Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dotace na ÚP
Dobrý den, v červenci 2015 podepsala obec smlouvu s kraj. úřadem o investiční dotaci na pořízení územního plánu obce ve výši 75.000,- Kč (tj. 49,59 % uzn. nákladů). 1.Účtovala jsem na podrozvahu 955MD /999D . V listopadu 2015 1. faktura ve výši 102.850,- Kč – účtovala jsem předpis 041MD/321D a úhradu 321 MD 102.850,- Kč a 231 par.3635 pol.6119 UZ 00120 částka 51.003,32 D a 231 par.3635 pol.6119 bez UZ 51.846,68 Kč naše spoluúčast D.
2. Na konci roku dohada dotace ve výši 51003,32 na 388MD/403D.
3. V listopadu 2016 2. faktura částka 48.400,- Kč. Účtovala jsem předpis 041MD/321D a úhradu 321 MD 48.400,- Kč a 231 par. 3635 pol. 6119 UZ 00120 částka 23.996,68 D a 231 par.3635 pol. 6119 částka 24.403,32 Kč spoluúčast D.
4. V listopadu jsme zaslali závěrečnou zprávu na kraj. úřad, v prosinci přišla dotace 75.000,- Kč – zaúčtovala jsem 231 pol. 4222 UZ 00120 MD/ 346 D. Dále jsem účtovala 51.003,32 na 346MD/388D a 23996,68 na 346MD/403D a odúčtování z podrozvahy 75.000,- Kč na 999MD/955D.
5. ÚP ještě nebyl schválen, na konci roku zůstává na účtu 041. Ke dni chválení v příštím roce zaúčtuji 019MD/041D a začne se odpisovat? Všechny účty mám označené ORG.
Je to správné účtování – hlavně na 403 před zařazením? Je třeba na konci roku ještě nějaký další účetní zápis? Na dotaz na kraj.úřadě považují dotaci za vypořádanou a není třeba účtovat na zálohy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat investiční dotaci na LHP, od kdy začít odepisovat a kdy začít rozpouštět dotaci.
LHP byl schválen na krajském úřadě v červenci 2016 a jeho platnost je od 1.1.2016 do 31.12.2025.
Původně jsem si myslela (v březnu), že částka nepřekročí 60 000,- Kč a zařadila jsem LHP na účet 018 s tím, že konečnou fakturu tam potom dozařadím. V srpnu mi však došla na základě smlouvy konečná faktura na vypracování LHP a pořizovací cena je vyšší než 60 000 bez DPH. Tak jsem opravným zápisem v srpnu zařadila na účet 019 a přeúčtovala na pol. 6119.
V prosinci 2016 nám přišlo z KÚ rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích s UZ 29519 vydané 29.11.2016.
Peníze nám přišly v prosinci 2016. Mám ke dni 29.11.2016 zaúčtovat předpis 346 MD / 403 DAL? Příjem dotace v prosinci potom 231 MD / 346 DAL pol. 4216? Mám doúčtovat UZ u výdajů ve výši dotace? Od kdy se počítají odpisy LHP, když jsem ho zařadila až v srpnu a od kdy se rozpouští dotace, která přišla v prosinci? Tato dotace není zálohová, je poskytnutá až po schválení a kontrole vypracování LHP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme požádali o dotaci (likvidace škod po povodni 2013)
Oprava hrází a odbahnění rybníka byla již dokončena v roce 2015. Stále jsme čekali na rozhodnutí. Letos na konci roku 2016 jsme konečně z MŽP obdrželi registraci a zároveň rozhodnutí o přidělení dotace.
Celkové náklady 2.780.144,- vlastní zdroje 828.901,60 a dotace 1.951.242,40 z toho 1.230.368,40 neinvestiční dotace a 720.874 investiční dotace.
Zároveň nám rovnou zaslali i peníze na účet. (vše v jednom měsíci)
1. dotaz- jak účtovat o registraci akce? 915/999 a rovnou k datu zaslání žádosti o proplacení odúčtovat?
2. po rozhodnutí jsem zaslala žádost o proplacení Fa 346/403 investiční část + 672 neinvestiční část.
2. dotaz příjem peněz 231 0010 UZ 15006 POL.4116 u NIV. a 15936 POL. 4216 u INV. oproti 346
nějak jsem se asi zamotala, jak je to takto po akci, tak vůbec nevím
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, která je členem DSO a plánuje poskytnout DSO investiční příspěvek v několika částech na pořízení městského rozhlasu. DSO získá příspěvek od obcí a dotaci od státu na pořízení tohoto majetku pro obce. Po skončení doby udržitelnosti projektu budou převedeny na jednotlivé obce jejich majetek. Domnívám se, že je nutné na tento příspěvek uzavřít veřejnoprávní smlouvu, kde bude zároveň uvedeno i vypořádání majetku a také stanoven termín, kdy bude majetek převáděn na obec. Je to správně?
Bude se tento příspěvek účtovat jako záloha na dlouhodobé poskytnuté transfery 471/231 3349 6349 ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu náležitostí zaúčtování dotace od MZe a ostatní účetní postupy s tím spojené. Dle přiložené registrace mám pro rok 2016 zaúčtováno na podrozvaze 955/999 ve výši 6,8 mil. nejsem si jistá zda nemělo být zaúčtováno v celé výši 19,972 mil.. typ financování Ex ante, akce by měla být dokončena 08/2017. Přijetí dvou placených záloh dle vyfakturovaných částí 231 pol.4216 ÚZ 29948/472 6,8mil. Faktury hrazeny 231 odpa2321 pol. 6121 Úz 29948, 321 mám označenou org 12925, vše na 042.
Odúčtováno z podrozvahy ve výši 6,8mil.Doúčtována dohada 388/403.0300 6,8 mil. V současné době se připravují smlouvy na kanalizační přípojky, které si budou občani hradit, šlo by 311 MD/-042 Dal, příjem náhrady odpa 2321 pol.2324 i když umožníme občanům splátkový kalendář? Proti tomu zastupitelstvo rozhodlo, poskytnout občanům dotaci na 1m kanalizační přípojky, bylo by možno zápisem 572 MD/231 odpa2321 pol 6371? A zároveň s tím spojený úvěrový účet, úvěr bude obec čerpat v roce 2017, do rozpočtu zapojena položka 8123 příjmová část, splátky 8124. Pokud si banka inkasuje na poplatky úvěrového účtu z našeho ZBÚ postup následující: běžný účet 262MD/231 6330 5345 Dal, příjem na úvěrový účet 231 xxxMD/262 Dal, poplatek placený z úvěrového účtu za vedení 518 MD/231 xxx 6310 5163, stalo se již za 12/2016 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s nadačním příspĕvkem od ČEZU. Dostali jsme 200 000,- na výměnu prvků dětského hřiště. Peníze přišly v listopadu. jenomže my žádné hřiště v majetku nemáme. Jen koníka za 3000,- a na faktuře od firmy, která nám hřiště dělala máme výroba a dodání herních prvků(skluzavka, houpačky, lavičky, pískoviště, montáž) za celkovou cenu 299680,- jak prosím zaúčtovat vše? Navíc jsme tu částku na faktuře platili na dvakrát. jednou jako zálohu v říjnu a poté dle faktury zbytek druhou polovinu. takže prosím jak zaúčtovat:
1. záloha na hřiště - 149840,- říjen
2. dodáni herních prvků dle faktury, celková cena 299680,- již zaplaceni 149840,- zbývá doplatit 149840,-.
3. úhrada druhé splátky dle faktury 149 840,-
4. nadační příspěvek od ČEZU 200 000,-
Hlavni problém mám ten, že nevím, jestli dát hřiště dle faktury do majetku, nebo jako oprava dle smlouvy od ČEZU
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše MŠ vyhrála instalaci akustického stropu v mateřské škole. Byla uzavřena darovací smlouva,, že firma daruje akustické materiály v hodnotě 70 000 Kč, mezi obcí a firmou ve 12 měsíci 2016. Dar byl schválen v březnu zastupitelstvem.
Dala bych to do majetku na 021 200 do budovy školy.
Můžete mi poradit, jak to mám popř. zaúčtovat? .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosila bych o zaúčtování zařazení majetku v případě daru (Darovací smlouva). V roce 2015 jsme poskytli Mikroreg. příspěvek na pořízení IM 20 tis. V roce 2016 16. 6. jsme dostali tento pořízený majetek (s naším příspěvkem) darem. Celková částka pořízeného IM 68 tis.
Ostatní zdroje (48 tis.) na pořízení byly z dotace POV. Odpisy činí k vyřazení 4 tis. Zařadím na 403 zůstatek dotace POV nebo celý zůstatek i s naším příspěvkem a na 022 (jedná se o soubor herních prvků) celou zůstatkovou cenu vč. našeho příspěvku? Příspěvek jsme účtovali v roce 2015 dle pokynů na para 6409 pol. 6349. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2015 obec sepsala smlouvu se sro o sponzorském daru. Sro dar neposlalo a v r. 2016 byloprávníkem mezi obcí a sro sepsáno prohlášení o uznání dluhu na tento sponzor.dar. V r. 2015 jsem neměla smlouvu k dispozici, tak jsem o ní vůbec neúčtovala. Teď jsem dostala prohlášení o uznání dluhu na sponzorský dar v 12/2016, kde se dlužník zavazuje do 01/2017 uhradit obci celou částku ve výši 750 tis.Kč. Nevím, jak to zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme dokončili rekonstrukci školy, na níž jsme dostali dotaci od MF. Nyní po dokončení a zařazení do majetku nám byla přiznána dotace od kraje 6 mil. V roce 2016, ale přišlo pouze 4,5 mil a zbytek přijde v roce 2017. 4,5mil jsem účtovala 348/403 a 231/348. Mám tedy zbytek 1,5mil účtovat 388/403? Jak to mám dát do majetku? Mám tam zadat zatím pouze částku 4,5mil. a až přijde zbytek tak zbytek, nebo rovnou celou částku 6mil.?
Jak je to se zápisem 388/403 u dotací. Mám ještě další dotaci, kterou jsme obdrželi koncem roku a není ještě vyúčtovaná. Mám provést zápis 388/403 ve výši přiznané a vlastně i obdržené dotace? Nerada bych udělala nějakou chybu. Co vlastně považujeme za závěrečné vyhodnocení? To co obec posílá dotačnímu fondu, nebo až vyloženě závěrečné vyhodnocení od dotačního fondu. Ne každý fond vyhodnocení zasílá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme žádali na MZe o dotaci na vytvoření pasivních míst odpočinku v naší obci. Celkem mělo být vytvořeno 5 pasivních míst. Na 4 místech měla být umístěna lavička s opěrkou a na 1 místě altánek.Dotace byla schválena a bylo nám zasláno rozhodnutí o přidělení dotace. V rozhodnutí nebylo sděleno, že se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci a měla nám být vyplacena až po kontrole účetních dokladů ze strany Mze. V září jsme zaplatili FA firmě,která lavičky zhotovila a zařadila jsem prvky do majetku 028/088.Jednalo se o 4 lavky cena jedné 27 000,- Kč a altán 38000 Kč,které jsou umístěny na celém katastru obce, na pěti různých parcelách.Vyúčtování dotace jsme koncem září předložili a udělali zápis 346/672.Začátkem listopadu přišla dotace na účet bez nějakého aviza.Zaúčtovala jsem tedy příjem 231 UZ 29331 pol.4116 /346. Měla jsem za to, že je tedy dotace neinvestiční,neboť majetek zařazený na kartě je do částky 40000,- Kč a mám nově vytvořených 5 pasivních míst. Mze účtování"neinvestice" schválilo, tak jsem byla v klidu. Před dvěma dny jsem byla oslovena ze strany krajského úřadu s tím,že máme nesoulad v příjmu dotací ze strany Mze. Mze uvádí,že nám vyplatili investiční dotaci a my máme zaúčtovanou neinvestiční.Volali jsme tedy na Mze. Pracovníci uznali, že by se mělo jednat o neinvestiční dotaci,ale není v jejich silách opravit investiční na neinvestiční . Mám udělat opravu já, aby mě seděla informace s krajem,že máme od Mze investiční dotaci. Nevím jakým způsobem mohu já toto napravit? Účtování na účtu 028 je dobře, nemám soubor mov.věcí.Je možné opravit účtování příjmu neinv.dotace na investiční a nechat majetek na účtu 028?Prosím poradíte jak tuto věc řešit?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 2016 investiční dotaci na „revitalizaci pomníku obětem světových válek“ ve výši 92 000,00 Kč.
Účtovala jsem
Předpis dotace: 915 org./999 org
Přijetí dotace: 231 ÚZ 07938 org. Pol.4216/374 org
a odúčtovala 999 org/915 org.
Pomník máme vedený za 1,-- Kč.
Při vlastní realizaci byly na pomníku objeveny další zobrazení nápisů, čímž se vlastní realizace protáhne do roku 2017. Bylo požádáno na Min. obrany o prodloužení realizace akce – MO žádosti vyhovělo, avšak požadovalo vypořádání roku 2016.
V roce 2016 byla fakturována restaurátorem částka za provedené práce ve výši 33 582,00 Kč.
Dle dohody s MO obec uhradila 23 000,-- Kč a 10 582,-- Kč z dotace, 81 418,-- Kč bylo vráceno.
Restaurátorské práce jsem účtovala:
042 org. 33 582,00/231 ÚZ 07938 org., 3326 6121 částku 10.582,00 a 23 000,-- org. 3326 6121, vlastní zdroje.
Vyhotovili jsme Závěrečnou zprávu, jak požadovalo MO.
Pak jsem zaúčtovala:
346 org./403 org. - ve výši 10.582,00
Zúčtování zálohy: 374 org./346 org ve výši 10 582,00
Vratka 374 org./231 ÚZ 07938 org. 4216 ve výši 81 418,00.
Do majetku zatím nebylo zařazeno.
Nevím, jestli k 31.12.2016 ještě účtovat 388/403 ve výši 10 582,00?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
A.S. PP nám přislíbil dar ve výši 200tis. na projektové dokumentace na silnici a hřiště. Nyní přišla objednávka, abychom vystavili fakturu ještě v letošním roce s tím, že smlouva bude podepsána lednu 2017. Můžete mi poradit jak postupovat při účtování a na jakou položku budu účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtování prodeje kanalizace firmě SVS.
Momentálně je teď pro mě nejdůležitější zaúčtování zálohové fa a účtování na majetkových účtech (036 – v jaké ceně) a jestli tedy již mám zastavit odpisy.
Obec uzavřela Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s SVS, ve které jsou:
Předmětem smlouvy je:
1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Akcionář - obec převede vodohospodářský majetek – kanalizaci na SVS dle kupní smlouvy, která je součástí smlouvy o budoucí smlouvě (bez uvedení cen ). Kupní cena bude teprve stanovena soudním znalcem. SVS se zavázala zaplatit zatím zálohu ve výši Kč 2.016.000,- na základě vystavené faktury obcí – záloha 1.
Záloha 2 bude vyplacena po splnění všech podmínek obcí – tj. zprovoznění monitoringu.
2 . Kupní smlouva
Kupující uhradí obci část Kupní ceny jako zálohu před uzavřením kupní smlouvy.
Zůstatek kupní ceny uhradí do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.,
Při podpisu Kupní smlouvy (teprve bude) se obec také zavazuje uzavřít Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál. U této smlouvy také zatím není stanovena cena-stanovuje na základě rozhodnutí představenstva SVS
3.Smlouva o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál
V souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě SVS zaplatí zálohu kupní ceny za převod majetku ve výši Kč 2.016.000,-
Obec touto smlouvou se zavazuje uzavřít smlouvu, kde předmětem bude závazek akcionáře k poskytnutí peněžitého plnění do SVS jako příplatku mimo základní kapitál společnosti – peněžitý příplatek. Výše příplatku bude určena jako rozdíl kupní ceny za převod díla z Kupní smlouvy a výše zálohy uhrazené společností před uzavřením Kupní smlouvy. Bude-li kupní cena podle kupní smlouvy rovna záloze, není akcionář povinen uhradit příplatek mimo základní kapitál a smlouva pozbývá své účinnosti.
Cena kanalizace ……. Cca 28.000.000,-
Cena dotace…………..cca 15.000.000,-
Zatím jsem zaúčtovala:
Zálohovou fakturu na částku 2.016.000,-
311/455
2321 3113/311
V majetku:
0360200/0210500 28.000.000,-
Nevím, jak účtovat a v jaké výši na účet 036, protože neznám kupní cenu….
A také bych měla zastavit odpisy na 021 a 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořídili jsme v 2016 LHP, který jsme zařadili do majetku 018 - poř.cena pod 60 tis. Nyní jsme dostali finanční příspěvek od MZe a šlo to přes KUPK, účelový znak je 29519. Jak zaúčtuji dotaci? Na položku 4116 nebo 4122 nebo investiční 4222?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková