Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
V prosinci jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. K téhož datu jsem účtovala do podrozvahy 955/999. V prosinci jsme dostali i část této dotace a to 19mil. 231/346 a z toho byly uhrazeny faktury. Další cca 4 miliony budeme čerpat v roce 2016. Účtuji k 31.12. 388/403 na 19mil., které jsme obdrželi v roce 2015 ? Tedy: uzavření smlouvy 955/999 23mil. Obdržení dotace 231/346 + 999/955 19mil. Konec roku 388/403 19mil. ROk 2016 příjem dotace 4mil. 231/346 + 999/955+388/403. Vyúčtování 346/388 23mil. Nebo je správné účtovat na 403 až po vyúčtování dotace v roce 2016?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila sem, ze od roku 2013 rozpoustim transfer ve spatne vysi. Jak prosim opravit ucet 403 za 3 roky zpetne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 pořídila obec nový územní plán, který byl zaúčtován na podrozvahu, kde byl až do konce roku 2014. Na doporučení auditu jsem v roce 2015 ÚP přeúčtovala na účet č. 019 a provedla dooprávkování. Na územní plán dostala naše obec dotaci ve výši 314.160 Kč. Poraďte mi prosím, jak mám dostat dotaci (403) na stranu DAL. Nevím, oproti jakému účtu mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Které výdaje na zateplení OÚ musím mít označeny UZ a Np v roce 2015.
Obec dostala rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v roce 2014. Samotné zateplení bylo realizováno v roce 2015 a v září bylo zařazeno do majetku.
Bohužel jsme se v průběhu akce stali plátci DPH a máme nárok na odpočet DPH poměrem a koeficientem. Na SFŽP bylo dohodnuto, že nám zatím dají dotaci na uznatelné výdaje bez DPH a DPH dořešíme, až budeme znát konečný poměr a koeficient, abychom nemuseli vracet část dotace.
Když jsem zateplení zařazovala do majetku, vznesla jsem dotaz na fond, jaká by byla dotace pokud by konečný poměr a koeficient zůstal stejný jako zálohový a podle toho jsem udělala dohadu na 388/403 (komunikovali jsme pouze mailem).
UZ a Np jsem označila jenom u výdajů, u kterých jsem si byla jistá, že jsou uznatelné a na které nám poslali dotaci.
Teď už znám konečný poměr a koeficient a protože je vyšší než zálohový, ještě si budeme douplatňovat DPH.
Znovu jsme vznesla dotaz na SFŽP a mám od nich pouze e-mailovou informaci, kolik by měly být zbylé uznatelné výdaje z DPH a zbylá výše dotace (celou částku, ne po jednotlivých fakturách).
Jaké výdaje by měly být označit UZ a Np?
Mohu brát poslední informaci fondu jako závaznou a označit výdaje tak, jak si myslím, že bude konečná výše dotace? Žádné rozhodnutí ani žádost o platbu na to nemáme.
A co mám dělat s dohadou na 388 MD/403 DAL? Mohu ji na konci roku nějak opravit a opravit i na kartě majetku? V programu majetku to opravit jde, tam by neměl být problém.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala kanalizaci, která je ve zkušebním provozu do května 2016. V listopadu 2015 byla sepsaná smlouva, ve které předává obec nedokončenou kanalizaci do hospodaření Svazku Vodovodům a kanalizacím. Můžete mi prosím poradit, jak tuto smlouvu mám zaúčtovat, jestliže investice je celkem na účtě 042 za 13 800 168,-, smlouva se svazkem je na 12 704 722,-? (ještě v lednu 2016 proběhly platby). Na zbytek investice by měla být ještě po kolaudaci sepsaná smlouva a předaná do hospodaření svazku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neinvestiční dotace na opravu sakrální stavby z Ministerstva pro místní rozvoj - typ financování ex ante - ve výši 300 000,- Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ke dni přijeti rozhodnutí 915 org. 17027- MD a 999.0915 org 17027 - DAL ve výši 300 000,- Kč.
Žádost o platbu - příjem platby ke dni připsání na účet: pol. 4116 UZ 17027 org. 17027 - MD a 374.0300 org. 17027 - DAL - 300 000,- Kč a 999.0915 org 17027 - MD a 915 org. 17027 - DAL v částce 300 000,- Kč.
Konečná zpráva musí být zaslána do 31. 5. 2016. Budeme zasílat na začátku února 2016. Ke dni odeslání závěrečné zprávy budu účtovat: 346 org. 17027 - MD a 672.0300 org. 17027 - DAL a 3740300 org. 17027 - MD a 346 org. 17027 - DAL.
Ještě bych se chtěla zeptat zda příspěvky od občanů na vybudování plynovodní přípojky se budou započítávat do výnosů ke zdanění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) V roce 2015 jsme sepsali smlouvu na zateplení budovy ze SFŽP.
zaúčtovala jsem 388/403
V listopadu jsme poslali vyúčtování zaúčtovala jsem 346/388.
V prosinci jsme dostali dotaci na účet - zaúčtováno 231/346. Technické zhodnocení jsem dala již na kartu majetku i s dotací.
Je toto účtování konečné, nebo bych měla ještě udělat zápis 403/672 ?
Ne, 403/672 určitě ne, dotace se rozpouští proti odpisům - tj. až zaúčtujete odpisy 551/081 tak ve výši transferového podílu 403/672 - dotace se bude rozpouštět tak dlouho, jak se bude majetek odpisovat. Takže např. odpis bude 1 tis. Kč, dotace byla 80%, rozpuštění bude ve výši 800 zápisem 403/672.
2) Dotace od kraje - investiční - zahrnuje technické zhodnocení jedné stavby ale i stavbu samotnou (sušák na hadice)
v r. 2015 jsme sepsali smlouvu - 388/403
Dotaci jsme dostali celou 200 000,- ale ukončení bude až koncem roku 2016. Tudíž technické zhodnocení, ani stavba samotná nejsou dokončeny. Jak zaúčtovat příjem dotace? a musí se ještě udělat nějaký zápis před koncem roku?
Dotaci (403)ještě nemohu dát na karty majetku, stavba tam ještě ani není, je rozestavěná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím, jak provést závěrečné vypořádání dotace.
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci od SFŽP a FS na zateplení úřadu.
Přijetí dotace jsem zaúčtovala na 4216 a 4213 s org., ÚZ, ZN/374, a odúčtovala jsem z podrozvahy.
Ke konci roku: 388/403, a rozpouštění 403/672.
V prosince 2015 přišla konečná zpráva, přiznaná dotace ve stejné výši jako poskytnutá.
Takže musím provést závěrečné vypořádání: 346/388 a 374/346.
Ale nevím, jestli mně tam nechybí jeden krok zaúčtování 346/403, to jsem asi už měla udělat v roce 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala dotaci na čistící vůz v roce 2013. Zaúčtování : záloha 231/472, k 31.12. udělána dohada 388/403, v roce 2015 máme potvrzení, že je dotace ukončena, můžete mi poradit jak zaúčtovat :
zrušení dohady a zrušit zálohu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme dostali od MFČR zálohu na INV dotaci na tělocvičnu. Podle našeho názoru jsme nesplnili u 2 faktur podmínky dotace, proto jsme v únoru 2015 část dotace ve výši 259.000 Kč vrátili a účtovali jsme 374 / 231.10 5364 6402. V květnu 2015 jsem zařadila tělocvičnu do majetku a zaúčtovala jsem dohadu na dotaci 388 / 403 v částce 264.000 Kč. V prosinci pak kontrola zjistila, že jsme nic vracet neměli, uznali nám vše, a tedy dohoda měla být v částce 523.000,- Kč. Mám tedy dotaci vyúčtovat takto: 346 MD 523.000,- Kč / 388 D 264.000,- Kč + 403 D 259.000,- Kč a 403 / 672 259.000,- Kč, přičemž na kartě majetku nic neměním? Dále ale kontrola zjistila, že jsme nedodrželi termín pro vyúčtování dotace, a tak nám předepsal FÚ odvod za porušení rozpočtové kázně, s tím, že máme poslat částku poníženou o tu únorovou vratku. Udělala bych tedy opr. dokl. 374 / 231 5364 6402 na - 259.000,- Kč a účtovala bych místo toho 347 / 231 5363 6409 + 259.000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám rozpočtovánu výši investiční dotace na rozšíření MŠ, plnění se ale zatím neuskutečnilo, přechází do r. 2016. Mám účtovat k 31.12.2015 388/403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos skončila investice na klášterech (IOP) .Město opravilo klášter Křižovníků, který máme v pronájmu. Takže přeúčtujem účet 042 na pohledávku účet 469 a nájem,který platíme bude zápočtem, to už účtujeme více let 518/378 a 378/469. Na tuto akci jsem čerpali dotaci z MMR ,která bude zaúčtována na účet 403 .Vyúčtování dotace proběhne letos. TZ si odpisuje Klášter sám. Co máme udělat s touto dotací na účtu 403 ? Dotace bude ve výši několika milionů, zatím tuto částku kolegyně zjišťuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prošla jsem snad všechny odpovědi na podobná témata, nicméně vzhledem k tomu, že jsem se s problematikou dotací na investiční akce hrazené z části z EU , z části OPŽP a z části MČ setkala poprvé, stále nevím... a moc prosím o pomoc.
1.Rok 2015 zaslána žádost na zateplení ZŠ, ta byla potvrzena s tím, že celková výše výdajů byla stanovena na 1.900.000,-, z toho nezpůsobilé 295.000,-, způsobilé 1.590.000,-, dotace 1.400.000,- ( z toho 85% EU, 8% OPŽP a 10% MČ). Částka 1.400.000,- Kč patří do podrozvahy 955/999 ( 915/999) ? A to zda na krátkodobý, či dlouhodobý se počítá od potvrzení rozhodnutí o dotaci do vypořádání dotace?
2. Do 11/2015 jsme obdrželi první dílčí fakturu od dodavatele a tuto fakturu jsme zaslali na OPŽP, kde stanovili výši dotace na tuto první dílčí fakturu, prostředky zaslali prostřednictvím magistrátu hl. m. Prahy na účet MČ. A my jsme po obdržení prostředků uhradili fakturu dodavateli spolu s naší spoluúčastí. Zaúčtovala jsem takto:
Faktura 042/321 a 321/231 3113/6121/UZ dle %rozdělení, ORG akce
Příjem prostředků prostřednictvím MHMP : 231 xxx s rozdělením na UZ, ORG/ 374, zároveň hned udělala i zápis 346/403 a 374/346..
3. v 12/2015 byla již situace na OPŽP jiná a poslední fakturu na 1 000 000,- jsme museli uhradit celou z prostředků MČ a teprve poté zaslali OPŽP, dotaci obdržíme až v 3/2016.
Faktura 042/321 a 321/231 xxx 3113/6121/ pouze s ORG akce
a pak jsem udělala dohadu dle předpokládané výše dotace - pouze emailovým odsouhlasením s OPŽP na cca 900.000,- Kč na 388/403. Akce byla u fondu ukončena v 12/2015, ale kolaudace byla započata v 12/2015 a pro nedodělky a reklamace bude ukončena až v 1/2016. K zařazení majetku tedy zatím nedošlo, dojde k zařazení až na základě kolaudačního rozhodnutí. To znamená ,že jsme ještě nic neodepisovali.
Určitě to není správně, moc prosím o metodickou pomoc. Nyní ani nevím, jak a kdy dojde k tzv. vypořádání ( ani vlastně nevím, co si pod tím představit), o kterém jsem četla v odpovědích, jak odepisovat dotaci do výnosů apod.. Až bude kolaudace , tak mám zařadit majetek ve výši 042 (kde mám všechny faktury, ty, u kterých jsme získali již částečnou dotaci, i ty, které jsem uhradila z prostředků MČ a dotaci teprve dostaneme) a do transferu mám dát dotaci již došlou plus tu, kterou jsem odhadovala na 388? Co pak až mi přijde dotace v březnu... Jak vidíte, mám v tom velký zmatek a bohužel metodická pomoc z MHMP není .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko,
chtěla bych Vás poprosit o kontrolu účtování.
V roce 2015 jsme začali prodávat byty (v majetku 2 bytové domy-2 inventurní čísla) . V září 2015 jsme provedli na katastrálním úřadě vyčlenění bytových jednotek a já jsem na základě tohoto vyřadila z majetku 2 BD a pořídila 24 inventurních čísel – bytových jednotek a následně na základě znaleckého posudku přecenila na reálnou hodnotu. V účetnictví jsem zaúčtovala přecenění reálnou hodnotou takto: 081 MD ve výši oprávek (2 684 055,-), 407 MD ve výši pořizovací ceny-oprávky-reálná hodnota (10 483 059,-), 021 MD – 13 167 114,- a přeúčtovala jsem na 036/021 ve výši reálné hodnoty (10 350 000,-).
V listopadu se podepsaly smlouvy o prodeji a zároveň byl proveden vklad na katastr nemovitostí. K datu vkladu jsem účtovala předpis úhrady 311/646 ve výši prodejní ceny a zároveň vyřazení z majetku 553/036 ve výši reálné hodnoty, 554/031 –vyřazení pozemku, 564/407 a protože byl majetek pořízen z dotace tak i 403/672. U všech bytů jsem použila poměrné částky podle podlahové plochy.
Částku účtovanou na účet 646 celou zdaním daní z příjmu i když některé úhrady přijdou až v roce 2016. Část bytů bude prodáno až v roce 2016 (podpis smlouvy v roce 2016) – toto bude předmětem daně z příjmu až za rok 2016?
Celou akci nám pomáhala řešit realitní kancelář. Jejich vyfakturované náklady účtuji na účty třídy 5.
Teď při uzávěrce jsem začala přemýšlet jestli jsem zaúčtovala všechno správně.
Děkuji moc za kontrolu a za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
vracím se k dotazu z 15.1.2016.
Dle Vaší odpovědi jsem do majetku zařadila datem nabytí účinnosti předběžného užívání tj. 6.1.2014 celou hodnotu 042.
V soft.firmě mi dopočítali odpisy i rozpuštění transferu za rok 2014
Odpisy budovy měly být 247.092 (já v roce 2014 účtovala jen 23.616)
Do opravy doúčtování odpisů za 2014 bych dala rozdíl tj. 223.476,-
Rozpuštění transferu mělo být v 2014 117.095,77.
Mohu doúčtovat odpisy 551/081 a transfer 403/672 ?
Rok 2015 by měl být již v odpisech i transferech správně.
V účetnictví bych ještě zaúčtovala 021/042 a 388/403 s tím, že bych vše popsala v příloze.
Poslední dotaz - jak dlouho se má čekat od podání závěrečné zprávy než se zúčtuje záloha pokud žádný papír o uznání dotace nepřijde?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková