Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:

  • Zaúčtování dotace s kolaudací majetku předem a vratkou
    15. 11. 2016

    19.5.2016 došlo k předpisu faktury ve výši 667.592,-- Kč za výstavbu chodníku (042/321 ), v ten samý den proběhla kolaudace stavby a zároveň jsem věděla, že dostaneme ještě jednu fakturu na částku 10.769,-- za stavební dozor, účtovala jsem dle Jihočeského kraje :
    042/389 - 10.769,-- - tvorba dohady na fakturu,
    021/042 - 678.361,-- - převod do majetku,
    388/403 - 500.000,-- - výše přislíbené dotace na dohadu

    25.5.2016 - úhrada faktury za výstavbu - 667.592,-- ( 231/321 )

    31.5.2016 - předpis obdržené faktury za stavební dozor - 10.769,--
    ( 389/321 ), a 16.6.2016 její úhrada ( 321/231 ).

    5.9.2016 došlo k podepsání smlouvy na dotaci - 915/999 - 500.000,--, zároveň doplněn ÚZ k výdaji ve výši 500.000,--

    24.10.2016 - obdržení dotace ve výši 500.000,-- na účet ( 231/374 )

    31.10.2016 mi předložil starosta Závěrečné vyhodnocení, došlo k úspoře peněz a tudíž k vratce 39.362,-- - tady jsem začala lehce tápat :
    915/999 - -39.362,-- ( snížení podrozvahy dle ZVA )
    388/403 - -39.362,-- ( snížení dohady a narovnání dotace na 403 )
    346/388 - 460.638,-- vyúčtování ( zrušení zbytku dohady )
    374/346 - 460.638,-- vyúčtování
    999/915 - 460.638,-- odúčtování výše dotace z podrozvahy
    374/231 - 39.362,-- vratka dotace.





    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava zaúčtování transferu
    13. 11. 2016

    V 12/2015 obec obdržela investiční transfer na zhodnocení budovy Hasičské zbrojnice. V tomto měsíci bylo provedeno navýšení o cenu TZ na účtě 021 - budovy.Odpisování ze zvýšené ZC začalo v lednu 2016.
    Transfer byl ale chybně zaúčtován na účtě 672.
    V 2016 byla provedena oprava z účtu DAL 672(-) na účet DAL 403(+).
    Je tato oprava správná a dostačující ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer a karta majetku
    11. 11. 2016

    Obec v roce 2015 zahájila rekonstrukci WC v budově MŠ. Na tuto akci jsme obdrželi inv.dotaci z kraje, a to 1.zálohu v 12/2015 ve výši 125000 Kč a 2.část 125000 Kč v 5/2016 po zaslání vyhodnocení dotace na kraj. Rekonstrukce byla zapsána na kartu budovy MŠ v 2/2016. Kdy jsem měla poznamenat na kartu MŠ poskytnutí dotace? Je správně 5/2016?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení lesní cesty na cizích pozemcích
    10. 11. 2016

    Dělali jsme opravu /TZ/ lesní cesty, která má hodnotu 3 405 742,29 Kč.Po kontrole ze SZIF, která se teprve uskuteční, bychom měli na toto TZ dostat dotaci ve výši 2 693 116,00 Kč. Máme po kolaudaci a tuto cestu mám zařadit do majetku, ale nevím jak, protože...Cesta je na k.ú.naší obce i obce sousední. Na našem katastru, ale máme část pozemku cesty, na které se opravoval povrch, ve výpůjčce od více soukromých majitelů. Pozemky cesty na k.ú. sousední obce máme ve výpůjčce od soukromých lidí, zemědělského družstva a část pozemku, který patří Státnímu pozemkovému úřadu máme v nájmu.Na kraji mně sdělili, že musím hodnotu povrchu /3 405 742,29/ rozdělit v poměru k metrům na jednotlivé výpůjčky od majitelů pozemků a tak ohodnocené zařadit oddělenou analytikou každou část "povrchu" cesty zvlášť do majetku.V našem programu "Majetek", bych opravdu musela dát každou část zvlášť, jinak to nejde. A jak rozdělit dotace? Účetní ze sousední obce dostala na stejný dotaz jinou odpověď a to, že může celé TZ, bez ohledu na vlastníka pozemku, zařadit do majetku pod jednou částkou a jenom pro svoji potřebu si na papír napsat rozdělení hodnoty povrchu cesty podle vlastníků pozemků. Časem možná dojde ke směně, odkoupení nebo něco pod. Prosím o odpověď, jak TZ v tomto aktuálním stavu mám zařadit do majetku, aby to bylo dobře.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace - kdy se vyřazuje z podrozvahy
    09. 11. 2016

    Dle registrace (technické zhodnocení majetku) jsem zaúčtovala na podrozvahu inv. dotaci. 31.10.2016 byl předávací protokol. Fakturu ještě nemám. Účtovala jsem k 31.10.2016 dohad 042/389 a 021/042 ( zařazení do majetku) a dotaci 388/403. Nevím jestli mám k 31.10.2016 odúčtovat částku z podrozvahy nebo až obdržíme dotaci na účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zpřesnění dohadné položky
    07. 11. 2016

    V r. 2015 jsme v obci dělali revitalizaci centra a obdrželi část dotace z ROP Stř.Moravy. Vzhledem k tomu, že do 31.12.2015 jsme neobdrželi celou dotaci, zaúčtovala jsem k 31.12.2015 dohadnou položku MD 388 / D 403.300 ve výši 1.937.973,65 Kč. Koncem února 2016 jsme dotaci obdrželi na účet a v avízu o platbě jsme měli sdělení, že z uvedené dotace bude neinvestiční podíl 10.285,- Kč. V únoru 2016 jsem odúčtovala dohad - MD 388 / - 403.300 ve výši 1.937.973,65 a zaúčtovala skutečné rozdělení dotace na investiční podíl ve výši 1.927.688,65 Kč MD 348 / D 403.300 a neinvestiční podíl ve výši 10.285,- Kč MD 348 / D 672.300, příjem platby MD 231.10 + N+Z+ÚZ pol. 4223 / D 348 1.927.688,65 a MD 231.10 + N+ZD+ÚZ pol. 4123 / D 348.
    Problém, který řešíme s krajským úřadem kvůli výkazům spočívá v tom, že ve výkazu Příloha odd. C - položka C.1. vykazujeme v běžném období zápornou hodnotu - 10.285,- Kč (neinvestiční podíl dotace z ROP). Lze to takto nechat, nebo bych měla částku 10.285,- přeúčtovat z 403.300 na 403.590 (jednorázové zúčtování - zpřesnění dohadu), čímž se položka C.1. Přílohy vynuluje a přesune do C.2.? Pak bych musela okomentovat C.2., neboť nebude souhlasit výše rozpuštěných transferů za r.2016. Pokud tuto opravu nemusím dělat, záporná hodnota bude ve výkazu Příloha v r.2017 v minulém období záporná, má to pro Státní pokladnu důležitý význam?
    Ještě podotýkám, že do konce roku 2016 neobdržíme žádnou investiční dotaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MZE
    07. 11. 2016

    Obec získala od poskytovatele dotace ( Mze ČR) dotaci na veřejný vodovod v roce 2015,smlouva podepsaná dne 3.8.2015.
    Poskytovatel MZE odsouhlasil vystavené faktury od dodavatele díla a proplatil fakturu na účet ČNB obce, celkem se jednalo o 3 faktury,
    První záloha obdržená 19.10.2015, poslední záloha obdržená 15.12.2015
    O přijaté záloze bylo účtováno: MD 231 xx UZ xx ORGxx D 374xx UZxx ORGxx

    Pro uvedený program byl stanoven UZ, o NZ jsem neúčtovala, ve smlouvě nebyl uvedený a ani při metod. dohlídce z KU jsem radu nedostala, a tak teď nevím, jak velká je to chyba a co s tím, jak opravit ?

    Přijatá fa zaúčtovaná MD 042xx ORGxx D321xx ORGxx
    Platba fa:D 231xx 2310 6121 UZxx ORGxx MD 321xx ORGxx
    Jsme plátci DPH, uplatňovali jsme plný nárok na odpočet, postupovala jsem dle vaše metodiky
    Konec roka 2015: MD 388 ORGxx D 403xx ORG
    V červnu 2016 došlo k částečné vratce dotace ( viz mail níže)- provedla jsem proúčtování MD 374xxUZxxORGxx D 231xx6402 5364UZxxORGxx
    ( dle vaše odpovědi), pochopila jsem to správně ?

    21.9.2016 odeslané závěrečné vyhodnocení

    Nevím, kdy mám ještě provést vypořádání dotace, jestli až obdržím zprávu, pokud neobdržím, tak do konce roka?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce lesní cesty a rozpočet
    04. 11. 2016

    V letošním roce provádíme rekonstrukci lesní cesty a máme podepsanou dohodu se SZIF na dotaci, která bude vyplacena v roce 2017 ve výši 80% nákladů. Letošní faktury účtuji: 49,50 %: 231 10 1037 6121 89506 027 05 + org., 50,50%: 231 10 1037 6121 89505 027 01 + org. a naše náklady ve výši 20%: 231 10 1037 6121 027 01 + org.
    Jak budu tyto náklady rozpočtovat? Celé pouze na 1037 6121, nebo již budu rozpočtovat podle toho jak účtuji (včetně ÚZ N Z). Dále máme ještě neuznatelné náklady, které označuji pouze org.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace na KD
    03. 11. 2016

    Dostali jsme dotaci od kraje z POV akce zní: oprava střechy KD a to 370 tis. investič. a 30 tis. neivn. 22,6% z celk. nákladů. Chtěla jsme se zeptat, když smlouva je uzavřená na opr. střechy/výměna krytina eternitu za plech + zateplení/ jestli to bude TZ budovy a navýší se o tu částku na fa. 1 500 tis.hodnota budovy. Mám obavy, abych to dobře zaúčtovala celý případ. zatím mám podpis sml. 915/999 400 tis. a příjem dotace 231 pol.4122/374 30 tis. a 231 pol. 4222/374 370 tis. a odúčtovat z podrozvahy. Nyní mi přišla fak. na 1.500 tis. I když je to oprava tak se bude účtovat 042/403, může být §3392 a jáká pol. 6121.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy
    02. 11. 2016

    Od kterého měsíce mám začít rozpouštět dotaci?
    Dne 13. 4. 2016 naše obec dostala „Oznámení o schválení dotace z DT PSOV PK 2016“ na bezdrátový rozhlas.
    Dne 31. 8. 2016 na základě „Předávacího protokolu“ jsem zařadila bezdrátový rozhlas, který od září odepisuji (odepisujeme měsíčně).
    V září byla podepsána smlouva mezi obcí a krajským úřadem – „Smlouva o poskytnutí účelové dotace. Dotaci jsem připsala na majetkovou kartu – program FENIX začne rozpouštět dotaci až od října.
    V říjnu byly finanční prostředky převedeny na náš účet.
    K datu přijetí dotace jsem zaúčtovala 348/403
    Od kdy mám rozpouštět dotaci? Neměla jsem ji začít rozpouštět současně s majetkem?
    Mám odpis za září dopočítat?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • časové rozlišení transferů rozpouštění
    02. 11. 2016

    Na účtě 403 0201 vedeme transfer na pořízení informačního systému obce ve výši Kč 8.903,93,systém je již odepsaný, ale nebude se vyřazovat, transfer není celý rozpuštěný asi tam byla nějaká chybička, chci se zeptat co s tím mám dělat, jestli to mám z té 403 0201 - Transfery na pořízení majetku odúčtovat a jak , nebo jen tu zbývající částku nerozpuštěnou 403 0500/6720700 a na 403 0201 stále povedu ten transfer ?? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vstupní cena - chodník
    27. 10. 2016

    V letošním roce se nám konečně podařilo postavit za pomoci SFDI část chodníku v obci. Dotace byla 4 462 tis., celá akce něco kolem 6 mil. na stavebních pracích.

    Ve smlouvě s fondem je mimo jiné uvedeno, že "finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity."

    Chápu správně, že zavedeme do majetku pouze vstupní cenu bez té dotace? A že se nebude postupovat jako v ostatních případech, kdy se postupně dotace rozpouští?




    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace od Středočeského kraje-majetek již zařazen
    24. 10. 2016

    Jak účtovat dotaci od Středočeského kraje. Jedná se o přístavbu základní školy. Původně jsme na stavbu obdrželi dotaci od MF ve výši 23 mil.Kč. Nyní s námi kraj ještě podepsal smlouvu na 6mil.kč. Stavba již je dokončena a zařazena do majetku. Dotace je na pol. 4222 UZ 806. Účtuji 999/915 při podpisu smlouvy. Kdy účtuji na 388/403? Můžete mi poradit přesný postup. Ještě jsem takhle dotaci po zařazení do majetku neúčtovala.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace MŠMT
    24. 10. 2016

    Máme investiční dotaci z MŠMT na akci Rekontrukce a navýš. vzděl.kapacity ZŠ a MŠ, akce probíhá ve 3 etapách. V r. 2015 proběhla část rekonstrukce -rozšíření o 1třídu a soc.zařízení /ze zrušeného škol.bytu/, tuto část jsme hradili z našich prostředků,dotace z KÚ nedopadla /projekt udělán na celou akci/.Tuto část jsem v r. 2015 zařadila do majetku obce jako TZ budovy ZŠ /budovu školy vede v účetnictví PO/. Letos byla na celou akci pokytnuta dotace z MŠMT a uznali nám část nákladů z r. 2015 jako náš podíl. V této 2etapě byla provedena rekonstrukce kuchyně a jídelny, tříd MŠ a tělocvičny, v r. 2017 pak rekonstrukce tříd ZŠ.
    Dotace je v režimu ex ante a letos jsme obdrželi část 5340tis. Kč-účtovala jsem 231 pol.4216/374 a odúčt. podrozvahu v této výši 999/915, v r. 2017 bychom meli dostat 2720tis.Kč. Dokončení celé akce je stanoveno do 31.8.2017 a závěrečné vyhodnocení do 28.2.2018.
    Letošní část tedy proběhla, budou ještě fakturovány\ venkov.úpravy, ale byla provedena kolaudace letoš.části vnitř.úprav a vydán kolaudač.souhlas. Mám tyto 2 problémy:
    1/ v registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve financování akce je položka náklady inž.činnosti projektu/zase někdo nevěděl co je inv.a co neinv./ a položka pořízení staveb.objektů, ale v projektu je v této stavební části zařazeno i vybavení tříd a školní kuchyně /stoly, židličky, nábytek, lednice, robot, hrnce apod./ musela jsem tedy dle tohoto rozpisu dát na pol.6121 i toto vybavení jako TZ budovy /bylo i takto vysoutěženo -fakturovala staveb.firma/-asi povedeme v inventuře toto vybavení bez ceny, ale nejsem si jistá zda jsem to udělala dobře.
    2/dále nevím, zda mám již toto TZ letos zařadit do majetku, když byl vydán kolaudační souhlas a s jakou výší dotace nebo vše zařadit až po dokončení celé rekonstrukce v r. 2017? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace investiční kraj
    24. 10. 2016

    Jak zaúčtovat investiční dotaci od KÚ. Nyní přišla smlouva na poskytnutí dotace. Prosím i o rozepsání dalšího účtování včetně závěrečného vyhodnocení. Akce bude ukončena v roce 2019.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu