Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Máme uzavřenu smlouvu o dílo, kdy objednatelem prací jsme my a občanské sdružení. Jedná se o technické zhodnocení našeho objektu, který má občanské sdružení ve výpůjčce (bezúplatně na 78 měsíců). Toto o.s. se na tom podílí předem sjednanou částkou. Je možné zaúčtovat tuto částku jako bezúplatné nabytí majetku nebo byste měla jiné řešení?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší dobrovolní hasiči obdrželi od jiné VUJ darem speciální požární automobil MAN, pořizovací cena byla cca 5,5 mil.Kč, rok výroby i uvedení do provozu je 2003. My jsme ho dostali zdarma. Dáme ho do účetnictví i do evidence majetku za pořizovací hodnotu? Nikde v darovací smlouvě není uvedena žádná zůstatková hodnota. Jak budeme řešit případné odpisy? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme začali budovat cyklostezsku, kterou jsme dokončili v r. 2016. Celková hodnota při zařazení do majetku (021/042) 12 107 513,93 Kč, vč. transferu 9 483 093,90 Kč (tj. 1 031 000,- od kraje (v r. 2015) a ze SFDI 8 452 093,90 Kč (v r. 2015 jsme obdrželi: 579 093,90 a 2016: 7 873 000). K 31.12.2015 jsem účtovala 388/403 ( 1 031 000 + 579 093,90) - to jsem obdržela již v r. 2015 a k datu zařazení 30.6.2016 zbytek dotace ze SFDI 7 873 000,- 346/403.
Paní starostka teď podává vyúčtování na SFDI i na kraj. Již teď víme (bylo to paní z kraje odsouhlaseno), že budeme vracet poměrnou část (102 725,-) kraji (z těch 1 031 000,-). Nevím si rady, jak s tím naložit? Musím nějak opravovat i na kartách majetku i 403? Odepisujeme kvartálně. Nevadí, že se jedná o dotaci přijatou v loňském roce? Jak budu účtovat vratku dotace kraji?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dosud jsem na podrozvaze na účtu 909.040 vedla pouze drobný majetek do 3tis. Kč. Při kontrole z Kraje mi bylo sděleno, že mám na podrozvahu dát veškerý majetek svěřený do užívání ZŠ. Vedeme ho na účtech 028, 022 a budovu na 021 ve výši 20 mil. Kč. Na budovu a vybavení nad 40 tis. Kč z účtu 022 rozpouštíme transfer - účet 403. Odpisy máme čtvrtletní. Dosud neodepsaný majetek odepsat na účet 551 a transfer na 401 ? A ještě, zda účet 909 má nějakou danou analytiku, nikde jsem nenašla. ZŠ si od nás do svého účetnictví pak zavede stejné účty jako my (028,022 a 021) s již provedenými odpisy a jak s transfery? Převod udělám asi ke konci roku. Moc děkuji za radu. Účetní obce}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nákup kontejneru na sběrný dvůr, částka 62 000,-Kč prosím na jakou položku mám dát kontejner, a jak zaúčtovat děkuji předem (od KÚ jsme dostali dotaci 50 000,-Kč).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme obdrželi nadační příspěvek od ČEZ na stavební úpravy MŠ. Zaúčtovala jsem na 231/649. V roce 2016 se provedly stavební úpravy v takovém rozsahu, že odpovídají technickému zhodnocení budovy MŠ . Měla bych tedy dát nadační příspěvek jako transfer a rozpouštět, ale nevím si rady, jak to nyní účetně udělat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, co se situací, kdy byla zničena část majetku, 022,028, vše řeší policie a pojišťovna, jak účtovat, vyřazovat, problém navíc majetek je z dotace a dobíhá 5-ti letá udržitelnost. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
19.5.2016 došlo k předpisu faktury ve výši 667.592,-- Kč za výstavbu chodníku (042/321 ), v ten samý den proběhla kolaudace stavby a zároveň jsem věděla, že dostaneme ještě jednu fakturu na částku 10.769,-- za stavební dozor, účtovala jsem dle Jihočeského kraje :
042/389 - 10.769,-- - tvorba dohady na fakturu,
021/042 - 678.361,-- - převod do majetku,
388/403 - 500.000,-- - výše přislíbené dotace na dohadu
25.5.2016 - úhrada faktury za výstavbu - 667.592,-- ( 231/321 )
31.5.2016 - předpis obdržené faktury za stavební dozor - 10.769,--
( 389/321 ), a 16.6.2016 její úhrada ( 321/231 ).
5.9.2016 došlo k podepsání smlouvy na dotaci - 915/999 - 500.000,--, zároveň doplněn ÚZ k výdaji ve výši 500.000,--
24.10.2016 - obdržení dotace ve výši 500.000,-- na účet ( 231/374 )
31.10.2016 mi předložil starosta Závěrečné vyhodnocení, došlo k úspoře peněz a tudíž k vratce 39.362,-- - tady jsem začala lehce tápat :
915/999 - -39.362,-- ( snížení podrozvahy dle ZVA )
388/403 - -39.362,-- ( snížení dohady a narovnání dotace na 403 )
346/388 - 460.638,-- vyúčtování ( zrušení zbytku dohady )
374/346 - 460.638,-- vyúčtování
999/915 - 460.638,-- odúčtování výše dotace z podrozvahy
374/231 - 39.362,-- vratka dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 12/2015 obec obdržela investiční transfer na zhodnocení budovy Hasičské zbrojnice. V tomto měsíci bylo provedeno navýšení o cenu TZ na účtě 021 - budovy.Odpisování ze zvýšené ZC začalo v lednu 2016.
Transfer byl ale chybně zaúčtován na účtě 672.
V 2016 byla provedena oprava z účtu DAL 672(-) na účet DAL 403(+).
Je tato oprava správná a dostačující ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2015 zahájila rekonstrukci WC v budově MŠ. Na tuto akci jsme obdrželi inv.dotaci z kraje, a to 1.zálohu v 12/2015 ve výši 125000 Kč a 2.část 125000 Kč v 5/2016 po zaslání vyhodnocení dotace na kraj. Rekonstrukce byla zapsána na kartu budovy MŠ v 2/2016. Kdy jsem měla poznamenat na kartu MŠ poskytnutí dotace? Je správně 5/2016?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dělali jsme opravu /TZ/ lesní cesty, která má hodnotu 3 405 742,29 Kč.Po kontrole ze SZIF, která se teprve uskuteční, bychom měli na toto TZ dostat dotaci ve výši 2 693 116,00 Kč. Máme po kolaudaci a tuto cestu mám zařadit do majetku, ale nevím jak, protože...Cesta je na k.ú.naší obce i obce sousední. Na našem katastru, ale máme část pozemku cesty, na které se opravoval povrch, ve výpůjčce od více soukromých majitelů. Pozemky cesty na k.ú. sousední obce máme ve výpůjčce od soukromých lidí, zemědělského družstva a část pozemku, který patří Státnímu pozemkovému úřadu máme v nájmu.Na kraji mně sdělili, že musím hodnotu povrchu /3 405 742,29/ rozdělit v poměru k metrům na jednotlivé výpůjčky od majitelů pozemků a tak ohodnocené zařadit oddělenou analytikou každou část "povrchu" cesty zvlášť do majetku.V našem programu "Majetek", bych opravdu musela dát každou část zvlášť, jinak to nejde. A jak rozdělit dotace? Účetní ze sousední obce dostala na stejný dotaz jinou odpověď a to, že může celé TZ, bez ohledu na vlastníka pozemku, zařadit do majetku pod jednou částkou a jenom pro svoji potřebu si na papír napsat rozdělení hodnoty povrchu cesty podle vlastníků pozemků. Časem možná dojde ke směně, odkoupení nebo něco pod. Prosím o odpověď, jak TZ v tomto aktuálním stavu mám zařadit do majetku, aby to bylo dobře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle registrace (technické zhodnocení majetku) jsem zaúčtovala na podrozvahu inv. dotaci. 31.10.2016 byl předávací protokol. Fakturu ještě nemám. Účtovala jsem k 31.10.2016 dohad 042/389 a 021/042 ( zařazení do majetku) a dotaci 388/403. Nevím jestli mám k 31.10.2016 odúčtovat částku z podrozvahy nebo až obdržíme dotaci na účet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2015 jsme v obci dělali revitalizaci centra a obdrželi část dotace z ROP Stř.Moravy. Vzhledem k tomu, že do 31.12.2015 jsme neobdrželi celou dotaci, zaúčtovala jsem k 31.12.2015 dohadnou položku MD 388 / D 403.300 ve výši 1.937.973,65 Kč. Koncem února 2016 jsme dotaci obdrželi na účet a v avízu o platbě jsme měli sdělení, že z uvedené dotace bude neinvestiční podíl 10.285,- Kč. V únoru 2016 jsem odúčtovala dohad - MD 388 / - 403.300 ve výši 1.937.973,65 a zaúčtovala skutečné rozdělení dotace na investiční podíl ve výši 1.927.688,65 Kč MD 348 / D 403.300 a neinvestiční podíl ve výši 10.285,- Kč MD 348 / D 672.300, příjem platby MD 231.10 + N+Z+ÚZ pol. 4223 / D 348 1.927.688,65 a MD 231.10 + N+ZD+ÚZ pol. 4123 / D 348.
Problém, který řešíme s krajským úřadem kvůli výkazům spočívá v tom, že ve výkazu Příloha odd. C - položka C.1. vykazujeme v běžném období zápornou hodnotu - 10.285,- Kč (neinvestiční podíl dotace z ROP). Lze to takto nechat, nebo bych měla částku 10.285,- přeúčtovat z 403.300 na 403.590 (jednorázové zúčtování - zpřesnění dohadu), čímž se položka C.1. Přílohy vynuluje a přesune do C.2.? Pak bych musela okomentovat C.2., neboť nebude souhlasit výše rozpuštěných transferů za r.2016. Pokud tuto opravu nemusím dělat, záporná hodnota bude ve výkazu Příloha v r.2017 v minulém období záporná, má to pro Státní pokladnu důležitý význam?
Ještě podotýkám, že do konce roku 2016 neobdržíme žádnou investiční dotaci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala od poskytovatele dotace ( Mze ČR) dotaci na veřejný vodovod v roce 2015,smlouva podepsaná dne 3.8.2015.
Poskytovatel MZE odsouhlasil vystavené faktury od dodavatele díla a proplatil fakturu na účet ČNB obce, celkem se jednalo o 3 faktury,
První záloha obdržená 19.10.2015, poslední záloha obdržená 15.12.2015
O přijaté záloze bylo účtováno: MD 231 xx UZ xx ORGxx D 374xx UZxx ORGxx
Pro uvedený program byl stanoven UZ, o NZ jsem neúčtovala, ve smlouvě nebyl uvedený a ani při metod. dohlídce z KU jsem radu nedostala, a tak teď nevím, jak velká je to chyba a co s tím, jak opravit ?
Přijatá fa zaúčtovaná MD 042xx ORGxx D321xx ORGxx
Platba fa:D 231xx 2310 6121 UZxx ORGxx MD 321xx ORGxx
Jsme plátci DPH, uplatňovali jsme plný nárok na odpočet, postupovala jsem dle vaše metodiky
Konec roka 2015: MD 388 ORGxx D 403xx ORG
V červnu 2016 došlo k částečné vratce dotace ( viz mail níže)- provedla jsem proúčtování MD 374xxUZxxORGxx D 231xx6402 5364UZxxORGxx
( dle vaše odpovědi), pochopila jsem to správně ?
21.9.2016 odeslané závěrečné vyhodnocení
Nevím, kdy mám ještě provést vypořádání dotace, jestli až obdržím zprávu, pokud neobdržím, tak do konce roka?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce provádíme rekonstrukci lesní cesty a máme podepsanou dohodu se SZIF na dotaci, která bude vyplacena v roce 2017 ve výši 80% nákladů. Letošní faktury účtuji: 49,50 %: 231 10 1037 6121 89506 027 05 + org., 50,50%: 231 10 1037 6121 89505 027 01 + org. a naše náklady ve výši 20%: 231 10 1037 6121 027 01 + org.
Jak budu tyto náklady rozpočtovat? Celé pouze na 1037 6121, nebo již budu rozpočtovat podle toho jak účtuji (včetně ÚZ N Z). Dále máme ještě neuznatelné náklady, které označuji pouze org.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková