1.4.2014-31.3.2016. Způsob provedení byl shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu a pokladničkami. V roce 2016 byla sbírka prodloužena do 27.2.2017.
    Příjem jsem účtovala jako cizí prostředky MD 245/378 D a placení faktur za rekonstrukci MD 378/245D.
    Stará hasičská zbrojnice byla, je a po rekonstrukci zůstane v majetku obce,ale rekonstrukce není zaúčtována na 042.
    Jak lze tuto 042 zaúčtovat ?
    V září 2017 jsme obdrželi od KÚ celkové vyúčtování této veřejné sbírky-schválení a opět jsme požádali o veřejnou sbírku se stejným účelem, na dobu určitou od 1.10.2017-30.9.2019.
    ZO schválilo v září 2017 smlouvu o zápůjčce od fyzické osoby za účelem výstavby této kapličky ve výši 500 tisíc a obec se zavazuje jistinu zápůjčky vrátit nejpozději do 30.8.2019.
    Kaplička bude financována jak z účtu veřejné sbírky, tak pomocí zápůjčky.
    Prosím o radu jak to všechno zaúčtovat. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • darovací smlouva herní prvky
    25. 09. 2017

    Od firmy KOFOLA jsme obdrželi finanční dar 50.000,-. Dar je poskytován za účelem pořízení dětského herního prvku na hřiště.
    Mohla byste mi prosím poradit jak zaúčtovat přijetí daru i jak dále účtovat při pořízení herních prvků?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejná sbírka obnovení zvonice
    15. 09. 2017

    ZO schválilo vyhlášení "veřejné sbírky na obnovu zvonice ". Cílem je pořízení nového zvonu , případně oprava starého zvonu nebo uchycení zvonu. Kostel , kde jsou zvony umístěny je církve. Dle kronik je prý zvon majetkem obce, ale v majetku ho zavedený nemáme.Vše záleží na tom kolik se vybere peněz. Nový zvon má stát 250000,- Je třeba, aby ZO zřídilo fond pokud pořídíme zvon nový a budeme ho vést jako náš majetek? Pokud se ale vybere menší částka zřejmě se bude opravovat jen zvon stávající, který ale v majetku nemáme byť náš prý je. Sbírku jsme oznámili na KÚ a zřídili zvláštní bank.účet. Jak mám účtovat až přijdou první příspěvky?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace zateplení ZŠ
    08. 09. 2017

    Prosím o radu ohledně postupu účtování zateplení školy při dotaci z MŽP.

    Předávací protokol byl vystavený 25.8 (podklady mi byly předloženy teprve dnes), takže bych ještě k srpnu udělala zařazení a předávací protokol pro školu (majetek svěřený škole si sama odepisuje). Fakturace proběhne během září. Počítám, že vyúčtování dotace proběhne v říjnu a příjem ke konci roku (možná začátek příštího?)

    účtování:
    dotaci eviduji na 915/ 999
    majetek 042/ pol. 6121

    do srpna zaúčtuji:
    042/ 389 dohad fakturace dle smluv
    403 0300/ 042 výše dotace
    401/ 042 vlastní výdaje
    909/ 999 předávací protokol majetku škole (technické zhodnocení)
    388/ 403 0300 předávací protokol majetku škole (dotace)
    (škola zaúčtuje dotaci a TZ a od září na základě předávacího protokolu začne odepisovat majetek i transfer)

    fakturace září:
    389/ pol 6121

    příjem dotace
    pol. 4216/ 374 a 999/ 915

    po předání protokolu o uzavření (kontrole) z MŽP
    374/ 346 a 346/ 388


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR
    06. 09. 2017

    Obec dostala dotaci z MMR na rekonstrukci mateřské školky.
    Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace je z 23. 3. 2017 (podepsáno MMR). Tato registrace se ke mně dostala 31. 8. 2017. K tomuto datu zaúčtuji na podrozvahu 955/999 - realizace akce 31. 10. 2017 ukončení, financování akce 30. 4. 2018 ukončení, předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce 31. 10. 2018 ukončení.
    Typ financování akce ex post.
    Účtování dotace v roce 2017:
    účtuji jen na podrozvahu 955/999 v celkové výši odsouhlasené dotace tj. 8 270 821,50 Kč- Na rok 2017 jsou v registraci akce a rozhodnutí směšné částky (úč. státního rozpočtu - 1,50 Kč, vlastní zdroje - 1,17 Kč, celkem 2,67 Kč. Neúčtuji o tom, v roce 2017 by se mělo započít s rekonstrukcí . Budu v roce 2017 ještě něco účtovat do konce roku?
    V roce 2018 dám do schváleného rozpočtu pol. 4116, 4216.
    Přijetí dotace budu účtovat:
    neinvestiční : pol. 4116 UZ 17015, nástroj 107, zdroj 1 - částka 3 565,- Kč, pol. 4116 UZ 17016 nástroj 107 zdroj 5 - částka 60 608 oproti účtu 472.
    investiční: pol. 4216 UZ 17968 nástroj 107 zdr. 1 - částka - 455 924,- Kč , pol. 4216 UZ 17969 nástroj 107 zdroj 5 - částka 7 750 723,- Kč oproti účtu 472. Všude budu dávat org. 107.
    U výdajů budu faktury rozpočítávat na vlastní zdroje (10 %) s nástrojem 107 zdr. 1, SR (5 %) s UZ, nástrojem a zdrojem, prostředky EU (85 %) s UZ, nástrojem a zdrojem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení majetku z dotací
    05. 09. 2017

    Potřebovala bych poradit, jak dále postupovat při účtování. Obec pořídila nový bezdrátový rozhlas za 205.000,-Kč. Dostala na něj investiční dotaci z PSOV PK 140.000,- Kč. Rozhlas už je namontovaný, zaplacený a funkční. Paní starostka v nejbližší době půjde na Plzeňský kraj podepsat smlouvu o dotaci.

    Já jsem zaúčtovala:
    Faktura na pořízení 042/321
    Úhrada faktury 321/231 3341 6122
    Vnitřní doklad zařazení do majetku 022/042

    Dále nevím jaké další operace zaúčtovat (403, odpisy, …)?
    Investiční dotaci na majetek účtuji poprvé. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DOTACE MMR
    04. 09. 2017

    Naše město staví polyfunkční dům. V přízemí ordinace ( určené k pronájmu ), v prvním a druhém patře 10 bytů pro seniory. Na tyto byty pro seniory město dostalo dotaci z MMR ve výši 6.000.000,- Kč. Celkový rozpočet projektu činí 42.465.644,- Kč. Souhrn financování podle rozhodnutí o poskytnutí dotace je :
    Rok 2017 MMR 6.000.000,- VLASTNÍ ZDROJE 8.000.000,-
    Rok 2018 VLASTNÍ ZDROJE 28.465.644,-

    Účtování o dotaci ( předpokládám, že dostaneme celých 6.000.000,- Kč )
    1.Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 29.8.2017 – 915 0000 / 999 0915 6.000.000,- Kč
    2.Peníze z MMR budeme dostávat v roce 2017 postupně na základě faktur od dodavatele. 231 ( ÚZ 17978 4216 ) / 472 + 999 0915 / 915 0000 6.000.000,- Kč
    3.Realizace akce ( projektu ) stanovená poskytovatelem je 30.11.2018 ( kolaudace + zařazení do majetku ). Dotaci přiřadím na kartu majetku + zaúčtuju 388 / 403 6.000.000,- Kč Budu zároveň rozpouštět dotaci proti odpisům.
    4.Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je 31.05.2019. Budu účtovat 346 / 388 + 472 / 346 6.000.000,- Kč
    Mohu takto účtovat? Používám i org. – zde neuvádím. Jedná se mi hlavně o to, kdy účtovat dotaci na účet 403. Zda-li nemám o dotaci účtovat k rozvahovému dni tj. k 31.12.2017. A když ano, tak co rozpouštění dotace?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sledování obratu - DPH
    30. 06. 2017

    VHS bude v obci stavět vodovod a obec bude od občanů vybírat za přípojky. Obec nebude mít nic v majetku, ale přesto bude vybírat od občanů za přípojky a bude se podílet ještě finančně. Veškerý příjem od občanů přepošleme VHS.
    Na vše se teprve připravujeme, ale dotace Vodohospodářské společnosti z OPŽP je již schválená. Můžete mi prosím poradit jak nejlépe nazvat finance obci od občanů za přípojku (napadá mě finanční: dar nebo smlouva, nebo příspěvek). Jak toto pak účtovat do příjmů a hlavně zda tento příjem bude vstupovat do obratu DPH? Limit pro DPH je 1 mil a u nás jsou 500 tis. nájmy, tudíž bychom se stali plátci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek, účtování a zařazení
    27. 06. 2017

    Obec zakoupila defibrilátor pro JSDH.
    Přišla zálohová faktura na Obec ve výši 30.000,-- Kč.
    Zálohovou fakturu obec neplatila a zaslala ji nadaci AGFOFERT, která jí proplatila na
    základě darovací smlouvy. Ve smlouvě bylo uvedeno, že dar bude poskytnut formou
    bezhotovostního převodu na účet dodavatele defibrilátoru na základě dokladů vystavených
    obdarovanému dodavatelem ve výši 30.000,-- Kč.
    Poté přišla faktura od dodavatele na Obec ve výši doplatku 10.548,-- Kč.
    Faktura obsahuje:
    defibrilátor 1 ks - 37.955,34 Kč
    klíč pro defibrilaci dětí - 2592,93 (je součástí defibrilátoru)
    Celkem: 40.548,27 Kč
    Uhrazená záloha: 30.000,-- Kč
    Celkem k úhradě: 10.548,-- Kč.
    Jak to bude se zařazením do majetku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace
    27. 06. 2017

    V roce 2014 jsme obdrželi investiční dotaci (část z MŽP a část ze SFŽP) na obnovu veřejné zeleně. Akce byla také v roce 2014 dokončena a zařazena do užívání. Nyní nám přišla výzva k vrácení části dotace jak MŽP tak SFŽP. Jedná se mi o účet 403 - dotace na DM. Musí se účet 403 o tyto částky ponížit? Případně jak toto zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezařazená část , co chyběla na 042
    27. 06. 2017

    V roce 2015 jsme udělali rekonstrukci místní komunikace a dostali jsme na to dotaci od RRRS SČ. K 16.11.2015 jsem zařadila do majetku vše o čem jsem věděla (tedy to, co bylo vyfakturováno plus to, co vyfakturováno nebylo, ale měla jsem na to SoD). V lednu 2017 jsem (poprvé) udělala odsouhlasení závazků a pohledávek s našimi Technickými službami s.r.o. a ke svému velkému překvapení jsem zjistila, že nemáme zaevidovanou jejich vydanou fakturu za osazení obrubníků v rekonstruované MK na částku 288.261,- Kč. Tato faktura nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu dotace, a tak tedy nespadá do naší povinné spoluúčasti. Neměla jsem ani SoD, která by se jí týkala a ani nás TS za celou dobu od 30.9.2015, kdy byla faktura splatná, až do ledna 2017, kdy jsem dělala odsouhlasení závazků a pohledávek, neupomenuly, že nemáme zaplaceno.
    Předpokládám, že došlou fakturu mám zaúčtovat na 042/321 a zařadit dodatečně do majetku 021/042. A pak dopočítat oprávky od zařazení ve 2015 a za rok 2016 a zaúčtovat je na 551/081 ( 0,3% našich aktiv jsou vyšší než 260 tis. Kč). Rozpuštění dotace to nijak neovlivní (aspoň myslím), protože výše transferu se nezměnila, je tam jen jakoby další technické zhodnocení, které se dotace netýká???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpouštění inv. dotace přes účet 403
    22. 06. 2017

    V r. 2013 obec dokončila zateplení ZŠ, byla přislíbena investiční dotace od SFŽP, proto jsem při zařazení do majetku dala dohadou na 388 MD/403 D 14 mil. Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní mám závěrečné vyhodnocení akce, chci dotaci proúčtovat, skutečná poskytnutá výše dotace byla 13 mil. Kč. Je správné zaúčtovat 403 MD 1 mil. Kč + 346 MD 13 mil. Kč/388 D 14 mil. Kč a jednorázově rozdíl dle ČÚS 403 D 1 mil. /672 D - 1 mil. Kč? Nevadí, že bude ve Výkazu zisku a ztráty účet 672 mínusový?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příjem na PD pro zasíťování pozemků, krátk. a dlouh.závazky
    22. 06. 2017

    1) Město uzavřelo dohodu s vlastníky pozemku, že každý z nich uhradí 1/3 z celkové ceny za zpracování projektové dokumentace pro zasíťování pozemků pro 3 RD a 1/3 z celkové ceny za jejich geodetické zaměření. PD je objednaná. Celková cena PD je 76 tis a 9 tis. Kč geodetické zaměření. Schváleno bylo navýšení rozpočtu 3636-6121 o PD na zasíťování pozemků ve výši 76 tis. Kč. Fakturu jsme zatím ještě ani neobdrželi, tudíž ani neplatili. Úhrada od jednoho vlastníka již došla na účet města ve výši 28 tis. Kč. Potřebovala bych poradit jak tento příjem zaúčtovat, zda mohu zaúčtovat na snížení investičních výdajů minus 3636-6121 na D a snížení investic minus 042 MD, když doposud ještě žádné výdaje nemáme nebo použít příjmovou položku 2324.
    2) V roce 2016 byla uzavřena smlouva, jejímž obsahem je pořízení 2 ks osobních automobilů formou splátkového prodeje. Doba trvání smlouvy je 48 měsíců. Splátky jsem účtovala na účet 459. Bylo mi řečeno, že musím rozlišit závazky na dlouhodobé a krátkodobé a přeúčtovat splátky splatné do 1 roku od uzavření smlouvy jako krátkodobé závazky. Brala jsem to jako dlouhodobý závazek. Prosím o vysvětlení …. mám všechny závazky nad 1 rok vždy rozlišovat jako krátkodobý (do 1 roku) a to co je nad 1 rok jako dlouhodobý?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obrat DPH
    22. 06. 2017

    Prosím o kontrolu sledování obratu DPH, měla jsem kontrolu z finančního úřadu, kontrolovali rok 2015. Do obratu nám spadá tak 300 000,- za rok, takže jsem byla v klidu. Řekli, že je to v pořádku a odešli. Já si teprve potom, pořádně přečetla protokol a s hrůzou zjistila, co oni tam všechno zahrnuli. Dali tam:
    1 .Prodej pozemků (prodávali jsme jen pozemky, které mají lidé omylem zaploceny, tak si to dávají do pořádku)
    2. Prodej starého křovinořezu
    3. Příspěvek od EKO-KOMU
    4. Příspěvky od občanů na vodovodní a kanalizační přípojky (přípojky jsou v našem majetku, vybírali jsme od lidí na vodovodní přípojku 5 000,- a na kanalizační 20 000,- Kč)
    Příspěvky jsme vybírali na základě Smlouvy na zajištění proj. dokumentace a výkonu inženýrské činnosti nutného pro vydání stavebního povolení a realizaci domovní kanalizační přípojky ve veřejné části pozemku k nemovitosti xy na investiční náklady spojené s inženýrskou činností při realizaci kanalizační přípojky. Zůstanou v našem majetku. Účtovala jsem 672 a 403. To mě docela zarazilo, protože, kdyby se tento příspěvek počítal do obratu DPH, tak bychom už od loňského roku museli být plátci. Většinu těch příspěvků jsme totiž vybrali v roce 2016.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z MMR
    20. 06. 2017

    Obci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, název akce Dopravně bezpečnostní úpravy v obci, typ financování ex post. Jedná se o výstavbu nového chodníku s jeho odvodněním, výstavba nového osvětlení, likvidace staré autobusové zastávky a stavba nové. Realizace akce je do 31.12.2017, financování 30.6.2018, předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení 31.12.2018. Účast stát. rozpočtu 7 639 668.90 (90%), vlastní zdroje 848 852,10 (10%). Částku dotace ze stát.rozpočtu 7 639 668,90 jsem zaúčtovala na 955/999. Prosím o radu, jakým způsobem mám celý případ účtovat pro jednotlivé roky ( v roce 2016 je v řádku 1.90 stát.rozpočet, 1,10 vlastní zdroje - celkem 3,00 Kč - nikam jsem neúčtovala !!!). Jak zaúčtovat jednotl. roky 2016, 2017, 2018 (rozhodnutí, příjem dotace, faktury, náklady, jaké použít ÚZ, jaké použít SÚ k projektu, ozn. org, dohady, rozpočtové opatření apod.). Pro lepší orientaci v dotazu si dovoluji dnes na Váš mail zaslat Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Děkuji.
    Prosím ještě o doplňující odpověď k mému dotazu ze dne 13.6.2017 Dotace MŽP Program 11531 obnova struktur, kde píšete, že je potřeba podle plánovaných příjmů a výdajů provést rozpočtové opatření do příjmů a výdajů na letošní rok - tzn. narozpočtovat dotaci do příjmů i do výdajů a do výdajů i vlastní podíl. Vysvětluji si správně, že rozpočtové opatření na rok 2017 učiním tak, že narozpočtuji dotaci do příjmů i do výdajů, do výdajů i vlastní podíl pouze za rok 2017, za rok 2018, 2019, 2020 budeme s dotací počítat již v rámci sestavovaní rozpočtu. Rozpočtové opatření máme též označovat ÚZ, org. apod.? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu