Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5335 dotazů:
1.Obec nakoupila přes dotaci ZK zásahové obleky pro hasiče, v celkové hodnotě 37.450,- 5 ks (poř. cena je 7.490,- kč/ks) zásahová obuv 18.745,- 5 ks (poř. cena je 3.749,- kč/ks) a rukavice 8.950,- (poř. cena 1.790,- kč/ks), mám zaúčtováno na MD 501 a úhradu na pol. 5137 .
Mám raději přeúčtovat na 028 (na 028 mám hranici, že evidujeme od 3000 Kč, nemůže mi být vytknuto, že to tady není?? a rukavice do podrozvahy a oper. evidence)
2.Obci byla poskytnuta investiční dotace na hřiště, které bylo dokončeno v 6/2018 (protokol o předání), do majetku zaúčtováno 7/2018 k tomuto datu i dohada na transfer. Odpisujeme až na konci roku - můžu do odpisů dát datum v 6/2018 na základě předávacího protokolu ( na to máme jiný program) nebo se mi datum musí shodovat s účetnictvím tzn. 7/2018. Jak dopočítat transfer za uplynulý měsíc??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s celkovým zaúčtováním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (program Podpora rozvoje regionů, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova), typ financování Ex ante, název akce "Rekonstrukce místní komunikace......". Rozhodnutí jsem zaúčtovala na 915/999 ve výši dotace 1 000 000,- Kč s ozn.org.
Na jaké účty mám postupně dále účtovat předpis fa, úhrada fa, příjem dotace, vyúčtování dotace.....,(paragraf, položka, ÚZ.....). Pro lepší orientaci si dovoluji zaslat na Váš mail Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Na tuto akci byly ještě další náklady placené obcí, kam zaúčtovat tyto?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci se bude budovat nové veřejné osvětlení a staré se bude vyřazovat z majetku. V letošním roce jsme dostali dotaci na lampy a 24.11.2018 byly vystaveny faktury na materiál uznatelných a neuznatelných nákladů ( což jsou jen lampy a sloupy). Výkopové práce budou prováděny až v roce 2019 a to bude i faktura na práce. VO staré bude ještě do roku 2019 fungovat Chtěla jsem se zeptat jestli jsem faktury zaúčtovala správně: Předpis 042/389 jako nedokončená majetek, který se bude dokončovat až v roce 2019 a platbu 231/321 s pol.3631 a par.6121. Jak budu postupovat v roce 2019 až bude VO namontováno a dostaneme kolaudační rozhodnutí a jestli výkopové práce a zapojení světel bude také účtováno jako majetek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme započali s opravou bytového domu v majetku města, v roce 2017 byla oprava přehodnocena na rekonstrukci, přeúčtovala jsme projektovou dokumentaci 518/042 a označovala ORG. V květnu 2018 zkolaudováno a provedeno TZ budovy 021/042, od června odpisujeme, máme měsíční odpisy. Poté jsem se dozvěděla, že budeme žádat o dotaci, transfer jsem neřešila, neměli jsme žádný dokument (smlouvu, rozhodnutí). Nyní před koncem roku přišlo že projekt Sociální byty v ulici K... byl schválen Řídicím orgánem IROP k financování. Celková výše celkových způsobilých výdajů je 3.898 999,00 Kč. Investice, 95 % EU, 5 % vlastní podíl. Žádost o platbu bude začátkem roku 2019. Na základě rozhodnutí zaúčtuji na podrozvahu 915/999. Všechny faktury zpětně ručně označím a letošní rok proúčtuji s nástroj, zdroj, UZ. 1. Transfer zařadím na kartu kdy?, zároveň s žádostí o platbu 346/403 či dříve? 2. Na základě tohoto rozhodnutí nám firma, která za nás žádala o podporu vystavila fakturu ve výši 229 900 Kč, kterou jsme 23.11.2018 uhradili. TZ již zařazeno tak jsem účtovala jako službu 518/321. Po pročtení dotačního titulu jsem zjistila, že i tato faktura je částečně způsobilým výdajem. Jak nyní zaúčtovat, dotace je investiční, mám o tuto částku navýšit TZ nebo raději žádat o změnu na neinvestiční výdaj, dle tel. Inf. je možné. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme obdrželi registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11531 - operační program životního prostředí 2014-2020 na ,,revitalizaci větrolamu ". Dotace je vypsána jako investiční, celá akce spočívá ve výsadbě 192 ks stromů ( tedy zeleň ).
Dle smlouvy o dílo byla akce dokončena ke dni 20.12.2017. Dodatkem ke smlouvě byla uzavřena s dodavatelem následná péče o větrolam od 1.12.2017-30.11.2020. Při předauditu v tomto měsíci nás auditor upozornil, že nemáme zařazeno do majetku ( zřejmě dle předchozích dotazů na Vašich stránkách účet 029 ). Nevíme jak se postavit k účtování následné péče, jestli zvolit položku 5169, nebo pokračovat v nedokončené investici, tedy položkou 6xxx. Kolegyně telefonovala finanční manažerce a zjišťovala zda následná péče má být součástí investice či nikoliv. Ta ji oznámila, že jí to nezajímá, slušně řečeno ji odbyla. Zbývá tedy otázka zda zařadit do majetku bez následné péče a pak při kontrole dojít k závěru, že případně účetní jednotka nepostupovala správně. Z podmínek smlouvy o dotaci toto nelze vyčíst.
Samozřejmě auditoři chtějí, abychom si zjistili, ale kde ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec buduje v turistickém areálu, která je v jejím majetku, víceúčelové hřiště. Tento areál pronajímá zapsanému spolku. Celá akce je vedena pod hlavičkou obce, stejně tak dotace, kterou na to dostaneme půjde na obec, faktury bude rovněž hradit obec a hřiště bude v majetku obce. Dotace ve výši 85%, zbylých 15% zaplatí ten spolek formou příspěvku obci. Hledám teď způsob, jakým ten příspěvek na obec dostat. Potřebujeme, aby bylo patrné, že je to účelové, na výstavbu toho hřiště, takže darovací smlouva podle NOZ odpadá. Spolku nebudeme nic vyúčtovávat. Veřejnoprávní smlouva podle zák. 250 o poskytnutí dotace taky odpadá, spolek není veřejným rozpočtem. Postačí nějaká smlouva o poskytnutí investičního příspěvku (daru) bez toho, aniž bychom museli citovat nějaký zákon? Bude uzavření smlouvy podléhat schválení v zastupitelstvu? Položku na ten příspěvek bych volila 3121 nebo 3122. Která je vhodnější?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostalo dotaci na pořízení měřičů rychlosti pro obce mikroregionu. Od DSO jsme obdrželi 2 faktury -
1.faktura za spoluúčast-měřiče rychlosti pro obce Mikroregionu (částka 22138,00 Kč),
2. faktura za vícepráce spojené s instalací měřičů rychlosti (částka 5646,68 Kč). Nic jiného zatím nemáme. Předpokládám, že DSO by měla měřiče převést na obec, abychom si mohli zadat do majetku? V jaké ceně? Máme zavést v ceně, kterou jsme do měřičů vložili (tzn. za tyto 2 faktury?) nebo zjistit, kolik měřiče stojí a v té ceně zavést do majetku? Pokud by to bylo jen za cenu, co jsme zaplatili, tak zadám do drobného majetku. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat faktury a jak dále postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud je schválený rozpočet pouze v členění na paragrafy, do programu v počítači se musí uvést v tomto členění, nebo se tam píše Rozpis rozpočtu, jako jsem to udělala já. Jestli jsem to udělala špatně, mohu to opravit a jak? Pak by se musel upravit i účetní program, snad by to mělo jít udělat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v tomto roce zhotovený nový víceúčelový sportovní areál s dotací. Na tento areál nám místní firma darovala vyrobené dřevěné mantinely (slouží v případě změny hřiště na ledovou plochu) v hodnotě cca 30tis. kč. Bylo to ošetřeno darovací smlouvou, kde byla hodnota vyčíslena a já je v té hodnotě zadala na účet 028 (myslela jsem, že budou mobilní).
Nevěděla jsem však, že tyto mantinely budou na hřiště trvale umístěné (přišroubované), což nám zhotovila jiná firma a to za 22 tis.Kč.
Nyní jsem na vážkách co s tím ? Zdá se to být TZ hřiště, ale my platili jen těch 22 tis. Kč. Mám to odúčtovat z 028 a v plné hodnotě zaúčtovat jako Tz areálu v hodnotě 52tis?? Přiznávám, že se mi do toho moc nechce z toho důvodu, že nový areál, který ještě nebyl poskytovatelem dotace zkontrolován technicky zhodnocujeme, aby to nebylo nějak vytknuto.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, prosím jen o odsouhlasení účtování.
Obec dostala rozhodnutí o poskytnutí dotace Ex post 11531 operační program životního prostředí 2014-2020 na vodovod a kanalizaci. Zaúčtuji podrozvahu 955/999. Faktura přijatá s PDP uplatňuji nárok na odpočet daně: 042/321 343 0043/343 0010. Úhrada 2321 6121 UZ 15974 nástr.106 Zdr.5 / 321 z dotace a u spoluúčasti si nejsem jistá, zda dávám Nástroj a zdroj. Někde jsem se dočetla, že pokud mám dotaci pouze z EU, dávám u spoluúčasti nástroj 106 a zdroj 1? Přijetí dotace na účet 4216/472 (ukončení akce 2020), odúčtuji z podrozvahy 999/955, konec roku 388/403. Vyúčtování akce 346/388, 472/346. Nejsem si jistá jestli jsem dobře našla UZ nástroj a zdroj. Moc děkuji a přeji hezký den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku sportovní areál, fotbalovou plochu, tribunu, šatny ….. . Žádali jsme neúspěšně o dotaci na MŠMT. Nám městu ji nedali, ale dostal ji sportovní klub - 60% nákladů, který má vše ve výpůjčce. Přibližně 40% nákladů dofinancovává město na základě veřejnoprávní smlouvy.
Můj dotaz se týká problému, jak dále bude vedeno majetkově.
Jedna stavba – tribuna byla zbourána, dodavatel mi dal doklad o demolici a já jsem vyřadila z majetku.
Ostatní nové stavby – závlahy trávníku, tribuna, běžecká dráha, nová plocha s umělým trávníkem, předpokládám, že budou vedeny v účetnictví sportovního klubu a bude to na účtech tř. 02. Je pro vedení majetku na účtech 02 pro spolek rozhodující zda jsou pořizovány z dotace či z vlastních zdrojů. Paní účetní spolku se domnívá, že pokud jsou pořízeny z dotace, nepřevádí se na účty 02. Ještě se chci zeptat, zda zapsaný spolek majetek účetně odepisuje a též rozpouští transfery. Majetek je vybudovaný spolkem na pozemcích města. Smlouvy o právu stavby se neuzavřely. S katastrem snad problém nebude, jsou to stavby, které se nezapisují.
Paní inženýrko, město se bude o nově pořízený majetek dále starat a udržovat ho. Není v možnostech spolku zajistit provoz a údržbu. Kdy bude možné stavby převést do majetku města po uplynutí lhůty udržitelnosti projektu? Město ještě realizuje další stavby samo – vrt s nádržemi na vodu a osvětlení, ale bez dotace a účetně po dokončení 02x a předpokládám, že na to již žádná výpůjčka nebude.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní dům s 7 byty a 1 nebytovým prostorem, který pronajímá. Pořizovací cena celé budovy byla 3 223 539,- Kč, oprávky k 30. 9. 2018 - 1 553 854,- Kč, transfer 2 200 000,- Kč, zůstatek transferu 1 137 317,48 Kč.
3. 10. 2018 zastupitelstvo schválilo na základě záměru prodej 7 bytů za cenu 3 000,- Kč za 1 m2.
Dle katastru nemovitostí je celá nemovitost rozdělena na 8 jednotek, každá jednotka má určitý podíl. Jak mám přecenit na reálnou hodnotu, když neprodáváme celý dům? Napadlo mě, že propočítám dle výměr bytů pořizovací cenu, oprávky, transfer i zůstatek transferu ke každému bytu i k nebytovému prostoru. Reálnou hodnotu vypočítám jako pořizovací cenu nebytového prostoru + prodejní ceny bytů. Můžete, prosím, poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká tzv, nezpůsobilých výdajů stanovených zadavatelem. Dle mne se tyto výdaje účtují bez NZÚZ, pouze s org. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje - dle rozhodnutí činí dotace 40% způsobilých výdajů - účtováno NZÚZ a org., 60% vlastní zdroje - účtováno NZ a org. Je to správná úvaha?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes nám přišla Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP (vlastní zdroje 117, dotace 664). Realizace je ale celá až v roce 2019. Budu o tom letos nějak účtovat? Popřípadě jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavíme z dotace od SFŽP Sběrný dvůr. Součástí uznatelných nákladů je stavební část a dále stroje - multifunkční nakladač (s SPZ), štěpkovač (připojuje se k jakémukoliv vozidlu a musí mít SPZ), balíkovací lis, kontejner na nebezpečný odpad a sedm kontejnerů (dle ceny vše DM). Předávací protokol na stroje starosta podepsal dne 24.9.2018, kolaudace stavební části měla proběhnout dnes, ale je odložená na neurčito. Podle starosty je reálná až někdy zkraje příštího roku. A já mám teď nejistotu ohledně zařazení do majetku. Stavební část je mi jasná - až bude zkolaudováno, tak zařadím. Co se týká strojů, opravdu musím zařadit stroje bez SPZ k datu 24.9.2018 a stroje s SPZ až budou zaregistrované na dopravce a budou mít uzavřené pojistky na povinné ručení, i když je nemůžeme a nebudeme do kolaudace sběrného dvora používat?? Předávací protokol na stroje se mi navíc dostal do ruky až dnes...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková