Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:

  • dohadné položky
    08. 01. 2020

    Dobrý den,
    máme Rozhodnutí Mze na dotaci ve výši 15 453 000, vlastní zdroje
    6 623 000 , typ financování ex ante. Celkovou výši dotace máme na podrozvaze a postupně ji snižujeme 999/955.
    V roce 2019 jsme z dotace zaplatili 13 703 000, z vlastních zdrojů
    4 372 759. Nevím jak na konci roků zaúčtovat dohadnou položku a jak s ní dále pracovat. Pročítala jsem zde odpovědi , ale přesto nejsem moudrá. Když teď zaúčtuji ve výši celkových nákladů za rok 2019 tzn. 18 075 759,- 388/403 , tak pak při zařazování majetku budu dohadovat jen výdaje roku 2020?
    Dále jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
    11 703 (výstavba chodníků) na rok 2020 ( dotace 806 113, vlastní zdroje 42 427 - 95%EU ,5 % obec) Mám tuto dotaci nějak "řešit" v roce 2019,na rozhodnutí je datum 2019.
    Nějaké výdaje k chodníkům jsme měli již v roce 2017 a 2018 - účtováno pouze na 042 bez dalšího označení.
    Pro vlastní způsobilé výdaje v roce 2020 použiju zdroj1, nástroj 107. Pro způsobilé výdaje na dotaci UZ 17969, zdroj 1, nástroj 107. Mohu výdaje, které byly v minulých letech alespoň "přeúčtovat" z 042 na 042 s analytikou pro lepší orientaci? Prosím o radu jak tuto dotaci v roce 2020 účtovat - vše se stihne v jednom roce. Moc děkuji, jak se jedná o dotace pořád tápu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování dotace SFDI
    08. 01. 2020

    Prosím o radu při zaúčtování dotace ze SFDI na akci cyklostezka. v 11/2019 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu mezi obcí a SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019 a zároveň podpis smlouvy. Součástí je i rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi na účet ČNB dotaci na akci cyklostezka, celou akci jsme realizovali v r. 2019 a dotaci celou vyčerpali: 321/231/2219/6121, 042/321. V červenci na základě příslibu dotace jsem účtovala na podrozvahu:955/0300,999/955, Schváleno rozpočtové opatření, kde je v příjmu na položce 4213 výše přidělené dotace. Dne 14.11.2019 ukončení prací předávacím protokolem. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi dotaci na účet ČNB ve výši 6.167.408,- Kč a dne 20.12.2019 jsme prostředky převedli z účtu ČNB na účet zhotovitele akce. Dotaci máme vyúčtovat a finančně vypořádat a závěrečné vyúčtování akce provést v lednu r. 2020. Ve smlouvě se SFDI je uveden účelový znak č. 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice. Obec se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou účetní evidenci, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek k poskytnutým finančním prostředkům na akci v souladu se Smlouvou. Jak označit celkové náklady akce, neuznatelné náklady, vlastní podíl - uznatelné náklady, požadavek na SFDI - uznatelné náklady v Kč. Musím označovat výdaje nástrojem a zdrojem a jak zaúčtovat příjem dotace. Jaké zápisy k účtování udělat ke konci roku ? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR - registrace akce
    08. 01. 2020

    Dobrý den, prosím Vás o Vaši konzultaci ohledně dotace od MMR. V únoru 2019 jsme žádali o dotaci z programu - podpora rozvoje regionů 2019+ na opravu ohradní zdi hřbitova. Financování ex ante. dotace ve výši 422 484,-. Skončili jsme pod čarou, tak jsme první část ohradní zdi opravili ze svých prostředků, ale i tak to bylo cca 75% z částky o kterou jsme žádali. 5.12. nám přišlo, že zbyly peníze a že dotaci získáme. Bylo nám doručen dopis od MMR "Registrace akce", s tím, že jsem s paní mluvila, že do března 2020 máme dodat prohlášení účastníka podprogramu, smlouvu o dílo a formulář EDS-ISPROFIN. Na základě tohoto nám bude vystaveno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a budeme si moci nechat proplatit faktury. Můj dotaz tedy zní: Mohu já s datem 5.12. již zaúčtovat do podrozvahy nárok na dotaci? A dále vlastně opravit účtování faktury za opravu zdi s tím, že rozdělím náklady od MMR pod ÚZ 17058 a naše náklady a zároveň tedy do konce roku provést dohad dané dotace? Předem děkuji za Vaši ochotu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace VPP - účtování na konci roku
    07. 01. 2020

    Máme VPP pracovníka od úřadu práce. Je zaměstnán od 7/2019 do 31.1.2020. Dotace na něj činí 15000 Kč měsíčně. Příjem dotace za každý měsíc jsem rovnou účtovala na účet 672. Jak budu účtovat ke konci roku dohadu? Budu účtovat dohadu za prosinec 2019 + leden 2020 tedy ve výši 30 000 Kč nebo pouze za prosinec 15 000 Kč? A je správně v průběhu roku účtovat rovnou na 672?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na dopravní automobil pro Sdh
    07. 01. 2020

    Dobrý den, naše obec obdržela v roce 2019 investiční dotaci ve výši 300.000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy podle Programu 2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze Střed. Fondu podpory dobrovol. hasičů na pořízení nového dopravního automobilu. Realizace akce do 7/2020. Zaúčtovala jsem dnem podpisu smlouvy na PÚ 915 MD a 999 D, dále příjem dotace: 231 pol. 4222 UZ 93 MD a 374 D a 999 MD a 915 D - vše ve výši 300.000 Kč. V letošním roce jsme neměli žádné výdaje na pořízení automobilu. Dále máme z 7/2019 oznámení o registraci akce od Ministerstva vnitra na částku 450.000 Kč, typ financování ex ante. Realizace akce do 30.6.2020, předložení dokumentace do 30.9.2020. Až se uzavře smlouva s dodavatelem, vydá MV rozhodnutí. Prosím o sdělení celkového zaúčtování a dále také zda budu letos účtovat na dohadný účet a o registraci akce od MV. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Závazek z veřejnoprávní smlouvy
    07. 01. 2020

    V roce 2019 obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s římskokatolickou farností na poskytnutí dotace na opravu varhan. Plnění bude ale až v roce 2020. Závazek vedu k 31.12. na účtu 916, auditorky chtějí přeúčtovat. Jak prosím přeúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace již přijatá, ale majetek ještě nezařazený
    06. 01. 2020

    Měla bych na vás dotaz, zda mám správně zaúčtováno nebo jak to mám opravit, aby to bylo správně. V 5/2019 jsme dostali ROD na 2 003tis Kč na výstavbu nového obecního úřadu ze Zelené úsporám. Vyúčtování dotace proběhlo v 10/2019. V 11/2019 jsme poslali vyúčtování dotace a ta nám byla uznána v plné výši a též byla ve stejném měsíci vyplacena na účet obce. Zaúčtovala jsem: 231/346 a 346/403. V prosinci proběhla kolaudace budovy, ale pouze přízemí. Patro se stále dodělává, práce účtuji stále na 042. A teď nevím, jestli mám nějak zaúčtovat tu kolaudaci, jakože zařadit do majetku půlku budovy? nebo to mám nechat, až bude i kolaudace patra, což by mělo býti někdy na jaře 2020. A účtování 403 mám takhle nechat? Moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předfinancování dotace PO
    06. 01. 2020

    Naši PO byla schválena dotace SFŽP na projekt Vzdělávání ve spojení s přírodou. Celkové náklady projektu 988 640,-Kč( neinvestiční 532 809,-Kč, investiční 455 831,-Kč).Zastupitelstvo schválilo předfinancování dotace pro MŠ. Prosím o kontrolu účtování. V měsíci 10/2019 poskytla obec PO zálohu 500 000,- 316/231 pol.2451 a 488 640,- 572/349, 349/231 §3111 pol. 5331. V 12/2019 vrácena záloha od PO 500 000,- 231 pol. 2451/316.
    V prosinci zastupitelstvo schválilo převod investičního majetku z dotace protokolárně z MŠ na obec. MŠ má v majetku pouze DDHM do 40.000,-. Ve smlouvě SFŽP je uvedeno, že je možné převést majetek po skončení akce na zřizovatele. Účtovala jsem takto: venkovní učebna (altán) 291 271,-Kč 021/401, vodní mlýnek 87 241,-Kč 022/401, multifunkční prvek 77 319,-Kč 022/401. prosím o kontrolu, nevím jestli účtuji správně. Ke konci roku už nic účtovat nebudu? Děkuji za odpověd'.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kompostéry + štěpkovač
    03. 01. 2020

    Přišla na špatně zaúčtovanou dotaci na štěpkovač v loňském roce. Byla na něj dotace - investiční ve výši 139 tis., a byla proúčtována v roce 2018 na 4216/374 a následně 374/672 což je špatně.Měla by být na 403? Tedy mám to opravit 672/408, 408/403. V majetku je zaveden dobře i s transferem. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisování DHM
    03. 01. 2020

    Od roku 2012 odepisujeme dlouhodobý hmotný majetek měsíčně a také měsíčně provádíme proúčtování dotace MD 403 a Dal 672. Při auditu hospodaření obce za rok 2018 nám bylo sděleno, že od roku 2020 máme odpisovat DHM ročně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jídelna ZŠ - rekonstrukce
    03. 01. 2020

    Dobrý den, prosím ještě doplnění k dotazu ohledně dotace z min.financí na rekonstrukci jídelny ZŠ. Zůstane to nadále v našem majetku. Jedná se mi o to, což v rozhodnutí není , ani mi moc neumí nikdo z min. odpovědět, zda mám mít faktury na 7 mil na gastro vybavení na pol. 042/6121 + 8 mil. za stavební úpravy. Jestli tedy mám komplet všechno mít na 6121 a nebo faktury na stavební část za 8 mil dát na 042/6121 a pak převést na 021 a gastro za 7 mil nechat na 042/6122 a převést na 022. A to gastro vybavení je některé pevně spojené se zemí a některé volně stojící?Já bych to udělala rozděleně, protože nevím jak bych třeba poté vyřadila nějaký ,,hrnec,,z majetku, když bych to měla na 021 jako TZ celkovou částku. A bude lepší, když do majetku 022 zavedu jednotlivě to gastro vybavení nebo taky jako jednotnou částku?Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převedení majetku škole z neinvestiční dotace
    03. 01. 2020

    V souvislosti na náš dotaz ze dne 16.12.2019: Požádali jsme MF ČR o změnu dotace částečně z NIV na IV dotaci. Dne 30.12.2019 nám přišla změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na stavební práce a vybavení kuchyně máme nyní z Investiční dotace. A teď tedy: 1. musím provést rozpočtové opatření na změnu dotace v příjmech i výdajích
    2. Musím zpětně zařadit do majetku + transfery a dopočítat odpisy a transfery ke dni zařazení do užívání? V tomto případě k 16.8.2019 ? K 31.12. budeme převádět škole jako svěřený majetek.
    Nebo na základě změny Rozhodnutí předáme škole k 30.12.2019 rovnou, myslím tím, že nebudeme zařazovat do majetku obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej traktůrku pořízeného z dotace + odpisy
    02. 01. 2020

    v 12/2019 obec prodala nepoužívaný sekací traktor z roku 2010 za cenu 20.000Kč, vystavenou FA účtuji předpis 311 MD / 646 DAL, úhrada 231 pol.3113 §3745 MD / 311 DAL.
    Pořizovací cena traktůrku byla 197.200Kč / oprávky k 31.12. 93.867Kč / ZC 103.333Kč. Jak zaúčtovat vyřazení?
    Traktůrek byl pořízen z dotace SZIF ve výši 106.977Kč / rozpuštěno k 31.12. 50.921Kč / nerozpuštěno 56.056Kč. Jak zaúčtovat dotaci při vyřazení majetku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obnova mobiliáře - knihovna
    02. 01. 2020

    Dostali jsme dotaci od střed.kraje, fondu kultury na obnovu mobiliáře v knihovně. Účtovala jsem 231 4122/348, 348/672 45 tis UZ 611. Nábytek (Knihovnický regál 7ks, skříňka, stůl, kontejner, atd) za částku 85 tis. A teď váhám zda to dát na 028//321 5137 a 558/088 a nebo 042/321 a 231 6122. A tady bych to převedla 022/042 a 551/082 Potom však nevím jak zavést do majetku?
    1.Když to budu mít 028/231 5137 tak na novou kartu a jako celek? Nebo každý kus zvlášť
    2. Když bych to měla 042/231 6122, a potom na 022 tak k jakému majetku, když celý starý pak budu vyřazovat? Tak mám založit novou kartu majetku jednu nebo taky každý kus zvlášť.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace IROP-vybavení učebny+výstavba učebny
    02. 01. 2020

    Naše PO ZŠ žádá o dotaci IROP na akci "Výstavba venkovní učebny, úpravy školní zahrady a zařízení počítačové učebny ZŠ". Na vybavení učebny mám již fakturu na cca 1 mil, kde pouze jediná položka přesahuje částku bez DPH 40 tis.- dobíjení iPadů /jinak je vše po 30 ks/ Máme se vyjádřit, zda se jedná o akci investiční nebo neinvestiční. Myslím si správně, že mám uvést investiční? Jednotlivé PC a iPady pak tedy nemůžu účtovat na pol. 5137, i když jejich hodnota je cca 25 tis.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu