Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu 5182 odpovídá celkem 174 dotazů:

  • směna pozemků
    04. 06. 2025

    Obec směňuje pozemek se spoluobčanem:
    - hodnota směňovaného pozemku obce= 1400+294DPH=1694,--Kč (účetní hodnota pozemku 45,--Kč)
    - hodnota pozemku spoluobčana= 500,--Kč
    -doplatek v hotovosti 1194,- uhradí občan v hotovosti.
    Prosím o účtování. Děkuji.}

    Ke dni podání návrhu na vklad bude účtování takto (zatím z hlediska DPH zjednodušeně):

    042 MD/ 321 D 500 Kč

    311 MD 1694 Kč/ 647 D 1400 Kč, 343 D 294 Kč

    321 MD/ 311 D 500 Kč

    554 MD/ 031 D 45 Kč

    031 MD/ 042 D 500 Kč plus případné související náklady.Společné související výdaje se v případě směny účtují ve výši jedné poloviny do nákladů, ve výši druhé poloviny do ceny nabývaného majetku. Záleží ale, jakým způsobem je koncipovaná směnná smlouva. Když je směnou nabývaný majrtek oceněn ve smlouvě, oceňuje se pořizovací cenou, ke které se související výdaje připočítávají. Pokud jeho ocenění není uvedeno ve smlouvě, oceňuje se reprodukční pořizovací cenou, ke které se související výdaje nepřipočítávají. 

    Doplatek v hotovosti 261 MD/ 311 D 1194 Kč. Účtování o pokladně podle vašeho systému - buď RS přímo k účtu 261, jestli účtujete v režimu oddělené pokladny, nebo přes pol. 5182. Doplatek se třídí na položku 3111, odpa konkrétního účelu pozemku, nebo obecný 3639. 

    Účtování výše je zjednodušené, je potřeba jej případně upravit o následující skutečnosti:

    - pokud by občan doplatek uhradil před podáním návrhu na vklad, přijali byste jej jako zálohu 231/324, po podání na vklad by se započetl s předpisem pohledávky zápisem 324 MD/ 311 D, odvod DPH by se měl uskutečnit k datu přijetí zálohy

    - z hlediska DPH je výše uvedená varianta platná pro situaci, kdy by DÚZP nastalo k datu OUÚP, v praxi by se muselo jednat o situaci, kdy by pozemek byl předán k datu podání návrhu na vklad. Obecně zde DÚZP nastává k okamžiku předání pozemku nebo přijetí vyrozumění o povolení vkladu - co nastane dříve. Takže je možné, že z hlediska DPH bude potřeba v tomto ohledu postupovat účetně jinak (nicméně ten odvod DPH je v tomto případě natolik zanedbatelný, že i když budete mít třeba o měsíc posun, tak se v zásadě nic neděje).

  • rozpočtová pokladna
    19. 03. 2025

    Dobrý den,
    v současné době zavádíme vyšší verzi účetního systému. Jedním z požadavků je rozpočtové vykazování pokladny. Chceme požádat o podrobnou "kuchařku", co je potřeba provést, jak z pohledu rozpočtu, tak především z pohledu IT.
    A je možné změnu vykazování provést během kalendářního roku, nebo se jedná o změnu metody a je možné to realizovat pouze od nového kalendářního roku? Předem moc děkujeme}

    Máte podle všeho na mysli přechod na účtování do režimu oddělené pokladny, tzn. nově RS přímo k účtu 261.

    Z pohledu IT musí poradit dodavatel vašeho SW, my nabízíme pouze účetní poradenství, takže vám k tomu mohu napsat jen, co se změní účetně. 

    Z hlediska konkrétního postupu, máme hodně podrobný výklad u dotazu z 11.1.2024 "!Zálohová pokladna k 31.12.2023/2024 oddělená pokladna."

    Máte tam uveden i postup technického vynulování položky 5182.

    Je potřeba se rozhodnout kdy novou metodu účtování přejdete. Předpisy není vyloženě zakázán přechod v rámci roku. 

    Dále je nutné při účtování vzít v úvahu, jak to celkově pojmete - jestli jen technicky vynulujete položku 5182 a přejdete rovnou na nový způsob účtování, nebo provedete fyzicky odvod zůstatku do banky a nový výběr do pokladny.

    Vše výše uvedené je na konkrétním příkladu uvedené v dotazu, na který vás odkazujeme.

    Dotaz vám vracíme s tím, že pokud byste chtěli konkrétní účetní postup, je nutné si toto vše ujasnit. 

     

  • Odprodej požárního vybavení
    16. 04. 2024

    Dobrý den,
    obec v loňském roce žádala o dotaci SFŽP na úpravnu vody pro obec č. 1210900148. Do dnešního dne nemáme vyjádření, ani neznám podmínky dotace. Nyní jsme obdrželi fakturu od společnosti, která nám zpracovávala žádost o dotaci, za zpracování a podání žádosti o dotaci. Jak tuto fakturu zaúčtovat? Nevím, jestli se úprava vodárny bude konat, pokud dotaci nedostaneme.
    Dále bych se chtěla zeptat, jak zaúčtovat odprodej dvou starých přívěsných požárních stříkaček s příslušenstvím dobrovolným hasičům sousední obce. Stříkačky jsou již 10 let nevyužívané a možná i nefunkční, jelikož naše obec nemá SDH. Vše jsme prodali za 30.000, - Kč. Jak zaúčtovat příjem peněz do pokladny a jak vyřazení majetku prodejem? Jedna požární stříkačka je na účtu 022 a je již odepsaná, jen zbývá 5 % zbytkové hodnoty. Druhá stříkačka a příslušenství je na účtu 028.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peníze na cestě
    05. 02. 2024

    Ke konci roku byl proveden výběr z bankomatu a peníze vloženy jako příjem do pokladny.(261/262) Ale banka nezúčtovala výběr v roce 2023, ale až 3.1.2024. Jak správně zaúčtovat, když 262 by měla být nulová?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • konsolidační položky
    03. 02. 2024

    Neměli jsme rozhodnutí, že obdržíme dotaci, obec si musela vzít úvěr, z kterého vyčerpala 12 mil. Nyní jsme dotaci obdrželi a chceme mimořádnou splátkou ve výši 10 mil. splatit část úvěru. Dotace přišla na účet u ČNB a mimořádnou splátku úvěru si ČS strhne z účtu obce u ČS.
    Musím převést prostředky mezi účty, u převodu použiju § 6330 pol. 5345
    a § 6330 pol. 4134. Ale v rozpočtu pro rok 2024 mám tyto položky rozpočtované z důvodu účtování fondu sociálního a převodů mezi účty
    231 a 236.
    Až udělám převod ve výši 10 mil, překročím % v rozpočtu. Nebo to nebude vadit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • peníze na cestě
    29. 01. 2024

    Na konci roku jsem zbytek finanční hotovosti odeslala na BÚ, ale nestihlo do 31.12.2023 přijít na Bú, zůstali mi tedy na 262?
    Položka 5182 musí mít ale na konci roku nulu. Podle krajského úřadu musím z položky odúčtovat a pak znovu nyní v lednu zaúčtoval. Mohla bych Vás poprosit o přesný postup zaúčtování k 31.12. a nyní v lednu?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Zálohová pokladna k 31.12.2023/2024 oddělená pokladna
    11. 01. 2024

    Do 31.12.2023 jsme měli průběžnou pokladnu, ve výkazech mám Fin 6171/5182, v rozvaze na účtu 261. Na konci roku máme pokladnu se zůstatkem.
    Od 1.1.2024 bychom chtěli vést pokladnu v režimu oddělených pokladen.
    Jak prosím zaúčtovat k 31.12.2023 a jak účtovat od 1.1.2024.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Výběr hotovosti na přelomu roku
    09. 01. 2024

    Od 1.1.2024 přecházím na oddělenou pokladnu. Dle doporučení IT
    mám k 31.12.2023 v pokladně 0 Kč. Bohužel mi přinesli ještě jeden doklad ke konci měsíce, na který jsem vybrala z ATM přesnou hotovost (261/262), abych tedy měla tu 0.
    Na výpisu z banky se odečetlo až v lednu. Prosím o radu jak vyřešit zápornou pol. 5182 a v rozvaze záporný 262.

    Mínusovou položku 5182 bych k 31.12.2023 vyrovnala s pol. 8901 (+D 5182/-D 8901)
    V lednu už bych o 8901 a 5182 nijak neúčtovala. Na položce 5182 už v roce 2024 žádné pohyby nebudou.
    Nevím ale, co se zápornou 262? Nebo může být záporná?

    Předpokládám, že oddělená pokladna se případu netýká, ta si pojede sama to své od 1.1.2024.

    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pokladna na konci roku
    08. 01. 2024

    K 31.12.2022 jsem účtovala o pokladně 6171 5182 D - 9000 Kč a položka 8901 D.
    1.1.2023 jsem udělala zápis pol. 8901 MD a 6171 5182 D. Celý rok 2023 jsem měla zůstatek 9 000 Kč na položce 8901 a také ve výkazu FIN.
    K 31.12.2023 nám v pokladně zůstatek 12 000 Kč tj. na 6171 5182 ve výkazu FIN. Jak mám prosím teď účtovat aby byla finka správně a poté 1.1.2024, správně i účet 8901. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohy z oddělené pokladny
    08. 01. 2024

    Prosíme Vás o radu ohledně účtování pokladny. Od 01.01.2024 jsme přešli na způsob účtování v režimu oddělené pokladny. Máme šest organizačních složek a každá má vlastní příruční pokladnu, ke které si vede peněžní deník (příjmy a výdaje). Poskytovali jsme jim provozní zálohy z hlavní pokladny, které se jednou za měsíc vyúčtovávaly. Tyto poskytnuté zálohy byly účtovány přes položku 5181. Teď když účtujeme v režimu oddělené pokladny, nevíme, jak o poskytnutých zálohách účtovat. Dočetli jsme se, že je možno zálohy účtovat 335/261, ale nevíme, zda je to v tomto případě správné. Prosíme o radu, jak v tomto případě postupovat. Předem děkujeme za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zůstatek pokladny
    02. 01. 2024

    Účtuji pokladnu pořád starým způsobem. Zůstatek jsem odevzdávala do banky, takže jsem ji měla vždy vynulovanou. Teď jsem zjistila, že jsem udělala chybu, tu jsem opravila, ale mám v pokladně zůstatek na účtu 261 i na položce 5182. Jak mám zaúčtovat, aby bylo vše správně. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oddělená pokladna, kontejner
    13. 12. 2023

    Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně oddělené pokladny. Od příštího roku bych chtěla začít účtovat přes oddělenou pokladnu, doteď jsem účtovala s položkou 5182. Na účtu 261 a pol. 5182 mám stejnou částku, mám vynulovat ke konci roku nebo nechat peníze v pokladně? Potom nevím, jak mám účtovat k 1.1.2024. Ještě Vás chci poprosit, obec koupila kontejner na suť, bude nám ho vyvážet soukromník. Kontejner jsem zaúčtovala na účet 022, parag. 3726 pol. 6122, nevím jak s odpisy, kolik let a kategorii. Velice děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava chybně zaúčtovaného výdaje v pokladně
    20. 01. 2023

    Dobrý den, podařilo se nám vyplatit mzdy za listopad 2022 - chybně z pokladny. Na účtu 331 jsme na straně dal jsme uvedli 42 199,--Kč správně má být 40 488,--Kč.
    Vyplatili jsme z pokladny mzdy stejně jak za 10 měsíc i za 11 měsíc stejně. Částka 1711,--Kč nám zůstala v pokladně k 31.12.2022. A neodvedli jsme ji. Může toto být jako počátečný stav pokladny. Poprosím jak zaúčtovat? Nijak ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pokladna na konci a začátku roku
    05. 12. 2022

    Dosud jsem v pokladně k 31.12. měla 0,- Kč, vše jsme odvedli na běžný účet.
    K 31.12.2022 již chci ponechat zůstatek. Jak mám prosím účtovat na konci roku pokladnu se zůstatkem a potom 1.1.2023. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pol. 5182 a RO
    01. 12. 2022

    Prvně budeme řešit zůstatek na pokladně k 31.12.22. Po přečtení dotazů jsme došly k závěru, že nevíme, zda se musí RO na pol. 5182 udělat či nikoliv. Případně kdy (leden/prosinec) je potřeba udělat RO a v jaké výši? V jedné z odpovědí z 18.1.22 je psáno, že to kontroly chtějí, ale že jde jen o formálnost a v odpovědi z 7.1.22 je, že narozpočtovat. Moc děkujeme}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

← Novější dotazy

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu