Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:

  • kupní smlouva
    23. 10. 2015

    Obec v roce 2012 vybudovala vodovodní řad přes pozemek soukromého majitele. Ústně bylo s majitelem dohodnuto, že až postaví na této parcele dům, obci odprodá tu část pozemku, přes kterou tento řad vede a zaplatí obci 1/3 nákladů vodovodního řadu mínus cena za pozemek. K sepsání smlouvy s majitelem došlo až nyní. Smlouvu posílám na email. Navíc majitel pozemku nyní poslal obci peníze, ještě než byla tato smlouva zanesena do katastru. K dnešnímu datu, tam ještě pořád není vložena. Prosím o radu, jak tento případ účtovat a zda majiteli zatím vrátit peníze zpět na účet.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zateplení z dotace SFŽP
    22. 10. 2015

    Obec zateplila budovu obecního úřadu z dotace OPŽP, finacování EX ANTE. Prosím o kontrolu účtování, protože z těch záloh a dohadných účtů a vypořádání jsem docela vedle.
    1.k datu rozhodnutí ( v r. 2014) podrozvaha 955/999
    2.Příjem dotace ( po realizaci akce) v srpnu 2015 ve výši 1006020,90 (85%) jsem zaúčtovala 231 pol 4216 UZ 54515835 MD/472 D a 59177,- Kč (5%) jsem zaúčtovala 231 pol. 4213 54190877 MD/472 D. A zároveň odúčtování z podrozvahy 999/955.
    3. Předpis faktur 042/321 100, úhrada faktur v srpnu 2015 321 100/231 odpa.6171 pol 6121 rozpočítané z uznatelných nákladů s označením UZ, N,ZDROJ na 85%,5% a 10% (spoluúčast obce). Neuznatelné jen s označením ORG (ORG mám označené všechny účty, na kterých jsem v souvislosti se stavbou účtovala).
    4. K 30.9.2015 vydaný kolaudační souhlas jsem zaúčtovala zařazení TZ 021/042 v celkové částce díla a 388/403 ve výši dotace – kvůli odpisům.
    5. K jakému datu budu účtovat vypořádání dotace? Na rozhodnutí je jen termín realizace akce 1.7.2015. A bude účtování takto: 346/388 a 472/346 ve výši dotace?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ROP Severozápad-platba za trvalé odnětí půdy
    16. 10. 2015

    Dotace z ROP. Název akce "in-line dráha". Kolaudační souhlas s užíváním stavby 2.10.2015. Stavba zařazena tímto dnem do majetku MD 021 0400, org. 18/ DAL 042 0001, org.18.
    Jediná platba a to Celnímu úřadu ve výši 2 136.136 Kč není ještě zaplacena. Dali jsme žádost na Celní úřad o splátkový kalendář.
    Otázky:
    1.Musí bý být zařazeno včetně této částky na 021 a s částkou transferu,který jsme zatím celý neobdrželi ??
    2. A zároveň zaúčtovat dohad 042 0001,org18/389 0001,org 18 ??
    3.A pak zařadit do majetku 021 0400,org.18/042 0001,org.18.
    4.Můžu zařadit na jednu kartu celou in-line dráhu, když ve smlouvě k dotaci z ROP je celá stavební část nerozpitvána? Pouze jsem použila rozpočt.skladbu zvlášť na dráhu a parkoviště § 2219 a VO k němu klasicky na § 3631. Na kartu bych si do poznámky dala částku za veřejné osvětlení.
    5.Kategorizace CZ - CPA 21.12.23 ??
    6.Dotaci nám zatím celou nedali. Dohad 388/403 s orgem. ?
    7.Na podrozvaze mám 85% uznatelné výdaje dle smlouvy 915/999 s orgem.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Víceletý projekt
    16. 10. 2015

    Město mělo dlouhodobý projekt (7 let) spolufinancovaný z prostředků EU. Veškeré přijaté dotace byly účtovány 231/472. Vždy ke konci roku bylo dohadou zaúčtováno 388/403 a 388/672. Letos byl projekt ukončen, byly přijaty poslední dotace, majetek zařazen do užívání. Vyúčtování celého projektu bude ale až v 06/2016. Kdy zaúčtovat zápisy 348/388, 472/348? Ještě v letošním roce nebo až k datu vyúčtování v 2016? Účty 403 (i 672), které byly tvořeny dohadou, jsme upravili před zařazením do majetku. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek od občana na hydrant
    14. 10. 2015

    Naše město zakoupilo nadzemní hydrant /vodní hospodářství/ v hodnotě cca 80 tisíc. Jsme plátci DPH, takže si uplatňujeme DPH na vstupu a zároveň dodaňujeme RCH. Rada města rozhodla, že na tento hydrant nám občan přispěje částkou 20 % ze základu daně. Budeme účtovat příspěvek na účet 403, ale je to osvobozené plnění, nebo je to předmětem DPH ? Nejsem si v tomto případě úplně jistá. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zateplení telocvičny za dotaci pro obec
    12. 10. 2015

    Dobrý den, máme školu a té jsme dali do majetku tělocvičnu. Obec má budovu na podrozvaze a škola si jí odpisuje. Udělali jsme letos zateplení (dotace od SFŽP je na obec) a já popravdě nevím, jestli jsem si pro tuto akci vzít tělocvičnu k 1.1.2015 do majetku a pro inventuru pak navýšit její hodnotu, nebo můžu udělat dodatek ke zřizovací smlouvě a předat navýšení hodnoty škole? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Kombinovaná kanalizace - rozpouštění transferu
    12. 10. 2015

    Opět se obracím s dotazem ohledně výstavby kombinované kanalizace pořizované z dotace ze SFŽP. Předem se omlouvám, ale mám v tom dost nejasností.
    K 31.12.2014 jsem udělala dohadu 388MD/403D ve výši plnění uznatelných výdajů v r. 2014 násobených % krytí výdajů transferem. Tak mám na MD388 cca 8 mil. Kč a na 403D 8 mil. Mám to nyní po zařazení do užívání - upravit do výše přislíbeného transferu?
    Závěrečné vyhodnocení akce do 30.11.2016.
    Dílo zkolaudováno 31.8.2015.
    31.8.2015 zařazeno do majetku
    v září 2015 začínám kanalizaci odepisovat a na kartě majetku eviduji i investiční transfer ve výši 54 mil. dle smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a účtuji o rozpouštění transferu do výnosu 403MD/672D. Příští rok až bude transfer vypořádán tak mám asi dohadu zpřesnit ve výši rozdílu mezi odhadovanou částkou a částkou vyplývající z vypořádání 403MD/388D a 672MD/403D. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní případy + zařazení do majetku (nakládání s bioodpady)
    09. 10. 2015

    Chci se zeptat ohledně zaúčtování a zařazení do majetku u nakládání s bioodpady. Na tento projekt nám bude poskytnuta dotace od MŽP ex ante částka 939 534,- od FS, 55 266,- od SFŽP. Celkové náklady projektu jsou 1 381 215,- Kč. Z toho dodávka 1 187 615,- tu tvoří štěpkovač za 458 590,- trakt. kont. nosič za 317 988,- kontejnery 2 ks - 2 x 30 129,-, kontejner za 36 179,- kompostéry 100 ks celkem za 314 600,-. Ostatní náklady za 193 600,- (analýza odpadů 48 400,- VŘ 36 300,- žádost 54 450,- IIČ 42 350,- ZVA 12 100,-). Zatím mám zaúčtováno na podrozvahu 942/999 celkovou výši dotace (994 800,-). Realizace akce 30.9.2015 (máme předávací protokoly), předložení dokumentace k ZVA 31.12.2015. Jaké další účetní případy navazují? Smlouva o poskytnutí fin. podpory se bude teprve schvalovat v ZO. Až bude schválena tak budu dopisovat org dle čísla smlouvy? Až přijde avizo k dotaci budu dopisovat a rozdělovat na nástroj, zdroj, UZ a procenta? Další věc v jaké ceně zavedu nakoupené věci do majetku? Kompostéry bude jako soubor na 022, kontejnery taky soubor 022 (lze když je jiná cena?), nosič a štěpkovač samostatně na 022? Ale v jaké ceně, jak rozpočítám ostatní náklady? A zařazuji k 30.9.2015 k datu předání? K datu předání mám na 042 pouze 139 150,- (ost. náklady za analýzu, VŘ, žádost). Jak zaúčtuji? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace kanalizace od MZE
    08. 10. 2015

    Obdrželi jsme investiční dotaci z Ministerstva zemědělství na kanalizaci. Mám zaúčtováno na podrozvaze 955/999 celou částku dotace. Část dostaneme letos, zbytek příští rok. Vyúčtování má být do 31.3.2017. Firma nám pošle fakturu, my ji dáváme na odsouhlasení na Ministerstvo, ti nám na účet ČNB pošlou peníze a pak teprve uhradíme faktury zase z účtu ČNB. Právě dorazila první platba a prosím o skouknutí účtování.
    1. 231 UZ 29948 4216 / 374 příjem peněz
    2. 999 / 955 odúčtování z podrozvahy
    Nevím jak dál, jak s účtem 403. Na konci roku 388 / 403? Nebo až při zúčtování 346 / 403, 426 / 346?
    Také jsem někde četla, že se dotace expost může účtovat bez zálohy. Můžete mi prosím napsat, jak správně účtovat?




    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod
    29. 09. 2015

    1. Obec na základě darovací smlouvy převzala od fyzické osoby401 bezúplatně pozemky vč.příslušenství (inženýrské sítě, veř.osvětlení,chodníky, zpevněná komunikace k nové výstavbě RD). Obec nechala udělat znalecký posudek na pozemky(bez sítí a ost.příslušenství)
    Dle znaleckého posudku zaúčtuji 031/401, fakturu za znalecký posudek budu účtovat 518/321.
    Protože magistrát vydal předběžné užívání komunikace do konce roku 2016, komunikaci, chodníky a ostatní inženýrské sítě zařadím do majetku až po vydání kolaudačního souhlasu. A musí být znalecký posudek na komunikaci, chodníky, parkovací místa, kanalizaci a vodovod, které jsou vlastně součástí bezúplatného převodu pozemků nebo lze ocenit jinak?
    2. A ještě jeden dotaz. Obec dostane dotaci od MK na obnovu drobných sakrálních staveb -křížky, boží muka,.. Celkem se bude opravovat 5 staveb, ale tři obec opraví, protože jsou na pozemku obce, ale obec je nemá v evidenci. Jak mám postupovat. Udělat TZ cizí stavby a odepisovat nebo stavbu nejdříve zadat do účetnictví, ale za jakou cenu.
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek mezi PO a zřizovatelem - vrácení
    25. 09. 2015

    Příspěvková organizace mateřská škola má zřizovací listinou svěřenu k hospodaření budovu, ve které sídlí včetně bytu. Nájem je veden jako doplňková činnost mateřské školy. Budova je vedena v majetku mateřské školy, obec na podrozvaze.
    1. září letošního roku byla změna zřizovací listiny, kdy byt včetně části pozemku a budovy skladu je převeden zpátky do majetku obce, ostatní zůstává v majetku mateřské školy.
    Jakým způsobem mám stanovit výši převodu části majetku do vlastnictví obce a o tuto částku snížit majetek, který byl předaný mateřské škole k hospodaření.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 042 a dotace na studii na 403
    25. 09. 2015

    Město obdrželo dotaci na "studii proveditelnosti" na akci "protipovodňová opatřeni". Hodnota je 965 tis. Kč
    Účtovala jsem na 042 pol. 6121, protože jsem myslela, že se bude také něco budovat.
    K budování žádné stavby zatím nedošlo, ani nevíme, kdy k ní dojde. Zřejmě až se naskytne další dotace. Jak teď postupovat?
    Zavést samostatně jako nehmotný majetek nebo nechat na 042?
    Vždy když ukončíme nějakou akci, zavedeme do majetku a z účtu 403 se začne odpisovat. Ale nevím jak postupovat v tomto případě.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! dotace MMR - datumy účtování
    17. 09. 2015

    Prosím o radu ohledně účtování dotace od MMR . Vyplacení ex ante.
    Zápis na podrozvahu 915/999 ve výši dotace 398 000,- kč při obdržení registrace akce (podpisy obou stran) - červen 2015.
    Po výběrovém řízení a obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace úprava zápisu na podrozvaze ( dotace snížena o cca 6000,- ) - srpen 2015 -915/-999 -6000,-
    Výstavba hřiště a podpis převzetí hotového hřiště - srpen 2015 = předpis 042/321, současně i převod do majetku 022/042. ( K hřišti není kolaudace, převzetí 25.8. stvrzeno podpisy) .
    Neproplacená faktura se zaslala na MMR, po její kontrole bude vyplacena dotace a my fakturu proplatíme .
    Přijatou dotaci budu účtovat jako zálohu ( v září 2015 ? ) 231 UZ 17928 org22 4216 / 347 UZ 17928 org22
    proplacení faktury : 231 UZ 17928 org22 6121 ve výši dotace
    231 UZ ne org22 6121 ve výši vlastních nákladů - v září 2015. (orgem mám označené všechny účty týkající se celé akce + UZ označené navíc účty týkající se dotace )
    Mám ještě v srpnu něco účtovat - dohad nebo předpis ?
    Odpisy budou od září, vyúčtování stihnu ještě letos, ale z MMR dlouho nechodí žádná odezva a pak nevím, kdy mám brát vyúčtování ( vypořádání) dotace účetně ukončené. Na účtu zálohy mám ještě dotaci z loňska, ke které jsem dělala vyúčtování v únoru letošního roku.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace nástroj, zdroj
    11. 09. 2015

    Obracím se na Vás s následujícím dotazem a předem moc děkuji za pomoc a odpověď .
    Dotaz k Akci Sběrný dvůr
    Financování způsobilých veřejných výdajů : 85% z FS,5% SFŽP, 10% vlastní zdroje
    V roce 2015 nám byla převedena na účet u ČNB dotace :
    SFŽP -5% - 219 238,68 Kč (ÚZ 54190877)
    OPŽP –z Ministr. život. prostředí -85%- 3 727 057 ,83 (ÚZ 54515839)
    V roce 2014 u způsobilých veřejných výdajů ve výši 209 170,53 Kč tj. 85 % z FS -177 794,95 Kč, 5%ze SFŽP-10458,53 Kč , 10% VZ žadatele 20 917,05 Kč je účtováno bez ÚZ 54515839, ÚZ 54190877,ÚZ 541 00000.
    Výši došlých faktur jsem rozúčtovala poměrem 85%,5%, 10% v roce 2015, v roce 2014 bez rozdělení.
    Jak postupovat s označením ÚZ v roce 2015 u výdajů , mohu označit ve stejné výši jako příjmy?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizace
    04. 09. 2015

    Prosím o radu ohledně výstavby kanalizace v naší obci.
    Kombinovanou kanalizaci a ČOV budujeme s dotací SFŽP.
    Dne 31.8. 2015 byl vydán Kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla – splašková kanalizace a studna. Čistírna odpadních vod bude zkolaudována až příští rok. Z jakého důvodu to nevím, nicméně funguje ve zkušebním provozu. Občané se již v září budou na kanalizaci připojovat.
    V této chvíli mám celé dílo – „ Kombinovaná kanalizaci a ČOV“ na účtu 042, chápu to tak, že provozuschopné dílo – splaškovou kanalizaci, musím k 31.8.2015 zařadit na účet 021 (kromě ČOV).
    Po zařazení na 021 by mělo dojít následující měsíc k odpisu a co rozpouštění transferu?
    V září, ale budou ještě stavební firmou dle SoD vystaveny další faktury(F se budou týkat už zkolaudované splaškové kanalizace – asfalty na komunikacích a podobně) Fond každou fakturu odsouhlasí a uhradí částku na způsobilé výdaje. V praxi to funguje tak, že my zaplatíme faktury a po odsouhlasení fondem vystavíme „ Žádosti o platbu“ a od SFŽP a fondu soudržnosti obdržíme platbu. To by se mělo týkat i faktur vystavených v září.
    Nevím si rady kam tyto faktury za září zaúčtovat. Mám je dát na 042? Tam mi zůstává ČOV, která se bude kolaudovat až 2016.
    Dle smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP máme podklady pro závěrečné vyhodnocení akce předložit do 30.11.2016. Vyhodnocení má obsahovat vyúčtování čerpání finančních prostředků (zálohově poskytnutá podpora). Přijatou dotaci mám na 472, k vypořádání podpory s fondem dojde pravděpodobně až v roce 2016.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu