Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu 403 odpovídá celkem 2392 dotazů:
Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o kontrolu účtování:
1. Kraj nám převedl svou PO a daroval drobný majetek. Obec bude účtovat: 028/088, 901/999, 902/999 v hodnotách uvedených KÚ.
2. Tento majetek po převodu ihned svěříme své PO ve stejných cenách zápisem: 088/028, 999/901 a 999/902 a zároveň zavedeme v těchto cenách do podrozvahy na účet 909/999, kde budeme evidovat svěřený majetek.
3.Bude stačit zaevidovat převod majetku z KÚ na obec přes majetkové účty v účetnictví nebo budeme muset zaevidovat veškerý tento drobný majetek do evidence majetku na inventární karty a ihned zase vyřadit (jedná se o velké množství drobného majetku zhruba za 2 mil.).
4. Poslední otázka se týká PAPu. Přijatý investiční transfer v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko Cíl 3 (dotace z prostředků ERDF ve výši 85%). Lead Partner bylo město Cvikov + ostatní partneři 3 města u nás v ČR a 1 město v Německu. Platba přišla od Lead parnera. Jaký bude partner transakce u účtu 403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu : Soukromá osoba v naší obci vlastní stavební pozemky, na jednom z nich si postavila chalupu. Pozemky jsou vzdálenější od obce, tudíž už k nim nevedl vodovodní řad obecního vodovodu. Stavebník na základě stavebního povolení a se souhlasem obce prodloužil vodovodní řad ke svým pozemkům na své vlastní náklady (na vodovodní řad mu teprve navazují přípojky k jednotlivým pozemkům). Nyní vybudovaný vodovodní řad (bez přípojek) bezplatně daroval obci na základě darovací smlouvy schválené zastupitelstvem obce. Vodovodní řad jsme zavedli do majetku obce 021/401 za cenu, kterou dárce( stavař z oboru) vyčíslil na základě skutečných nákladů 560.000 Kč a uvedl v darovací smlouvě. Od následujícího měsíce začínáme odepisovat z majetku, ale teď nás napadá (možná mylně), jestli darování od fyzické osoby není považováno třeba jako 100%ní dotace a zda nemáme tudíž účtovat také na 403 a odepisovat jako dotaci. Vůbec si s tím nevíme rady, jak to vlastně je, proto Vás prosíme, poraďte nám, jak to má správně být, anebo, jestli stačí odepisovat jen samotnou stavbu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec předává do hospodaření Svazku kanalizaci.Některé kanalizace byly pořízeny z dotace. Prosíme o radu jak zaúčtovat tento převod. Zaúčtovali jsme vyřazení kanalizace 021/081(v pořizovací ceně) a 551/081(zůstatková cena) a v pořizovací ceně jsme zaúčtovali kanalizaci na podrozvahu 909/999 je toto účtování v pořádku? A máme účtovat i nerozpuštěné transfery na účtě 403/672? Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při auditu chtějí inventuru i na všech účtech 4.Mají se 4 účty inventarizovat?Třeba účet 493-výsledek hospodaření,v rozvaze jako syntetický účet není vůbec číselně identifikován,ale přesto i tento účet mám zahrnout do inventury?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od letošního roku je účet 403 rozdělen na transfery - tuzemské, se spolufinancováním EU a ostatní. Hledala jsem k tomu něco bližšího,ale nic jsem nenašla. Můžete mi doporučit nějaký materiál, který toto řeší. Máme totiž docela dost dotací, které již odepisujeme a dohledat u nich, jestli byli tuzemské, nebo spolufinancované z EU by dalo dost zabrat. Zatím jsme všude uvedli transfery ostatní. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme příspěvkovou organizaci Základní školu. V rozpočtu zřizovatele tj. naší obce na rok 2015 mají schválený příspěvek na nákup krouhače zeleniny v hodnotě 65 000,- Kč. Současně byly okolní obce osloveny a také přispěly na nákup výše uvedeného zařízení. Budu peníze teď převádět PO na úhradu faktury. Jak účtovat příspěvek od obcí a převod finančních prostředků na příspěvkovou organizaci? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím, je správná moje úvaha, že do přílohy se díky použití analytiky při účtování účtu 403 načítá do běžného období v řádku C1 jen to, co je částka "nového" transferu a do řádku C2 to, co rozpouštím v daném roce ( ze zůstatku všech zatím nerozpuštěných minulých transferů) proti účtu 672?
V minulém období je to také v C1 - co mi přibylo v minulém roce a C2 rozpouštění?
Mám totiž problém, že při přechodu na jiný účetní program tam mám nesprávné číslo (tedy jen jedno :-)) a v minulém programu jsem měla analytiky, které byly špatné a nenačítaly se. Potřebovala bych pochopit, co vlastně se sleduje - dle mého je to přírůstek a úbytek účtu 403 letos a loni a žádný počáteční stav se v tabulce C ani nezobrazuje. Je to prosím tak? Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při dotační akci na dovybavení sběrného dvora jsme veškeré náklady účtovali na 042 a položku 6122 (stroje,přístroje). Akce je ukončena, přišla dotace a musíme zaúčtovat z 042 do majetku. U každého stroje máme uvedenou pořizovací cenu, ale co s těmi ostatními náklady na 042? Např. náklady na zpracování žádosti o dotaci, a zadávacího řízení- vše se týká nakoupených strojů s rozdílnou hodnotou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 nám byla přiznaná investiční dotace na Obnovu prameniště. V roce 2014 byly z větší části provedené a vyfakturované práce a přijatá záloha na dotaci. V únoru 2015 byla provedena kolaudace stavby. Chtěli bychom zařadit do majetku. Ale mám tu dle smlouvy s dodavatelem i dle smlouvy s fondem ještě nějaké práce, které se budou dělat i fakturovat v průběhu roku 2015 a tyto by měly být z části kryty dotací, která by měla přijít také v roce 2015. Můžu udělat 042/389 na smluvně plánované práce ve výši 187 tis. Kč ? (našla jsem, že toto lze jen, když jsou práce hotové, ale jen chybí faktura což není náš případ). A 388/403 na přislíbenou dotaci na tyto práce ve výši 131 tis. Kč? Můžete mi poradit co správně udělat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Loni jsme zrekonstruovali budovu, na kterou jsme měli přiznanou dotaci ze SZIF. Ke konci roku jsem udělala dohadu 388/403 ve výši uznatelných výdajů-přiznané dotace (666 tis.), která měla přijít letos v únoru. Ještě v prosinci jsem budovu zařadila do majetku i s předpokládanou výší transferu. Nyní nám přišlo oznámení, že jsme porušili podmínky a dotaci neobdržíme. Odvolali jsme se, takže ještě nevíme jistě, že dotaci nedostaneme. Teď nevím, co přesně s tím. Dohadu 388/403 bych asi zatím nechala, než se situace vyjasní, ale mám zrušit na kartě majetku ten transfer, aby se mi nerozpouštěl do výnosů? A jak postupovat s dohadou v případě, že dotaci opravdu neobdržíme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo v roce 2014 dar od FO podnikatele - finanční částku 12 tisíc Kč. Je určena na použití k vybavení denního stacionáře pro seniory. Ovšem tento stacionář se bude teprve budovat. Peníze proto máme na depozitním účtu. Otázka zní: a) dar je na účtu cizích prostředků - podléhá zdanění za subjekt Město? b) jelikož je dar na sociální účely, je osvobozen? Mám se tedy tímto případem vůbec zaobírat v DPPO za rok 2014?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že na účtu 042 mám správní poplatek ve výši 20 000,- Kč, který měl být přiřazen k plynu , který byl zařazen do majetku 1. 9. 2014 a zároveň 16. 9. 2014 byl prodán RWE. Účtovala jsem zař. do inventury 042/021 (zde bych potřebovala navýšit cenu o 20 000,- Kč). Prodej jsem účtovala: předpis: 311/646, vyřazení z majetku: 553/021 (zde bych také potřebovala navýšit cenu o 20 000,- Kč). Prosím jak opravím v letošním roce.
Dále nové zastupitelstvo zjistilo, že nebyly vybrány investiční příspěvky na výstavbu plynovodních přípojek. Nebyly sepsány smlouvy o investičním příspěvku. Do dnešního dne nové zastupítelstvo provádělo šetření, s kým bude sepsána smlouva o investičním příspěvku. Zaúčtovala bych předpis na základě smlouvy 344/403, zaplacení par. 3633 pol. 3122 - MD a 344 Dal. Jelikož plyn je již prodán RWE budu muset zároveň hned rozpustit do výnosů tj. 403/672. U části plynovodu (samostatné inventární číslo) , která není prodaná budu muset investiční příspěvek zanést na kartu majetku. Dále máme plynovod (1. etapu) v majetku od roku 2005, nebyly na kartu zapsány investiční příspěvky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majetek postavený z části z dotace je již zařazený a odepisuje se. Dotace na účtu 403 se rozpouští ročně do výnosů 672. V 1.2015 byl podepsán dodatek ke smlouvě na investiční příspěvek (dotaci) s členskou obcí, kde se dotace na již zařazený majetek snižuje o 1,3 mil. Kč. Navíc obec neposkytla investiční příspěvek jednorázově, ale splácí dle splátkového kalendáře (348 x 403). Takže bude splátkový kalendář ponížen, zaúčtovala jsem snížení D 348 x D 672 (minusem - jednorázové snížení budoucího rozpuštěného transferu 403 x 672). Na kartu majetku poznamenám správnou výši dotace, ale musím změnit pořizovací cenu pro daňové odpisy o výši vlastního zdroje 1,3 mil.Kč. Takhle to chápu, jen ve výsledovce budu mít mínusový výnosový účet 672 -1,3mil, pravděpodobně až do doby rozpuštění transferu 403 x 672 ke konci roku. Nevím, jestli mi to nemůže být vyčítáno jako chyba (minusový výnos). Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2015 jsme obdrželi Oznámení o schválení platby od SZIF - dotace investiční a neinvestiční, v lednu jsme rovněž obdrželi finanční prostředky dle Oznámení, prosím o kontrolu zaúčtování příjmu na bankovní účet:
EU investiční = 346 X 231/pol. 4213 + UZ NZ 89518 27 5,
EU neinvestiční = 346 X 231/pol.4113 + UZ NZ 89018 27 5,
národní zdroje investiční = 346 X 231/pol. 4213 + UZ NZ 89517 27 1,
národní zdroje neinvest. = 346 X 231/pol. 4113 + UZ NZ 89 017 27 1
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
r.2013 podpis smlouvy s JMK dotace 35,9% z 285.000,-
943/ 999 943 102.315,-
r.2014 předpis faktur:
041/ 321 283.000,-
úhrada faktur:
231 100 3635/6119 ÚZ 363 101.597,-
231 100 3635/6119 181.403,-
321 100 283.000,-
k 31.12.2014 dohad výnosů 35,9% z 283.000,-
388 /403 308 101.597,-
14.1.2015 zasláno Finanční vyúčtování projetku
348/ 388 101.597,-
999 943/943 101.597,-
příjem dotace na účet obce 13.2.2015
231 100 4222 ÚZ363/348 98.007,-
Vše účtováno odděleně org.6. Nedostala jsem žádnou informaci o tom, že bude dotace krácena. V rozpočtu v roce 2014 mám u ÚZ 101.597,- a skutečně jsem dostala jen 98.007,- je to chyba? A dále bych se chtěla zeptat, jak mám dokončit účtování, aby vše souhlasilo? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková