Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5335 dotazů:
Ke konci roku 2017 jsme dostali od SÚRAO "příspěvek z jaderného účtu" ve výši 42 mil. (tehdy účtováno pod ÚZ 22008/4116).
Peníze používáme pro inv. i neinv.účely (nikde jsme neobdrželi pokyn, jak máme s prostředky naložit nebo jestli mají podléhat vyúčtování, jen víme, že jsou rozložitelné na dobu 5 let).
Ve 12/2017 jsem tedy proúčtovala proti 472.
(V roce 2018 se pro "příspěvek z jaderného účtu" začala používat položka 2324 (proti 672).
Musím v r.2018 pomocí dohad.položek proúčtovat neinv.výdaje 388/672 a inv. 388/403 jako u každé jiné dotace ??? (a takto to dělat každý rok až do výše profinancování celé částky, abych mohla zúčtovat 472/388 ??)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaz obec získala dotaci na realizaci stavebních úprav ve škole (rekonstrukce a modernizace učeben). Škola má budovy pouze ve výpůjčce . Obec tedy bude příjemcem dotace, eviduje hodnotu budovy a případných technických zhodnocení.
Řešíme teď při uzavírání smluv o dílo s dodavatelem, zda stavební práce ve vztahu k DPH budou řešeny standardně nebo v režimu PDP.
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 12/2014 kolegyně zavedla do majetku změnu územního plánu. Změna byla v hodnotě 39.930,- Kč. Bez ohledu na to, že to mělo být účtováno jako služba na 518, podařilo se jí to ještě zařadit na účet dlouhodobého nehmotného majetku. Podle vnitřní směrnice máme ale 7-60.000 Kč jako dlouhodobý drobný. Od roku 2015 se tedy začalo odpisovat , bylo odepsáno 29.955,- Kč. Navíc jsme ještě k tomuto obdrželi dotaci ve výši 39.600,- Kč ( již v roce 2014), takže jsme rozpouštěli i transfer, bylo již rozpuštěno 29.707,43 Kč.
Chtěla bych situaci celkově napravit, účtování a vyřadit i z evidence majetku. Můžete mi prosím poradit jednoduché efektivní řešení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz jak nejlépe právně a daňově ošetřit případný vklad, účast v DSO.
Vysvětlím nejprve situaci. Zhruba 25 obcí v našem regionu je propojeno skrz majetkový podíl (jsou akcionáři) společnosti zajišťující shromaždování a likvidaci odpadu, klasická obchodní společnost ABC a.s.
Vzhledem k tlakům na odpadové hospodářství a snížení skládkování, je v plánu vybudovat spalovnu odpadu. Vzhledem k možnostem získání dotací bylo obcemi odsouhlaseno založit DSO, která by měla větší šanci na získání případné dotace než akciovka.
Řeší se teď finanční zajištění DSO, kdy bylo rozhodnuto, že prostředky nebudou vkládat obce, ale peníze na rozjezd budou poskytnuty do DSO převodem od akciové společnosti.
Uvažujeme, zda uvedený převod peněz řešit klasickou darovací smlouvou na peněžní prostředky ve výši cca 4 mil. Kč s nepříjemným dopadem do daňového základu (nejprve vyloučení z daňově uznatelných nákladů a následně možností odpočtu pouze do výše 10 % daňového základu).
Nebo je právně přípustné, aby udělala a.s. vlastněná obcemi majetkový (peněžitý) vklad do DSO a uvedený podíl pak měla v evidenci na dlouhodobém finančním majetku? Máme dilema, zda je to právně vůbec možné, aby a.s. vlastněná 100 % obcemi udělala majetkový vklad do DSO založeného obcemi?
Asi musíme jít spíše na tu darovací smlouvu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme pořizovali nový územní plán obce. Zažádali jsme o dotaci z kraje, dotaci jsme následně obdrželi-investiční dotace pol.4222 Kč 132 000,00, pokud si dobře vzpomínám, měla to být polovina pořizovací ceny ÚP. Pořizovací cena ÚP však nakonec byla nižší - Kč 215 000,00. Tudíž jsme kraji vraceli částku Kč 24 500,00.
Po celou dobu akce jsem účtovala faktury 041/321, a ke konci roku jsem zaúčtovala hodnotu ÚP ve výši 215 000,00 019/041 do majetku.
ALE asi jsem opomněla (určitě) účtovat o té inv. dotaci k majetku účet 403 a účtovat o transferovém podílu 403/672.... Prosím POMOC, co s tím, jak zaúčtovat? A prosím, jak mám vypočítat transf. podíl? Odepisování ÚP mám nastaveno na 20 let...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš obecní úřad spravuje 2 obce a v roce 2018 provedl technické zhodnocení veřejného osvětlení v obou obcích. Úprava spočívala pouze ve výměně svítidel za energeticky úsporné (sloupy a vedení zůstalo původní). Tato akce byla částečně hrazena z dotace od MP.
Veřejné osvětlení máme v majetku na několika kartách a z různých období - podle toho kdy docházelo k výstavbě osvětlení. Některé karty obsahují letitý majetek a není zcela patrné, jaký je podíl svítidel na jednotlivých kartách. Vedení obce by uvítalo jednotlivé karty sloučit do dvou karet - pro každou obec by byla samostatná karta VO. Jak máme postupovat, aby byla evidence majetku správně a v souladu s dotací? Tzn. máme původní karty vyřadit z evidence v zůstatkové hodnotě a vytvořit nové, do kterých vstoupí hodnota technického zhodnocení zároveň s zůstatkovou(?) hodnotou původních karet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych se ujistit v účtování několika dotací, kdy se nám sešly různě typy kombinací nesouladu příjmů a výdajů koncem roku. Účtování mám předchystané, ale nejsem si úplně jistá, zda správně, prosím tedy o konzultaci.
U jedné dotace máme v roce 2018 pouze příjem dotace na MD 231 s ÚZ/D 374 (investiční dotace z krajského úřadu na cyklostezku). V roce 2018 měly být původně i výdaje, nakonec začnou práce až v roce 2019, výdaj proto není v roce 2018 žádný (byl podepsán dodatek k původní smlouvě o dotaci kvůli termínům vypořádání). Mám ke konci roku 2018 jen zúčtovat zálohu 374 (472?)/ 348 a 348/403? V roce 2019 pak pouze označit výdaje pomocí ÚZ? Musím dělat nějaký dohad? Počítám, že v roce 2018 bude ÚZ pouze na straně příjmů a v roce 2019 pouze na straně výdajů…
Další dotaci pak máme obráceně – máme rozhodnutí na neinvestiční dotaci od MMR na územní studii krajiny, kdy je naše zdroje jsou 10% a dotace 5% SR, 95% EU. V roce 2018 máme pouze část výdajů, příjem dotace by měl být až v roce 2020. Dosavadní výdaje za rok 2018 tedy označím ÚZ NZ (dotace), NZ (náš podíl) a příjem nechám pouze na podrozvaze (nebo je potřeba dohada, časové rozlišení...?). V roce 2018 budou tedy označeny pouze výdaje. Jde mi ale o ten procentní podíl – musím už tuto část výdajů v roce 2018 rozúčtovat 10%, 5%, 95%, nebo mohu dát třeba vše na dotaci EU (tzn. ÚZ, NP) a zbytek rozpočítat až z výdajů v roce 2019 (podíl SR a náš podíl)? Možná totiž pak budeme na ten náš podíl žádat o další dotaci z jiného zdroje.
A třetí typ dotace je kombinací. Máme rozhodnutí na investiční dotaci z MŽP (prostředky EU) na energetickou úsporu ZŠ. Dotace je na tři roky, bude nám poskytnuta ve třech splátkách 2018 – 2020. V roce 2018 proběhly úhrady faktur (v režimu PDP), na MŽP byly tyto faktury zaslány a ještě v roce 2018 nám byla tedy poskytnuta část dotace. Výdaje v roce 2018 tedy označím na uznatelné výdaje z dotace (NZ ÚZ), na uznatelné výdaje z vlastních zdrojů (pouze NZ) a na neuznatelné výdaje (bez označení). U poslední faktury se však do žádosti o platbu dotace nestihlo zahrnout DPH (odvod proběhl až po podání žádosti o platbu). Tento výdaj i tak označím částí na dotaci (NZ UZ) i částí vlastních zdrojů (NZ), výdaje tedy budou v roce 2018 vyšší než příjem (žádost o platbu za tento výdaj bude podána v prvním pololetí 2019). Problém mám ale ve výši označení – byly provedeny nějaké korekce dotace, v tuto chvíli tedy netuším, kolik bude z celkové částky za poslední odvod DHP uznatelných a kolik neuznatelných, budu tedy nejspíše odhadovat, jakou výši dotace nám za DPH z poslední faktury 2018 v roce 2019 pošlou. Co potom s případným rozdílem? Mám na tu část dotace za DPH udělat dohad?
Problém mám také s Lesními hospodářskými osnovami – v roce 2018 proběhly platby za LHO, budou pokračovat i v roce 2019, kdy se pak bude zpětně žádat o proplacení (dotaci???). Mám výdaje za rok 2018 nějak označovat? Vůbec netuším, jak to teď nově s LHO je.
A ještě s dovolením vmáčknu dotaz mimo dotace – jedná se mi o účtování nařízeného odvodu odpisů našim PO do rozpočtu města (odvádějí 80%) a odvod do rozpočtu města na základě vyúčtování účelově přidělených prostředků za předchozí rok. Předpis na odvody účtuji 348/672, úhradu potom 231/348. Neměla bych místo 672 účtovat 401?
Předem mockrát děkuji za rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych radu, jak správně zaúčtovat tento případ. V roce 2018 jsme zrealizovali prodloužení vodovodu a kanalizace v naší obci a máme již pevně přislíbeno zaslání dotace z krajského úřadu ve výši 824.000,-- Kč. Jenom se to nestihlo v roce 2018, protože akce byla zkolaudována až 20.12.2018, ale veškeré výdaje jsme uhradili v roce 2018. Jaký účet je třeba proúčtovat proti účtu 388/403 (nebo 672). Tu dotaci budeme postupně rozpouštět v rámci rozpouštění transferů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu jsme dokončili TZ budovy školky ve výši cca 9,5mil. Z toho podíl obce je cca 5,8 mil. Současně jsme podali žádost o proplacení dotace ve výši 3,7mil - předpis 388/403. Nyní předám TZ škole 403/042 - podíl dotace 3,7mil, 401/042 - podíl obce 5,8 a po obdržení částky transferu už jen proti 388 a rozdíl do nákladů nebo výnosů obce ?
Je to správný postup nebo mám čekat až obdržím peníze a potom předat ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 obec obdržela neinvestiční dotaci na rekonstrukci tělocvičny v základní škole. Akce je ukončená, dotaci jsme obdrželi, závěrečné vyhodnocení akce dle Rozhodnutí je v 3/2019. K 31.12.2018 mám naúčtováno na 388/472. Je to tak správně ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poprosila bych Vás o postup účtování na konci roku a v roku následujícím. Od roku 2017 budujeme kanalizaci a ČOV s dotací z MŽP a dotací z Jmk, vše účtováno 231/472. U MŽP jsme faktury platili a zpětně žádali o platbu.
1) K 31. 12. 2017 jsem zaúčtovala dohadné položky na již vyplacené dotace z MŽP v roce 2017 a také na dotace za faktury, které jsme proplatili do konce roku (zde jsem dotaci vypočítala), a to 403/388. Předpokládám, že ke konci tohoto roku opět zaúčtuji dohadnou položku na zbytek dotace, kterou jsme již obdrželi 403/388. Žádnou dotaci již neočekáváme. Na účtu 388 budu mít tedy ke konci roku součet za rok 2017 a 2018?
2) Podrozvaha, kde mám zůstatek dotace z MŽP, která se již nevyčerpá, stačí pouze opravit?
3)Totéž je nutné udělat i s dotací z JMK, kterou jsme obdrželi v roce 2018? Tato nebyla převedena na základě proplacených FA, ale byla převedena částka dle smlouvy. Zde je ale problém, že budeme z této dotace něco málo vracet (nižší náklady než předpokládané). V jaké výši tedy zaúčtovat 403 k 31.12.2018? Zbytek ponechat na zálohách?
4) Dále moc prosím o postup, jak a kdy se zbavit dohadů a záloh. Kanalizace včetně ČOV by měla být zkolaudována na podzim 2019. Nyní je ve zkušebním provozu. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci, jak zaúčtovat přeposlání finančních prostředků z fondu životního prostředí přes obec pro zřízenou PO? Jde o dotaci na Kompostéry, PO (ZŠ) má pro tuto dotaci ÚZ 00271.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 jsme realizovali dětské hřiště z dotace MMR, která bude teprve obdržena. Bohužel dílo bylo dokončeno po stanoveném termínu takže v roce 2019 budeme dodavateli vystavovat fakturu se smluvní pokutou. Prosím jak u této FA zaúčtovat předpis a úhradu? A mám nějak popsat pokutu na majetkové kartě, zařazení majetku je k 21.12.2018.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, myslím, že jsem špatně zaúčtovala úhradu indiv. dotace od obce na konci nebo spíše na začátku roku … Občané požádali o dotaci na kotel / dotace je řádně vyvěšena / , proběhla u občanů veř. spr. kontrola a následně byly sepsány VPS na úhradu vynaložených nákladů ve výši cca 240 tis. Kč. ZO dne 27.12,.2018 VPS schválilo a já 4.1. 2019 klasicky uhradila. Myslím, že to takto být nemělo, když je schválení v roce 2018 ….u dotaci mě nějak nenapadlo přemýšlet jako o výdajích minulého roku ….můžete prosím poradit s nápravou? Předem moc děkuji za odpověď …..
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce mám k 31.12. několik nedodělaných neinvestičních transferů. Protože výdaje byly v letošním roce(jsou zaplacené) udělala jsem dohadné položky do letošního roku 388/672 na přislíbené trasfery.
Na některé jsem obdržela i částečnou platbu(zálohu) a tu jsem zaúčtovala 231/374.Zajímá mě, kdy se předepisuje pohledávka za poskytovatelem transferu - až v okamžiku odeslání závěrečného vyúčtování v lednu nebo k 31.12, aby bylo vidět, že ještě máme něco obdržet? V rámci inventarizace kontroluji 672,388,374,346 tak abych věděla, co na nich k 31.12 má vlastně zůstat.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková