Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:

  • vyřazení části majetku ze souboru
    11. 12. 2019

    Jak postupovat při vyřazení majetku. Pořídili jsme soubor majetku (PC, tiskárny a scaner) v ceně 196 000,- Kč a dotace, na který jsme obdrželi dotaci. Jedna tiskárna ze souboru v hodnotě 15 000,- Kč se rozbila, nelze ji opravit. Dotace i majetek jsou odpisovány. Nevím, jak v tomto případě postupovat. Soubor byl pořízen v roce 2009, skončila již doba udržitelnosti projektu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rezerva 8115 a zapojení do rozpočtu 2020
    10. 12. 2019

    Teď na konci roku jsme dostali příjmy z hazardu, které chceme zapojit do rozpočtu na příští rok (přes položku 8115), protože je používáme na účelové dotace spolkům. Návrh rozpočtu bude pozítří schvalovat zastupitelstvo, rada ale bude zasedat až příští týden. Jak máme postupovat? Může schválit zastupitelstvo rozpočet na příští rok s úpravou na položce 8115 a rada až následně schválí rozpočtové opatření, kterým v letošním rozpočtu zapojí příjem prostředků oproti 8115? Nebo to do zastupitelstva dávat nemusím, rada v příštím týdnu schválí přesun do rezervy na 8115 a v novém roce zase rada schválí přesun z 8115 na účelové dotace?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • UZ označení ve více letech
    10. 12. 2019

    Akce zateplení bytového domu probíhala od projektové dokumentace po dokončení stavebních prací 3 roky. Na dokladech z roku 2017 a 2018 jsem ručně dooznačila UZ. V letošním roce jsem UZ u stavebních prací označila dle očekávané výše dotace. Ta však byla poskytovatelem MMR přiznána a poskytnuta v letočním roce 2019, a to v nižší výši (odečteny neuznatelné výdaje u stavebních prací). V součtu za roky 2017 - 2019 (vč. dooznačení ručně) mám UZ označeno více výdajů, než je přiznaná výše dotace. Bude správné, když u výdajů roku 2019 snížím označení UZ tak, aby v součtu za roky 2017 - 2019 odpovídalo skutečně poskytnuté výši dotace v roce 2019? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnuté transfery obci k vypořádání v běžném kal. roce
    09. 12. 2019

    1 obec dostala dotaci (projekt separace odpadů = celkem 3 obce - obce obdrží popelnice pro občany, které budou mít zatím ve výpůjčce). Naše obec bude dávat pouze účelovou neinvestiční dotaci obci, která dotaci obdržela (jako část pokrytí vlastních zdrojů). Jedná se o částku 90 000,- Kč.
    Já budu účtovat jako Poskytnuté transfery k vypořádání v běžném kalendářním roce, poskytnuté zálohově? (myslím si)
    předpis : 999 09 ( a teď si nejsem jistá, jakou mám dát analytiku 973 ? MD/ 999 D Dále výdej částky: 373 0000 MD / 231 0010 § 3723 pol. 5321 D a na konci roku : 572 0300 MD/ 34 (přiznám se, že zase nevím jaký účet zde použít? a pak 34x MD / 373 D

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace ex post z MMR
    06. 12. 2019

    Obec získala k 29.11.2019 dotaci na školku z MMR. Dotace je ex post.
    Nejprve jsem zaúčtovala do podrozvahy 955/999 k datu 29.11.2019.
    Vzhledem k tomu, že v letošním roce se stavět nezačne, může být toto jediný krok v účetnictví v roce 2019? Nebo budeme dělat nějaké dohadné položky? Jde mi o účetní zápisy k 31.12.2019.
    V roce 2020/2021 bude pak probíhat stavba.
    Na každou žádost na MMR o platbu udělám pak předpis 346/403, úhrada od MMR 231 pol. 4216/346. Každou dílčí žádost odúčtuji z podrozvahy 999/955.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Faktura-příspěvek
    06. 12. 2019

    Máme s jedním městem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na městskou policii. Nyní jsme od něho obdrželi fakturu na cca 3000,- Kč-příspěvek na pořízení defibrilátoru. Paní účetní napsala, že máme účtovat nekonsolidačně. Konsolidačně účtuje jen podle veřejnoprávní smlouvy. Ale já teď vůbec nevím, kam to zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výše dohadné položky a ÚZ
    05. 12. 2019

    V dubnu 2019 jsme obdrželi od MŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Protipovodňová opatření". Účelový znak 15974. Výdaje jsme měli již v roce 2018, celkem 32 250,-Kč. ÚZ, nástroj a zdroj za rok 2018 jsem proto označila tužkou na doklady. K 31.12.2018 jsem dohadu 388/403 neděla, z důvodu, že mi nebyla známa výše dotace. Můj dotaz zní, jakou výši dohady mám k 31.12.2019 zaúčtovat? pouze z výdajů za rok 2019, nebo i zapojit výdaje z roku 2018 ve výši 32 250,-Kč? Další dotaz se týká označování ÚZ. V rámci přeshraniční spolupráce nám ze SR přijde jako partnerovi 5% dotace. Zbytek nám přepošle hlavní partner. Mohu ÚZ označit pouze na jedné faktuře? Jelikož se jedná "o malou částku" ve výdajích, dotace se rozpustí v rámci jedné faktury. Nebo je naopak povinnost označovat ÚZ na každé faktuře, která se investice týká? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava střechy -fakturace přípravných prací
    04. 12. 2019

    Obec jako vlastník prováděla opravu a zateplení střechy MŠ, bylo hrazeno z dotace, firma vystavila fakturu a došlo k nějaké dohodě, že přípravné práce, některé dělali zastupitelé zdarma a na něco je napsána dohoda o provedení práce teď máme firmě vyfakturovat, nevím zda můžeme jako obec vyfakturovat, viz text níže ?
    Na základě dohody o spolupráci při zajištění opravy střechy Vám fakturujeme výše uvedené práce :

    - Vykládka polystyrenových desek a jejich uskladnění
    - Demontáž folie z měkčeného PVC v ploše 1/3 střechy včetně atik
    - Demontáž asf. pasů nekotvících k podkladním vrstvám
    - Demontáž asf. pasů z atik, světlíku, výlezu, vzduchotechniky a komínu
    - Dokotvení zbylých asf. pasů k podkladu plnoplošným natavením (z důvodu, že podklad musí být soudržný před lepením polystyrenových desek)

    Celková částka za služby a materiál bez DPH: 41 860,00 Kč bez DPH
    Celková částka za služby a materiál s DPH 21%: 50 651,00 Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP
    04. 12. 2019

    Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP na odbornou jazykovou učebnu ZŠ ve výši 1 899 138 Kč (95 % podíl na celkových způsobilých výdajích) financovanou Ex post. Zaúčtovala jsem na podrozvahu 915/999. Učebna je dokončena a zaplacena. V žádosti o dotaci je uveden podíl investic 98.9% Firma nám vystavila jedinou fakturu na vše. Myslím si, že podle položek ve faktuře bude neinvestičních výdajů víc a budeme muset žádat poskytovatele o změnu. Potřebovala bych poradit, které výdaje z faktury mám zaúčtovat jako neinvestiční a investiční.
    Vyfakturovány jsou kabelové rozvody ve výši 13 590 Kč, nábytek v celkové výši 223 390 Kč, ale jednotlivé kusy jsou do 40 tis.( katedra, počítačové stoly, židle 28 ks, skříň), grafosklo (obraz na stěně) 215 560 Kč, schodolez pro splnění bezbariérového přístupu 49 920 Kč a koncové prvky ve výši 1 373 500 Kč např. interaktivní tabule 71 350 Kč, prezentační SW 13 580 Kč, projektor 58 100 Kč, stolní kamera 28 400 Kč, pylonový podjezd s křídly 46 551 Kč, ovládací SW pro 28 žáků 43 100 Kč, SW modul pro 28 žáků 226 350 Kč (8 084 Kč/ks), set sluchátko + mikrofon 29x 103 515 Kč, PC pro učitele 31 300 Kč, Pc pro žáky (28 ks) 642 466 Kč, úložiště dat 14 600 Kč, pevný disk 14 700 Kč, datový switch 43 197 Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - uznatelnost výdajů
    04. 12. 2019

    Pěkný den, v letošním roce jsme obrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na kanalizační stoku ve výši 2,763.000,- Kč V letech 2015-2019 jsme vynaložili náklady ve výši 5,087.000,- Kč. Stoka zkolaudována v 11/2019, zavedena v celkové výši nákladů do majetku.
    Problém je v tom, že z celkových uhrazených nákladů je faktura, u které bude známá uznatelnost až v roce 2020.(1,679.000,- Kč)- jak tuto fakturu zaúčtovat - UZ nebo bez, jen org.?
    K dnešnímu dni jsme z celkové přiznané dotace obdrželi 2,017.000,-Kč(faktura za 1,679.000,- Kč v ní zahrnuta není.)
    Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobé závazky
    04. 12. 2019

    Dobrý den potřebuji se poradit se zaúčtováním 2 účetních případů.
    1) Dostavěli jsme školu z dotace od MFČR. Žádost o dotaci za nás podal externista, se kterým byla uzavřena smlouva, že v případě úspěšného získání dotace dostane odměnu ve výši 3%. Externista začíná fakturovat odměnu vždy až po dokončení stavby a nikdy nefakturuje celou odměnu najednou, ale postupně v dílčích částkách i po několik let. Zaúčtovala jsem při zařazení ZŠ do majetku dohadnou položku 389 ve výši odměny a nyní ji postupně umořuji na základě faktur. Audit mi vytknul, že dohada má zmizet hned další rok a že nemám zaúčtovaný dlouhodobý závazek. Popřemýšlela jsem a dospěla jsem k tomu, že jsem měla při přiznání dotace zaúčtovat ODZ 042 / 459 a předpis faktur pak účtovat 459 / 321. Takže bych teď udělala opravu DAL -389 a DAL +459 ve výši zůstatku závazku z odměny. Je to tak v pořádku?
    2) Postavili jsme Sběrný dvůr. Stavba byla zkolaudována jako dočasná a je postavena na cizích pozemcích, které máme v pronájmu. Byly nám stanoveny dočasné odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF, výše ročního odvodu počínaje rokem 2019 až do ukončení rekultivace byla stanovena na 5.261,90 Kč. Protože máme podepsaný nájem pozemků pod SD na 10 let, zahrnula jsem do ceny SD 10 x roční odvod. A dala jsem to také na 389. Připomínky auditorů byly stejné jako u 1. dotazu. Tady si ale nejsem jistá, jak vyřešit závazek, když nemám jistotu, že ten nájem bude trvat opravdu 10 let. Mám to brát za "hotovou věc" a zaúčtovat 10 ročních poplatků také na SU 459 a roční poplatky pak umořovat jako 459 / 231 6121 3725?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zelená úsporám - dotace
    03. 12. 2019

    Prosím jak účtovat o úspoře za 5 let, která se odečítá z přiznané dotace ?
    V žádosti o platbu jsme uvedli částky, které nám Fond upravil takto:
    stavební práce 2 310 329 Kč, TDI 69 310 Kč,PD 115 516 Kč,rezerva 46 206 Kč.Celkem 2 541 361 Kč.Z tohoto součtu nám odečetl 295 500 Kč ( úspora za 5 let-stanovena dle původního rozpočtu a dle výpočtů za úsporu nákladů).Celkem tedy vychází z 2 245 861 Kč( Toto je i částka v RoPD) , z toho 10 % vlastní zdroje a 90% dotace.
    Vznikl mi nyní rozdíl mezi námi podanou žádostí o platbu a uznanou platbou Fondem a RoPD.UZ přeúčtuji jednorázově podle Fondu, na doklady doznačím ručně, ale co s tím rozdílem úspory za 5 let ?Rozpustím mezi stavební práce, TDI,PD ?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od MMR
    03. 12. 2019

    Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace (do e-mailu si dovolím Vám zaslat pokyn k platbě). Jedná se o rekonstrukci ke zvýšení kvality vzdělávání v obl.přír.věd a cizích jazyků. Celková částka nám zaslána na účet 5 204 136,71,-Kč. Z toho je 4 915 018,01,- ÚZ 17969 pol.4216.NZ 1075,org.4 jako kapitálové prostředky. Dále 289 118,70,- ÚZ 17968 pol.4216, NZ ?? ORG?? Vůbec nevím, jak toto zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dar na víceúčelové hřiště
    03. 12. 2019

    Obec nechala udělat víceúčelové hřiště za 1 200tis., poradíte mi prosím jak se zaúčtováním do majetku, do které odpisové skupiny patří a ještě na toto hřiště dostala od firmy/s.r.o./ dar ve výši 500tis. Jak se postupuje v tomto případě se zaúčtováním a s odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprávky
    01. 12. 2019

    1) Dne 10.1.2018 jsme zaplatili 32 390,- Kč za lístky do divadla (zájezd pro občany obce). Lístky nám ovšem nebyly zaslány, společnost, u které jsme lístky zakoupily zanikla, zkrachovala. Vznikla nám pohledávka na zakoupené službě. Pohledávku mám od roku 2018 na účtě 377 MD ve výši 32 390,- Kč. Při dílčím auditu jsem byla upozorněna, že jsem neudělala oprávky. Prosím o radu, jak to správně opravit. Na jakých účtech a kolik oprávkovat. Soud nám pohledávku uznal, ale vůbec nevím jestli to někdy vymůžeme zpět. Účtovala jsem 518/321, 321/231 5169 3399, k 31.12.2018 -MD 518 proti MD 377.
    2) Ještě prosím dotaz k rozpočtu OZ schválilo v 11/19 návrh rozpočtu a teď nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace cca 3800000,- Kč na domácí čističky na 2020-2021. Mám dát tuto částku do schváleného rozpočtu, který bude OZ schvalovat ve 12/19? Nebo tam můžu dát nějakou část? Víme, že celou částku v roce 2020 neproinvestujeme. Nebo to mám řešit až v průběhu roku 2020 rozpočtovou změnou?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu