Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:

  • žádost o dotaci
    27. 01. 2020

    Mám dotaz k dotaci IROP obec má Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjem mám rozpočtovaný dle rozhodnutí na 915/999 Akce je ukončena a teď se bude žádat o financování EX POST. žádost však není plně ukončena probíhá žádost o platbu na základě předložených INV a NEIV dokladů akce Zateplení byt.domu. Dotace má být 3.746.081,39 jde mi o to zda mohu nechat zaúčtováno v této výši jak na příjmech na podrozvaze a zaúčtovat v této výši do výdajů r.2019. Výše dotace se však může měnit podle uznatelných nákladů. Ještě jsem se s tím prosím nesetkala, jak účtovat na přelomu roku. Předem děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP kanalizace
    27. 01. 2020

    Již v srpnu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP na „Přečerpávací kanalizaci“ z naší obce na čističku v sousedním městě. Ex post. Operační program životního prostředí. Poskytovatel dotace MŽP a zprostředkující subjekt Státní fond ŽP ČR. Na rozhodnutí je financování akce rozepsáno jako Prostředky EU kryté alokací schválenou EK - Kč 18 mil., Souhrn za SR –Kč 0,-.
    Vlastní zdroje Kč. 3 mil.
    Účtovala jsem rozhodnutí- 955/999, Dotace ještě nepřišla, její příjem zaúčtuji pol. 4216, ÚZ 15974, Nástroj 106, PJ 5, proti 374. Odúčtuji podrozvahu. Všechno účtování bude s org. 2321.
    V roce 2019 jsme již některé faktury uhradili (jen malé částky) a nevím si rady s jejich zaúčtováním. Rozúčtuji je na 63,75% čerpání dotace s ÚZ 15974, Nástroj 106, PJ 5. (evropské peníze?) par. a pol. 2321/6121. A 36,25 % z našeho rozpočtu bude jen 2321/6121 s org? Bez Nástroje a zdroje? Dále k 31.12.2019 budu účtovat dohadu 388/403 ale nevím v jaké částce. Např. Faktura 100.000,- Můžete mi prosím napsat absolutní částku dohady?
    Předpokládám, že akci ukončíme a uhradíme v r. 2020. Po vypořádání dotace zaúčtuji 346/388
    a 374/346.
    Na tuto akci dostaneme ještě dotaci ze Středočeského kraje z Infrastrukturního fondu ve výši Kč 1,2 mil. Účtovat budu se stejným org. Měla bych si dát na něco pozor, když budou 2 dotace na jednu akci? Krajskou dotaci budu čerpat na jiné faktury než budou faktury uznatelné u dotace z MŽP.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek od MAS
    27. 01. 2020

    Přijali jsme v roce 2019 účelový příspěvek na financování projektu "obnovu hřbitova." Příspěvek byl použit a bylo provedeno vyúčtování.
    Poskytovatelem byla MAS o.p.s. Zúčtováno do výnosů účet 672. Můžete mi poradit, jestli tento příspěvek je nebo není předmětem daně? Nejsem si jistá, jestli můžu tento příspěvek od o.p.s. považovat za příspěvek z veřejných rozpočtů a vyčlenit ho ze zdanění.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Víceletá neinvestiční dotace EX POST - obnova zeleně
    25. 01. 2020

    Obec obdržela 12/2018 rozhodnutí o poskytnutí víceleté neinvestiční dotace, ex post, ve výši 1.382.523,83 Kč, zaúčtováno zápisem do podrozvahy 955 MD / 999 DAL a k 31.12.2018 vytvořena dohada 388 MD / 672 DAL.
    Ve 02/2019 rozhodnutí o ponížení dotace na částku 1.104.022,13 Kč, změnila jsem jen v podrozvaze 955 MD minus278.501,70 Kč / 999 DAL minus 278.501,70 Kč.
    Ve 12/2019 přijetí první části dotace z OPŽP ve výši 727.334,81 Kč, dle výpisu zaúčtováno zápisem 346 MD / 672 DAL a 231 pol.4116, Uz.15011, Ná.106, Zd.5 MD / 346 DAL, zároveň odúčtování z podrozvahy 999 MD / 955 DAL.
    Pro inventarizaci mám zůstatky:
    SU 955 MD a SU 999 DAL ... 376.687,32 Kč, zbytek dotace, který bude proplacený v dalších letech.
    SU 388 MD ... 1.382.523,83 Kč, celá výše plánované dotace, což je špatně a tak nevím jakým zápisem ji ponížit případně zrušit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace MZE - Obnova křížků v obci
    24. 01. 2020

    Prosím o kontrolu účtování dotace - Obnova křížků v obci, ex post, ÚZ 29027, neinvestiční.
    2018:
    Rozhodnutí o dotaci ve výši 98.929,-, vlastní zdroje 42.399,-
    915/999 ÚZ 29027, org. 98.929,-
    Nezpůsobilé výdaje FP 518/321, úhrada 321/231 3326 5169 org.

    2019:
    FP 511/321 ÚZ, org. 116.800,-
    Úhr. 321/231 3326 5171 ÚZ org. 81.760,-
    Úhr. 321/231 3326 5171 org. 35.040,-


    Bohužel došlo k pokrácení dotace:
    Dotace 346.10/672 ÚZ org. pokrácená 81.760,-
    Příjem dotace: 231 4116 ÚZ org./346.10 ÚZ org. 81.760,-
    999/915 ÚZ org. 98.929,-

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace kanalizace
    24. 01. 2020

    Od MŽP jsme dostali dotaci na budování kanalizace. Akce se protáhla
    na 3 roky, celkem jsme obdrželi částku 31.324.618,80 Kč, ale v
    rozhodnutí o poskyt.dotace, v tabulce Financování akce, je o 0,03 Kč víc. Je to uváděné jako "Předpokládané zdroje financování - prostředky EU kryté alokací schválenou EK." V Souhrnu financování je uváděná částka 31.324.618,83. Nevím si rady, jak tento rozdíl zúčtovat, když nám ty tři haléře neposlali... Tabulku Financování akce mi nejde do tohoto dotazu vložit.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace OPŽP ex post
    24. 01. 2020

    Naše obec obdržela v r.2019 investiční dotaci z OPŽP na Instalaci systému větrání s rekuperací .Akce byla ukončena 4/2019 , TZ zařazeno do užívání a zaúčtovaná dohada 388/403. V 5/2019 přišla dotace zaúčtovala jsem 231/472- závěr.vyhodnocení akce má být do 30.7.2020.Podrozvahu jsem odúčtovala. Nyní jsem chtěla dělat finanční vypořádání dle vyhl.367/2015 a paní co nám dělá administraci akce mi poslala tento odkaz na stránky OPŽP ze dne 17.1.2020,kde se píše, že uskutečněné výdaje formou ex post se považují za finančně vypořádáné. Teď tedy nevím, zda mám k 31.12 2019 uvedenou dotaci zaúčtovat jako vypořádanou 346/388 a 472/346, když jsme ještě neposlali závěrečné vyhodnocení?
    Odkaz na informaci z OPŽP posílám e mailem info.obecuctuje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace Investiční kraj a územní plán
    23. 01. 2020

    Nejdříve k územnímu plánu - nevím kdy a jak zařadit do majetku - viz usnesení ze zastupitelstva - 9/9Z/2019 příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle §§ 55a a 55b stavebního zákona:
    I. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č.1 Územního plánu Písečná
    II. vydává Změnu č. 1 Územního plánu Písečná formou opatření obecné povahy
    A druhá dotace je investiční z KÚ Olomouc na Rekonstrukci budovy ZŠ - V.etapa na stavební práce úpravy zdroje tepla - vybudování nové kotelny , elektroinstalace, zdravoinstalace , dodávku a montáž zařízení zdroje tepla (kondenzační kotle),čerpadlo,rozvody,armatury.
    Budova Základní školy je ve správě příspěvkové organizace.
    Došlá faktura na obec na topení v režimu přenesené daňové prosím jak zaúčtovat fakturu,a nevím jak účtovat DPH , protože na základě smlouvy z KÚ je uznatelný výdaj dotace , vyúčtování dotace jsme provedli ke konci roku 2019, a proto Vás žádám o všechno zaúčtování k této dotaci, abych si to ještě odkontrolovala, a hlavně bychom to měli předat příspěvkové organizaci , jako technické zhodnocení a také dotaci předat, když mají budovu ve správě, ale nevím vůbec jak, nemám žádné vzory jak to udělat a jestli to má schválit rada, nebo zastupitelstvo. Ještě dovětek 18.12.2019 mi přišlo z města - kolaudační souhlas s užíváním stavby - Stavební úpravy Základní školy - přemístění stávajícího zdroje tepla pro vyápění z 1.PP do podkroví Písečná č.p.76.

    Děkuji ještě jednou za pomoc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stav účtu 403 při prodeji majetku na analytikách
    22. 01. 2020

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu k účtu 403 – dle metodiky GORDIC při pořízení majetku s dotací účtujeme dotaci na dané analytiky, aby se přírůstek projevil v příloze k účetní závěrce jako zvýšení transferů na C.1. (analytika 403.03xx). Naopak při rozpouštění transferů pro správný nápočet do přílohy na C.2. požívá GORDIC jiné analytiky (např. 403.07xx). Když při kontrole účtu 403 z účetnictví na evidenci majetku dle protokolu odpisů porovnávám celkové dotace na majetek a zůstatek transferu k odpisu, musím pro ověření správného zůstatku provést odečet 403.03xx a 403.07xx. To je všechno v pořádku, souhlasí mi na protokol odpisů až na jednu položku-prodaný majetek s dotací (prodaný v roce 2018) – pořád je na účtu 403.03xx jeho dotace při pořízení a ve stejné výši na 403.07xx je rozpuštěná dotace, která byla rozpouštěna při odpisech a zůstatek jednorázově při prodeji majetku do výnosů (MD403.07xx/672), tedy rozdíl těchto dvou analytik je nula-majetek již nemáme, ale nelíbí se mi, že v účetnictví pořád hodnota dotace prodaného majetku na 403.03xx je. Co s tím ? … jediné co mne napadá, abych neporušila vazbu na přílohu k účetní závěrce, když provedu jakékoliv účtování, změnit toto v počátečních stavech…. (nevím jestli jsem to alespoň trochu srozumitelně vysvětlila, snad to bude k pochopení). Předem moc,moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace - kraj
    22. 01. 2020

    Obec dostala od kraje investiční dotaci na výstavbu společenského zázemí u sportovního hřiště (pergola). Účtovala jsem:
    915/999 110 tis. - podpis smlouvy o dotaci,
    231 pol.4222/374 110 tis. - příjem dotace od kraje,
    999/915 110 tis.- odúčtování z podrozvahy.
    348/403 a 374/348 110 tis. vyúčtování dotace k 31.12.2019
    Část pergoly byla vybudována v roce 2019, bude však dokončena až v průběhu roku 2020. Dotaci tedy ponechám na účtu 403, na kartu majetku zapíši až po dokončení majetku a následně začnu rozpouštět?
    Na výstavbu pergoly jsme dále obdrželi dar od sousední obce ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 32 tis.Ta se následně pořeže a z ní se bude stavět. Darovací smlouva je podepsána v prosinci 2019, tady vůbec nevím jak mám účtovat 042/403?
    2. dotaz
    Obec obdržela investiční dotaci od kraje na projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu, vyúčtování dotace je až k 31.12.2020. Účtovala jsem:
    955/999 250 tis. - smlouva o dotaci
    231 pol. 4222/472 250 tis. - příjem dotace od kraje
    999/955 250 tis. - odúčtování z podrozvahy.
    Projektová dokumentace bude hotová v průběhu ledna 2020, takže v roce 2019 nenáme k dotaci žádné náklady. Mám na konci roku k této dotaci něco účtovat?
    Moc děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • krácení dotace
    22. 01. 2020

    Dobrý den,
    ke konci roku máme vyúčtovanou dotaci a bylo nám před přijetím doplatku dotace zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu pochybení ve veřejné zakázce. Z tohoto důvodu nám tento doplatek pokrátí % částkou. V oznámení o nevyplacení části dotace píší, že se jedná o porušení rozpočtové kázně, ale protože k tomu došlo ještě před předložením závěrečné platby, tak se vlastně nejedná o porušení rozpočtové kázně. Prosím jak o tomto mám účtovat? Jedná se o částku 45 tis.Kč.
    Tím, že dotace byla rozložena do 3 let, tak mi meziročně nesedí ve výdajích ÚZ, nástroj, zdroj. Je potřeba ke konci posledního roku nástroj, zdroj, vyrovnat oproti přijaté celkové dotaci, aby se vše rovnalo? ÚZ se rovnat nemusí ve výdajích oproti příjmům.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy-podíl transferů
    21. 01. 2020

    Odpisovala jsem čtvrtletně, ale u 403/672 jsem podíl transferů nevynásobila třemi. Jedná se o roky 2014-2018, za každý rok bych měla doúčtovat cca 9750 Kč. Poradíte mi prosím, co s tím? Jak bude po doúčtování vypadat účet 403 k 31.12.? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace a zápůjčka
    21. 01. 2020

    Ještě se vracím k dotazu ze 17.12.2019 ohledně zápůjčky ze SFŽP. Přijali jsme ji položkou 8123 proti účtu 452. Tato zápůjčka se však vztahuje k naší hospodářské činnosti, pro kterou máme zřízen samostatný bankovní účet. Proto jsme zápůjčku převedli do HČ. Převod jsme zaúčtovali 395/231 s pol.8123 a 241/395. Uvažovali jsme tak, že i splácení zápůjčky bude probíhat z účtu pro HČ, tudíž bez položky 8124.
    Takže položka 8123 ve výkaze FIN v tomto případě bude vykazovat nulu. Uvažujeme správně? Děkuji za zprávu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - auto pro SDH
    21. 01. 2020

    Dobrý den, prosím o radu s následujícími dotazy:
    1. Obdrželi jsme dotaci na auto pro SDH od kraje Kč 450.000 a od MV také Kč 450.000,--, auto máme k 17.12.19 již zařazené, dotace není k 31.12.2019 vyúčtována. Zaúčtuji následovně k datu zařazení?: kraj: 388/403, MV: 388/403, při vyúčtování v roce 2020, kraj: 348/388 a 374/348 a MV: 346/388, 374/346.
    2. Máme uzavřenou veř.smlouvu s domovem pro seniory na částku Kč 100.000. Dotace odeslána v 2019, vyúčtování až v roce 2020 s tím, že nebyla celá vyčerpaná a budou nám vracet cca 40.000,--,.Udělám dohadnou položku ve výši skutečných nákladů 572/389 k 31.12.2019, tudíž na 373 zůstane celá částka poskytnuté dotace. V roce 2020 při vyúčtování předepíšu: 389/349 ve výši skutečných nákladů, zúčtuji zálohu: 349/373 ve výši Kč 100.000,-- a vrácená dotace 231/349.
    Velice děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku
    20. 01. 2020

    Dobrý den, mám na Vás 2 dotazy:
    1. Obec koupila od developera pozemky, nově vybudované komunikace, veřejné osvětlení a ČOV - celkem vše za 2000 Kč (ve smlouvě rozepsáno 4 x 500) + 1000 Kč byl návrh na vklad. Zaúčtovala bych 042/321, 321/231, 031,021/042. Ale neodborným odhadem bude skutečná hodnota získaného majetku cca 4 000 000 Kč, tzn. že hodnota dle kupní ceny vůbec neodpovídá skutečné hodnotě za pozemky a výše uvedené stavby. Znalecký posudek se zatím zpracovává. Jak a za co budu zařazovat do majetku, popř. jak to proúčtuji? Ještě poznámka k ČOV, víme, že v průběhu roku 2020 ji převedeme do majetku VAKu za akcie, tak bych ji ani nezařazovala - nechala bych ji na 042 a pak bych ji rovnou vyřadila. Lze to?
    2. dotaz - naše obec zajišťovala dotaci na kompostéry a kontejner na textil pro další 2 obce, kompostéry mají ve výpůjčce lidé z obcí na základě smlouvy. Jedna obec má kontejner na textil - na něj žádnou smlouvu o výpůjčce nemáme - je pro obec. Vše eviduji na 028. Máme s druhou obcí sepsat smlouvu o výpůjčce a má ho druhá obec vést někde v evidenci. Kromě 028 mám ještě někde kompostéry a kontejner evidovat - nebyla by to duplicita?
    Děkuji .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu