Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Jsme svazek obcí vodovody a kanalizace. Členská obec předala v roce 2009 majetek do hospodaření svazku (vodovod) v hodnotě 6,6 mil. Kč. Přestože každoročně svazek zasílá obcím k inventurám přehled předaného majetku včetně dotací, teprve letos na obci zjistili, že v roce 2009 nepředali společně s vodovodem i dotaci ve výši 5,8 mil. Kč. Prosím o radu, jak postupovat, aby se vše napravilo (obec nevede dotaci ani na účtu 403). Můj názor: obec napraví 401x403 ve výši dotace, vyřadí opačně, svazek zaúčtuje 401x403 a bude dotaci rozpouštět do výnosů. Jen si myslím, že by se mělo dopočítat rozpuštění dotace a stav napravit. Jen přemýšlím, zda ještě u obce nebo jednorázově až na svazku. Ale vzhledem k tomu, že odpisy majetku v hospodaření provádí svazek, tak by se měla dotace dooprávkovat až u nás (551x672). Jen bude mít svazek ovlivněn chybou obce výsledek hospodaření v roce 2016.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně inventur a účtu 403. Při auditu mi bylo řečeno, že v inventurách by měl být i účet 403.. - rozpis na základě smluv, ale teď nevím jestli v těch původních částkách nebo každý rok již po odpisech, aby mi to sedělo za rozvahu? A ještě jeden dotaz k oprávkovému účtu k 088.. a 078.. že také musím mít v inventurách. Tak nevím jestli stačí pouze stavy v jedné částce, nebo přesně rozepsat podle položek jak je na účtech 028.. a 018... }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsem účtovala zmařenou investici/ projekt /ve výši 71280 Kč.Účtovala jsem 547/042. Bohužel jsem si neuvědomila, že na tento projekt jsme dostali dotaci ve výši 35 000,- Kč. Měla jsem účtovat ještě zápisem 403/672 ve výši 35 000,- Kč a to jsem neudělala. Jak to můžu v letošním roce napravit, jak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti se zveřejněním záměru prodat jsem v dubnu 2015 převedla dům zápisem 036/021 a 081/407 a protože je reálná hodnota nižší než ta uvedená v majetku tak také 407/036. Na zhodnocení tohoto domu však byla použita dotace. Dům ještě nebyl do 31.12.2015 prodán. Teď však nevím, jak zaúčtovat do této doby (rok 2011-2015) již rozpuštěné dotace na 403/672. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ Těmice
Prosím o kontrolu a dotažení účtování dotace na vybudování dětského hřiště a zahrady v MŠ z MŽP spolufinancované z EU OPŽP.
Zažádali jsme o dotaci na vybudování dětského hřiště, přišlo rozhodnutí, proběhlo výběrové řízení… ale bohužel firma, která výběrové řízení vyhrála se dostala do insolvence a stavební práce na hřišti ani nezačaly. Všechny účetní operace jsem popsala v příkladu. Poslali jsme žádost o prodloužení termínu na dokončení akce, zaslali jsme žádost o platbu na základě ní nám přišlo na účet část uhrazených nákladů. A nyní čekáme co bude dál, zda nám prodlouží termín dokončení akce, nebo zda budeme muset přijatou dotaci vrátit. Jak mám prosím dokončit účtování v roce 2015. A jak postupovat v roce 2016. Děkuji
24.9.2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
915/999 org.7 1.223.963,93
r.2015 předpis faktur (zprac.podkladů, tech.dozor..):
042/321 org.7 195.966,-
úhrada faktur:
231 0100 3111/6121 org.7 115.522,86
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.1 8.044,33
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.1 ÚZ:15828 4.022,15
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.5 ÚZ:15829 68.376,66
321 0100 org.7 195.966,-
příjem dotace na účet obce 16.12.2015
231 0160 4216 org.7 N53 Zdr.1 ÚZ:15828 4.022,15
231 0160 4216 org.7 N53 Zdr.5 ÚZ:15829 68.376,66
374 0100 org.7 72.398,81
Žádost o platbu 26.11.2015 ve výši 72.398,81
999/915 org.7 72.398,81
k 31.12.2015 dohad výnosů (nevím, zda je částka správná?)
388/403 org.7 72.398,81
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dosud jsem byla přesvědčená, že je to správně!? V r. 2015 jsme prováděli Zateplení administrat. budovy včetně výměny oken dřevěných za plastová. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci SFŽP -účtovala jsem pol 4213 - UZ 90877 Ná 54Zd1 a pol. 4216 UZ 15835 Ná 54 Zd 5 proti 374. Výdaje na pol. 6121 §6171 s tímtéž označením a u vlastních prostředků pouze s Ná 54 Zd 1 = uznatelné náklady + ostatní náklady obce pol.6121 §6171 bez označení. Akce byla dokončena 8/2015 a zaplacena v 9/2015. Akce byla hrazena z větší části z úvěru. V 11/2015 jsme obdrželi od ČEZu fin. dar na "Zateplení.. " s tím, že dar je určen k pokrytí části nákladů vyvolaných realizací projektu. ČEZu jsme poskytli celkový přehled nákladů na realizaci. Protože, dar přišel až po úhradě všech faktur,ČEz nám příspěvek "nechá" a budeme z něj "jakoby" hradit splátky úvěru i v r. 2016. vyúčtování jsem ČEZu podávali k 30.1.2016. A nyní konečně účtování: mám příjem od ČEZu na pol. 2321 § 6171 proti 672. Mohu to takto nechat? Nechce se mi to dávat na 403 aby nebyl problém se SFŽP, že máme na akci další dotaci (beru to z názvu 403), i když od ČEZu je to fin. dar.
Doufám, že jsem případ popsala dobře na pochopení mého dotazu.
Pokud mi můžete poradit a zkontrolovat i "účto" dotace, budu Vám moc vděčná. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně účtování na účtu 403. V letošním roce jsem přebrala účtování jedné obce a v přezkumu hospodaření mají uvedenu tuto chybu: Na účtu 403 není účtováno o investiční dotaci ve výši 19 720 800 Kč,kterou obec obdržela v roce 2011 V této ceně obec obdržela dotaci na kanalizaci, kterou však v současné době již nevlastní.
Do účetnictvích bych to zařadila 403/408 a každý rok při inventurách rozpustila 672/403, předchozí roky dle výše částky buď 408/403 nebo 677/403.Jen nevím jak mám vypočíst částku, kterou ročně rozpustím a zda je má úvaha správná. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila sem, ze od roku 2013 rozpoustim transfer ve spatne vysi. Jak prosim opravit ucet 403 za 3 roky zpetne. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. K téhož datu jsem účtovala do podrozvahy 955/999. V prosinci jsme dostali i část této dotace a to 19mil. 231/346 a z toho byly uhrazeny faktury. Další cca 4 miliony budeme čerpat v roce 2016. Účtuji k 31.12. 388/403 na 19mil., které jsme obdrželi v roce 2015 ? Tedy: uzavření smlouvy 955/999 23mil. Obdržení dotace 231/346 + 999/955 19mil. Konec roku 388/403 19mil. ROk 2016 příjem dotace 4mil. 231/346 + 999/955+388/403. Vyúčtování 346/388 23mil. Nebo je správné účtovat na 403 až po vyúčtování dotace v roce 2016? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 pořídila obec nový územní plán, který byl zaúčtován na podrozvahu, kde byl až do konce roku 2014. Na doporučení auditu jsem v roce 2015 ÚP přeúčtovala na účet č. 019 a provedla dooprávkování. Na územní plán dostala naše obec dotaci ve výši 314.160 Kč. Poraďte mi prosím, jak mám dostat dotaci (403) na stranu DAL. Nevím, oproti jakému účtu mám účtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Které výdaje na zateplení OÚ musím mít označeny UZ a Np v roce 2015.
Obec dostala rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v roce 2014. Samotné zateplení bylo realizováno v roce 2015 a v září bylo zařazeno do majetku.
Bohužel jsme se v průběhu akce stali plátci DPH a máme nárok na odpočet DPH poměrem a koeficientem. Na SFŽP bylo dohodnuto, že nám zatím dají dotaci na uznatelné výdaje bez DPH a DPH dořešíme, až budeme znát konečný poměr a koeficient, abychom nemuseli vracet část dotace.
Když jsem zateplení zařazovala do majetku, vznesla jsem dotaz na fond, jaká by byla dotace pokud by konečný poměr a koeficient zůstal stejný jako zálohový a podle toho jsem udělala dohadu na 388/403 (komunikovali jsme pouze mailem).
UZ a Np jsem označila jenom u výdajů, u kterých jsem si byla jistá, že jsou uznatelné a na které nám poslali dotaci.
Teď už znám konečný poměr a koeficient a protože je vyšší než zálohový, ještě si budeme douplatňovat DPH.
Znovu jsme vznesla dotaz na SFŽP a mám od nich pouze e-mailovou informaci, kolik by měly být zbylé uznatelné výdaje z DPH a zbylá výše dotace (celou částku, ne po jednotlivých fakturách).
Jaké výdaje by měly být označit UZ a Np?
Mohu brát poslední informaci fondu jako závaznou a označit výdaje tak, jak si myslím, že bude konečná výše dotace? Žádné rozhodnutí ani žádost o platbu na to nemáme.
A co mám dělat s dohadou na 388 MD/403 DAL? Mohu ji na konci roku nějak opravit a opravit i na kartě majetku? V programu majetku to opravit jde, tam by neměl být problém.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala kanalizaci, která je ve zkušebním provozu do května 2016. V listopadu 2015 byla sepsaná smlouva, ve které předává obec nedokončenou kanalizaci do hospodaření Svazku Vodovodům a kanalizacím. Můžete mi prosím poradit, jak tuto smlouvu mám zaúčtovat, jestliže investice je celkem na účtě 042 za 13 800 168,-, smlouva se svazkem je na 12 704 722,-? (ještě v lednu 2016 proběhly platby). Na zbytek investice by měla být ještě po kolaudaci sepsaná smlouva a předaná do hospodaření svazku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neinvestiční dotace na opravu sakrální stavby z Ministerstva pro místní rozvoj - typ financování ex ante - ve výši 300 000,- Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ke dni přijeti rozhodnutí 915 org. 17027- MD a 999.0915 org 17027 - DAL ve výši 300 000,- Kč.
Žádost o platbu - příjem platby ke dni připsání na účet: pol. 4116 UZ 17027 org. 17027 - MD a 374.0300 org. 17027 - DAL - 300 000,- Kč a 999.0915 org 17027 - MD a 915 org. 17027 - DAL v částce 300 000,- Kč.
Konečná zpráva musí být zaslána do 31. 5. 2016. Budeme zasílat na začátku února 2016. Ke dni odeslání závěrečné zprávy budu účtovat: 346 org. 17027 - MD a 672.0300 org. 17027 - DAL a 3740300 org. 17027 - MD a 346 org. 17027 - DAL.
Ještě bych se chtěla zeptat zda příspěvky od občanů na vybudování plynovodní přípojky se budou započítávat do výnosů ke zdanění.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) V roce 2015 jsme sepsali smlouvu na zateplení budovy ze SFŽP.
zaúčtovala jsem 388/403
V listopadu jsme poslali vyúčtování zaúčtovala jsem 346/388.
V prosinci jsme dostali dotaci na účet - zaúčtováno 231/346. Technické zhodnocení jsem dala již na kartu majetku i s dotací.
Je toto účtování konečné, nebo bych měla ještě udělat zápis 403/672 ?
Ne, 403/672 určitě ne, dotace se rozpouští proti odpisům - tj. až zaúčtujete odpisy 551/081 tak ve výši transferového podílu 403/672 - dotace se bude rozpouštět tak dlouho, jak se bude majetek odpisovat. Takže např. odpis bude 1 tis. Kč, dotace byla 80%, rozpuštění bude ve výši 800 zápisem 403/672.
2) Dotace od kraje - investiční - zahrnuje technické zhodnocení jedné stavby ale i stavbu samotnou (sušák na hadice)
v r. 2015 jsme sepsali smlouvu - 388/403
Dotaci jsme dostali celou 200 000,- ale ukončení bude až koncem roku 2016. Tudíž technické zhodnocení, ani stavba samotná nejsou dokončeny. Jak zaúčtovat příjem dotace? a musí se ještě udělat nějaký zápis před koncem roku?
Dotaci (403)ještě nemohu dát na karty majetku, stavba tam ještě ani není, je rozestavěná.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala dotaci na čistící vůz v roce 2013. Zaúčtování : záloha 231/472, k 31.12. udělána dohada 388/403, v roce 2015 máme potvrzení, že je dotace ukončena, můžete mi poradit jak zaúčtovat :
zrušení dohady a zrušit zálohu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková