Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Dostali jsme investiční dotaci na územní plán v částce 156.000,-Kč.
Účtovala jsem 943/999 156.000,-, přijetí dotace 231/472 156.000,-Kč /teď ale nevím proti čemu účtovat dál/ - 672, 374?
Úhrada faktur 041/321, a ještě 388/403
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, omlouvám se ale nějak jsem se zasekla v účtování dotace a jejího zařazení či zaúčtování. Na stejnou akci Zateplení budovy jsme obdrželi dotaci ze SFŽP a dar ČEZ. Zateplení bylo ukončeno 31.8.2015, dotaci SFŽP jsme obdrželi 27.11.2015 a dotaci ČEZ 2.11.2015. Budova se ještě nepoužívá, v současné době se tam dělají vnitřní úpravy a topení. OD ČEZu mám informaci o správnosti použití daru(přehled jsme jim posílali 28.1.2016), ze SFŽP nic. Zateplení jsme uhradili ze svých prostředků(+úvěru) a SFŽP nám poté poslal dotaci. Účtováno mám pouze na pol. 6121/374.Nevím zda mám účtovat na 021 a nebo nechat výši "zateplení" na 042 a po úpravách a používání budovy v r.2016 zařadit na 021? Kdy a jak mám účtovat na 403 a kdy zapsat výši a jakou (jsou 2) na 403 na kartě majetku, ohledně odepisování? Kde se mi přijaté dotace mají zobrazovat v rozvaze?
Moc Vás prosím (na kolenou klečím a brečím:-() o "rychlé" a konkrétní celé účtování, protože i když jsem přečetla snad všechny příspěvky, nechápu a tápu a vůbec nevím co a jak. Moc mě mrzí, že Vás takto otravuji, ale v pátek mi přijede programátor a potřebuji mít zaúčtováno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala v říjnu 2015 od ČEZu Kč 226.087,- na projekt Dětské hřiště. My jsme zaplatili v dubnu 2015 zatím jen 15.000,- za projekt. Účtovala jsem dotaci 999/915,915/999,231/374. Projekt je zaúčtován na 042 a na 231 (par. 3421 pol.3121)Všude mám ORG, ale nevím si rady se zaúčtováním dohady v r. 2015. Nevím v jaké částce a jestli ji mám vůbec účtovat a jak. Další výdaje budou až v r.2016. Procházela jsem podobné dotazy ale moc tomu nerozumím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v loňském roce jsme prováděli akci Snížení energetické náročnosti ZŠ, vyúčtování dotace bude v roce 2016. Ze SFŽP volali, že by nám dali ještě 153 tis. Kč na vícepráce. Na krajském úřadu mně řekli, že UZ si můžu opravit sama, protože u víceprací mám nástroj a zdroj 54 a 1 zaúčtovaný a v rozpočtu se jim ve výkazech UZ nezobrazuje. Nebude nějaký problém s tím, že budu mít v roce výdaj 153 tis. UZ 90877 a příjem se stejným UZ bude až v roce 2016 (a tam zase nebude výdaj)?
Pokud nebude, tak v roce 2015 k výdajům přidám UZ, přidám UZ k výdajům v rozpočtu, a ještě mám zaúčtovat pohledávku 955/999? A opravím v inventuře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec realizovala v roce 2015 zateplení obecního úřadu, které bylo financováno z Operačního fondu životního prostředí. Ke konci roku jsem veškeré výdaje označila jako neuznatelné a uznatelné (ty jsou ještě označeny NZ a UZ) dle tabulky v BENE-FILL. Teď nám přišla zpráva z fondu, že náš projekt byl vyhodnocen jako vhodný k navýšení způsobilých výdajů a potažmo podpory v rámci programového období 2007 - 2013. A že při našem rozhodování, zda dotaci chceme, máme brát v úvahu také skutečnost, zda je navýšení podpory u tohoto projektu v souladu s naším účetnictvím.
Faktura, která byla původně fondem označena jako celá neuznatelná, je v našem účetnictví označena pouze ORG akce. NZ ani UZ u ní není. A tuto fakturu dodatečně uznali, ale uzávěrka za rok 2015 již odeslaná. Můžeme tedy nabízený doplatek dotace přijmout? Stačilo by UZ doplnit na fakturu pouze ručně? A nebo, když už je uzávěrka odeslaná, nemůžeme o doplatek požádat?Zprávu po nás chce fond do 11.2.2016.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
NAše obec obdržela v 11/2015 z MŽP investiční dotaci na kompostéry.
Vyúčtování bude provedeno k 29.2.2016. Účtovala jsem správně:
Příjem dotace:
231 0100 4216 úz MD 1,5 mil
374 0300 DAL 1,5 mil
915 MD l,5 mil
999 0915 DAL 1,5 mil
Dohad na dotaci: MD 388/ DAL 403 0300
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosime o radu, zda jsme měli rozpouštět dotaci, která byla poskytnuta
na zasíťování pozemků v roce 2011 s tím, že domečky budou postaveny do konce roku 2018. Dotace nám zůstala na 403 a nerozpouští se. Poslední pozemek byl prodán v lednu 2016.
Pokud jsme měli dotaci rozpouštět, prosím jak mohu postupovat při výpočtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zařazení. V roce 2015 máme zkoulaudováno ČOV a kanalizaci. Musím zařadit, ale vůbec si nejsem jistá. Hodně jsem četla ve vašich dotazech ohledně zařazení, jak čističky tak kanalizace. Není mi, ale jasné, jak mám postupovat při rozpouštění dotace z EU a SFŽP, kterou máme na účtu 472 a činí zhruba 24 milionů. Nevím, jak tuto dotaci rozdělit a postupně rozpouštět když bych měla vše rozúčtovat zvlášt (čerpadlo,technologii,výtlačný řád....).Myslím tím kategorizaci, jak jste uváděla v dotazech od jedné chytré paní:o). Nevím si s tím vůbec rady, jak postupovet při rozpouštění dotace. Poměrnou část na kanalizaci a na ČOV. Mám ještě na účtu 403 příspěvky od občanů na přípojky 1,2 milionů. Tuto částku mám rozpouštět pouze u kanalizace nebo i u ČOV. Mám z toho velkou hlavu a prosím o radu. Díky moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme svazek obcí vodovody a kanalizace. Členská obec předala v roce 2009 majetek do hospodaření svazku (vodovod) v hodnotě 6,6 mil. Kč. Přestože každoročně svazek zasílá obcím k inventurám přehled předaného majetku včetně dotací, teprve letos na obci zjistili, že v roce 2009 nepředali společně s vodovodem i dotaci ve výši 5,8 mil. Kč. Prosím o radu, jak postupovat, aby se vše napravilo (obec nevede dotaci ani na účtu 403). Můj názor: obec napraví 401x403 ve výši dotace, vyřadí opačně, svazek zaúčtuje 401x403 a bude dotaci rozpouštět do výnosů. Jen si myslím, že by se mělo dopočítat rozpuštění dotace a stav napravit. Jen přemýšlím, zda ještě u obce nebo jednorázově až na svazku. Ale vzhledem k tomu, že odpisy majetku v hospodaření provádí svazek, tak by se měla dotace dooprávkovat až u nás (551x672). Jen bude mít svazek ovlivněn chybou obce výsledek hospodaření v roce 2016.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně inventur a účtu 403. Při auditu mi bylo řečeno, že v inventurách by měl být i účet 403.. - rozpis na základě smluv, ale teď nevím jestli v těch původních částkách nebo každý rok již po odpisech, aby mi to sedělo za rozvahu? A ještě jeden dotaz k oprávkovému účtu k 088.. a 078.. že také musím mít v inventurách. Tak nevím jestli stačí pouze stavy v jedné částce, nebo přesně rozepsat podle položek jak je na účtech 028.. a 018...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsem účtovala zmařenou investici/ projekt /ve výši 71280 Kč.Účtovala jsem 547/042. Bohužel jsem si neuvědomila, že na tento projekt jsme dostali dotaci ve výši 35 000,- Kč. Měla jsem účtovat ještě zápisem 403/672 ve výši 35 000,- Kč a to jsem neudělala. Jak to můžu v letošním roce napravit, jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti se zveřejněním záměru prodat jsem v dubnu 2015 převedla dům zápisem 036/021 a 081/407 a protože je reálná hodnota nižší než ta uvedená v majetku tak také 407/036. Na zhodnocení tohoto domu však byla použita dotace. Dům ještě nebyl do 31.12.2015 prodán. Teď však nevím, jak zaúčtovat do této doby (rok 2011-2015) již rozpuštěné dotace na 403/672. Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ Těmice
Prosím o kontrolu a dotažení účtování dotace na vybudování dětského hřiště a zahrady v MŠ z MŽP spolufinancované z EU OPŽP.
Zažádali jsme o dotaci na vybudování dětského hřiště, přišlo rozhodnutí, proběhlo výběrové řízení… ale bohužel firma, která výběrové řízení vyhrála se dostala do insolvence a stavební práce na hřišti ani nezačaly. Všechny účetní operace jsem popsala v příkladu. Poslali jsme žádost o prodloužení termínu na dokončení akce, zaslali jsme žádost o platbu na základě ní nám přišlo na účet část uhrazených nákladů. A nyní čekáme co bude dál, zda nám prodlouží termín dokončení akce, nebo zda budeme muset přijatou dotaci vrátit. Jak mám prosím dokončit účtování v roce 2015. A jak postupovat v roce 2016. Děkuji
24.9.2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
915/999 org.7 1.223.963,93
r.2015 předpis faktur (zprac.podkladů, tech.dozor..):
042/321 org.7 195.966,-
úhrada faktur:
231 0100 3111/6121 org.7 115.522,86
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.1 8.044,33
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.1 ÚZ:15828 4.022,15
231 0100 3111/6121 org.7 N53 Zdr.5 ÚZ:15829 68.376,66
321 0100 org.7 195.966,-
příjem dotace na účet obce 16.12.2015
231 0160 4216 org.7 N53 Zdr.1 ÚZ:15828 4.022,15
231 0160 4216 org.7 N53 Zdr.5 ÚZ:15829 68.376,66
374 0100 org.7 72.398,81
Žádost o platbu 26.11.2015 ve výši 72.398,81
999/915 org.7 72.398,81
k 31.12.2015 dohad výnosů (nevím, zda je částka správná?)
388/403 org.7 72.398,81
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dosud jsem byla přesvědčená, že je to správně!? V r. 2015 jsme prováděli Zateplení administrat. budovy včetně výměny oken dřevěných za plastová. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci SFŽP -účtovala jsem pol 4213 - UZ 90877 Ná 54Zd1 a pol. 4216 UZ 15835 Ná 54 Zd 5 proti 374. Výdaje na pol. 6121 §6171 s tímtéž označením a u vlastních prostředků pouze s Ná 54 Zd 1 = uznatelné náklady + ostatní náklady obce pol.6121 §6171 bez označení. Akce byla dokončena 8/2015 a zaplacena v 9/2015. Akce byla hrazena z větší části z úvěru. V 11/2015 jsme obdrželi od ČEZu fin. dar na "Zateplení.. " s tím, že dar je určen k pokrytí části nákladů vyvolaných realizací projektu. ČEZu jsme poskytli celkový přehled nákladů na realizaci. Protože, dar přišel až po úhradě všech faktur,ČEz nám příspěvek "nechá" a budeme z něj "jakoby" hradit splátky úvěru i v r. 2016. vyúčtování jsem ČEZu podávali k 30.1.2016. A nyní konečně účtování: mám příjem od ČEZu na pol. 2321 § 6171 proti 672. Mohu to takto nechat? Nechce se mi to dávat na 403 aby nebyl problém se SFŽP, že máme na akci další dotaci (beru to z názvu 403), i když od ČEZu je to fin. dar.
Doufám, že jsem případ popsala dobře na pochopení mého dotazu.
Pokud mi můžete poradit a zkontrolovat i "účto" dotace, budu Vám moc vděčná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně účtování na účtu 403. V letošním roce jsem přebrala účtování jedné obce a v přezkumu hospodaření mají uvedenu tuto chybu: Na účtu 403 není účtováno o investiční dotaci ve výši 19 720 800 Kč,kterou obec obdržela v roce 2011 V této ceně obec obdržela dotaci na kanalizaci, kterou však v současné době již nevlastní.
Do účetnictvích bych to zařadila 403/408 a každý rok při inventurách rozpustila 672/403, předchozí roky dle výše částky buď 408/403 nebo 677/403.Jen nevím jak mám vypočíst částku, kterou ročně rozpustím a zda je má úvaha správná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková