Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
V roce 2013 a 2014 jsme obdrželi investiční dotaci na zateplení a rekonstrukci školy(cca 8 mil). Celou dotaci mám na 472, nemám ale udělanou dohadnou položku k 403.Na stavbu máme zatím jen předběžné vyúčtování a celé je na 042. jak opravit dostat správně na 403 z 472. Žádné peníze už nepřijdou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím vás o pomoc při zaúčtování. Uzavřeli jsme Smlouvu o spolupráci a následně Darovací smlouvu s firmou Diakonie ČCE, Praha. Firma Diakonie nám darovala finanční prostředky ve výši Kč 325 532,- k proplacení nákladů – na realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro město Terezín“. Jedná se o částku, kterou jsme museli hradit z vlastního prostředků 10 % z celkové částky dotace - investiční - Protipovodňová opatření pro město Terezín. A já teď váhám, zda příjem prostředků na základě Darovací smlouvy mám zaúčtovat na 672 nebo 403. Děkuji moc za váš názor. Přeji hezký den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo se rozhodlo využít krajskou dotaci na obnovu dět. hřiště.
S tím, že by se dokupovali asi 4 prvky....lanová věž (PC nad 40.000 Kč) a 3 prvky (work out), které jsou v ocenění jednotlivě pod 40.000 Kč. Ale jsou pevně spojené se zemí -zabudované. Tzn. že lze žádat investiční dotaci s tím, že work outové prvky budou evidovány každý zvlášť na účtu 021, i když nedosahují 40.tis? Nebo z nich musíme udělat jeden soubor, aby těch 40.tis dosáhly a splňovali jsme podmínky pro investiční dotaci?
A jakým poměrem pak rozdělit dotaci - např. dostaneme 100.000 Kč, vydělím počtem prvků a rozepíšu na jednotlivé karty majetku?
A ještě jeden dotaz nebo spíše ověření postupu - mat. škola má svěřenou budovu, kterou odpisuje a obec ji má na podrozvaze. Pokud by obec dostala investiční dotaci na výměnu oken (okna by se měnila stará za dvoukomorová, takže by to asi nebyla oprava), pak by obec klasicky zaúčtovala příjem dotace na pol. 4222 vč. 403. S tím, že 403 by obratem oproti účtu 401 převedla příspěvkové org., která by navyšovala hodnotu budovy o tech. zhodnocení a rozpouštěla by dotaci? A obec by si opravila pouze hodnotu v podrozvaze?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme rekonstruovali školu, tedy naši PO, která má budovu školy svěřenou k hospodaření a obec ji má pouze na podrozvaze. Na tuto rekonstrukce jsme obdrželi dotaci od SFŽP. V prosince 2015 jsme rekonstrukci dokončili a budovu převedli do majetku 021/042 (ne do programu majetek), protože zároveň k datu 31.12.2015 převedeme toto TZ škole 403,401/021. Na účtu 403 bude výše dotace. PO nabere na účty 021/403,401 a navýší hodnotu bodovy a od ledna začne odepisovat již z navýšené částky, včetně dotace. Pro odepisování jsme zvolili způsob účtování, při kterém účtujeme 551/081 - celková částka odpisu, 401/416 - ve výši rozdílu mezi celkovou částkou odpisu a poměrem dotace a 403/672 ve výši poměru dotace. Obec posílá PO částku na odpisy ve formě příspěvku, zde by to tedy bylo ve výši rozdílu, a před koncem roku zastupitelstvo schvaluje vratku částky odpisů zpět na účet zřizovatele, likviditu si řídí zřizovatel. Je tento postup správný? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych, prosím, poradit ohledně nadačního příspěvku ČEZ. Podepsali jsme smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 245.000,- Kč na projekt „Volnočasová zóna Ždírec“ v grantovém řízení Podpora regionů. V rozpočtu požadovaných prostředků je uvedeno, že materiálové náklady budou celkem 145.000,- Kč (55.000 dřevní hmota, nátěrový a spojovací materiál pro dřevěné prvky, 35.000 hutnící a zpevňovací materiál, 40.000 edukativní a poznávací prvky, 15.000 lavičky, koše a zázemí), náklady na služby budou celkem 100.000,- Kč (70.000 realizace dřevěných prvků, 20.000 realizace zemních prací a terénních úprav a 10.000 dopravní služby). Z toho celého by měla vzniknout zóna s dřevěnými prvky, zpevněnými cestami, lavičkami, přístřešky, informační podporou a edukativními prvky pro děti i dospělé. Jak mám, prosím, zaúčtovat jednotlivé příjmy a výdaje. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K inventuře 2015 mám ukončenou INV dotaci na účtu 403, ale i na dohadném účtu 388. Je to dotace přijatá v roce 2014 a 2015, kde jsem účtovala 231/374, ke konci roku 388/403, vyúčtování 374/348. Mohu k 31.12.2015 proúčtovat 388/672?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala dotaci ze SFŽP s UZ 15839 na nákup traktoru pro kompostárnu. Obdrželi jsme dotaci na účet a fakturu za nákup traktoru jsme dodavateli v prosinci 2015 proplatili. Chtěla bych se zeptat, kdy zařadit stroj do majetku? Zatím ho vedu na 042 z důvodu, že se ke stroji bude v tomto roce kupovat přední vývodový hřídel (není už součástí dotace) a zatím jsem zaúčtovala k 31.12. dohadu 388/403 ve výši dotace. Je postup správný? Stejný případ se týká obnovy chodníků v obci. V roce 2015 byla provedena částečná obnova a v dalších letech 2016 nebo 2017 bude provedena druhá závěrečná část. Jelikož se jedná o TZ mohu ho vést prozatím na 042 a po dokončení druhé etapy zařadit do majetku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně majetku přebíraného od DSO, na který jsme poskytli transfer.
Svazek obcí pořizoval majetek, na který přispěl kraj a zbytek do 100% pořizovací ceny poskytlo město. Teď nám svazek majetek daruje na základě darovací smlouvy. Vše v roce 2015 - pořízení i darování.
Svazek nezačal majetek ani odepisovat (v prosinci zařadí, v prosinci vyřadí). Zaúčtuji 021/401. Já ale přemýšlím nad účtem 403 - převzetí od vybrané účetní jednotky transferových podílů, podíl od kraje je jasný 401/403, ale co ten co poskytlo naše město. Budu ho zavádět také na 401/403? Transfer mám zaúčtovaný na základě jeho vyúčtování v nákladech na 572. Pravda je, že teď mám celou dotaci v nákladech a postupně budu dostávat do nákladů odpisy majetku. Tím bude postupně 2x v nákladech. Tak ty "druhé" narovnám rozpouštěním dotace. Tak jsem si sama odpovídám - transfer zaúčtuji. Je můj názor správný? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme dostali rozhodnutí na dotaci z ROP ve výši do 3.980.762,49 a je to na 85% nákladů, část ve výši 3.502.353,16 jsme dostali v roce 2015 a ještě letos budeme žádat o další proplacení faktur.
Co jsme dotaci dostali v roce 2015 tak jsem proti příjmu s uz. dala ve stejné výši i výdaje.
Pro letošní rok jsem si vypočítala těch 85% procent z faktur, které předložíme ROP k proplacení a je to ve výši 377.667,33 je to o 100.742 menší než je rozdíl proti rozhodnutí a už obdržené dotaci.
Podrozvahu jsem si upravila na těch 377.667,33 a v této výši jsem si i udělala s uz. výdaje u faktur, které již byly proplaceny v roce 2015
Když si udělám sestavu k 31.12.2015 na uz. jsou strany vyrovnané,
ale nevím zda tento můj postup je správný.
Samozřejmě jsem si i udělala dohad 388/403 na výši 377.667,33
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na obnovu sokolovny část investiční a část neinvestiční. Investiční část obsahovala projekt na revitalizaci sokolovny ve výši 450 000 Kč. Mám ji zaúčtovanou na 042. Dotace byla řádně vyúčtována. Chtěla bych teda odečíst 450 000 Kč z účtu 374 (záloha dotace od kraje). Zaúčtovala bych tedy 374 MD/403, ale jak budu dělat inventuru 403, když to mám na nedokončeném majetku 042. Nebo jsem ten projekt měla zaúčtovat na 019 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci nám bylo dodáno auto na svoz biodpadu . Konečnou fakturu za vozidlo jsme zaplatili také v prosinci 2015. Žádost o platbu na fond bude podána až v r. 2016. Postupuji správně?:
- žádám od firmy administrující dotaci , aby mi sdělila z této faktury uznatelné náklady, abych je mohla proúčtovat s nástrojem, zdrojem a UZ ještě v r. 2015. V r. 2016 bych již neopravila.
- vozidlo zařadím do majetku též v prosinci 2015 a i zde potřebuji vědět výši transferu.
Je postup správný? Co když mi administrátor dotace sdělí nějakou částku uznatelných nákladů, já je proúčtuji a pak fond při žádosti o platbu to upraví?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s majetkem DSO Broumovska.
Nakoupili jsme ze dvou projektů na Komunitní kompostování a Separaci odpadů:
- drobný majetek do 40tis.
- a majetek nad 40tis.
Oba projekty byly vedeny jako investiční, přestože drobný majetek investiční akce není.
Přijetí dotace pol. 4216,4213 zaúčtuju na 403 - jenže na 403 budou peníze, které se vztahují k drobnému majetku.
To samé platí i pro vlastní podíl od obcí - ten bych měla taky dát na 403.
Co mám, prosím, provést s účtem 403?
Pokud bych ze 403 vyčlenila jen skutečně investiční záležitosti a zbytek dala na účet 672, tak mi nebude souhlasit položka.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našla jsem si chybu na kartě majetku. V roce 2013 byla naší obci bezúplatně převedena zpevněná plocha s přístřeškem pro cestující v celkové hodnotě 1 988 800,40 Kč. Do účetnictví jsem zaúčtovala vše v pořádku, ale nyní jsem zjistila, že na kartu majetku jsem zadala chybně transfer. Uvedla jsem celou částku transferu a ne částku poníženou o již rozpuštěný transfer. Takže po celou dobu rozpouštím víc než by mělo být. Celková výše transferu byla 903 699,10 Kč, ale mělo se rozpouštět pouze 816 409,09 Kč. Poradila byste mi, jak opravit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k mému dotazu ohledně zařazení kanalizace ze dne 27.11.2015, na který jste mi odpověděli. Jde o to, že musím ZPĚTNĚ zařadit k 16.7.2015 stavbu do majetku a od 8/2015 začít odpisovat. Nevím vůbec, jak to ÚČETNĚ provést. V červenci bych asi měla zaúčtovat dohady na ještě neprovedené práce a dotace. V prosinci mám na účtu 042 již téměř celou částku, kromě cca 23 tis.Kč, které ještě budeme hradit firmě za dozor. Kdybych v červenci účtovala dohady, tak bych pak musela opravit účtování všech faktur, které přišly od července do prosince ..? Jsem v tom tak zamotaná, že vůbec nevím, jak to zaúčtovat "jako" do července, aby vše bylo správně.. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP z listopadu 2015 a rozhodnutí o poskytnutí dotace FS a dotace SFŽP na projekt Třídění, svoz a zpracování bioodpadů i. etapa. Celý projekt je investiční. Máme dotace FS 85% FS (EU) UZ 15839, zdroj 5 nástroj 54, částka 686.375,- Kč a dotaci SFŽP 5% UZ 90877, zdroj 1, nástroj 54, částka 40.375,- Kč, Vlastní zdroje 80.750,- Kč, nezpůsobilé výdaje 143.560,- Kč. Byla vystavena jedna faktura na: 480 ks plastové nádoby na bioodpad 240 l, částka 551.760,- Kč, které se převedou občanům bezúplatně do výpůjčky do dubna r. 2021, po této době se budou převádět do majetku občanům, dále na 5 ks plastový kontejner 1100 l, částka 31.460,- Kč, 2 ks hákový kovový kontejner objem 4 m3, za ávii částka 82.280,- Kč, 2 ks hákový ocelové kontejnery objem 10 m3 za ávii, 111.320,- Kč, 1 ks nosič kontjneru včetně kontejneru za malotraktor kovový, 2,5 m3, částka 174.240,- Kč, Celkové náklady o dílo: 951.060,- Kč. Faktura uhrazena dodavateli dne 30.11.2015 na částku 951060,-Kč.Jak evidovat v majetku, dát do jednoho souboru na účet 022 v celkové ceně 951060,- Kč na účet 022 a v kartě rozepsat jednotlivé druhy nádob a dát celou dotaci na kartu a jakou použít kategorizaci majetku nebo rozepsat na více souborů, účet 022 a dotaci rozdělit příklad: jeden soubor účet 022, 5 ks plast. kontejnery 110 l částka 31.460,- Kč a 480 ks plast. nádoby 240 l částka 551.760,- Kč, našla jsem kategorizace 22.29.29 ostatní výrobky z plastů, jeden soubor účet 022: 2 ks kontejnery hákové, objem 4 m3 ,82.280,- Kč, jeden soubor účet 022: 2 ks kontejnery hákové objem 10 m3 za ávii, 111.320,- Kč, jeden soubor účet 022: 1 ks nosič kontejneru včetně kontejneru za malotraktor 2,5 m3, 174.240,- Kč., jakou kategorizaci přiřadit, našla jsme samonakládací přívěsy 28.30.70. Avizo pro příjemce podpory jsme obdrželi 5. prosince 2015 kde je druh prostředku investiční, dotace FS, ÚZ 15839, částka 686.375,- Kč, dotace SFŽP ÚZ 90877, částka 40.375,- Kč. Dotaci SFŽP jsme obdrželi na účet ČNB v částce 40.375,- Kč dne 10.12.2015 a dotaci FS dne 9.12.2015 dne 9.12.2015 částka 686.375,- Kč. Předávací protokol je s firmou k 16.11.2015 a závěrečnou monitorovací zprávu musíme předložit fondu do 30.4.2016.
Jaké účetní zápisy provést v roce 2015 a v r. 2016 jak v příjmu tak ve výdajích. Související výdaje byly samolepky s textem jaký bioodpad lze do popelnic ukládat ve výši 6.969,- Kč z 3.12.2015. Dávat tyto náklady do pořizovací ceny, samolepky nejsou součástí dotace. Nevím zda je to úplné , případně doplním. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková