Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2475 dotazů:
Mám dotaz ohledně majetku přebíraného od DSO, na který jsme poskytli transfer.
Svazek obcí pořizoval majetek, na který přispěl kraj a zbytek do 100% pořizovací ceny poskytlo město. Teď nám svazek majetek daruje na základě darovací smlouvy. Vše v roce 2015 - pořízení i darování.
Svazek nezačal majetek ani odepisovat (v prosinci zařadí, v prosinci vyřadí). Zaúčtuji 021/401. Já ale přemýšlím nad účtem 403 - převzetí od vybrané účetní jednotky transferových podílů, podíl od kraje je jasný 401/403, ale co ten co poskytlo naše město. Budu ho zavádět také na 401/403? Transfer mám zaúčtovaný na základě jeho vyúčtování v nákladech na 572. Pravda je, že teď mám celou dotaci v nákladech a postupně budu dostávat do nákladů odpisy majetku. Tím bude postupně 2x v nákladech. Tak ty "druhé" narovnám rozpouštěním dotace. Tak jsem si sama odpovídám - transfer zaúčtuji. Je můj názor správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme dostali rozhodnutí na dotaci z ROP ve výši do 3.980.762,49 a je to na 85% nákladů, část ve výši 3.502.353,16 jsme dostali v roce 2015 a ještě letos budeme žádat o další proplacení faktur.
Co jsme dotaci dostali v roce 2015 tak jsem proti příjmu s uz. dala ve stejné výši i výdaje.
Pro letošní rok jsem si vypočítala těch 85% procent z faktur, které předložíme ROP k proplacení a je to ve výši 377.667,33 je to o 100.742 menší než je rozdíl proti rozhodnutí a už obdržené dotaci.
Podrozvahu jsem si upravila na těch 377.667,33 a v této výši jsem si i udělala s uz. výdaje u faktur, které již byly proplaceny v roce 2015
Když si udělám sestavu k 31.12.2015 na uz. jsou strany vyrovnané,
ale nevím zda tento můj postup je správný.
Samozřejmě jsem si i udělala dohad 388/403 na výši 377.667,33
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na obnovu sokolovny část investiční a část neinvestiční. Investiční část obsahovala projekt na revitalizaci sokolovny ve výši 450 000 Kč. Mám ji zaúčtovanou na 042. Dotace byla řádně vyúčtována. Chtěla bych teda odečíst 450 000 Kč z účtu 374 (záloha dotace od kraje). Zaúčtovala bych tedy 374 MD/403, ale jak budu dělat inventuru 403, když to mám na nedokončeném majetku 042. Nebo jsem ten projekt měla zaúčtovat na 019 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci nám bylo dodáno auto na svoz biodpadu . Konečnou fakturu za vozidlo jsme zaplatili také v prosinci 2015. Žádost o platbu na fond bude podána až v r. 2016. Postupuji správně?:
- žádám od firmy administrující dotaci , aby mi sdělila z této faktury uznatelné náklady, abych je mohla proúčtovat s nástrojem, zdrojem a UZ ještě v r. 2015. V r. 2016 bych již neopravila.
- vozidlo zařadím do majetku též v prosinci 2015 a i zde potřebuji vědět výši transferu.
Je postup správný? Co když mi administrátor dotace sdělí nějakou částku uznatelných nákladů, já je proúčtuji a pak fond při žádosti o platbu to upraví?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s majetkem DSO Broumovska.
Nakoupili jsme ze dvou projektů na Komunitní kompostování a Separaci odpadů:
- drobný majetek do 40tis.
- a majetek nad 40tis.
Oba projekty byly vedeny jako investiční, přestože drobný majetek investiční akce není.
Přijetí dotace pol. 4216,4213 zaúčtuju na 403 - jenže na 403 budou peníze, které se vztahují k drobnému majetku.
To samé platí i pro vlastní podíl od obcí - ten bych měla taky dát na 403.
Co mám, prosím, provést s účtem 403?
Pokud bych ze 403 vyčlenila jen skutečně investiční záležitosti a zbytek dala na účet 672, tak mi nebude souhlasit položka.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP z listopadu 2015 a rozhodnutí o poskytnutí dotace FS a dotace SFŽP na projekt Třídění, svoz a zpracování bioodpadů i. etapa. Celý projekt je investiční. Máme dotace FS 85% FS (EU) UZ 15839, zdroj 5 nástroj 54, částka 686.375,- Kč a dotaci SFŽP 5% UZ 90877, zdroj 1, nástroj 54, částka 40.375,- Kč, Vlastní zdroje 80.750,- Kč, nezpůsobilé výdaje 143.560,- Kč. Byla vystavena jedna faktura na: 480 ks plastové nádoby na bioodpad 240 l, částka 551.760,- Kč, které se převedou občanům bezúplatně do výpůjčky do dubna r. 2021, po této době se budou převádět do majetku občanům, dále na 5 ks plastový kontejner 1100 l, částka 31.460,- Kč, 2 ks hákový kovový kontejner objem 4 m3, za ávii částka 82.280,- Kč, 2 ks hákový ocelové kontejnery objem 10 m3 za ávii, 111.320,- Kč, 1 ks nosič kontjneru včetně kontejneru za malotraktor kovový, 2,5 m3, částka 174.240,- Kč, Celkové náklady o dílo: 951.060,- Kč. Faktura uhrazena dodavateli dne 30.11.2015 na částku 951060,-Kč.Jak evidovat v majetku, dát do jednoho souboru na účet 022 v celkové ceně 951060,- Kč na účet 022 a v kartě rozepsat jednotlivé druhy nádob a dát celou dotaci na kartu a jakou použít kategorizaci majetku nebo rozepsat na více souborů, účet 022 a dotaci rozdělit příklad: jeden soubor účet 022, 5 ks plast. kontejnery 110 l částka 31.460,- Kč a 480 ks plast. nádoby 240 l částka 551.760,- Kč, našla jsem kategorizace 22.29.29 ostatní výrobky z plastů, jeden soubor účet 022: 2 ks kontejnery hákové, objem 4 m3 ,82.280,- Kč, jeden soubor účet 022: 2 ks kontejnery hákové objem 10 m3 za ávii, 111.320,- Kč, jeden soubor účet 022: 1 ks nosič kontejneru včetně kontejneru za malotraktor 2,5 m3, 174.240,- Kč., jakou kategorizaci přiřadit, našla jsme samonakládací přívěsy 28.30.70. Avizo pro příjemce podpory jsme obdrželi 5. prosince 2015 kde je druh prostředku investiční, dotace FS, ÚZ 15839, částka 686.375,- Kč, dotace SFŽP ÚZ 90877, částka 40.375,- Kč. Dotaci SFŽP jsme obdrželi na účet ČNB v částce 40.375,- Kč dne 10.12.2015 a dotaci FS dne 9.12.2015 dne 9.12.2015 částka 686.375,- Kč. Předávací protokol je s firmou k 16.11.2015 a závěrečnou monitorovací zprávu musíme předložit fondu do 30.4.2016.
Jaké účetní zápisy provést v roce 2015 a v r. 2016 jak v příjmu tak ve výdajích. Související výdaje byly samolepky s textem jaký bioodpad lze do popelnic ukládat ve výši 6.969,- Kč z 3.12.2015. Dávat tyto náklady do pořizovací ceny, samolepky nejsou součástí dotace. Nevím zda je to úplné , případně doplním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našla jsem si chybu na kartě majetku. V roce 2013 byla naší obci bezúplatně převedena zpevněná plocha s přístřeškem pro cestující v celkové hodnotě 1 988 800,40 Kč. Do účetnictví jsem zaúčtovala vše v pořádku, ale nyní jsem zjistila, že na kartu majetku jsem zadala chybně transfer. Uvedla jsem celou částku transferu a ne částku poníženou o již rozpuštěný transfer. Takže po celou dobu rozpouštím víc než by mělo být. Celková výše transferu byla 903 699,10 Kč, ale mělo se rozpouštět pouze 816 409,09 Kč. Poradila byste mi, jak opravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k mému dotazu ohledně zařazení kanalizace ze dne 27.11.2015, na který jste mi odpověděli. Jde o to, že musím ZPĚTNĚ zařadit k 16.7.2015 stavbu do majetku a od 8/2015 začít odpisovat. Nevím vůbec, jak to ÚČETNĚ provést. V červenci bych asi měla zaúčtovat dohady na ještě neprovedené práce a dotace. V prosinci mám na účtu 042 již téměř celou částku, kromě cca 23 tis.Kč, které ještě budeme hradit firmě za dozor. Kdybych v červenci účtovala dohady, tak bych pak musela opravit účtování všech faktur, které přišly od července do prosince ..? Jsem v tom tak zamotaná, že vůbec nevím, jak to zaúčtovat "jako" do července, aby vše bylo správně..
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci vodní nádrže. Dotaci máme na podrozvaze na SU 915.
Všechny výdaje s tím spojené máme zaúčtovány v roce 2015 pod určeným UZ 00091. K 31.12. nebyla provedena závěrečná zpráva ani neproběhla kolaudace, bude až v roce 2016. Neobdrželi jsme tedy žádné finanční prostředky.
Nevím jestli k 31.12.mám dotaci dát ještě na dohadný účet takto: 388/403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela od KÚ investiční dotaci na rekonstrukci topení hasičské zbrojnice ve výši 200 tis.Kč s tím ,že dotace představuje maximálně 70% skutečných výdajů na Akci. Čerpání dotace je do 31.12.2015. Vyúčtování k 31.1.2016.
příjem dotace 231 pol.4222MD /374 D 200 000,-
výdaje 042 MD/ 231 5512 6121D 283 934,-
uvedení do provozu 021MD/042 D 283 934,-
(dle mého názoru výše dotace přesáhla 70% skutečných nákladů o 1246,20Kč. )
pokud uvedení do provozu (14.12.)je dříve než vypořádání dotace
účtuji: 388 MD / 403 D 198 753,80 V roce 2016 vypořádání dotace: 348 MD/388D 198 753,80
374 MD / 348 D 198 753,80
můžete mi poradit , jak zaúčtovat snížení dotace , když vratka bude v lednu 2016? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc s účtováním:
V roce 2015 rozhodnutí o poskytnutí inv.dotace od Mzem. ve výši 21.836.000,- Kč, kdy v roce 2015 jsme obdrželi dotaci ve výši 9 mil.Kč, v roce 2016 máme dostat 12.836.000,-Kč.
V roce 2015 jsme již proinvestovali celkem 13.442.500,- Kč (včetně dotace 9 mil.Kč), musím používat při účtování u vlastních zdrojů ORG. ÚZ daný Min.zem. je 29947. Ten jsem použila při čerpání dotace 9 mil.Kč.
Nevím si moc rady, je to naše první velká investiční akce, mám strach, že udělám chybu hlavně teď v účtování závěru roku, kdy použít účet 403. Moc Vám děkuji za pomoc s účtováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaci na 85% FS (EU) UZ 15839 částka 604 217,99,- a 5 % dotace SFZP UZ 90877 částka 35542,99 které přišly na účet 14.12.Ale nikde jsem se nedočetla jaká částka je investiční a jaká ne. Fakturu, kterou jsme zaplatili na částku 819 038,- ve které je traktorový nosič – 211 484,- ; velkoobjemový kontejner 6 ks cena 277 332,- síť 2 ks cena 7260,-; štěpkovač za 76 122,- a kompostéry 85 ks za 246 840,-, které dáme na 5 let lidem do výpůjčky na základě sml. zdarma a po 5 letech to bude jejich. Zpracování dokumentace jsme zadali firmě a zaplatili jsme 72600,-. Nevím zda je to celé srozumitelně popsané, tímto Vás prosím o postup účtování příjem peněz a hlavně výdaje s tím spojené.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pozorně jsem si přečetla v dokumentech veškeré materiály k PAP a chtěla jsem se zeptat.
1) U P10 a P20 a P11 a P21 - je zde jediný rozdíl, a to pokud je "identifikovatelný". To znamená, že pokud není identifikovatelný partner, tak v rámci P10 nezahrnuju a v rámci P20 zahrnuju a analogicky P11 a P21. Co to znamená identifikovatelnost? To se myslí třeba u cenných papírů, kde není úplně znám vlastník třeba u anonymní akcie? Jinak u běžných obchodních případů - nákupy zboží, služeb bude identifikovatelnost vždy, že?
2) u účtu 321- závazek vůči fyzické osobě - nepodnikatel, partner aktiva/pasiva se neuvádí, že? Ani ty tři jedničky. Nesplňuje podmínky partnera aktiva/pasiva.
3) U příkladu č.3 v rámci souboru 2016 PAP komentář - prvotní informace mi není jasné jestli by u účtu 403 a 081 neměl být AUPAP? Konkrétně 40340309 a 08102102, vy tam máte uveden jen účet 403 a 081 bez analytiky PAP. A neměl by být u účtu 401 být uveden "x", jako, že AUPAP nemá? Já se domnívám, že účet 401 AUPAP nemá - alespoň ze souboru PAP 2016-návrh tabulek mi to tak vyplývá.
3) Tabulky s PS, sumarizací stran MD,DAL a konečným stavem se vyhotovují u všech účtů uvedených v příloze 2a?
Takže například účty 336,337 se vůbec nikde v souvislosti s AUPAP neuvádí naopak třeba účet 331 ano, i když jinak s PAP nemá nic společného? (žádný AUPAP, žádný partner A/P, ani P/T, žádný typ změny)
4) účty 072,073,074,078 atd. již nebudou součástí P22, to znamená, že se tyto účty PAP vůbec nebudou týkat anebo se bude muset sledovat PS, opět sumarizace MD,DAL a konečný stav? Bude to souhrnně? A případně v jaké části PAP se toto vykáže?
5) účet 081 se musí členit přes AUPAP, čili zde po analytikách se bude členit PS, suma MD,DAL, KS? A v jaké části PAP se toto vykáže?
6) u použití investičního fondu u příspěvkové organizace se u účtu 401 použije typ změny ostatní? (920 na MD a 970 na DAL)?
Vím, že je toho hodně, ale ráda bych si udělala jasno, ten PAP je docela záhul.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu předmětu podpory nám DSO bezúplatně převádí k 31.12. majetek, jehož jsme byli od počátku provozovatelem. Převádí nám stavby 021 (životnost 20-50 let) a soubor movitých věcí 022 (životnost 10 let). Na vše byla 100% dotace. Inventární karty máme k dispozici. Majetek byl odpisován po dobu 5 let.
Prosím o radu, jak zaúčtovat přijetí tohoto majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně účelové dotace - kanalizace v obci. Na základě smlouvy jsem účtovala na podrozvahu 943/999, příjem části dotace pol. 4222/374 1 350 000,-- Kč (rozlišeno ORGem). Odúčtovala jsem tuto částku z podrozvahy. V prosinci jsme na základě průběžného vyúčtování obdrželi zbytek 150 000,-- Kč. Zaúčtuju tedy stejně. Jen se chci zeptat, jak budu účtovat na konci roku? Jen dohad 388/403 ve výši celé dotace 1 500 000,-- Kč. Pohledávku 348/388 budu účtovat až po závěrečné zprávě? Ta bude předložena společně s kolaudačním souhlasem do 2 let účinnosti smlouvy. Nebo mohu účtovat pohledávku ještě v roce 2015?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková